Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72 "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25827) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 471 833 296,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 36 957 834,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 930 718,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 51 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 427 893 743,8 тысяч тенге;
2) затраты – 476 079 509,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 259 900,3 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 14 782 357,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 522 456,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 883 085,5 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 1 883 085,5 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 389 198,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 389 198,2 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и города Кызылорды на 2022 год за счет средств областного бюджета определяется на основании постановления акимата Кызылординской области на:
1) повышение заработной платы государственных служащих по новой системе оплаты труда;
2) развитие продуктивной занятости;
3) обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
4) выплату единовременной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и другим лицам, на которых распространяется действие Закона Республики Казахстан от 6 мая 2020 года "О ветеранах";
5) оказание социальной помощи для обучения студентов из числа семей социально-уязвимых слоев населения по востребованным в регионе специальностям;
6) оказание социальной помощи для больных туберкулезом, находящихся на поддерживающей фазе лечения;
7) оказание социальной помощи детям, состоящим на диспансерном учете с гематологическими заболеваниями, включая гемобластозы и апластическую анемию;
8) оказание социальной помощи детям с инфекцией вируса иммунодефицита человека;
9) обеспечение деятельности центра поддержки малообеспеченным семьям "Бақытты отбасы";
10) оказание жилищной помощи гражданам Республики Казахстан, проживающих в городе Байконыр;
11) организацию горячего питания для поддержки социально-уязвимых слоев населения;
12) оплату услуг индивидуальных помощников, предоставляющих услуги инвалидам I группы;
13) содержание спортивных объектов введенных в рамках государственного-частного партнерства;
14) развитие спорта;
15) выкуп жилья;
16) субсидирование пассажирских маршрутов;
17) капитальный и средний ремонт автомобильной дороги;
18) содержание каналов;
19) благоустройство;
20) документацию водных установок;
21) капитальный ремонт здания, благоустройство и водоснабжение государственных органов;
22) дополнительно выделение штатных единиц учреждениям сферы культуры.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского областного маслихата | Н. Байкадамов |
Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от 7 сентября 2022 года № 132 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского областного маслихата от "13" декабря 2021 года № 72 |
Областной бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 471 833 296,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 957 834,5 | ||
01 | Подоходный налог | 17 262 437,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 262 437,0 | ||
03 | Социальный налог | 13 408 827,0 | ||
1 | Социальный налог | 13 408 827,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 286 570,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 201 570,5 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 85 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 930 718,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 297 108,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 95 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 85 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 117 108,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 800,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 800,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 761 411,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 761 411,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 869 399,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 869 399,5 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 51 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 51 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 51 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 427 893 743,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 95 162 024,8 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 95 162 024,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 332 731 719,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 332 731 719,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 476 079 509,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 9 526 644,8 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 205 602,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 177 600,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 8 475,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 18 727,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 3 342 827,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 340 768,3 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 785 793,5 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 216 265,6 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 377 051,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 353 289,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 764,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 998,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 346 494,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 335 462,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 032,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 250 000,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 250 000,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 4 518 666,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | 516 125,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 30 880,0 | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 635,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 970 026,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 165 973,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 154 253,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 720,0 | ||
730 | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 145 399,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 141 739,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 660,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 174 632,2 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 174 632,2 | ||
02 | Оборона | 1 751 223,9 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 458 332,7 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 596,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 12 712,8 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 240 221,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 192 802,9 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 216 136,9 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 216 136,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 76 754,3 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 76 754,3 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 660 502,4 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 653 460,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 844 577,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 808 883,4 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 042,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 7 042,0 | ||
04 | Образование | 216 140 268,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 16 987,6 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 16 987,6 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 825 787,8 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 81 253,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 642 204,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 102 330,8 | ||
261 | Управление образования области | 203 888 059,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 848 100,1 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 710 366,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 87 153,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 428 951,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 098 971,8 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 243 169,4 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 511 308,5 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 597 855,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 36 520,0 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 10 327 483,0 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 464 937,8 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 128 888,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 273 865,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 115 689,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 470 796,4 | ||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 46 119,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 98 413 154,8 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 56 665,0 | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения | 3 683 003,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 954,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 254 373,0 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 447 152,2 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа дошкольных организациях образования | 32 530 371,1 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 40 078 213,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 7 428 635,1 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 6 780 565,3 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 648 069,8 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 980 798,4 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 674 090,7 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 306 707,7 | ||
05 | Здравоохранение | 7 896 587,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 7 626 554,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 284 976,5 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 278 208,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 71 568,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 167 504,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 63 192,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 46 506,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 30 713,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 077 464,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 48 600,7 | ||
030 | Капитальные расходы государственного органа здравоохранения | 16 060,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 306 808,5 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 236 234,3 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 345 986,0 | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 232,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 651 501,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 270 033,5 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 270 033,5 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 27 838 755,6 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 27 289 620,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 232 800,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 543 140,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 1 339 186,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 900,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 616 276,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 699 429,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 760 648,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 126 922,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 14 047,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 289 000,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 98 883,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 21 564 389,6 | ||
