РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" от 9 декабря 2021 года № 80 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 25883) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 399 595 943,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 53 715 437,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 516 129 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 100 414 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 337 263 962,7 тысячи тенге;
2) затраты – 409 488 637,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 606 086,6 тысяч тенге, в том числе;
бюджетные кредиты – 15 191 782 тысячи тенге:
погашение бюджетных кредитов – 11 585 695,4 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 498 781,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 498 781,2 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 10 852 282 тысячи тенге;
погашение займов – 11 210 596,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 857 095,6 тысяч тенге.".
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2022 год распределение общей суммы поступлений от налогов в бюджеты районов и города Актобе в следующих размерах:
с 1 января 2022 года:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты: по городу Актобе – 38%, Байганинскому району – 50 %, Хромтаускому району – 55 %, Мугалжарскому району – 80 % и Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому, Каргалинскому, Мартукскому, Темирскому, Уилскому, Хобдинскому, Шалкарскому районам по 100 %;
2) по социальному налогу: по городу Актобе – 38 %, Байганинскому району – 50 %, Хромтаускому району – 56 %, Мугалжарскому району – 80 % и Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому, Каргалинскому, Мартукскому, Темирскому, Уилскому, Хобдинскому, Шалкарскому районам по 100 %;
3) по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора: по городу Актобе – 100 %, Байганинскому, Мугалжарскому районам по 50 %, Хромтаускому району – 60 % и Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому, Каргалинскому, Мартукскому, Темирскому, Уилскому, Хобдинскому, Шалкарскому районам по 100 %;
4) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты зачисляются полностью в бюджеты районов и города Актобе;";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в областном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан:
1) на повышение должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел;
2) на передачу функций охраны объектов в конкурентную среду;
3) на жилищные выплаты сотрудников специальных учреждений, конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений и помощников участковых инспекторов полиции;
4) на повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел;
5) на субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
6) на возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях;
7) на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
8) на субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса;
9) на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
10) на субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов;
11) на субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок;
12) на субсидирование развития производства приоритетных культур;
13) на выплату государственной адресной социальной помощи;
14) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
15) на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
16) на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам;
17) на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;
18) на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;
19) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
20) на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования;
21) на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций дошкольного образования;
22) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования;
23) на обеспечение охвата дошкольным воспитанием и обучением детей от трех до шести лет;
24) на увеличение оплаты труда медицинским работникам организаций дошкольного образования;
25) на реализацию подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования;
26) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых;
27) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых;
28) на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций среднего образования;
29) на доплату за степень магистра методистам методических центров (кабинетов) государственных организаций среднего образования;
30) на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых;
31) на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
32) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
33) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
34) на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
35) на обеспечение молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям;
36) на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей;
37) на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи со снижением нормативной учебной нагрузки педагогов государственных организаций среднего образования;
38) на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда;
39) на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне;
40) на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенному на условиях финансового лизинга;
41) на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
42) на пропаганду здорового образа жизни;
43) на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
44) на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования;
45) на повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов;
46) на оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы;
47) на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
48) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
49) на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";
50) на предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализаций новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025";
51) на повышение эффективности деятельности депутатов маслихата;
52) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
53) на обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
54) на развитие продуктивной занятости.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата области.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2022 год в сумме 259 301 тысяча тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь областного маслихата | А. Нугманов |
Приложение к решению областного маслихата от 28 октября 2022 года № 156 |
|
Приложение 1 к решению областного маслихата от 9 декабря 2021 года № 80 |
Областной бюджет на 2022 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 399 595 943,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 53 715 437,6 | ||
01 | Подоходный налог | 26 050 976,6 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 550 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 500 976,6 | ||
03 | Социальный налог | 19 385 842 | ||
1 | Социальный налог | 19 385 842 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 278 619 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 708 619 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 570 000 | ||
2 | Неналоговые поступления | 8 516 129 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 914 142 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 985 392 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 61 115 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 414 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 46 991 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 820 230 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 347 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 347 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 039 610 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 039 610 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 562 030 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 562 030 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 100 414 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 100 414 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 100 414 | ||
4 | Поступления трансфертов | 337 263 962,7 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 81 213 604,7 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 81 213 604,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 256 050 358 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 256 050 358 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 409 488 637,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 768 094,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 519 433,9 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 204 892 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 164 152 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 350 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 19 444 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 18 946 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 777 224,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 322 770,9 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 20 583 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 141 823 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 188 730 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 103 318 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 187 341 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 187 341 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 349 976 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 333 421 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 555 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 463 036,2 | |||
257 | Управление финансов области | 1 336 328,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 210 740,7 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 780 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 579 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 122 228,5 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 126 708 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 123 708 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 252 007 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 252 007 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 248 537 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 3 470 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 533 617 | |||
269 | Управление по делам религий области | 193 250 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 139 808 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 53 442 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 340 367 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 340 367 | |||
02 | Оборона | 1 478 132 | |||
1 | Военные нужды | 316 977 | |||
120 | Аппарат акима области | 316 977 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 85 701 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 231 276 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 161 155 | |||
120 | Аппарат акима области | 36 355 | |||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 12 370 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23 985 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 095 140 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 723 332 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 371 808 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 29 660 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 24 182 | |||
016 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 5 478 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 327 935 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 12 327 935 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 12 320 935 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 8 777 627 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 063 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 540 245 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 000 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 7 000 | |||
04 | Образование | 184 076 365,6 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 24 690 250,5 | |||
261 | Управление образования области | 24 690 250,5 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 715 691,5 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 19 974 559 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 134 375 297,1 | |||
261 | Управление образования области | 123 929 010 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 762 185 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 303 075 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 852 909 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 68 282 748 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 45 728 093 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 591 642 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 6 081 620 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 510 022 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 854 645,1 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 695 743,5 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 158 901,6 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 10 979 139 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 696 043 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 696 043 | |||
261 | Управление образования области | 10 283 096 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 10 283 096 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 961 871 | |||
120 | Аппарат акима области | 5 300 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 5 300 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 13 916 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 13 916 | |||
261 | Управление образования области | 1 942 655 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 942 655 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 518 114 | |||
261 | Управление образования области | 518 114 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 518 114 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 11 551 694 | |||
261 | Управление образования области | 11 551 694 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 800 998 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 655 441 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 371 126 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 876 275 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 357 614 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 48 000 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 191 692 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 765 692 | |||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 217 048 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 825 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 262 983 | |||
05 | Здравоохранение | 8 915 328,8 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 927 448,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 469 634 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 214 115 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 22 574 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 146 515 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 746 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 085 684 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 457 814,8 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 457 814,8 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 761 918 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 761 918 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 761 918 | |||
4 | Поликлиники | 43 389 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 43 389 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 43 389 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 92 873 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 92 873 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 92 873 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 4 089 700 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 089 700 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 163 929 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 82 028 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 43 751 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 66 782 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 75 250 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 657 960 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 628 123,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 4 516 138,5 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 586 862 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 793 244 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 785 998 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 7 620 | |||
261 | Управление образования области | 441 021 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 291 904 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 149 117 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 488 255,5 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 2 488 255,5 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 10 111 985 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 9 917 850 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 238 627 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 89 146 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 827 | |||
067 | Капитальные расходы государственных подведомственных организаций | 728 030 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 857 220 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 45 869 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 45 869 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 148 266 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 148 266 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 114 247,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 397 100 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 397 100 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 397 100 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 717 147,8 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 717 147,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 178 111 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 296 515 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 137 947 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 273 239 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 831 335,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 845 695,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 899 125 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 870 499 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 686 374 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 791 954 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 392 171 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 28 626 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 28 626 | |||
2 | Спорт | 10 580 506,3 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 486 526,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 72 288,3 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 42 767 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 106 873 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 264 598 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 093 980 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 5 093 980 | |||
3 | Информационное пространство | 2 062 148,1 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 693 000 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 693 000 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 126 789 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 88 704 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 37 968 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 117 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 566 181 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 308 835 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 257 346 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 676 178,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 659 278,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 900 | |||
4 | Туризм | 275 963 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 275 963 | |||
009 | Регулирование туристской деятельности | 275 963 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 2 027 952,7 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 451 063 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 341 957 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 99 473 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 338 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 295 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 576 889,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 130 246 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 190 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 399 199 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 045 254,7 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 765 135 | |||
