Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1199 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы N 640 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1199 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және көрсеткіштері" деген бөлімде:
      "Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту" деген 1-стратегиялық бағытта:
      "Нысаналы индикатор. Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарын қайта өңдеуге уақытын қысқарту. 2007 жылы - 4  жұмыс күні, 2008 жылы - 3 жұмыс күні, 2009 жылы 2 жұмыс күніне дейін, 2010 - 2011 жылдары 1 жұмыс күніне дейін" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Нысаналы индикатор. Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарын қайта өңдеу уақытын қысқарту. 2007 жылы - 4 жұмыс күні, 2008 жылы - 3 жұмыс күні, 2009 жылы - 3 жұмыс күні, 2010 жылы - 2 жұмыс күні, 2011 жылы - 1 жұмыс күніне дейін";
      "Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық - клиент) үшін қазынашылықтың ақпараттық жүйесін мемлекеттік мекемелермен біріктіру %" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанындағы "25" деген сандар "10" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Салық қызметі органдары қызметтерінің тйімділігін арттыру" деген 2-стратегиялық бағытта:
      "Нысаналы индикатор. Салықтық әкімшілік жүргізуді жақсарту есебінен салық түсімдерінің ЖІӨ-ге қатынасын 2011 жылға дейін 3 пайыздық пунктке арттыру (жыл сайын 1 %-дан)" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Нысаналы индикатор. Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы, 2007 жылы - 103,8 % (нақты), 2008 жылы - 97,3 % (нақты), 2009 жылы - 100 %, 2010 жылы - 100 %, 2011 жылы - 100 %";
      "Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарының құрылысы" деген жолдың "2008 жыл (ағымдағы жыл жоспары)", "2009 жыл" деген бағандарындағы "17" және "8" деген сандар тиісінше "14" және "11" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру" деген 3-стратегиялық бағытта:
      "Тауарлар мен көлік құралдарын қолмен тексеру процестерін қысқарту" деген жолдың "2009 жыл", "2010 жыл", "2011 жыл" бағандарындағы "55", "40", "35" деген сандар тиісінше "70", "55", "40" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру" деген 5-стратегиялық бағытта:
      "Меншікті мониторингілеу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану" деген 5.1.2-міндетте:
      "Мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында тексерілген меншікті басқару тиімділігінің кешенді мониторинг объектілерінің проценті", "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы тексерілген мемлекеттік меншік мониторингі объектілерінің проценті", "Мониторинг объектілерінің қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік мекемелер қабылдаған ұсынымдардың саны", "Мониторинг объектілерінің қабылданған ұсынымдар саны" деген жолдардың "2009 жыл" деген бағанындағы "25", "33", "53", "15" деген сандар тиісінше "0", "0", "0", "0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру (бірінші кезең)" деген 7-стратегиялық бағытта:
      "Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер" деген 7.1-мақсатта:
      "10 %" деген сандар "0" деген санмен ауыстырылсын;
      "6. Мемлекеттік орган қызметінің қамтамасыз ету бойынша қызметтерге жолданған бюджеттік бағдарлама" деген бөлімде:
      "001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Сипаттамасы" деген жолда "Кедендік бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруды қамтамасыз ету. Электр беру желілері бойынша құбырлы жол көліктерін пайдалануымен товарларды қосқанда Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көліктік құралдарына кедендік бақылау мен кедендік ресімдеу. Энергия ресурстар есептеуші көрсеткіштерін алу және елдің шегінде радиациялық бақылауды жүргізу. Жыл сайынғы кеден бекеттеріне ағымдағы жөндеуді жүргізу. Кеден органдарының ақпараттық жүйелерін алып жүру. Кеден органдарының қызметкерлерінің біліктілігін арттыру. Кедендік сараптаманы жүргізу. Үкіметтік емес ұйымдарға әлеуметтік тапсырыс. Ұлттық және экономикалық қауіпсіздікті арттыру мақсатында құқық қорғау қызметін күшейту және жетілдіру." деген сөздерден кейін мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Кедендік бақылау техникалық құралдарын сатып алу, жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, өлшем құралдарына мемлекеттік тексеру жүргізу";
      "4. Кедендік бақылау комитетінің ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету" деген кіші бөлімде:
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "37 920" деген сандар "26 540" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "1 517" деген сандар "1 061" деген сандармен ауыстырылсын;
      "5. Салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      мына:

"

Нәтиже көрсеткіштері

Салықтық әкімшілік жүргізуді жақсарту есебінен салық түсімдерінің ЖІӨ-ге қатынасын 2011 жылға дейін 3 пайыздық пунктке арттыру (жыл сайын 1 %-дан)

%



1

1

1

"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

Нәтиже көрсеткіштері

Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның атқарылуы

%

103,8

97,3

100

100

100

";

      "8. Мемлекеттік бюджеттің атқарылуына қызмет көрсетуді қамтамасыз ету" деген кіші бөлімде:
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Сапа көрсеткіштері" деген жолда "2" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
      "Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "2" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар" деген жолда "33 795 462" деген сандар "33 333 732" деген сандармен ауыстырылсын;
      "003 Банкроттық және тарату рәсімдерін жүргізу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      мына:

"

Нәтиже көрсеткіштері

Тиімсіз өндірістер санын оларды жою жолымен төмендету

бірлік

1780

1840

1430

1440

1450

";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

Нәтиже көрсеткіштері

Тиімсіз өндірістер санын оларды жою жолымен азайту

бірлік

1780

1840

1430

1440

1450

"Кәсіпорындарды тарату" индикаторы (Doing Business көрсеткіші) бойынша Қазақстанның ұстанымын жақсарту және (немесе) оның төмендеуіне жол бермеу

ұстаным

103

100

85

70

кемінде 70

";