261 | Управление образования области | 500 973,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 259 890,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 115 404,0 | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 45 920,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 79 759,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 48 162,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 48 162,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 987 974,6 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 18 987 974,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 325 437,4 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 10 480,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 860 191,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 16 784,6 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 135 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 044 299,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 595 782,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 722 586,1 | ||
752 | Управление общественного развития области | 2 080 426,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 398 748,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 240,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 107 814,0 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 277 632,3 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 187 616,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 85 240,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 135,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 6 959 292,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом, физической культуры и спорта | 246 535,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 380,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 411 958,5 | ||
011 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 694 328,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 185 235,8 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 315 016,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 383 089,5 | ||
012 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 131 654,0 | ||
013 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 1 605 333,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 982,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 949 780,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 681 366,9 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 13 501,7 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 667 865,2 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 500,0 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | 1 500,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 220 259,8 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 220 259,8 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 22 464,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 159 347,1 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 685 791,7 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 244 156,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 173 993,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 68 532,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 907 857,5 | ||
006 | Охрана животного мира | 47 933,2 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 003 822,8 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 620,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 189 409,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 614 475,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 8 400,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 31 343,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 189 771,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 17 070 811,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 334 117,8 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 152 797,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 487,8 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 666 118,0 | ||
008 | Субсидирование производства приоритетных культур | 25 000,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 1 201 198,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 2 492,5 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 31 762,5 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 157 005,7 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 1 000 000,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 172,2 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 235 451,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 3 604 163,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 107 100,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 3 926 401,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 939 705,0 | ||
064 | Регулирование земельных отношений | 77 959,0 | ||
077 | Субсидирование возмещение расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 584 880,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 2 370 823,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 176 120,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 180,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 13 503,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 965,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 23 770,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 75 051,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 66 419,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 1 739 665,5 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 970,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 195 170,4 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 73 010,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 649 236,1 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 11 649 236,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 212 152,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 720,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 093 750,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 10 331 613,5 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 633 098,4 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 20 633 098,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 119 204,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 390 114,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 380 859,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 182 474,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 6 810,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 851 902,7 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 531 163,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 011 281,9 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 159 289,1 | ||
13 | Прочие | 8 137 247,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 365 470,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 365 470,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 383 449,0 | ||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 140 500,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 242 949,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 143 696,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 143 696,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 806 630,8 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 806 630,8 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 5 258,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 5 258,0 | ||
261 | Управление образования области | 802 499,8 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесиги" | 440 145,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 362 354,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 37 635,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 37 635,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 900 881,3 | ||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 142 050,0 | ||
060 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 068 467,3 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 690 364,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 470 767,1 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 250 000,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 104 558,1 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 209,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 429 083,0 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 50 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 1 039 824,0 | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | 4 659,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 264 600,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 70 000,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 792 731,0 | ||
053 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 419 488,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 373 243,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 712 728,1 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 698 673,1 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 14 055,0 | ||
761 | Управление по контролю области | 286 418,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственного архитектурно-строительного контроля и регулирования трудовых отношений на местном уровне | 268 558,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 860,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 884 265,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 884 265,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 873 280,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 10 985,0 | ||
15 | Трансферты | 108 345 067,8 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 108 345 067,8 | ||
007 | Субвенции | 96 489 381,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 516 815,8 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств | 9 433 130,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 905 741,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 2 259 900,3 | |||
Бюджетные кредиты | 14 782 357,2 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 256 663,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 256 663,2 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 256 663,2 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 826 579,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 622 160,0 | ||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминимумов | 622 160,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 204 419,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 6 204 419,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 699 115,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 5 323 758,0 | ||
015 | Кредитование специализированныз организаций для реализаций мехнизмов стабилизации цен социально-значимые продовольственные товары | 2 300 000,0 | ||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах | 3 023 758,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 2 375 357,0 | ||
009 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 375 357,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 12 522 456,9 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 12 522 456,9 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 12 443 807,8 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 78 649,1 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 883 085,5 | |||
Приобретение финансовых активов | 1 883 085,5 | |||
13 | Прочие | 1 883 085,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 933 085,5 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 933 085,5 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 950 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 950 000,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -8 389 198,2 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 389 198,2 | |||
7 | Поступление займов | 12 225 694,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 12 225 694,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 6 204 419,0 | ||
2 | Договоры займа | 6 021 275,0 | ||
16 | Погашение займов | 9 327 028,5 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 9 327 028,5 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 4 584 858,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 673 310,5 | ||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 68 860,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 490 532,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 490 532,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 490 532,7 |