О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2015 годы"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 405. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 442

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 442.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в Стратегическом направлении 1 «Развитие жилищного строительства»:
      в цели 1.1 «Обеспечение жилья
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 008, 009, 011, 015, 024, 034, 035»:
      в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы строительства жилья за счет бюджетных средств» цифры «655,0», «285,7», «167,6» заменить соответственно цифрами «946,0», «447,3», «240,4»;
      в задаче 1.1.1 «Обеспечение строительства и приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда»:
      в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы ввода в эксплуатацию арендного коммунального жилья за счет средств республиканского бюджета» цифры «167,2», «168,5», «167,6» заменить соответственно цифрами «256,7», «134,8», «135,3»;
      в задаче 1.1.2 «Обеспечение строительства и приобретения жилья за счет кредитных средств»:
      в строке «Объемы ввода в эксплуатацию жилья за счет кредитования местных исполнительных органов»:
      в графах «2012», «2013» цифры «487,8» и «117,2» заменить соответственно цифрами «313,0» и «312,5»;
      графу «2014» дополнить цифрами «105,1»;
      в строке «Доля обеспеченности граждан доступным жильем»:
      в графах «2012», «2013» цифры «29,7» и «43,4» заменить соответственно цифрами «45» и «85»;
      графу «2014» дополнить цифрами «100»;
      в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      в графе «2014» строки «Строительство и приобретение кредитного жилья в рамках Программы жилищного строительства в РК на 2011-2014 годы» дополнить знаком «Х»;
      в задаче 1.1.3 «Обеспечение строительства жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков»:
      графу «2012» строки «Объемы ввода в эксплуатацию жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков» дополнить цифрами «376,3»;
      в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      в графе «2012» строки «Завершение строительства жилых комплексов с участием дольщиков» дополнить знаком «Х»;
      в задаче 1.1.4 «Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки»:
      в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры» цифры «744», «1525,8», «1525,8» заменить цифрами «2016,4», «1500», «1500» соответственно;
      Стратегическое направление 2 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
      «Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
      Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 007, 010, 012, 013, 090, 016, 019, 029, 032, 033, 038

Целевые
индикаторы (с
указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Не менее 50 %
потребителей к
2015 году в
каждом регионе
страны
удовлетворены
качеством
коммунальных
услуг

Ежегодная
информация
от МИО, к
2015 году
через опрос

%

-

33

35

40

45

50

55

2. Доля объектов
кондоминиума,
обеспеченных
нормативной
эксплуатацией
жилищного фонда

Данные МИО

%



68

70

72

75

78

3. Индекс
физического
объема по
водоснабжению,
канализационной
системе,
контролю над
сбором и
распределением
отходов

статданные

% к
предыду-
щему
году

-

-

104,0

102,7

103,5

104,1

105,3

Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение
количества
аварий и
остановок на 1
км коммунальных
сетей:










водоснабжения

Данные МИО

кол-во



0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

водоотведения

Данные МИО

кол-во



0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

2. Уровень
нормативно-
очищенной воды

Данные МИО

%



64

66

71

76

81

3. Доступ к
централизован-
ному водо-
снабжению










в городах

Статданные

%

82

82

82

84

85

86

87

в сельских
населенных
пунктах

Статданные

%

42

42

42,5

45

48

51

54

4. Доступ к
централизован-
ному водо-
отведению в
городах
республики

Статданные

%

73

73

73

75

78

81

85

5. Доступ к
услугам
водоотведения в
сельских
населенных
пунктах

Статданные

%

8,8

8,8

8,8

9

10

11

12

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Строительство
и реконструкция
объектов
водоснабжения и
водоотведения

X

X

X

X

Х

2. Разработка
обоснований
инвестиций

X

X

X



3. Проведение
реконструкции и
строительства
очистных
сооружений

X

X

X

X

Х

4. Проведение
оценки
техсостояния
инженерных сетей
и сооружений

X

X

X



Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля
объектов
кондоминиума,
требующих
капитального
ремонта

Данные МИО

%



32

30

28

25

22

2. Доля
объектов
кондоминиума,
находящихся в
аварийном
состоянии

Данные МИО

%




2,5

2,3

2,1

2

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечение
правовой основы
деятельности
жилищных
инспекций

X

X

X

X

X

2. Разработка
новых механизмов
кредитования
капитального
ремонта объектов
кондоминиума

X

X

X

X

X

3. Обеспечение
накоплений
собственниками
помещений
(квартир) в
качестве
софинансирования
проведения
ремонта объектов
кондоминиума
не менее 15 %
от стоимости
ремонта

X

X

X

X

X

Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля сетей,
нуждающихся в
ремонте:

Статданные









теплоснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

11,7

63

63

61

58

55

52

электроснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

199,5

73

73

71

70

68

66

газоснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

27,3

54

54

53

52

51

50

2. Протяженность
модернизирован-
ных сетей

Информация
МИО

Тыс.км

0,7

0,8

2,3

4,8

8,2

9,1

9,7

3. Снижение
задолженности за
коммунальные
услуги

Информация
МИО

млрд.
тенге

8,2

8,7

5,2

5,1

5,0

4,9

4,5

4. Благо-
устройство
населенных
пунктов

Отчет по
БП 013 и
БП 033

Коли-
чество населен-
ных пунктов

1

1

2

1

1

1

1

5. Охват
населения по
разъяснению и
пропаганде
раздельного
сбора мусора

данные МИО

%



10

20

25

27

30

6. Доля
мусоро-
перерабатывающих
предприятий

данные МИО

%



3

5

7

8

9

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Внедрение
современных
методов
менеджмента на
предприятиях