      "006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанында:
      "Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "3 971 222" деген сандар "4 223 995" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "3 971 222" деген сандар "4 223 995" деген сандармен ауыстырылсын;
      "009 Кинологиялық орталықтың қызметтері" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл"  деген бағанында "78 335" деген сандар "77 099" деген сандармен ауыстырылсын;
      "010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "101 124 080" деген сандар "115 003 126" деген сандармен ауыстырылсын;
      "011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "1 550 469" деген сандар "1 982 054" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 550 469" деген сандар "1 982 054" деген сандармен ауыстырылсын;
      "014 Кеден қызметін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Тиімділік көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "55" деген сандар "70" деген сандармен ауыстырылсын;
      "016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру қызметі және осымен байланысты туындаған дауларды реттеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "997 662" деген сандар "431 262" деген сандармен ауыстырылсын;,
      "017 "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Сипаттамасы" деген жолда "Ғимаратты күрделі жөндеу" деген сөздер алынып тасталсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" бағанында "700 624" деген сандар "361 704" деген сандармен ауыстырылсын;
      "019 "Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" бағанында:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "29 775" деген сандар "12 017" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "29 775" деген сандар "12 017" деген сандармен ауыстырылсын;
      "021 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "2", "2", "10", "8", "5", "2" деген сандар алынып тасталсын;
      "Сапа көрсеткіштері" деген жолда "100" деген сандар алынып тасталсын;
      "Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "24 731" деген сандар алынып тасталсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "593 533" деген сандар алынып тасталсын;
      "022 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "2", "30", "191", "1", "100", "90", "190 000", "22", "50", "10", "5", "5", "1", "21", "360 522", "13", "48", "18", "133" деген сандар алынып тасталсын, "9 000" деген сандар "2 000" деген сандармен ауыстырылсын, "4" деген сан "1" деген санмен ауыстырылсын;
      "Сапа көрсеткіштері" деген жолда "95", "37", "55" деген сандар алынып тасталсын;
      "Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "55" деген сандар алынып тасталсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "3 572 097" деген сандар "563 212" деген сандармен ауыстырылсын;
      "023 Кедендік сараптаманы жүргізу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "35" деген сандар "33" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "17 960" деген сандар "16 986" деген сандармен ауыстырылсын;
      "024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "1 352 500" деген сандар "1 022 507" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 352 500" деген сандар "1 022 507" деген сандармен ауыстырылсын;
      "025 "Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "105 027" деген сандар "103 634" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "43 061" деген сандар "42 490" деген сандармен ауыстырылсын;
      "026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Маңғыстау" деген сөзден кейін ", Ақтөбе" деген сөзбен толықтырылсын;
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "6" деген сан "7" деген санмен ауыстырылсын;
      "Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "67 677" деген сандар "68 504" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 624 246" деген сандар "1 644 097" деген сандармен ауыстырылсын;
      "027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "25", "33" деген сандар алынып тасталсын;
      "Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "53", "15" деген сандар алынып тасталсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" жолында "283 838" деген сандар алынып тасталсын;
      "029 "Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "25" деген сандар "10" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "2" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "2 557 640" деген сандар "1 407 640" деген сандармен ауыстырылсын;
      "030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "128 100" деген сандар "183 772" деген сандармен ауыстырылсын;
      "034 "Ақбақай кен-металлургия комбинаты" АҚ орналастырылған акцияларын сатып алу" бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) алынып тасталсын;
      "036 "Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      мына:

"

Көлем көрсеткіштері

Серверлік жабдықтарды сатып алу

дана



51

125

2

Жаңартылатын кіші жүйелердің саны

дана



17

11

15

"

      деген жолда "51" деген сандар "55" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

"

Көлем көрсеткіштері

Бағдарламалық-аппараттық модуль

дана



1



Компьютерлік жабдық

дана



6166



Ілеспе жабдық сатып алу

дана



9



Лицензиялық БҚ

дана



500



";

      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "1 270 435" деген сандар "2 770 435" деген сандармен ауыстырылсын;
      "040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Сипаттау" деген жолда "20" деген сандар алынып тасталсын;
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "8" деген сан "11" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "459 723" деген сандар "613 171" деген сандармен ауыстырылсын;
      "041 "Стрессті активтер қоры" АҚ-ның жарғылық қорын құру және ұлғайту" бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) алынып тасталсын;
      "055 "Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Нәтиже көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "10" деген сандар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы "056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру" және "057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттік бағдарламаларымен (кіші бағдарламаларымен) толықтырылсын:

"

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру

Сипаттау


Стратегиялық бағыты


Мақсаты


Міндеті


Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Көлем көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



15 000 000



Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаттамасы


Стратегиялық бағыты


Мақсаты


Міндеті


Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Көлем көрсеткіштер








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



5 040 000



";

      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы" кестесі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу" кестесі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2009 жылғы 6 мамырдағы
N 640 қаулысына  
1-қосымша     

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

268 595 543

827 153 754

770 977 136

810 359 516

904 227 930

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

262 636 850

776 437 396

761 555 385

804 016 409

899 352 484

001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

27 227 192

27 738 863

33 333 732

38 940 412

46 775 632

002 Халықаралық каржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру

0

16 500

26 000

26 000

26 000

003 Банкроттың және тарату рәсімдерін жүргізу

112 352

130 738

131 938

131 938

131 938

009 Кинологиялық орталықтың қызметтері

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

0

227 376 965

115 003 126

29 100 024

29 100 026

кіші бағдарлама 100 Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві

0

3 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

кіші бағдарлама 101 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві

0

223 926 965

110 903 126

25 000 024

25 000 026

кіші бағдарлама 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің соттар шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған резерві

0

450 000

600 000

600 000

600 000

011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

3 454 366

3 083 486

1 982 054

1 370 154

1 255 740

012 Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

0

600 000

600 000

600 000

600 000

013 Үкіметтік қарызға қызмет көрсету

33 735 323

57 710 577

81 024 423

82 949 164

101 863 989

кіші бағдарлама 100 Қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу

33 735 323

57 710 577

81 024 423

82 949 164

101 863 989

016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру қызметі және осымен байланысты туындаған дауларды реттеу

271 944

421 240

431 262

438 358

426 928

017 "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру

292 492

913 456

361 704

484 591

525 383

019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

54 933

25 290

12 017

29 775

12 158

021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

785 509

1 132 394

0

369 567

153 168

022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 043 715

2 999 454

563 212

1 706 752

1 624 252

023 Кедендік сараптаманы жүргізу

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

346 700

656 007

1 022 507

2 073 320

3 003 850

025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

054 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге берілетін нысаналы даму трансферттері" республикалық бюджеттік бағдарламасының

0

4 149 655

0

0

0

400 Облыстық бюджеттер субвенциясы

192 790 980

449 066 155

526 926 835

645 354 441

713 388 107

Бюджеттік даму бағдарламалары

5 958 693

50 716 358

9 421 751

6 343 107

4 875 446

006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

360 359

12 040 356

4 223 995

3 976 590

3 945 542

014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

590 318

423 109

423 404

кіші бағдарлама 016 Сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландырудың есебінен

0

0

590 318

423 109

423 404

026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

1 728 058

256 031

1 407 640

313 978

0

030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

65 533

308 355

183 772

6 000

6 500

031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

353 555

1 260 756

733 758

500 000

500 000

032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

039 "Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарын біліктілігін арттыру орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

0

451 235,0

0

0

0

040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

0

821 978

613 171

491 511

0

052 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға кредит беру

0

23 560 000

0

0

0

053 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруды институционалдық қамтамасыз ету

0

6 600 000

0

0

0

915 Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін дамыту "ҚР БСАЖ"

1 889 250

2 968 111

0

0

0

916 "СТжСО" Салық төлеушілердің және салық салынатын объектілердің тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

0

196 832

0

0

0

2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:

92 924

52 040 168

24 333 985

2 696 973

1 045 910

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

20 080 000

0

0

028 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүйесінің жетілдіру

0

0

40 000

0

0

056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру

0

0

15 000 000

0

0

057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

5 040 000

0

0

Бюджеттік даму бағдарламалары

92 924

52 040 168

4 253 985

2 696 973

1 045 910

033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

92 924

0

391 841

70 070

0

035 Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау

0

0

80 755

0

0

036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

2 770 435

607 392

205 301

037 Офис ғимаратын салу үшін "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

0

0

151 000

776 950

0

041 "Стресті активтер қоры" АҚ-ның жарғылық қорын құру және ұлғайту

0

52 040 168

0

0

0

055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

БАРЛЫҚ шығыстар, оның ішінде:

268 688 466

879 193 922

795 311 121

813 056 489

905 273 840

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

262 636 850

776 437 396

781 635 385

804 016 409

899 352 484

Бюджеттік даму бағдарламалары

6 051 616

102 756 526

13 675 736

9 040 080

5 921 356

3. Ақылы қызмет көрсетулер:

0

0

0

0

0

Түсімдер

0

0

0

0

0

Шығыстар

0

0

0

0

0

ЖИЫНЫ

268 688 469

879 193 922

795 311 121

813 056 489

905 273 840

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2009 жылғы 6 мамырдағы
N 640 қаулысына 
2-қосымша    

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атаулары), көрсетілетін қызметтер

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

Қаржы министрлігі бойынша жиыны

32 359 069

34 813 386

40 233 126

42 126 880

47 448 053

1-стратегиялық бағыт.
Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту

8 080 378

6 442 502

9 043 973

8 862 341

10 165 426

1.1-мақсат. Мемлекеттік мекемелердің бюджеттерінің атқарылуына және шоттарына қазынашылық қызмет көрсету сапасын арттыру

6 685 799

5 162 325

7 100 336

6 998 147

8 008 199

1.1.1-міндет. Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру

6 685 799

5 162 325

7 100 336

6 998 147

8 008 199

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

4 957 741

4 906 294

5 692 696

6 684 169

8 008 199

Бюджеттік бағдарлама: 029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

1 728 058

256 031

1 407 640

313 978

0

1.2-мақсат. Мемлекеттік сатып алу процесін оңтайландыру және тиімділігін арттыру

92 924

0

391 841

70 070

0

1.2.1-міндет. Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы оңтайландыру және жетілдіру

92 924

0

391 841

70 070

0

1.2.2-міндет. Мемлекеттік сатып алу жүйесін ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып енгізу

Бюджеттік бағдарлама: 033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

92 924

0

391 841

70 070

0

1.3-мақсат. Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу

1 301 655

1 280 177

1 551 796

1 794 124

2 157 227

1.3.1-міндет. Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтарды бұлтартпау және алдын алу

1 301 655

1 280 177

1 551 796

1 794 124

2 157 227

1.3.2-міндет. Тәуекелдерді басқару аудитіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

1 301 655

1 280 177

1 551 796

1 794 124

2 157 227

2-стратегиялық бағыт. Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру

14 441 493

16 782 510

19 370 956

19 704 205

22 536 305

2.1-мақсат. Салықтардың толық түсуін салықтық әкімшілендіруді жақсарту жолымен қамтамасыз ету

8 564 963

7 528 503

12 001 505

12 940 798

15 556 461

2.1.1-міндет. Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру

8 564 963

7 528 503

12 001 505

12 940 798

15 556 461

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

8 564 963

7 528 503

10 616 287

12 637 102

15 453 810

Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

1 385 218

303 696

102 651

2.2-мақсат. Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету

5 876 530

9 254 007

7 369 451

6 763 407

6 979 844

2.2.1-міндет. Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру

5 869 987

8 990 623

7 081 897

6 470 734

6 679 493

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

3 980 736

5 200 534

5 083 508

5 675 527

6 576 842

Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

1 385 218

303 696

102 651

Бюджеттік бағдарлама: 040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

0

821 978

613 171

491 511

0

Бюджеттік бағдарлама: 915 "ҚР БСАЖ" біріктірілген салық ақпараттық жүйесін дамыту

1 889 251

2 968 111

0

0

0

2.2.2-міндет. Қоғамның салық мәселелерінде ақпараттанғандығын арттыру

6 543

263 384

287 554

292 673

300 351

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

6 543

263 384

287 554

292 673

300 351

3-стратегиялық бағыт. Кеден органдары. қызметінің тиімділігін арттыру

8 936 347

10 459 033

10 126 949

11 157 995

12 601 618

3.1-мақсат. Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

8 854 658

10 354 004

10 021 920

11 052 966

12 496 589

3.1.1-міндет. Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту

7 340 057

8 121 300

8 082 664

10 209 493

12 284 887

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

6 862 610

6 737 788

6 917 172

9 339 863

11 391 710

Бюджеттік бағдарлама: 009 Кинологиялық орталықтың қызметтері

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 023 Кедендік сараптаманы жүргізу

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

Бюджеттік бағдарлама: 025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

Бюджеттік бағдарлама: 031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

353 555

1 260 756

733 758

500 000

500 000

3.1.2-міндет. Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларының мүдделері үшін кедендік рәсімдерді халықаралық стандарттарға сәйкес үйлестіру және бір ізге салу

1 514 601

2 232 704

1 939 256

843 474

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

3.2-мақсат. Құқық бұзушылықтың, алдын алудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін қалыптастыру, кедендік шекара арқылы заңсыз өткізілген тауарларды табу

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

3.2.1-міндет. Құқық бұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз ету

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

3.2.2-міндет. Қылмыстық және әкімшілік өндірістердің сапасын арттыру

3.2.3-міндет. Контрабандаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

4-стратегиялық бағыт. Қаржылық ақпараттың сапасы мен қол жетімділігін арттыру

220

134 904

68 368

20 823

12 659

4.1-мақсат. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін жетілдіру, мемлекеттік мекемелерде де, аудиторлық ұйымдарды ХАС өтуді қамтамасыз ету

220

134 904

68 368

20 823

12 659

4.1.1-міндет. Заңнамалық базаны жақсарту және ХҚЕС бойынша регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету

0

133 284

26 057

18 294

9 879

4.1.2-міндет. Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

4.1.3-міндет. Мемлекеттің қатысу үлесі бар, ХҚЕС-ке өтпеген заңды тұлғаларды анықтау

4.1.4-міндет. ХҚЕС-ті ақпараттық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

0

133 284

26 057

18 294

9 879

4.1.5-міндет. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін халықаралық практикаға сәйкес құру

0

0

40 000

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 028 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүйесінің жетілдіру

0

0

40 000

0

0

4.1.6-міндет. Аудиторлық ұйымдар қызметінің аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес болуын қамтамасыз ету

220

1 620

2 311

2 529

2 780

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

220

1 620

2 311

2 529

2 780

5-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

5.1-мақсат. Мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың, сондай-ақ экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында жұмыс істейтін заңды тұлғалардың қызметтерінің айқындылығын ұлғайту

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

5.1.1-міндет. Мемлекеттік меншіктің жай-күйін есепке алу жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

5.1.2-міндет. Меншікті мониторингілеу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

Бюджеттік бағдарлама: 027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

6-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру

455 842

479 886

548 857

625 756

727 736

6.1-мақсат. Төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру және дәрменсіз борышкерлерді жою

455 842

479 886

548 857

625 756

727 736

6.1.1-міндет. Тиімсіз шаруашылық жүргізуші субъектілерді оңалту және жою

455 842

479 886

548 857

625 756

727 736

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

343 490

349 148

416 919

493 818

595 798

Бюджеттік бағдарлама: 003 Банкроттық және тарату рәсімдерін жүргізу

112 352

130 738

131 938

131 938

131 938

7-стратегиялық бағыт. Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру (бірінші кезең)

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

7.1-мақсат. Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкесікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

7.1.1-міндет. Қаржы мониторингі қызметінің нормативтік құқықтық негізін қалыптастыру

0

200 691

189 069

229 361

279 862

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

0

200 691

189 069

229 361

279 862

7.1.2-міндет. Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

Бюджеттік бағдарлама: 055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2009 года № 640

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199 «Об утверждении Стратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности Министерства финансов Республики Казахстан»:
      в стратегическом направлении 1. «Улучшение качества исполнения бюджета»:
      строку «Целевой индикатор. Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов. В 2007 году - 4 рабочих дня, в 2008 году - 3 рабочих дня, в 2009 году до 2 рабочих дней, в 2010 - 2011 годы до 1 рабочего дня» изложить в следующей редакции:
      «Целевой индикатор. Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов. В 2007 году - 4 рабочих дня, в 2008 году - 3 рабочих дня, в 2009 году - 3 рабочих дня, в 2010 - 2 рабочих дня, в 2011 году до 1 рабочего дня»;
      в графе «2009 год» строки «% интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство - клиент)» цифры «25» заменить цифрами «10»;
      в стратегическом направлении 2. «Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы»:
      строку «Целевой индикатор. Увеличение на 3 процентных пункта (ежегодно по 1 %) к 2011 году отношения налоговых поступлений в бюджет к ВВП за счет улучшения налогового администрирования» изложить в следующей редакции:
      «Целевой индикатор. Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящимся к компетенции органов налоговой службы, в 2007 году - 103,8 % (факт), в 2008 году - 97,3 % (факт), в 2009 году - 100 %, в 2010 году - 100 %, в 2011 году - 100 %»;
      в графах «2008 год (план текущего года)», «2009 год» строки «Строительство Центров приема и обработки информации налоговых органов» цифры «17» и «8» заменить соответственно цифрами «14» и «11»;
      в стратегическом направлении 3. «Повышение эффективности деятельности таможенных органов»:
      в графах «2009 год», «2010 год», «2011 год» строки «Сокращение процента физического досмотра товаров и транспортных средств» цифры «55», «40», «35» заменить соответственно цифрами «70», «55», «40»;
      в стратегическом направлении 5. «Повышение эффективности системы управления государственной собственностью»:
      в задаче 5.1.2. «Развитие системы мониторинга собственности и использование его результатов»:
      в графе «2009 год», строки «Процент обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственности юридических лиц с участием государства в целях принятия управленческих решений», «Процент обследованных объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение», «Количество принятых рекомендаций государственными органами по улучшению деятельности объектов мониторинга», «Количество принятых рекомендаций объектами мониторинга» цифры «25», «33», «53», «15» заменить соответственно цифрами «0», «0», «0», «0»;
      в стратегическом направлении 7. «Формирование системы финансового мониторинга (первый этап)»:
      в цели 7.1. «Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма»:
      цифры «10%» заменить цифрой «0»;
      в разделе «6. Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа»:
      в бюджетной программе (подпрограмме) «001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»:
      в строке «Описание» слова «Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области таможенного контроля. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, включая товары с использованием трубопроводного транспорта по линиям  электропередач. Снятие показаний счетчиков энергоресурсов и проведение радиационного контроля за пределами страны. Ежегодное проведение текущего ремонта таможенных постов. Сопровождение информационных систем таможенных органов. Повышение квалификации сотрудников таможенных органов. Проведение таможенной экспертизы. Социальный заказ для неправительственных организаций. Усиление и совершенствование правоохранительной деятельности в целях повышения национальной и экономической безопасности.» дополнить предложением следующего содержания:
      «Приобретение технических средств таможенного контроля, ремонт и техническое обслуживание оборудования, проведение государственной поверки средств измерений.»;
      в подразделе «4. Обеспечение функционирования информационных систем Комитета таможенного контроля»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифры «37 920» заменить цифрами «26 540»;
      в строке «Показатели эффективности» цифры «1 517» заменить цифрами «1 061»;
      в подразделе «5. Услуги по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет»:
      строку
«

Показатели
результата

Увеличение на 3
процентных пункта
(ежегодно по 1 %) к 2011
году отношения налоговых
поступлений в бюджет
к ВВП за счет улучшения
налогового
администрирования

%



1

1

1

                                                                    »
      изложить в следующей редакции:
«

Показатели
результата

Исполнение прогноза по
доходам республиканского
и местных бюджетов,
относящимся к компетенции
органов Налоговой службы

%

103,8

97,3

100

100

100

                                                                   »;

      в подразделе «8. Обеспечение обслуживания исполнения государственного бюджета»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели качества» цифру «2» заменить цифрой «3»;
      в строке «Показатели результата» цифру «2» заменить цифрой «3»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «33 795 462» заменить цифрами «33 333 732»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «003 Проведение процедур ликвидации и банкротства»:
      строку

«

Показатели
результата

Снижение
количества
неэффективных
производств путем
их ликвидации

ед.

1780

1840

1430

1440

1450

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Показатели
результата

Снижение
количества
неэффективных
производств путем
их ликвидации

ед.

1780

1840

1430

1440

1450

Улучшение и (или)
недопущение
снижения позиции
Казахстана по
индикатору
«Ликвидация
предприятий»
(показатель Doing
Business)

позиция

103

100

85

70

не менее
70

                                                                   »;

      в бюджетной программе (подпрограмме) «006 Приобретение акций международных финансовых организаций»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели результата» цифры «3 971 222» заменить цифрами «4 223 995»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «3 971 222» заменить цифрами «4 223 995»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «009 Услуги Кинологического центра»:
      в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «78 335» заменить цифрами «77 099»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «010 Резерв Правительства Республики Казахстан»:
      в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «101 124 080» заменить цифрами «115 003 126»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифры «1 550 469» заменить цифрами «1 982 054»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «1 550 469» заменить цифрами «1 982 054»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «014 Модернизация таможенной службы»:
      в графе «2009 год» строки «Показатели эффективности» цифры «55» заменить цифрами «70»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «016 Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»:
      в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «997 662» заменить цифрами «431 262»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «017 Содержание и страхование здания «Дом министерств»:
      в строке «Описание» слова «Капитальный ремонт Здания» исключить;
      в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «700 624» заменить цифрами «361 704»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифры «29 775» заменить цифрами «12 017»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «29 775» заменить цифрами «12 017»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «021 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства финансов Республики Казахстан»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифры «2», «2», «10», «8», «5», «2» исключить;
      в строке «Показатели качества» цифры «100» исключить;
      в строке «Показатели эффективности» цифры «24 731» исключить;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «593 533» исключить;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «022 Материально-техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифры «2», «30», «191», «1», «100», «90», «190 000», «22», «50», «10», «5», «5», «1», «21», «360 522», «13», «48», «18», «133» исключить, цифры «9 000» заменить цифрами «2 000», цифру «4» заменить цифрой «1»;
      в строке «Показатели качества» цифры «95», «37», «55» исключить;
      в строке «Показатели результата» цифры «55» исключить;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «3 572 097» заменить цифрами «563 212»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «023 Проведение таможенной эспертизы»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели эффективности» цифры «35» заменить цифрами «33»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «17 960» заменить цифрами «16 986»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «024 Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифры «1 352 500» заменить цифрами «1 022 507»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «1 352 500» заменить цифрами «1 022 507»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «025 Услуги учебно-методического центра»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели эффективности» цифры «105 027» заменить цифрами «103 634»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «43 061» заменить цифрами «42 490»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры»:
      в графе «Наименование» строки «Показатели количества» после слов «Мангистауской» дополнить словами «, Актюбинской»;
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифру «6» заменить цифрой «7»;
      в строке «Показатели эффективности» цифры «67 677» заменить цифрами «68 504»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «1 624 246» заменить цифрами «1 644 097»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифры «25», «33» исключить;
      в строке «Показатели результата» цифры «53», «15» исключить;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «283 838» исключить;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «029 Создание информационной системы казначейства»:
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифры «25» заменить цифрами «10»;
      в строке «Показатели результата» цифру «2» заменить цифрой «3»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «2 557 640» заменить цифрами «1 407 640»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «030 Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан»:
      в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «128 100» заменить цифрами «183 772»;
      Бюджетную программу (подпрограмму) «034 Выкуп размещаемых акций АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат»» исключить;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства»:
      в строке:

«

Показатели
количества

Приобретение
серверного
оборудования

шт.



51

125

2

Количество
модернизируемых
подсистем

шт.



17

11

15

                                                                    »

      цифры «51» заменить цифрами «55»;
      дополнить строками следующего содержания:

«

Показатели
количества

Программно-аппарат-
ный модуль

шт.



1



Компьютерное
оборудование

шт.



6166



Приобретение
сопутствующего
оборудования

шт.



9



Лицензионное ПО

шт.



