"2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 16 қазандағы N 10/5 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық Әділет басқармасында 2008 жылғы 22 қазанда N 5-1-93 тіркелді. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.01.08 № 04-06/3 хатымен

      Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.01.08 № 04-06/3 хатымен
      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 116-бабына , "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына , Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының " 2008 жылға арналған облыстық бюджеті туралы " 2007 жылғы 14 желтоқсандағы N 3/28-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 1 шілдедегі N 9/111-IV (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2490 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес, Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатының " 2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы " 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешімі(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-74 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 12 қаңтардағы "Дидар" және "Рудный Алтай" газеттерінде жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 8 ақпандағы N 5/3 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-77 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 28 ақпандағы "Дидар" газетінің N 27 және "Рудный Алтай" газетінің N 31-32 сандарында жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 17 сәуірдегі N 6/6 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-82 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 13 мамырдағы "Дидар" газетінің N 62 және 2008 жылғы 8 мамырдағы "Рудный Алтай" газетінің N 69-70 сандарында жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 10 шілдедегі N 8/3(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-86 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 24 шілдедегі "Дидар" газетінің N 99 және 2008 жылғы 26 шілдедегі "Рудный Алтай" газетінің N 112 сандарында жарияланған) шешімдеріне енгізілген өзгерістерімен келесі өзгерістер енгізілсін:
      1) 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "1. 2008 жылға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сай келесі мөлшерде бекітілсін:
      1) кірістер – 9 713 655,7 мың теңге, соның ішінде:
      салық түсімдері – 6 109 505 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 47 872 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 898 199 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 2 658 079,7 мың теңге;
      2) шығындар – 10 352 548,2 мың теңге;
      3) операциялық сальдо – - 638 892,5 мың теңге;
      4) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      5) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 207 349 мың теңге;
      6) бюджет (профициті) тапшылығы – - 846 241,5 мың теңге;
      7) бюджет (профицитін) таршылығын қаржыландыру – 846 241,5 мың теңге.";
      2) 2 тармақта:
      бірінші абзацтағы "43 000,3" деген цифрлар "68 001,3" деген цифрларға ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы "25 000" деген цифрлар "27 000,3" деген цифрларға ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы "10 000" деген цифрлар "41 001" деген цифрларға ауыстырылсын;
      төртінші абзацтағы "8 000,3" деген цифрлар "0" деген цифрларға ауыстырылсын;
      3) 5 тармақта:
      үшінші абзацтағы:
      "50 000" деген цифрлар "80 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
      "28 000" деген цифрлар "63 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
      "17 000" деген цифрлар "13 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
      "5 000" деген цифрлар "4 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
      4) осы шешімнің қосымшасына сай 1 қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А. Чернов
      Қалалық мәслихаттың хатшысы Е. Нәбиев

  Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 16 қазандағы
N 10/5 шешіміне қосымша

2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті


Санаты

Сомасы,
мың теңге

 
Сынып
 
 
Сыныпша
 
 
 

Атауы

 
 
 
I. КІРІСТЕР
9 713 655,7
1
 
 
Салық түсімдері
6 109 505
 
1
 
Табыс салығы
1 778 485
 
 
2
Жеке табыс салығы
1 778 485
 
3
 
Әлеуметтік салық
1 237 962
 
 
1
Әлеуметтік салық
1 237 962
 
4
 
Меншікке салынатын салықтар
2 333 546
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
1 406 621
 
 
3
Жер салығы
500 034
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
426 635
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
256
 
5
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар
554 735
 
 
2
Акциздер
268 010
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
115 700
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
171 025
 
8
 
Заңды мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдармен алынатын міндетті төлемдер
204 777
 
 
1
Мемлекеттік баж
204 777
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
47 872
 
1
 
Мемлекет меншігінен түсетін табыстар
21 570
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының жарты түсімі
1 887
 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер
1708
 
 
5
Мемлекеттік меншікте тұрған мүлікті жалға беруден түсетін табыстар
17 975
 
2
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
4 500
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
4 500
 
3
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері
86
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері
86
 
4
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
2 790
 
 
1
Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұл
2 790
 
6
 
Басқа да салықтық емес түсімдер
18 926
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
18 926
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
898 199
 
1
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
289 877
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
289 877
 
3
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
608 322
 
 
1
Жерді сату
607 122
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
1 200
4
 
 
Трансферттерден түсетін түсімдер
2 658 079,7
 
2
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
2 658 079,7
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
2 658 079,7
Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге

 
Әкімгерлер
 
 
Бағдарлама
 
 
 

Атауы

 
 
