В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и от 2 декабря 2020 года "О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы" Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 39/462 "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4399, опубликовано 25 декабря 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 222 207 016,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 103 232 630,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5 982 046,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 153 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 112 839 340,5 тысяч тенге;
2) затраты – 217 517 383,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 422 674,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 604 509,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 181 834,3 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 743 430,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 743 430,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 523 528,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 523 528,2 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 2 152 128,0 тысяч тенге;
погашение займов – 2 936 085,4 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 260 429,2 тысячи тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2021 год объемы трансфертов из городских и районных бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в сумме 45 956 294,7 тысяч тенге, в том числе, из:
Бейнеуского района – 6 129 308,8 тысяч тенге;
Каракиянского района – 3 861 127,2 тысячи тенге;
Мангистауского района – 2 550 620,4 тысячи тенге;
Тупкараганского района – 3 123 706,4 тысячи тенге;
Мунайлинского района – 7 008 325,4 тысячи тенге;
города Актау – 19 402 113,8 тысяч тенге;
города Жанаозен – 3 881 092,7 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2021 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов и городов в сумме 596 295,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 37 071,0 тысяча тенге;
Каракиянскому району – 31 633,0 тысячи тенге;
Мангистаускому району –25 268,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 19 826,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 61 782,0 тысячи тенге;
городу Актау – 164 420,0 тысяч тенге;
городу Жанаозен – 256 295,0 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"7. Утвердить резерв акимата области в сумме 1 037 685,1 тысяча тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета.
3. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского областного маслихата" (руководитель аппарата Дауылбаев А.К.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, размещение на интернет-ресурсе Мангистауского областного маслихата.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии | Е. Абилов |
Секретарь Мангистауского областного маслихата | Н. Тумышев |
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 31 марта 2021 года | |
№ 2/16 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 11 декабря 2020 года | |
№ 39/462 |
Областной бюджет на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 222 207 016,5 | |||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 103 232 630,0 | ||
01 | Подоходный налог | 60 785 277,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 15 610 471,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45 174 806,0 | ||
03 | Социальный налог | 39 124 659,0 | ||
1 | Социальный налог | 39 124 659,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 313 473,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 362 028,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 951 445,0 | ||
07 | Прочие налоги | 9 221,0 | ||
1 | Прочие налоги | 9 221,0 | ||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 5 982 046,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 375 114,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 14 016,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 500,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 960,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 600,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 308 038,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 74,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 74,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 545 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 545 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 061 858,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 061 858,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 153 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 153 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 153 000,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 112 839 340,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 50 289 538,5 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 50 289 538,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 549 802,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 62 549 802,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. ЗАТРАТЫ | 217 517 383,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 188 330,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 55 581,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 53 377,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 204,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 720 570,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 692 788,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 27 782,0 | ||
257 | Управление финансов области | 307 372,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 183 580,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 23 792,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 100 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 297 649,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 289 249,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 8 400,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 88 045,0 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 88 045,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 122 850,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 72 845,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 530,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 48 475,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 118 089,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 115 089,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 416 847,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 416 847,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 61 327,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 61 327,0 | ||
02 | Оборона | 430 765,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 124 783,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 584,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 98 199,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 15 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 000,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 3 000,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 302 982,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 298 982,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 037 789,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 8 875 445,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 941 490,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 926,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 931 029,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 162 344,0 | ||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 10 496,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 151 848,0 | ||
04 | Образование | 115 250 569,3 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 263 296,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 9 432,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 253 864,0 | ||
261 | Управление образования области | 110 213 338,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 620 367,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 182 970,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 2 331 465,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 662 828,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 444 017,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 544 689,0 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 399 208,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 734 166,3 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 932 984,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 602 574,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 2 366 945,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 525 703,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 814 036,0 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 11 646 448,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 45 937 993,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 408 193,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 069,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 147 299,0 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 851 070,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 890 741,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 22 168 573,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 623 797,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 623 797,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 150 138,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 150 138,0 | ||
05 | Здравоохранение | 4 894 402,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 4 809 869,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 183 220,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 110 923,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 416,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 59 700,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 28 492,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 152 071,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 43 449,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 418 288,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 27 918,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 171 722,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 643,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 461 020,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 84 533,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 84 533,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 998 389,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 140 010,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 217 146,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 231 222,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 619,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 400 963,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 78 472,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 354 878,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 48 036,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 14 309,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 50 050,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 120,0 | ||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 31 190,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 632 005,0 | ||
261 | Управление образования области | 703 914,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 403 000,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 288 702,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 12 212,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 26 620,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 26 620,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 10 000,0 | ||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 117 845,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 117 845,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 328 803,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 328 803,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 125 532,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 288 528,7 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 23 597,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 495 000,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 396 146,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 326 258,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 864 660,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 236 057,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 50 038,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 578 565,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 651 110,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 69 624,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 134 053,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 444 120,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 313,0 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 522 989,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 488 122,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 34 867,0 | ||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 2 187 499,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне вобласти культуры, развития языков и архивного дела | 125 925,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 417,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 149 758,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 614 100,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 657 215,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 111 082,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 179 929,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 69 333,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 267 740,0 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 100 000,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 100 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 38 500,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 38 500,0 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 20 911,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 17 589,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 551 885,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 109 182,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 67 390,0 | ||
003 | Регулирование земельных отношений | 41 792,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 574 735,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 88 083,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 107 311,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 179 146,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 200 045,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 50,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 721 220,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 105 392,0 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 48,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 15 750,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 14 000,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 10 500,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 20 000,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 500,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 18 722,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 419 643,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 52 716,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 40 949,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 500 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 500 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 000,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 5 000,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 519 694,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 69 282,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 799,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 809,0 | ||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 446 804,0 | ||
749 | Управление градостроительного и земельного контроля области | 122 054,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне всфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроляза использованием и охраной земель | 122 054,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 691 276,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 691 276,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 134 664,0 | ||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 30 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 277 126,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 249 486,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 719 390,7 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 719 390,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 64 640,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 034 102,2 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 250 000,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 252 704,5 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 211 292,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 905 652,0 | ||
13 | Прочие | 15 523 267,8 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 999 107,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 999 107,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 037 685,1 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 037 685,1 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | ||
261 | Управление образования области | 295 452,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 295 452,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 7 051 153,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 107 336,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 5 588 948,0 | ||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 1 233 869,0 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 100 000,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 571 773,7 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 42 000,0 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 529 773,7 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 5 000 000,0 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 457 097,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области | 130 963,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 324 134,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 662 114,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 662 114,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 660 317,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 797,0 | ||
15 | Трансферты | 33 875 644,1 | ||
257 | Управление финансов области | 33 875 644,1 | ||
006 | Бюджетные изъятия | 13 416 746,0 | ||
007 | Субвенции | 11 797 314,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 200 491,1 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 461 093,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 3 422 674,7 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 4 604 509,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 452 381,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 452 381,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 2 452 381,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 452 128,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 500 000,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 500 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 952 128,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 952 128,0 | ||
13 | Прочие | 700 000,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 700 000,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 700 000,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 181 834,3 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 181 834,3 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 181 834,3 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 743 430,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 743 430,0 | |||
13 | Прочие | 743 430,0 | ||
257 | Управление финансов области | 78 000,0 | ||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 78 000,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 600 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 600 000,0 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 65 430,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 65 430,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 523 528,2 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -523 528,2 | |||
7 | Поступления займов | 2 152 128,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 2 152 128,0 | ||
2 | Договоры займа | 2 152 128,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Погашение займов | 2 936 085,4 | ||
257 | Управление финансов области | 2 936 085,4 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1 860 000,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 076 085,4 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 260 429,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 260 429,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 260 429,2 | ||
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.