500



                                                                   »;

      в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «1 270 435» заменить цифрами «2 770 435»;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов»:
      в строке «Описание» цифры «20» исключить;
      в графе «2009 год»:
      в строке «Показатели количества» цифру «8» заменить цифрами «11»;
      в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «459 723» заменить цифрами «613 171»;
      Бюджетную программу (подпрограмму) «041 Формирование и увеличение уставного капитала АО «Фонд стрессовых активов» исключить;
      в бюджетной программе (подпрограмме) «055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга»:
      в графе «2009 год» строки «Показатели результата» цифры «10» исключить;
      дополнить бюджетными программами (подпрограммами) «056 Предоставление взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС» для преодоления последствий мирового финансового кризиса» и «057 Целевые текущие трансферты бюджету г. Астана на обеспечение стабилизационных мер» следующего содержания:

«

Администратор
бюджетной
программы

Министерство финансов Республики Казахстан

Бюджетная программа
(подпрограмма)

056 Предоставление взноса Республики Казахстан в «Антикризисный
фонд ЕврАзЭС» для преодоления последствий мирового финансового
кризиса

Описание


Стратегическое
направление


Цель


Задача


Показатели

Показатели

Наимено-
вание
показа-
телей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества








Показатели качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



15 000
000



Администратор
бюджетной программы

Министерство финансов Республики Казахстан

Бюджетная программа
(подпрограмма)

057 Целевые текущие трансферты бюджету г. Астаны на обеспечение
стабилизационных мер

Описание


Стратегическое
направление


Цель


Задача


Показатели

Показатели

Наимено-
вание
показа-
телей

Ед. изм

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества








Показатели качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию программы


тыс. тенге



5 040 000



                                                                   »;

       таблицу «Свод бюджетных расходов Министерства финансов Республики Казахстан» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
       таблицу «Распределение расходов Министерства финансов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы» изложить в нoвой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлении.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 6 мая 2009 года № 640 

Свод бюджетных расходов
Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего
года)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

1. Действующие
программы из
них:

268 595 543

827 153 754

770 977 136

810 359 516

904 227 930

Текущие
бюджетные
программы

262 636 850

776 437 396

761 555 385

804 016 409

899 352 484

001 Обеспечение
исполнения и
контроля за
исполнением
государственного
бюджета

27 227 192

27 738 863

33 333 732

38 940 412

46 775 632

002 Осуществле-
ние аудита
инвестиционных
проектов,
финансируемых
международными
финансовыми
организациями

0

16 500

26 000

26 000

26 000

003 Проведение
процедур
ликвидации
и банкротства

112 352

130 738

131 938

131 938

131 938

009 Услуги
кинологического
центра

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

010 Резерв
Правительства
Республики
Казахстан

0

227 376 965

115 003 126

29 100 024

29 100 026

подпрограмма 100
Чрезвычайный
резерв
Правительства
Республики
Казахстан
для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера
на территории
Республики
Казахстан и дру-
гих государств

0

3 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

подпрограмма 101
Резерв Прави-
тельства Респу-
блики Казахстан
на неотложные
затраты

0

223 926 965

110 903 126

25 000 024

25 000 026

подпрограмма 102
Резерв Прави-
тельства Респу-
блики Казахстан
на исполнение
обязательств по
решениям судов

0

450 000

600 000

600 000

600 000

011 Выполнение
обязательств по
государственным
гарантиям

3 454 366

3 083 486

1 982 054

1 370 154

1 255 740

012 Резерв
Правительства
Республики
Казахстан на
покрытие дефици-
та наличности по
бюджетам

0

600 000

600 000

600 000

600 000

013 Обслуживание
правительствен-
ного долга

33 735 323

57 710 577

81 024 423

82 949 164

101 863 989

подпрограмма 100
Выплата возна-
граждений
(интересов) по
займам

33 735 323

57 710 577

81 024 423

82 949 164

101 863 989

016 Приватиза-
ция, управление
государственным
имуществом,
постприватиза-
ционая деятель-
ность и регули-
рование споров,
связанных с этим

271 944

421 240

431 262

438 358

426 928

017 Содержание
и страхование
здания «Дом
министерств»

292 492

913 456

361 704

484 591

525 383

019 Выплата
курсовой
разницы по
льготным
жилищным
кредитам

54 933

25 290

12 017

29 775

12 158

021 Капитальный
ремонт зданий,
помещений и
сооружений
Министерства
финансов
Республики
Казахстан

785 509

1 132 394

0

369 567

153 168

022 Материально-
техническое
оснащение
Министерства
финансов
Республики
Казахстан

3 043 715

2 999 454

563 212

1 706 752

1 624 252

023 Проведение
таможенной
экспертизы

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

024 Выплата
премий по
вкладам в
жилищные
строительные
сбережения

346 700

656 007

1 022 507

2 073 320

3 003 850

025 Услуги
учебно-методи-
ческого центра

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

027 Проведение
мониторинга
собственности и
использование
его результатов

397 453

293 860

0

283 838

283 838

054 Целевые
текущие транс-
ферты бюджетам
областей,
городов Астаны и
Алматы на
компенсацию
потерь местным
бюджетам в связи
с увеличением
минимального
размера
заработной платы

0

4 149 655

0

0

0

400 Субвенции
областным
бюджетам

192 790 980

449 066 155

526 926 835

645 354 441

713 388 107

Бюджетные
программы
развития

5 958 693

50 716 358

9 421 751

6 343 107

4 875 446

006 Приобретение
акций
международных
финансовых
организаций

360 359

12 040 356

4 223 995

3 976 590

3 945 542

014 Модернизация
таможенной
службы

0

0

590 318

423 109

423 404

подпрограмма 016
За счет
софинансирования
из республикан-
ского бюджета

0

0

590 318

423 109

423 404

026 Строитель-
ство объектов
таможенного
контроля и
таможенной
инфраструктуры

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

029 Создание
информационной
системы
казначейства

1 728 058

256 031

1 407 640

313 978

0

030 Создание и
развитие
информационных
систем
Министерства
финансов
Республики
Казахстан

65 533

308 355

183 772

6 000

6 500

031 Создание
информационной
системы
«Электронная
таможня» и ТАИС

353 555

1 260 756

733 758

500 000

500 000

032 Развитие
информационной
системы «Реестр
государственной
собственности»

47 337

20 000

25 000

0

0

039 Формирование
уставного
капитала АО
«Центр
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
специалистов
органов финансо-
вой системы»