 
II. ШЫҒЫНДАР
10 352 548,2
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету
323 346
 
112
 
Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының аппараты
19 701
 
 
001
Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
19 701
 
122
 
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты
236 871
 
 
001
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
225 421
 
 
008
Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту
11 450
 
123
 
Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қалада, кентте, ауылда (селода), ауылдық (селолық) округте
9 444
 
 
001
Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қалада, кентте, ауылда (селода), ауылдық (селолық) округте қызмет етуі
9 444
 
452
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі
38 338
 
 
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
24 424
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікке бағалауды жүргізу
1 500
 
 
004
Біржолғы талондарды жүзеге асырудан толық соманың жиналуын қамтамасыз ету және біржолғы талондарды беру бойынша жұмысты ұйымдастыру
12 414
 
453
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
18 992
 
 
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
18 992
02
 
 
Қорғаныс
26 388
 
122
 
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты
26 388
 
 
005
Әскери қызметке шақыру және тіркеу бойынша іс-шаралар
26 388
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
28 030
 
458
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
28 030
 
 
021
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды іске қосу
28 030
04
 
 
Бiлiм беру
3 673 846
 
464
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі
3 594 332
 
 
001
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
14 392
 
 
003
Жалпы білім беру
2 644 559
 
 
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
20 008
 
 
005
Ауданның (облыстық маңыздағы қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқу-әдістемелік жинақтарды, оқулықтарды сатып алу және жеткiзу
69 379
 
 
006
Балалар үшін қосымша білім беру
207 370
 
 
009
Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту қызметін қамтамасыз ету
408 063
 
 
010
Бастауыш, негізге орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивті оқыту жүйесін енгізу
219 261
 
 
116
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
11 300
 
467
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі
79 514
 
 
002
Білім беру нысандарын дамыту
79 514
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
577 455
 
451
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
577 455
 
 
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
71 326
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
74 815
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
7 894
 
 
006
Тұрғын үй көмегі
38 687
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
271 317
 
 
010
Үйде тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру
12 645
 
 
011
Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу
1 145
 
 
013
Тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғалардың әлеуметтік бейімделуі
21 034
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
58 880
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы
4 680
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
15 032
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
3 700 503
 
458
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
967 705
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
28 788
 
 
004
Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
116 046
 
 
012
Сумен жабдықтау және суөткізгіш жүйесінің қызмет етуі
96 224
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
223 582
 
 
016
Елдi мекендердiң санитарлық жағдайын қамтамасыз ету
226 460
 
 
017
Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
18 291
 
 
018
Елдi мекендердi көркейту және көгалдандыру
258 314
 
467
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі
2 732 798
 
 
003
Тұрғын үй құрылысы
1 083 372
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды орналастыру және дамыту
1 212 195
 
 
005
Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту
254 722
 
 
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
16 525
 
 
007
Көркейту объектілерін дамыту
165 984
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
601 600
 
123
 
Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі
4 560
 
 
006
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
4 560
 
455
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
169 766
 
 
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 696
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
90 908
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
60 461
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
7 701
 
456
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі саясат бөлімі
48 003
 
 
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
11 717
 
 
002
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу
24 200
 
 
003
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру
12 086
 
465
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі
369 271
 
 
001
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 531
 
 
005
Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту
2 860
 
 
006
Аудандық (облыстық маңыздағы қала) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
11 788
 
 
007
Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңыздағы қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы
347 092
 
467
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі
10 000
 
 
011
Мәдениет нысандарын дамыту
10 000
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
43 589
 
462
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ауыл шаруашылығы бөлімі
5 537
 
 
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
5 537
 
463
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жер қатынастары бөлімі
38 052
 
 
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
20 052
 
 
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
18 000
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
66 687
 
467
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі
14 698
 
 
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
14 698
 
468
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) сәулет және қала құрылысы бөлімі
51 989
 
 
001
Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
21 289
 
 
003
Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
30 700
12
 
 
Көлiк және коммуникациялар
1 166 483,7
 
458
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 166 483,7
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
56 546,7
 
 
023
Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету
970 937
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
139 000
13
 
 
Басқалар
140 555,3
 
469
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) кәсіпкерлік бөлімі
9 077
 
 
001
Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 457
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметін қолдау
1 620
 
452
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі
68 001,3
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
68 001,3
 
453
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
30 305
 
 
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
30 305
 
458
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
33 172
 
 
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
33 172
15
 
 
Трансферттер
4 065,2
 
 
 
Трансферттер
4 065,2
 
452
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі
4 065,2
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
3 951,2
 
 
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
114
 
 
 
III. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
-638 892,5
 
 
 
IV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
0
 
 
 
V. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
207 886
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
-846 241,5
 
 
 
VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)
846 241,5

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады