Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" от 14 декабря 2021 года № 8/99 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26086) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 304 840 631,6 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 135 507 001,1 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 9 763 215,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 295 489,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 159 274 925,7 тысяч тенге;
2) затраты – 301 769 787,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 95 723,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 10 495 690,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 399 967,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит бюджета – 2 975 120,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – - 2 975 120,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 7 686 074 тысячи тенге;
погашение займов – 11 036 297 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 375 102,2 тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Мангистауского областного маслихата | Н. Тумышев |
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 24 августа 2022 года № 13/150 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 14 декабря 2021 года | |
№ 8/99 |
Областной бюджет на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 304 840 631,6 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 135 507 001,1 | |||
01 | Подоходный налог | 83 797 155,6 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 22 844 057,4 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 60 953 098,2 | |||
03 | Социальный налог | 48 794 886,5 | |||
1 | Социальный налог | 48 794 886,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 914 950,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 474 692,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 440 258,0 | |||
07 | Прочие налоги | 9,0 | |||
1 | Прочие налоги | 9,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 9 763 215,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 619 281,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 154 752,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 19 362,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 67 384,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 402,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 312 381,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 606 590,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 606 590,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 537 344,8 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 537 344,8 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 295 489,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 295 489,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 295 489,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 159 274 925,7 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 42 255 370,7 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 42 255 370,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 117 019 555,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 117 019 555,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. ЗАТРАТЫ | 301 769 787,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 052 178,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 581 756,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 139 949,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 114 550,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 800,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 7 498,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 101,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 092 337,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 889 058,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 153 878,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 49 401,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 169 499,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 169 499,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 179 971,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 179 971,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 021 178,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 021 178,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 256 973,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 22 133,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 742 072,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 239 570,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 239 570,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 230 330,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 9 240,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 209 674,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 135 177,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 77 181,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 57 996,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 74 497,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 74 497,0 | |||
02 | Оборона | 1 308 154,0 | |||
1 | Военные нужды | 149 097,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 33 517,4 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 33,0 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 33 484,4 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 115 579,6 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 253,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 105 326,6 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 159 057,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 801 837,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 431 935,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 369 902,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 21 419,0 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 21 419,0 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 335 801,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 30 918,0 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 4 883,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 300 000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11 149 985,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 11 149 985,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 11 032 145,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 8 955 872,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 063,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 073 210,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 117 840,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 117 840,0 | |||
04 | Образование | 150 131 449,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 24 545 611,0 | |||
261 | Управление образования области | 24 545 611,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 14 361 062,0 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 027 708,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 9 156 841,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 105 465 601,0 | |||
261 | Управление образования области | 90 074 699,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 925 364,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 002 582,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 2 859 509,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 59 545 816,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 502 342,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 21 239 086,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 179 373,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 6 179 373,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 211 529,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 9 211 529,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 8 576 775,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 451 328,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 451 328,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 125 447,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 8 125 447,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 192 405,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 16 494,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 16 494,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 350,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 4 350,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 171 561,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 171 561,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 817 975,0 | |||
261 | Управление образования области | 817 975,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 817 975,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 8 533 082,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 533 082,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 656 420,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 172 948,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 000 669,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 751 754,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 512 110,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 467 355,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 710 255,0 | |||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 109 200,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 812,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 147 559,0 | |||
05 | Здравоохранение | 12 114 941,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 562 903,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 180 951,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 109 855,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 417,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 473 295,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 986,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 558 398,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 381 952,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 2 381 952,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 992 547,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 992 547,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 992 547,0 | |||
4 | Поликлиники | 68 660,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 68 660,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 68 660,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 50 345,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 50 345,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 50 345,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 5 440 486,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 440 486,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 182 501,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 182 923,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 118 049,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 35 593,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 150 000,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 771 420,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 234 434,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 2 608 817,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 775 800,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 360 854,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 682 131,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 152 241,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 580 574,0 | |||
261 | Управление образования области | 827 017,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 469 823,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 341 585,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15 609,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 000,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 6 000,0 | |||
2 | Социальная помощь | 38 974,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 38 974,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 38 974,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 586 643,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 413 283,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 236 761,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 65 466,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 7 450,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 132 940,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 25 481,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 945 185,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 22 879,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 22 879,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 150 481,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 150 481,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 778 600,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 70 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 70 000,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 70 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 12 708 600,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 708 600,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 493 633,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 292 309,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 062 021,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 393 557,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 8 467 080,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 940 580,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 227 052,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 227 052,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 634 570,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 700 586,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 891 896,0 | |||
2 | Спорт | 6 190 196,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 407 772,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 81 217,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 132 951,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 193 604,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 782 424,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 1 782 424,0 | |||
3 | Информационное пространство | 2 547 555,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 798 365,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 798 365,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 404 329,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 176 188,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 228 141,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 000,0 | |||
018 | Развитие объектов архивов | 1 000,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 343 861,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 852 639,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 491 222,0 | |||
4 | Туризм | 133 734,0 | |||
284 | Управление туризма области | 133 734,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 42 404,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 80 000,0 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 8 330,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 842 043,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 170 979,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 160 031,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 283,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 665,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 500 161,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 115 298,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 84 913,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 299 800,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 170 903,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 116 397,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 54 506,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 24 420,0 | |||
01 | Топливо и энергетика | 23 320,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 23 320,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 23 320 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 100,0 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 100,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10 264 210,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 4 076 067,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 4 045 089,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 179 093,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 24 907,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 52 784,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 000,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 1 500,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 25 000,0 | |||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 774,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 476 665,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 706 700,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 352 162,0 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 536 949,9 | |||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 686 555,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 30 977,1 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 30 977,1 | |||
3 | Лесное хозяйство | 162 411,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 162 411,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 162 411,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 50 926,0 | |||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 50 926,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 36 441,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 985,0 | |||
034 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 10 500,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 4 355 186,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 339 297,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 77 647,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 216 916,0 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 262 879,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 3 000 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 600,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 748 255,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 889,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 15 889,0 | |||
6 | Земельные отношения | 119 620,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 106 181,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 64 381,0 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 41 800,0 | |||
749 | Управление градостроительного и земельного контроля области | 13 439,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроля за использованием и охраной земель | 13 439,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 500 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 500 000,0 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 1 500 000,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 761 501,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 761 501,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 16 698 420,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 133 643,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 114 910,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 16 449 867,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 63 081,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 63 081,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 411 327,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 439 443,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 439 443,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 966 842,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 418 915,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 53 686,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 8 971 884,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 8 971 884,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 75 944,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 1 119 080,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 363 955,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 412 905,0 | |||
13 | Прочие | 6 338 418,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 253 565,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 929 869,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 680 000,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 128 869,0 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 100 000,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 323 696,0 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 323 696,0 | |||
9 | Прочие | 5 084 853,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 1 225 830,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 225 830,0 | |||
257 | Управление финансов области | 580 829,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 580 829,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 150 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 150 000,0 | |||
261 | Управление образования области | 287 856,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 287 856,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 107 880,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 107 880,0 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 332 514,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 91 208,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 96,7 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 241 210,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 336 056,0 | |||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 336 056,0 | |||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 63 887,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области | 15 644,1 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 48 243,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 277 851,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 277 851,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 277 851,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 275 019,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 832,0 | |||
15 | Трансферты | 40 981 739,8 | |||
1 | Трансферты | 40 981 739,8 | |||
257 | Управление финансов области | 40 981 739,8 | |||
006 | Бюджетные изъятия | 19 493 443,0 | |||
007 | Субвенции | 11 851 696,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 141 008,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 981 681,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 513 911,4 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 95 723,0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 10 495 690,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 844 294,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 8 844 294,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 034 678,0 | |||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 4 612 030,0 | |||
086 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 422 648,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 809 616,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 2 809 616,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 651 396,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 691 145,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 691 145,0 | |||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах | 691 145,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 960 251,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 960 251,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 960 251,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 10 399 967,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 399 967,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 399 967,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 2 975 120,8 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -2 975 120,8 | ||||
7 | Поступления займов | 7 686 074,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 7 686 074,0 | |||
2 | Договоры займа | 7 686 074,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 11 036 297,0 | |||
01 | Погашение займов | 11 036 297,0 | |||
257 | Управление финансов области | 11 036 297,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 9 038 037,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 998 260,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 375 102,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 375 102,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 375 102,2 | |||
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.