0

451 235,0

0

0

0

040 Строитель-
ство центров
приема и
обработки
информации
налоговых
органов

0

821 978

613 171

491 511

0

052 Кредитование
АО «Жилищный
строительный
сберегательный
банк Казахстана»
в рамках
Государственной
программы
жилищного
строительства в
Республике
Казахстан на
2008-2010 годы

0

23 560 000

0

0

0

053 Увеличение
уставного
капитала АО
«Жилищный
строительный
сберегательный
банк Казахстана»
на поддержание и
развитие системы
жилищно-строи-
тельных
сбережений

0

6 600 000

0

0

0

915 Развитие
интегрированной
налоговой инфор-
мационной систе-
мы «ИНИС РК»

1 889 250

2 968 111

0

0

0

916 Развитие
информационной
системы «Реестр
налогоплательщи-
ков и объектов
налогообложения
«РНиОН»

0

196 832

0

0

0

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из
них:

92 924

52 040 168

24 333 985

2 696 973

1 045 910

Текущие бюджет-
ные программы

0

0

20 080 000

0

0

028 Совершенст-
вование системы
бухгалтерского
учета в государ-
ственных
учреждениях

0

0

40 000

0

0

056 Предоста-
вление взноса
Республики
Казахстан в
«Антикризисный
фонд ЕврАзЭС»
для преодоления
последствий
мирового финан-
сового кризиса

0

0

15 000 000

0

0

057 Целевые
текущие
трансферты
бюджету г.Астаны
на обеспечение
стабилизационных
мер.

0

0

5 040 000

0

0

Бюджетные
программы
развития

92 924

52 040 168

4 253 985

2 696 973

1 045 910

033 Развитие
автоматизиро-
ванной
интегрированной
информационной
системы
«Электронные
государственные
закупки»

92 924

0

391 841

70 070

0

035 Строитель-
ство, реконст-
рукция объектов
Казначейства

0

0

80 755

0

0

036 Модернизация
информационных
систем Налоговых
органов, связан-
ных с изменением
налогового
законодательства

0

0

2 770 435

607 392

205 301

037 Увеличение
уставного
капитала АО
«Центр
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
специалистов
органов
финансовой
системы» для
строительства
офисного
помещения

0

0

151 000

776 950

0

041 Формирование
и увеличение
уставного
капитала АО
«Фонд стрессовых
активов»

0

52 040 168

0

0

0

055 Создание и
развитие
информационной
системы
финансового
мониторинга

0

0

859 954

1 242 561

840 609

ВСЕГО
расходов,
из них:

268 688 466

879 193 922

795 311 121

813 056 489

905 273 840

Текущие
бюджетные
программы

262 636 850

776 437 396

781 635 385

804 016 409

899 352 484

Бюджетные
программы
развития

6 051 616

102 756 526

13 675 736

9 040 080

5 921 356

3. Платные
услуги:

0

0

0

0

0

Поступления

0

0

0

0

Расходы

0

0

0

0

ИТОГО

268 688 469

879 193 922

795 311 121

813 056 489

905 273 840

Приложение 2        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 6 мая 2009 года № 640 

Распределение расходов Министерства финансов Республики
Казахстан по стратегическим направлениям, целям, задачам и
бюджетным программам на 2009-2011 годы

Стратегические направле-
ния, цели, задачи и бюд-
жетные программы
(наименования), платные
услуги

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего
года)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

Итого по Министерству
финансов

32 359 069

34 813 386

40 233 126

42 126 880

47 448 053

Стратегическое
направление 1.
Улучшение качества
исполнения бюджета

8 080 378

6 442 502

9 043 973

8 862 341

10 165 426

Цель 1.1. Повышение
качества казначейского
обслуживания исполнения
бюджетов и счетов
государственных учреждений

6 685 799

5 162 325

7 100 336

6 998 147

8 008 199

Задача 1.1.1.
Совершенствование
информационной системы
казначейства

6 685 799

5 162 325

7 100 336

6 998 147

8 008 199

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

4 957 741

4 906 294

5 692 696

6 684 169

8 008 199

Бюджетная программа 029
Создание информационной
системы казначейства

1 728 058

256 031

1 407 640

313 978

0

Цель 1.2. Оптимизация и
повышение эффективности
процесса государственных
закупок

92 924

0

391 841

70 070

0

Задача 1.2.1. Оптимизация
и совершенствование
законодательства в сфере
государственных закупок

92 924

0

391 841

70 070

0

Задача 1.2.2. Внедрение
системы государственных
закупок с использованием
информационных систем

Бюджетная программа 033
Развитие автоматизиро-
ванной интегрированной
информационной системы
«Электронные государствен-
ные закупки»

92 924

0

391 841

70 070

0

Цель 1.3. Предупреждение
финансовых нарушений при
использовании средств
государственного бюджета

1 301 655

1 280 177

1 551 796

1 794 124

2 157 227

Задача 1.3.1. Пресечение и
профилактика финансовых
нарушений при
использовании средств
государственного бюджета

1 301 655

1 280 177

1 551 796

1 794 124

2 157 227

Задача 1.3.2. Повышение
эффективности контроля
путем перехода к аудиту
управления рисками

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

1 301 655

1 280 177

1 551 796

1 794 124

2 157 227

Стратегическое направление
2. Повышение эффективности
деятельности органов
налоговой службы

14 441 493

16 782 510

19 370 956

19 704 205

22 536 305

Цель 2.1. Обеспечение
полноты поступления
налогов путем улучшения
налогового
администрирования

8 564 963

7 528 503

12 001 505

12 940 798

15 556 461

Задача 2.1.1. Повышение
охвата налогоплательщиков
налоговым контролем

8 564 963

7 528 503

12 001 505

12 940 798

15 556 461

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

8 564 963

7 528 503

10 616 287

12 637 102

15 453 810

Бюджетная программа 036
Модернизация информаци-
онных систем налоговых
органов, связанных с
изменением налогового
законодательства

0

0

1 385 218

303 696

102 651

Цель 2.2. Обеспечение
роста уровня удовлетворен-
ности общества
деятельностью органов
налоговой службы

