Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" от 14 декабря 2021 года № 12/91-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25825) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 537 418 464,7 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 58 816 420,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 695 465,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 470 906 578,3 тысяч тенге;
2) затраты – 536 400 149,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 6 258 334,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 288 978,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 18 030 644,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 970 963,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 970 963,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 210 982,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 210 982,1 тысяч тенге:
поступление займов – 23 988 978,0 тысяч тенге;
погашение займов – 18 269 519,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 491 523,1 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Установить на 2022 год:
нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, городу Усть-Каменогорску 21,1 процент;
нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в размере 100 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата | Д. Рыпаков |
Областной бюджет на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 537 418 464,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 58 816 420,5 | |||
01 | Подоходный налог | 28 608 158,2 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 608 158,2 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 28 608 158,2 | |||
03 | Социальный налог | 21 839 828,3 | |||
1 | Социальный налог | 21 839 828,3 | |||
01 | Социальный налог | 21 839 828,3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 368 433,9 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 163 949,9 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 304 824,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 150 605,0 | |||
14 | Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения | 1,5 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 7 708 519,4 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 204 484,0 | |||
33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 204 484,0 | |||
07 | Прочие налоги | 0,1 | |||
1 | Прочие налоги | 0,1 | |||
10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 0,1 | |||
2 | Неналоговые поступления | 7 695 465,9 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 375 612,7 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 131 046,7 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 131 046,7 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 500,0 | |||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 6 500,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 792,0 | |||
02 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 792,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 146 000,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 146 000,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 091 274,0 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 2 946 563,0 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 143 958,0 | |||
16 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам | 753,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 60,6 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 60,6 | |||
02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 60,6 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 158 885,9 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 158 885,9 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 45 000,0 | |||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 113 885,9 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 160 906,7 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 160 906,7 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 446 870,7 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 744 036,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 970 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 470 906 578,3 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 59 611 758,3 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 59 611 758,3 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 243 869,2 | |||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 56 938 702,0 | |||
16 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 429 187,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 411 294 820,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 411 294 820,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 148 482 109,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 45 776 176,0 | |||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 6 917 845,6 | |||
06 | Субвенции из республиканского бюджета на оборону | 420 923,2 | |||
07 | Субвенции из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность | 10 142 795,0 | |||
08 | Субвенции из республиканского бюджета на образование | 114 837 580,2 | |||
09 | Субвенции из республиканского бюджета на здравоохранение | 8 920 422,0 | |||
10 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 6 528 272,5 | |||
11 | Субвенции из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 3 391 700,0 | |||
12 | Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 12 172 248,3 | |||
14 | Субвенции из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 722 712,0 | |||
15 | Субвенции из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность | 13 553 038,0 | |||
16 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 13 892 661,2 | |||
17 | Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы | 7 536 337,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 536 400 149,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 912 378,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 856 512,7 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 206 403,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 144 298,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 61 305,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 950 264,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 661 913,9 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 789,8 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 260 807,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 754,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 204 958,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 204 958,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 494 887,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 494 844,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 43,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 428 128,6 | |||
257 | Управление финансов области | 2 345 967,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 266 563,6 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 460 870,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 618 534,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 82 161,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 82 161,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 391 585,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 391 585,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 381 440,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 441,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 704,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 236 152,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 236 152,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 114 612,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 121 540,0 | |||
02 | Оборона | 613 018,0 | |||
1 | Военные нужды | 117 034,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 117 034,0 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 95 412,0 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 21 622,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 495 984,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 215 174,6 | |||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 215 174,6 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 280 809,4 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 176 171,0 | |||
003 | Мероприятия гражданской обороны областного масштаба | 32 450,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 72 188,4 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 16 339 565,4 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 16 339 565,4 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 16 339 565,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 14 882 362,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 10 621,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 446 582,4 | |||
04 | Образование | 241 627 023,1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 28 311 530,5 | |||
261 | Управление образования области | 28 311 530,5 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 16 941 598,5 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 11 369 932,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 183 492 421,5 | |||
261 | Управление образования области | 170 714 376,8 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 604 754,6 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 764 471,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 6 484 911,7 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 115 456 773,5 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 9 096,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 40 394 370,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 9 556 578,5 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 923 298,5 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 633 280,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 221 466,2 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 221 466,2 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 17 315 162,4 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 857 633,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 857 633,0 | |||
261 | Управление образования области | 15 773 729,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 15 620 166,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 153 563,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 683 800,4 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 683 800,4 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 4 243 131,4 | |||
120 | Аппарат акима области | 15 764,4 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 15 764,4 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 840 211,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 840 211,0 | |||
261 | Управление образования области | 3 387 156,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 387 156,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 713 744,5 | |||
261 | Управление образования области | 1 713 744,5 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 713 744,5 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 6 551 032,8 | |||
261 | Управление образования области | 6 551 032,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 070 849,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования | 164 808,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 900 000,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 431 302,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 256 130,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 559 028,0 | |||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 538 813,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 980 136,8 | |||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 20 700,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 7 642,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 587 624,0 | |||
05 | Здравоохранение | 35 488 333,1 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 24 706 503,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 749 023,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 682 918,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 315,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 101 138,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 586,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 926 066,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 22 957 480,6 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 22 957 480,6 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 4 205 341,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 205 341,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 4 205 341,0 | |||
4 | Поликлиники | 41 124,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 41 124,0 | |||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 41 124,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 140 754,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 140 754,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 140 754,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 6 394 610,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 6 394 610,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 236 952,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 140 558,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 44 460,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 91 894,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 2 040,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 878 706,5 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 34 710 160,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 15 555 540,6 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 8 557 506,6 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 877 047,7 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 523 815,1 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 483 228,8 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 961 808,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 711 607,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 371 076,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 973 314,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 245 442,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 152 320,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 626 958,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 4 626 958,0 | |||
