РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маслихата города Атырау "О бюджете города на 2021-2023 годы" от 15 декабря 2020 года № 570 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4841) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 227 393 109 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 203 228 956 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 932 481 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 029 460 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 202 212 тысяч тенге;
2) затраты – 235 868 904 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 481 935 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 481 935 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 957 730 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -8 957 730 тысяч тенге:
поступление займов – 17 454 577 тысяч тенге;
погашение займов – 8 836 860 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 340 013 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить резерв местного исполнительного органа на 2021 год в сумме – 1 131 835 тысяч тенге".
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, в городском бюджете на 2021 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета и из Национального фонда Республики Казахстан в сумме - 131 360 тысяч тенге на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения".
пункт 9 исключить.
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, в городском бюджете на 2021 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в рамках программы жилищного строительства "Нұрлы жер" - 4 474 083 тысяч тенге".
дополнить пунктами 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 следующего содержания:
"15. Учесть, в городском бюджете на 2021 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета и из Национального фонда Республики Казахстан в сумме - 969 тысяч тенге на увеличение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта".
"16. Учесть, в городском бюджете на 2021 год предусмотрены поступление кредита в сумме – 481 935 тысяч тенге на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов".
"17. Учесть, в городском бюджете на 2021 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на развитие систем водоснабжения и водоотведения – 2 300 000 тысяч тенге".
"18. Учесть, в городском бюджете на 2021 год предусмотрены из Республиканского бюджета на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" - 192 000 тысяч тенге".
"19. Произведенные кассовые расходы по специфике 111 "Оплата труда" в сумме – 15 183 997 тенге, 113 "Компенсационные выплаты" в сумме – 380 153 тенге, 121 – "Социальный налог" в сумме – 826 790 тенге, 122 "Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования" в сумме – 449 638 тенге, 124 "Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование" в сумме – 280 976 тенге программы 06 2 801 014 015 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" перенести на специфику 111 "Оплата труда" в сумме – 15 183 997 тенге, 113 "Компенсационные выплаты" в сумме – 380 153 тенге, 121 – "Социальный налог" в сумме – 826 790 тенге, 122 "Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования" в сумме – 449 638 тенге, 124 "Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование" в сумме – 280 976 тенге программы 06 2 801 014 032 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому".
"20. Произведенные кассовые расходы по специфике 111 "Оплата труда" в сумме – 6 977 000 тенге, 113 "Компенсационные выплаты" в сумме – 50 000 тенге, 121 – "Социальный налог" в сумме – 383 000 тенге, 122 "Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования" в сумме – 195 000 тенге, 124 "Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование" в сумме – 124 000 тенге программы 06 2 801 013 015 "Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства" перенести на специфику 111 "Оплата труда" в сумме – 6 977 000 тенге, 113 "Компенсационные выплаты" в сумме – 50 000 тенге, 121 – "Социальный налог" в сумме – 383 000 тенге, 122 "Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования" в сумме – 195 000 тенге, 124 "Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование" в сумме – 124 000 тенге программы 06 2 801 013 032 "Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства".
"21. Произведенные кассовые расходы по специфике 111 "Оплата труда" в сумме – 10 486 000 тенге, 121 – "Социальный налог" в сумме – 524 000 тенге, 122 "Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования" в сумме – 269 000 тенге, 124 "Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование" в сумме – 204 000 тенге программы 06 2 801 023 015 "Обеспечение деятельности центров занятости населения" перенести на специфику 111 "Оплата труда" в сумме – 10 486 000 тенге, 121 – "Социальный налог" в сумме – 524 000 тенге, 122 "Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования" в сумме – 269 000 тенге, 124 "Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование" в сумме – 204 000 тенге программы 06 2 801 023 032 "Обеспечение деятельности центров занятости населения".
"22. Произведенные кассовые расходы по специфике 322 "Трансферты физическим лицам" в сумме – 12 517 156 тенге программы 06 2 801 011 015 "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" перенести на специфику 322 "Трансферты физическим лицам" в сумме – 12 517 156 тенге программы 06 1 801 010 011 "Государственная адресная социальная помощь".
"23. Произведенные кассовые расходы по специфике 111 "Оплата труда" в сумме – 129 483 тенге программы 01 2 452 001 028 "Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)" перенести на специфику 112 "Дополнительные денежные выплаты" в сумме – 129 483 тенге".
"24. Планируемые расходы по специфике 812 "Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства" в сумме – 10 731 737 000 тенге программы 13 9 467 096 028 "Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства" перенести на специфику 812 "Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства" в сумме – 10 731 737 000 тенге программы 13 9 467 096 005 "Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства" и произведенные кассовые расходы по специфике 812 "Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства" в сумме – 3 564 750 000 тенге программы 13 9 467 096 028 "Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства" перенести на специфику 812 "Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства" в сумме – 3 564 750 000 тенге программы 13 9 467 096 005 "Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Преседатель ХII cессии | А. Асылбеков |
Секретарь Маслихата города Атырау |
К. Джаумбаев |
Приложение к решению Маслихата города Атырау от 30 июня 2021 года № 86 | |
Приложение к решению Маслихата города Атырау от 15 декабря 2020 года № 570 |
Бюджет города на 2021 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. ДОХОДЫ | 227 393 109 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 203 228 956 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 79 173 443 | ||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 13 259 544 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 65 913 899 | ||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 67 232 633 | ||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 67 232 633 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 423 433 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 17 454 693 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 594 962 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 373 778 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36 159 866 | ||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 35 008 754 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 374 153 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 686 671 | ||||||||||||||||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 90 288 | ||||||||||||||||||||
07 | Прочие налоги | 50 677 | ||||||||||||||||||||
1 | Прочие налоги | 50 677 | ||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 188 904 | ||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 1 188 904 | ||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 932 481 | ||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 174 192 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 845 | ||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 171 448 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 899 | ||||||||||||||||||||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых гос. учреждениями, финансируемыми из гос.бюджета | 800 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых гос. учреждениями, финансируемыми из гос.бюджета | 800 | ||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 120 464 | ||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 120 464 | ||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 637 025 | ||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 637 025 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 029 460 | ||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 896 360 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи основного капитала | 8 896 360 | ||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 133 100 | ||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 950 800 | ||||||||||||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 182 300 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 13 202 212 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 202 212 | ||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 202 212 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. ЗАТРАТЫ | 235 868 904 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 690 541 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 458 798 | ||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 31 776 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 31 131 | ||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 645 | ||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 427 022 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 424 673 | ||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650 | ||||||||||||||||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 699 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 383 705 | ||||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 383 705 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 121 342 | ||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 12 500 | ||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 000 | ||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 247 863 | ||||||||||||||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 60 419 | ||||||||||||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 60 419 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 59 878 | ||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 541 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 787 619 | ||||||||||||||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 94 741 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 94 276 | ||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 465 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 378 349 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 378 229 | ||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 120 | ||||||||||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 314 529 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 307 776 | ||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 513 | ||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 240 | ||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 27 799 | ||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 27 799 | ||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 27 799 | ||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 27 799 | ||||||||||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 215 459 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 215 459 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 215 459 | ||||||||||||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 215 459 | ||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 699 909 | ||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 457 728 | ||||||||||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистраци актов гражданского состояния района (города областного значения) | 457 728 | ||||||||||||||||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 457 728 | ||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 2 778 687 | ||||||||||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистраци актов гражданского состояния района (города областного значения) | 2 778 687 | ||||||||||||||||||||
004 | Программа занятости | 914 676 | ||||||||||||||||||||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1 961 | ||||||||||||||||||||
007 | Оказание жилищной помощи | 19 565 | ||||||||||||||||||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 12 536 | ||||||||||||||||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 019 122 | ||||||||||||||||||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 104 800 | ||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 161 316 | ||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 418 974 | ||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 125 737 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 463 494 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 132 000 | ||||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 132 000 | ||||||||||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 331 494 | ||||||||||||||||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 684 | ||||||||||||||||||||
020 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 154 223 | ||||||||||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 174 587 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 918 729 | ||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 15 010 049 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 296 204 | ||||||||||||||||||||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 206 204 | ||||||||||||||||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 80 000 | ||||||||||||||||||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондаминиумов, в том числе: | 10 000 | ||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 200 000 | ||||||||||||||||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 200 000 | ||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 14 475 789 | ||||||||||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 9 431 441 | ||||||||||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 913 148 | ||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 131 200 | ||||||||||||||||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 38 056 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 38 056 | ||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 993 502 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 885 376 | ||||||||||||||||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 124 407 | ||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 352 558 | ||||||||||||||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 309 000 | ||||||||||||||||||||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 99 411 | ||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 108 126 | ||||||||||||||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 193 061 | ||||||||||||||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 715 065 | ||||||||||||||||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 200 000 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 915 178 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 915 178 | ||||||||||||||||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 719 223 | ||||||||||||||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 975 794 | ||||||||||||||||||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 6 000 | ||||||||||||||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 214 161 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 140 262 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 449 785 | ||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 449 785 | ||||||||||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 449 785 | ||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 227 974 | ||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 10 272 | ||||||||||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 10 272 | ||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 217 702 | ||||||||||||||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 217 702 | ||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 204 269 | ||||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 30 000 | ||||||||||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 30 000 | ||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 174 269 | ||||||||||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 174 269 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 258 234 | ||||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 054 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 56 432 | ||||||||||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 622 | ||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 193 180 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 110 535 | ||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 82 645 | ||||||||||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 224 380 | ||||||||||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 1 224 380 | ||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 224 380 | ||||||||||||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 224 380 | ||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 180 819 | ||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 136 352 | ||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 136 352 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 134 826 | ||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 526 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 44 467 | ||||||||||||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 44 467 | ||||||||||||||||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 43 755 | ||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 712 | ||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 395 242 | ||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 395 242 | ||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 148 996 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 145 996 | ||||||||||||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000 | ||||||||||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 246 246 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 114 506 | ||||||||||||||||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 131 320 | ||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 120 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 867 194 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 854 506 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 854 506 | ||||||||||||||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 7 066 149 | ||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 224 673 | ||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 563 684 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 012 688 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 012 688 | ||||||||||||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 012 688 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 15 116 027 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 15 116 027 | ||||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 131 835 | ||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 131 835 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 097 942 | ||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 097 942 | ||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10 886 250 | ||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 192 000 | ||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 10 694 250 | ||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 567 854 | ||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 567 854 | ||||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 567 854 | ||||||||||||||||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 567 854 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 178 824 689 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 178 824 689 | ||||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 178 824 689 | ||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 296 | ||||||||||||||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 152 991 551 | ||||||||||||||||||||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 124 | ||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 25 829 859 | ||||||||||||||||||||
035 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 859 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 481 935 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 481 935 | |||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 481 935 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 481 935 | ||||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 481 935 | ||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 481 935 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 957 730 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 957 730 | |||||||||||||||||||||
Поступления займов | 17 454 577 | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 17 454 577 | ||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 17 454 577 | ||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 17 454 577 | ||||||||||||||||||||
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 17 454 577 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 8 836 860 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 8 836 860 | ||||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8 836 860 | ||||||||||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8 836 860 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 340 013 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 340 013 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 340 013 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 340 013 |