5 876 530

9 254 007

7 369 451

6 763 407

6 979 844

Задача 2.2.1. Повышение
качества предоставляемых
налоговых услуг

5 869 987

8 990 623

7 081 897

6 470 734

6 679 493

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

3 980 736

5 200 534

5 083 508

5 675 527

6 576 842

Бюджетная программа 036
Модернизация информаци-
онных систем налоговых
органов, связанных с
изменением налогового
законодательства

0

0

1 385 218

303 696

102 651

Бюджетная программа 040
Строительство центров
приема и обработки
информации налоговых
органов

0

821 978

613 171

491 511

0

Бюджетная программа 915
Развитие интегрированной
налоговой информационной
системы «ИНИС РК»

1 889 251

2 968 111

0

0

0

Задача 2.2.2. Повышение
информированности общества
в налоговых вопросах

6 543

263 384

287 554

292 673

300 351

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

6 543

263 384

287 554

292 673

300 351

Стратегическое направление
3. Повышение эффективности
деятельности таможенных
органов

8 936 347

10 459 033

10 126 949

11 157 995

12 601 618

Цель 3.1. Формирование
устойчивой, эффективно
функционирующей таможенной
системы, отвечающей
международным стандартам,
ориентированной на
качество предоставляемых
услуг

8 854 658

10 354 004

10 021 920

11 052 966

12 496 589

Задача 3.1.1. Сокращение
времени обслуживания
участников
внешнеэкономической
деятельности

7 340 057

8 121 300

8 082 664

10 209 493

12 284 887

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

6 862 610

6 737 788

6 917 172

9 339 863

11 391 710

Бюджетная программа 009
Услуги кинологического
центра

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

Бюджетная программа 014
Модернизация таможенной
службы

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджетная программа 023
Проведение таможенной
экспертизы

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

Бюджетная программа 025
Услуги учебно-
методического центра

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

Бюджетная программа 031
Создание информационной
системы «ТАИС» и
«Электронная таможня»

353 555

1 260 756

733 758

500 000

500 000

Задача 3.1.2. Гармонизация
и унификация таможенных
процедур в соответствии с
международными
стандартами, в интересах
участников внешнеэкономи-
ческой деятельности

1 514 601

2 232 704

1 939 256

843 474

211 702

Бюджетная программа 014
Модернизация таможенной
службы

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджетная программа 026
Строительство объектов
таможенного контроля и
таможенной инфраструктуры

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

Цель 3.2. Формирование
эффективно функционирующей
системы профилактики
правонарушений,
обнаружения товаров,
незаконно перемещаемых
через таможенную границу

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

Задача 3.2.1. Обеспечение
профилактики
правонарушений

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

Задача 3.2.2. Повышение
качества уголовного и
административного
производства

Задача 3.2.3. Борьба с
контрабандой и коррупцией

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

Стратегическое направление
4. Повышение качества и
доступности финансовой
информации

220

134 904

68 368

20 823

12 659

Цель 4.1. Совершенствова-
ние системы бухгалтерского
учета и финансовой
отчетности, в том числе и
в государственных
учреждениях, и обеспечение
перехода аудиторских
организаций на МСА

220

134 904

68 368

20 823

12 659

Задача 4.1.1. Улучшение
законодательной базы и
обеспечение регламентирую-
щими документами по МСФО

0

133 284

26 057

18 294

9 879

Задача 4.1.2. Обеспечение
повышения квалификации
специалистов финансовой
системы

Задача 4.1.3. Выявление
юридических лиц с долей
участия государства, не
перешедших на МСФО

Задача 4.1.4.
Информационное обеспечение
МСФО







Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

0

133 284

26 057

18 294

9 879

Задача 4.1.5. Создание
системы бухгалтерского
учета и финансовой
отчетности в государствен-
ных учреждениях
соответствующей
международной практике

0

0

40 000

0

0

Бюджетная программа 028
Совершенствование системы
бухгалтерского учета в
государственных
учреждениях

0

0

40 000

0

0

Задача 4.1.6. Обеспечение
соответствия деятельности
аудиторских организаций
требованиям
законодательства об
аудиторской деятельности

220

1 620

2 311

2 529

2 780

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

220

1 620

2 311

2 529

2 780

Страгическое
направление 5.
Повышение эффективности
системы управления
государственной
собственностью

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

Цель 5.1. Увеличение
прозрачности деятельности
государственных
предприятий и юридических
лиц с государственным
участием, а также
юридических лиц,
функционирующих в отраслях
экономики, имеющих
стратегическое значение

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

Задача 5.1.1. Развитие
системы учета состояния
государственной
собственности

47 337

20 000

25 000

0

0

Бюджетная программа 032
Развитие информационной
системы «Реестр
государственной
собственности»

47 337

20 000

25 000

0

0

Задача 5.1.2. Развитие
системы мониторинга
собственности и
использование его
результатов

397 453

293 860

0

283 838

283 838

Бюджетная программа 027
Проведение мониторинга
собственности и
использование его
результатов

397 453

293 860

0

283 838

283 838

Стратегическое направление
6.
Повышение эффективности
регулирования в сфере
банкротства

455 842

479 886

548 857

625 756

727 736

Цель 6.1. Финансово-
экономическое оздоровление
неплатежеспособных
организаций и ликвидация
несостоятельных должников

455 842

479 886

548 857

625 756

727 736

Задача 6.1.1. Реабилитация
и ликвидация нерента-
бельных хозяйствующих
субъектов

455 842

479 886

548 857

625 756

727 736

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

343 490

349 148

416 919

493 818

595 798

Бюджетная программа 003
Проведение процедур
ликвидации и банкротства

112 352

130 738

131 938

131 938

131 938

Стратегическое направление
7. Формирование системы
финансового мониторинга
(первый этап)

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

Цель 7.1. Противодействие
легализации (отмыванию)
незаконных доходов и
финансированию терроризма

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

Задача 7.1.1. Формирование
нормативной правовой
основы деятельности
финансового мониторинга

0

200 691

189 069

229 361

279 862

Бюджетная программа 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

0

200 691

189 069

229 361

279 862

Задача 7.1.2. Создание и
развитие информационной
системы финансового
мониторинга

0

0

859 954

1 242 561

840 609

Бюджетная программа 055
Создание и развитие
информационной системы
финансового мониторинга

0

0

859 954

1 242 561

840 609