1 | Топливо и энергетика | 843 359 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 843 359 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 843 359 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 7 921 776 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 921 776 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 7 921 776 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 581 897 | |||
1 | Сельское хозяйство | 26 530 344 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 24 174 061 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 255 378 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 300 000 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 631 | |||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 320 000 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 619 568 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 4 327 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 29 945 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 4 255 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 245 000 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 3 594 219 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 72 220 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 15 227 706 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 573 564 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 662 423 | |||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 250 825 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 2 347 590 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 219 671 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 307 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 26 642 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 22 000 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 43 569 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 118 543 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 187 554 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 362 213 | |||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 309 000 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 960 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 44 131 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 693 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 8 693 | |||
2 | Водное хозяйство | 79 822 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 79 822 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 79 822 | |||
3 | Лесное хозяйство | 1 055 683 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 055 683 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 055 683 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 7 038 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 7 038 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 7 038 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 892 901 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 472 399 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 114 774 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 341 880 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 745 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 420 502 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 420 502 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16 109 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 16 109 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 10 608 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 611 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 4 883 | |||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 7 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18 791 024,3 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18 791 024,3 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 18 697 897,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 240 777 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 590 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 179 217 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 000 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 18 250 313,3 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 93 127 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 93 127 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 866 763,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 463 621 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 8 463 621 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 379 875 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 203 449 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 880 297 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 24 403 142,1 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 24 403 142,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 130 738 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 444 618 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 17 655 372 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 172 414,1 | |||
13 | Прочие | 10 384 853,6 | |||
1 | Регулирование экономической деятельности | 233 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 233 | |||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 233 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 203 587,3 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 111 200 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 111 200 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 1 414 730 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 108 571 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 119 000 | |||
008 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 1 072 117 | |||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 85 131 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 911 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 677 657,3 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 677 657,3 | |||
9 | Прочие | 8 181 033,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 695 701 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 87 840 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 607 861 | |||
257 | Управление финансов области | 259 301 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 259 301 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 81 407,3 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 81 407,3 | |||
261 | Управление образования области | 1 079 232 | |||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 975 964 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 103 268 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116 653 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 386 154 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 177 035 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 75 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 209 044 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 400 624 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 400 624 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 161 961 | |||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 161 961 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 026 935 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 026 935 | |||
257 | Управление финансов области | 2 026 935 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 021 393 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 542 | |||
15 | Трансферты | 53 918 108 | |||
1 | Трансферты | 53 918 108 | |||
257 | Управление финансов области | 53 918 108 | |||
007 | Субвенции | 38 084 000 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68 531,2 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 274 403,3 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 241 911 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 3 606 086,6 | ||||
Бюджетные кредиты | 15 191 782 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 480 699 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 7 480 699 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 300 000 | |||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления жилищных займов | 300 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 415 086 | |||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 415 086 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 765 613 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 765 613 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 211 083 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 023 758 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 023 758 | |||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах | 3 023 758 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 187 325 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 647 825 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 647 825 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 3 539 500 | |||
017 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 3 539 500 | |||
13 | Прочие | 500 000 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 500 000 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 500 000 | |||
010 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 500 000 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 585 695,4 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 585 695,4 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 888 837 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 696 858,4 |
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13 498 781,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 498 781,2 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступление займов | 10 852 282 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 10 852 282 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 5 765 613 | ||
2 | Договора займа | 5 086 669 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 11 210 596,4 | |||
1 | Погашение займов | 11 210 596,4 | |||
257 | Управление финансов области | 11 210 596,4 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 000 000 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8 513 738 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 59,4 | |||
057 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 696 799 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 857 095,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 857 095,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 857 095,6 | ||
Свободные остатки бюджетных средств | 13 857 095,6 |