2 | Социальная помощь | 83 704,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 83 704,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 83 704,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 19 070 916,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 18 849 215,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 388 695,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 290 515,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 219 640,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 17 948 715,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 13 000,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 13 000,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 208 701,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 208 701,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 486 477,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 200 400,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 200 400,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 200 400,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 17 286 077,1 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 286 077,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 294 947,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 799,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 488 540,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 894 166,4 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 606 624,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 772 493,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 538 011,0 | |||
262 | Управление культуры области | 7 399 177,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 182 000,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 878 948,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 2 117 064,0 | |||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 60 849,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 278 418,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 433,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 019,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 866 446,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 138 834,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 138 834,0 | |||
2 | Спорт | 8 058 858,6 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 034 847,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 86 764,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 124 689,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 671 417,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 120 793,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 31 184,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 024 011,2 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 3 024 011,2 | |||
3 | Информационное пространство | 3 448 419,0 | |||
262 | Управление культуры области | 700 055,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 700 055,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 943 990,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 943 990,0 | |||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 804 374,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 486 512,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 856 547,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 394 885,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 66 430,0 | |||
4 | Туризм | 107 936,5 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 107 936,5 | |||
021 | Регулирование туристской деятельности | 54 208,5 | |||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 53 728,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 619 268,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 619 268,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 462 787,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 93 435,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 093,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 57 953,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 539 891,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 539 891,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 288 655,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 288 655,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 251 236,0 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 251 236,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 802 326,7 | |||
1 | Сельское хозяйство | 39 268 238,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 39 239 560,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 418 594,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 2 366 952,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 420,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 1 615 870,0 | |||
011 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 21 777,0 | |||
012 | Организация санитарного убоя больных животных | 10 000,0 | |||
013 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 122 038,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 178 600,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 2 000,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 10 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 14 910,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 89 646,0 | |||
036 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 29 284,0 | |||
039 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 43 468,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 56 584,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 10 141,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 409 269,0 | |||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 35 397,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 11 152 103,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 9 741 931,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 7 770 576,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 571 875,0 | |||
070 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 427 035,0 | |||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 141 090,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 28 678,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 27 962,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 716,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 145 379,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 145 379,0 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 12 572,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 132 807,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 3 286 305,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 286 305,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 3 252 757,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 33 548,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 793 337,7 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 712 840,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 214 680,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 112 000,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 354,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 295 623,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 89 183,7 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 80 497,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 80 497,0 | |||
6 | Земельные отношения | 114 124,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 114 124,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 114 124,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3 194 943,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 61 643,0 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 61 643,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 133 300,0 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 3 133 300,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 168 557,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 168 557,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 37 057 153,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 190 956,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 769,8 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 534 800,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 32 325 627,2 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 111 404,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 111 404,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 37 781 146,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 643 956,1 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 20 643 956,1 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 13 613 400,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 663 193,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 367 363,1 | |||
4 | Воздушный транспорт | 343 028,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 343 028,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 343 028,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 16 794 162,4 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 16 794 162,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 199 872,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 553 325,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 487 471,4 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 553 494,0 | |||
13 | Прочие | 10 254 770,3 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 845 177,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 90 000,0 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 90 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 587 143,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 225 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 084 437,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 231 706,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 46 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 168 034,0 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 168 034,0 | |||
9 | Прочие | 7 409 593,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 421 184,0 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 421 184,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 100 000,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 100 000,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 230 178,9 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 230 178,9 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 400 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 400 000,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 503 380,0 | |||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 407 882,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 095 498,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 332 865,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 320 956,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 909,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 789 102,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 789 102,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 888 353,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 888 353,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 744 530,4 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 744 530,4 | |||
14 | Обслуживание долга | 4 252 420,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 4 252 420,0 | |||
257 | Управление финансов области | 4 252 420,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 237 631,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 14 789,0 | |||
15 | Трансферты | 26 651 589,4 | |||
1 | Трансферты | 26 651 589,4 | |||
257 | Управление финансов области | 26 651 589,4 | |||
007 | Субвенции | 7 334 622,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 205 116,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 14 679 402,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 432 448,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 6 258 334,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 24 288 978,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 380 117,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 19 380 117,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 19 380 117,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 19 380 117,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 608 861,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 023 758,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 023 758,0 | |||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах | 3 023 758,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 585 103,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 585 103,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 585 103,0 | |||
13 | Прочие | 300 000,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 300 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 300 000,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 300 000,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 18 030 644,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 18 030 644,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 18 030 644,0 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 17 126 732,0 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 903 912,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 2 970 963,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 2 970 963,0 | ||||
13 | Прочие | 2 970 963,0 | |||
9 | Прочие | 2 970 963,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 740 963,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 740 963,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 230 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 230 000,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 210 982,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 210 982,1 | ||||
7 | Поступления займов | 23 988 978,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 23 988 978,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 19 380 117,0 | |||
10 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 19 380 117,0 | |||
2 | Договоры займа | 4 608 861,0 | |||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 4 608 861,0 | |||
16 | Погашение займов | 18 269 519,0 | |||
1 | Погашение займов | 18 269 519,0 | |||
257 | Управление финансов области | 18 269 519,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 13 164 855,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 104 664,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 491 523,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 491 523,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 491 523,1 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 2 491 523,1 |