Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және Қарақия аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 10/89 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 048 539,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 249 758,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 1 150,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 797 631,0 мың теңге;
2) шығындар – 1 048 539,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен
операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану) – 0 теңге;
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.
2. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 797 576,0 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Болашақ ауылдық округі – 60 125,0 мың теңге;
Бостан ауылдық округі – 80 660,0 мың теңге;
Жетібай ауылы – 109 260,0 мың теңге;
Құланды ауылдық округі – 107 286,0 мың теңге;
Құрық ауылы – 183 603,0 мың теңге;
Мұнайшы ауылы – 110 884,0 мың теңге;
Сенек ауылы – 145 758,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы | Ж. Қалаубай |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 62 095,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 965,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 442,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 440,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 523,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 523,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 60 130,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 60 130,0 | ||||||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 5,0 | ||||||
3 | Субвенциялар | 60 125,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 62 095,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 28 551,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 551,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 551,0 | ||||||
6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 32 657,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 657,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 348,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 309,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 887,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 887,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 587,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 300,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/ 98шешіміне 2-қосымша |
2024 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 89 867,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 198,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 760,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 91,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 666,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 438,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 438,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 80 669,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 80 699,0 | ||||||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 9,0 | ||||||
3 | Субвенциялар | 80 660,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 89 867,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 34 484,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 484,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 484,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 508,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 508,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 508,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 50 737,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 737,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 719,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 812,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 206,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 138,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 138,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 510,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 628,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 3-қосымша |
2024 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 204 682,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 95 413,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 50 502,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 534,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 420,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 49 548,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 44 911,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 44 911,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109 269,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 109 269,0 | ||||||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 9,0 | ||||||
3 | Субвенциялар | 109 260,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 204 682,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 48 886,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 886,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 886,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 19 820,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 820,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 19 820,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 133 427,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 133 427,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 30 049,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 52 471,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 50 907,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 549,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 549,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 700,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 849,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 114 096,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 601,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 485,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 278,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 200,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 116,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 116,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 200,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 200,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 200,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 107 295,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 107 295,0 | ||||||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 9,0 | ||||||
3 | Субвенциялар | 107 286,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 114 096,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 50 845,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 845,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 845,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 61 292,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 292,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 820,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 153,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 319,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 959,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 959,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 637,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 322,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 5-қосымша |
2024 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 267 349,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 82 791,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 79 741,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 430,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 43 110,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 36 201,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3 050,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3 050,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 950,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 950,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 950,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 183 608,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 183 608,0 | ||||||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 5,0 | ||||||
3 | Субвенциялар | 183 603,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 267 349,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 69 903,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 903,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 903,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 20 304,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 304,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 20 304,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 175 158,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 212 111,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 30 503,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 70 200,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 74 455,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 984,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 984,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 622,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 362,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 6-қосымша |
2024 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 153 522,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 42 629,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 16 472,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 126,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 65,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 16 281,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 26 157,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 26 157,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 110 893,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 110 893,0 | ||||||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 9,0 | ||||||
3 | Субвенциялар | 110 884,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 153 522,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 47 923,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 923,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 923,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 808,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 808,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 808,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 101 165,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101 165,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 190,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 320,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 57 655,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 626,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 626,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 187,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 439,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 7-қосымша |
2024 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 156 928,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 161,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10 951,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 90,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 95,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 766,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 210,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 210,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 145 767,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 145 767,0 | ||||||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 9,0 | ||||||
3 | Субвенциялар | 145 758,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 156 928,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 61 613,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 613,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 681,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттік, ауылдық округтің коммуналыдық мүлкін басқару | 20 932,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 263,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 263,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 263,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 90 629,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 90 629,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 719,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20 243,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 63 667,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 423,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 423,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 792,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 631,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 8-қосымша |
2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 66 237,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 062,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 463,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 461,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 599,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 599,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 175,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 64 175,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 175,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 66 237,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 31 017,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 017,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 017,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 289,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 289,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 765,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлек | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 524,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 931,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 931,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 616,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 315,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 9-қосымша |
2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 95 384,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 656,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 197,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 95,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 099,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 459,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 459,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 85 728,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 85 728,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 85 728,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 95 384,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 235,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 235,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 235,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 683,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 683,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 683,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 53 272,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 272,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 054,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 452,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 32 766,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 194,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 194,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 535,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 659,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 246 823,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 100 181,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 53 025,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 560,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 441,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 52 024,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 47 156,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 47 156,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 146 642,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 146 642,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 146 642,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 246 823,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 52 358,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 358,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 358,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 20 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 811,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 20 811,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 170 978,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 170 978,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 52 551,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 55 094,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 63 333,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 676,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 676,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 735,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 941,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 11-қосымша |
2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 124 711,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 930,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 808,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 291,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 510,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 122,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 122,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 211,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 211,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 211,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 117 570,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 117 570,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 117 570,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 124 711,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 415,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 415,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 415,0 | ||||||
6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азамттарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 68 240,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 240,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 261,0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20 110,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 38 869,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 056,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 056,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 668,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 388,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 12-қосымша |
2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 331 137,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 86 928,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 83 726,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 451,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 45 265,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 38 010,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3 202,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3 202,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 997,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 997,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 997,0 | ||||||
6 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 243 212,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 243 212,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 243 212,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 331 137,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 74 551,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 551,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 551,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 21 320,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 320,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 21 320,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 233 217,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 233 217,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 832,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 73 712,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 88 763,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 089,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 089,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 656,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 433,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 134 711,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 44 759,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 17 294,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 68,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 17 094,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 465,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 465,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 952,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 89 952,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 952,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 134 711,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 51 348,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 348,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 348,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 998,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 998,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 998,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 78 709,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 709,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 049,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 636,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 024,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 656,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 656,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 196,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 460,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 14-қосымша |
2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 169 055,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 717,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 497,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 94,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 99,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 304,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 220,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 220,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 157 338,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 157 338,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 157 338,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 169 055,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 65 722,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 722,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 743,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттік, ауылдық округтің коммуналыдық мүлкін басқару | 21 979,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 426,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 426,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 426,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 98 414,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 98 414,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 054,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 255,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 70 105,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 493,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 493,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 831,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 662,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 15-қосымша |
2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 69 540,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 164,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 486,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 484,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 678,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 678,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 376,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 376,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 376,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 69 540,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 32 561,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 561,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 561,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36 003,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 003,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 203,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдады жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 26 800,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 976,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 976,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 646,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 330,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 16-қосымша |
2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 100 135,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 136,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 655,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 99,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 553,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 481,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 481,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 999,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 89 999,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 999,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 100 135,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 082,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 082,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 082,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 867,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 867,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 867,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 55 934,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 934,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 7 406,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 14 124,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 404,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 252,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 252,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 561,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 691,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 17-қосымша |
2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 259 148,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 105 188,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 55 675,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 588,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 463,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 54 624,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 49 513,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 49 513,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 153 960,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 153 960,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 153 960,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 259 148,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 963,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 963,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 963,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 21 851,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 851,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 21 851,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 179 525,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 179 525,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 55 178,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 57 848,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 66 499,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 809,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 809,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 771,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 038,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 18-қосымша |
2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 130 932,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 275,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 147,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 305,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 835,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 128,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 128,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 222,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 222,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 222,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 123 435,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 123 435,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 123 435,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 130 932,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 57 123,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 123,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 123,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 71 651,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 651,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 9 724,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 115,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 40 812,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 158,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 158,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 701,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 457,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 19-қосымша |
2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 347 708,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 91 273,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 87 911,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 473,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 47 528,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 39 910,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3 362,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3 362,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 046,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 046,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 046,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 255 389,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 255 389,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 255 389,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 347 708,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 78 234,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 234,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 234,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 22 388,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 388,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 22 388,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 244 887,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 244 887,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 74 376,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 77 402,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 93 109,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 199,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 199,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 693,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 506,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 20-қосымша |
2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 141 430,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 46 995,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 18 157,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 138,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 71,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 17 948,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 28 838,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 28 838,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 94 435,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 94 435,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 94 435,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 141 430,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 53 902,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 902,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 902,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 197,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 197,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 197,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 643,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 643,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 18 951,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 29 017,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 675,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 688,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 688,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 205,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 483,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 21-қосымша |
2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 177 492,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 300,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 12 069,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 98,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 103,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 868,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 231,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 231,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 165 192,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 165 192,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 165 192,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 177 492,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 68 995,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 995,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 917,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттік, ауылдық округтің коммуналыдық мүлкін басқару | 23 078,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 597,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 597,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 597,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 103 333,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 103 333,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 7 406,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 317,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 73 610,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 567,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 567,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 872,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 695,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |