О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 20 декабря 2021 года № 14/2-VII. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2021 года № 25989. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы" от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8144) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 92 702 756,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 40 164 149,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 122 057,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 18 066 205,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 350 342,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 83 636 481,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -59 414,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 59 414,9 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 460 212,5 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 481 450,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 21 237,5 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 8 665 477,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 8 665 477,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 4 361 018,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 13 275 881,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 249 385,6 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2021 год в сумме 194 430,2 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2021 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 33,2 %;

      3) социальный налог – 33,2 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 20 декабря 2021 года
№ 14/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 24 декабря 2020 года
№ 64/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2021 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

92 702 756,0

1



Налоговые поступления

40 164 149,9


01


Подоходный налог

25 036 694,6



1

Корпоративный подоходный налог

14 092 441,4



2

Индивидуальный подоходный налог

10 944 253,2


03


Социальный налог

7 849 553,3



1

Социальный налог

7 849 553,3


04


Налоги на собственность

6 054 000,0



1

Налоги на имущество

3 765 000,0



3

Земельный налог

588 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 701 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

895 902,0



2

Акцизы

107 838,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

185 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

602 564,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

328 000,0



1

Государственная пошлина

328 000,0

2



Неналоговые поступления

1 122 057,8


01


Доходы от государственной собственности

111 220,2



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

116,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

110 116,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

988,2


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

190,6



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

190,6


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 290,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 290,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

115 457,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

115 457,0


06


Прочие неналоговые поступления

890 900,0



1

Прочие неналоговые поступления

890 900,0

3



Поступления от продажи основного капитала

18 066 205,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 600 608,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 600 608,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

465 597,0



1

Продажа земли

296 900,0



2

Продажа нематериальных активов

168 697,0

4



Поступления трансфертов

33 350 342,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 350 342,6



2

Трансферты из областного бюджета

33 350 342,6


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

83 636 481,0

01



Государственные услуги общего характера

2 164 055,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 899,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 381,7



003

Капитальные расходы государственного органа

518,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

450 782,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

438 734,0



003

Капитальные расходы государственного органа

12 048,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 426,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

96 389,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 695,2



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

341,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

94 044,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

93 706,1



004

Капитальные расходы государственного органа

163,2



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

175,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

87 838,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

87 838,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

295 263,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

295 263,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

913 040,1



040

Развитие объектов государственных органов

913 040,1


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

161 761,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

161 761,1

02



Оборона

60 251,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

60 251,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

60 251,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

140 122,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

97 155,9



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

97 155,9


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

42 966,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

42 966,4

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 287 334,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 066 645,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

163 448,8



002

Программа занятости

533 092,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 997,3



005

Государственная адресная социальная помощь

366 174,0



006

Оказание жилищной помощи

6 672,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

546 938,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

17 143,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

7 721,1



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

111 346,3



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

515 423,8



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

369 445,6



021

Капитальные расходы государственного органа

183,9



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

163 323,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

774,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

172 309,4



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

7 653,5



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

80 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

220 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39 617 391,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 105 777,2



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 649,5



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 603 140,4



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

672,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

15 628,8



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 045 898,2



028

Развитие коммунального хозяйства

1 506 621,5



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 104 001,3



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 733 214,2



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

88 951,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

32 126 650,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 784 798,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

20 206 281,4



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 506 583,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

45 787,1



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

583 200,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

935,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

935,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

384 029,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

79 972,6



004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

71 076,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

231 808,7



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 171,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 500 532,8


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

509 167,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

34 499,9



003

Поддержка культурно-досуговой работы

248 231,1



006

Функционирование районных (городских) библиотек

196 670,2



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

29 766,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

212 355,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

52 736,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

118 951,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

40 667,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 690 264,5



008

Развитие объектов спорта

4 690 264,5


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

88 745,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

45 229,3



004

Регулирование туристической деятельности

4 600,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

5 908,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 971,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 037,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

141 134,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

134 087,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

133 203,7



017

Капитальные расходы государственного органа

884,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 046,3



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

7 046,3

12



Транспорт и коммуникации

6 896 452,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 896 452,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

727 692,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 520 622,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

158 534,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

966 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 523 604,5

13



Прочие

517 916,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

194 430,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

194 430,2


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

7 913,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

7 913,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

315 573,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

315 573,0

14



Обслуживание долга

779 038,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

779 038,4



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

779 038,4

15



Трансферты

24 532 251,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

24 532 251,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

729 289,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

23 802 962,1




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-59 414,9




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

59 414,9


01


Погашение бюджетных кредитов

59 414,9



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

59 414,9




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

460 212,5




Приобретение финансовых активов

481 450,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

481 450,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

481 450,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

21 237,5

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

21 237,5


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

21 237,5



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

21 237,5




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

8 665 477,4




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-8 665 477,4

7



Поступления займов

4 361 018,0


01


Внутренние государственные займы

4 361 018,0



2

Договоры займа

4 361 018,0

16



Погашение займов

13 275 881,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 275 881,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

13 275 881,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

249 385,6


01


Остатки бюджетных средств

249 385,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

249 385,6


Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI "Өскемен қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 14/2-VII шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 24 желтоқсанда № 25989 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8144 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2021 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 92 702 756,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 40 164 149,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 122 057,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 18 066 205,7 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 33 350 342,6 мың теңге;

      2) шығындар – 83 636 481,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -59 414,9 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 59 414,9 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 460 212,5 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 481 450,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 21 237,5 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 8 665 477,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 8 665 477,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 4 361 018,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 13 275 881,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 249 385,6 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2021 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 194 430,2 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2021 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:

      1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 %;

      2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 33,2 %;

      3) әлеуметтік салық – 33,2 %.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық маслихат хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 14/2-VII шешіміне қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2020 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 64/2-VI шешіміне 1-қосымша

Өскемен қаласының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

92 702 756,0

1



Салықтық түсімдер

40 164 149,9


01


Табыс салығы

25 036 694,6



1

Корпоративтік табыс салығы

14 092 441,4



2

Жеке табыс салығы

10 944 253,2


03


Әлеуметтік салық

7 849 553,3



1

Әлеуметтік салық

7 849 553,3


04


Меншікке салынатын салықтар

6 054 000,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 765 000,0



3

Жер салығы

588 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 701 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

895 902,0



2

Акциздер

107 838,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

185 500,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

602 564,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

328 000,0



1

Мемлекеттік баж

328 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 122 057,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

111 220,2



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

116,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

110 116,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

988,2


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

190,6



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

190,6


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 290,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 290,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

115 457,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

115 457,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

890 900,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

890 900,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

18 066 205,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

17 600 608,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

17 600 608,7


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

465 597,0



1

Жерді сату

296 900,0



2

Материалдық емес активтерді сату

168 697,0

4



Трансферттердің түсімдері

33 350 342,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

33 350 342,6



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

33 350 342,6


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

83 636 481,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 164 055,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 899,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 381,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

518,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

450 782,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

438 734,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 048,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

113 426,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 389,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 695,2



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

341,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

94 044,3



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 706,1



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

163,2



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

175,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

87 838,8



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 838,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

295 263,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

295 263,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

913 040,1



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

913 040,1


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

161 761,1



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

161 761,1

02



Қорғаныс

60 251,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

60 251,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

60 251,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

140 122,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

97 155,9



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

97 155,9


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

42 966,4



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 966,4

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 287 334,7


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 066 645,7



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

163 448,8



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

533 092,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 997,3



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

366 174,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 672,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

546 938,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

17 143,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

7 721,1



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

111 346,3



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

515 423,8



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

369 445,6



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

183,9



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

163 323,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

774,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

172 309,4



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

7 653,5



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

80 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

220 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

220 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 617 391,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 105 777,2



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

7 649,5



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 603 140,4



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

672,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

15 628,8



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 045 898,2



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 506 621,5



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 104 001,3



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 733 214,2



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

88 951,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

32 126 650,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 784 798,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

20 206 281,4



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 506 583,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

45 787,1



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

583 200,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

935,0



009

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

935,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

384 029,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 972,6



004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

71 076,6



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

231 808,7



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 171,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 500 532,8


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

509 167,7



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 499,9



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

248 231,1



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

196 670,2



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

29 766,5


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

212 355,3



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 736,9



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

118 951,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

40 667,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 690 264,5



008

Cпорт объектілерін дамыту

4 690 264,5


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

88 745,3



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

45 229,3



004

Туристік қызметті реттеу

4 600,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

5 908,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

11 971,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

21 037,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

141 134,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

134 087,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

133 203,7



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

884,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

7 046,3



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

7 046,3

12



Көлiк және коммуникация

6 896 452,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 896 452,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

727 692,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 520 622,1



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

158 534,2



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

966 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 523 604,5

13



Басқалар

517 916,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

194 430,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

194 430,2


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

7 913,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

7 913,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

315 573,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

315 573,0

14



Борышқа қызмет көрсету

779 038,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

779 038,4



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

779 038,4

15



Трансферттер

24 532 251,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

24 532 251,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

729 289,8



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

23 802 962,1




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-59 414,9




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

59 414,9


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

59 414,9



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

59 414,9




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

460 212,5




Қаржы активтерін сатып алу

481 450,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

481 450,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

481 450,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

21 237,5

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

21 237,5


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

21 237,5



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

21 237,5




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

8 665 477,4




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-8 665 477,4

7



Қарыздар түсімдері

4 361 018,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

4 361 018,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

4 361 018,0

16



Қарыздарды өтеу

13 275 881,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 275 881,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

13 275 881,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

249 385,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

249 385,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

249 385,6