-

Х

Х

Х

Х

2. Проведение
реконструкции и
модернизации
сетей путем
выделения целевых
трансфертов на
развитие
коммунального
хозяйства и на
благоустройство

Х

Х

Х

Х

Х

3. Проведение
оценки
технического
состояния
инженерных сетей
(систем
теплоснабжения)

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.4. Повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
объектов жилого
фонда и
социальной
сферы, охваченных
мероприятиями по
энергосбережению:

Отчет по
реализации
БП 007

кол-во


150

415

270

270

270

-

проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
социальных
объектов


кол-во
пас-
портов


9

145

-

-

-

-

проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
многоквартирных
жилых домов


кол-во
пас-
портов


141

270

270

270

270

-

2. Доля
населения,
охваченного
мероприятиями по
пропаганде
политики
энергосбережения

Опросные
данные

%



10

20

30

40

50

3. Формирование
регулярно
обновляемой базы
данных состояния
жилищного фонда и
инфраструктуры
коммунальных
услуг на основе
проведенной
инвентаризации

АО
«КЦМРЖКХ»

кол-во



1

-

-

-

-

4. Увеличение
доли частных
инвестиций в
общем объеме
инвестиций,
направленных на
ЖКХ

АО
«КЦМРЖКХ»

%



0

0,5

1,5

2,0

3,5

5. «Разработка
ПСД и рабочих
проектов по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-комму-
нального
хозяйства в
городах Актобе,
Астана и Алматы»

РГП
«КазНИИССА»

кол-во



3





Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Проведение
информационно-
разъяснительной
работы по
пропаганде
политики
энергосбережения

X

X

X

X

X

2. Проведение
инвентаризации
состояния систем
и объектов ЖКХ на
регулярной основе

Х

X

X

X

X

3. Создание,
внедрение и
обеспечение
сопровождения
информационно-
аналитической
системы
мониторинга и
контроля ЖКХ

X

X

X

X

X

4. Сбор данных по
основным
показателям
состояния систем
и объектов ЖКХ на
регулярной основе

X

X

X

X

X

5. Проведение
мониторинга
уровня качества
предоставляемых
населению
коммунальных
услуг

X

X

X

X

X

»;

      в Стратегическом направлении 3 «Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»:
      в цели 3.1 «Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышение качества проектной документации»:
      строку «1. Совершенствование нормативно-технической базы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства», перечень нормативно-технических документов, Ед., 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» исключить;
      строку «2. Индекс физического объема строительных работ», статданные, % к предыдущему году, 95,1, 95, 102,5, 101, 102, 102,1, 103 изложить в следующей редакции:
«

1. Индекс
физического
объема
строительных
работ

статданные

% к
предыдущему
году

95,1

95

102,5

103,1

101,8

101

100,7

»;

      в задаче 3.1.1 «Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли»:
      строку «1. Обновление и совершенствование нормативно-технической базы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства», перечень нормативно-технических документов, Ед., 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» изложить в следующей редакции:
«

1. Совершенствование
нормативно-технической
базы в сфере
архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и
жилищно-коммунального
хозяйства

Перечень
нормативно-
технических
документов

Ед.

49

125

254

148

105

84

14

»;

      в задаче 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий»:
      строку «1. Проведение прикладных научных исследований, направленных на снижение сейсмического риска, обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и разработку энерго- и ресурсосберегающих технологий (количество тем, завершающихся в текущем году/количество тем, переходящих на следующий год), Государственный реестр научных и научно-технических программ и проектов, формируемый АО «Национальный центр научно-технической информации», Ед., 2/1, 1/1, 1/0, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0» изложить в следующей редакции:
«

1. Количество
проведенных
прикладных научных
исследований,
направленных на
снижение
сейсмического риска,
обеспечение
устойчивости и
долговечности зданий
(сооружений) и
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры, а
также разработку
энерго и
ресурсосберегающих
технологий
(количество тем,
завершающихся в
текущем году/
количество тем,
переходящих на
следующий год)

Государственный
реестр научных и
научно-технических
программ и
проектов,
формируемый АО
«Национальный
центр
научно-технической
информации»

Ед.

2/1

1/1

1/0

3/7

4/6

8/1

1/0

»;

      в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      графы «2012», «2013», «2014», «2015» строк «Развитие научных исследований, направленных на разработку новых технологий в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и «Прохождение результатов завершенных научно-исследовательских работ через государственную научно-техническую экспертизу» дополнить знаком «Х»;
      в цели 3.4 «Реформирование системы контроля качества строительства»:
      в задаче 3.4.1 «Реформирование системы оценки соответствия в строительстве»:
      в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      строки «Внедрение аттестации экспертов оказывающих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектуры, градостроительства и строительства» и «Внедрение принципа категорирования в систему лицензирования» изложить в следующей редакции:
«

1. Аттестация экспертов, оказывающих
экспертные работы и инжиниринговые
услуги в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства

-

Х

Х

Х

Х

2. Выдача лицензий в сфере
архитектуры, градостроительства и
строительства с учетом приципа
категорирования

-

X

X

X

X

»;

      дополнить целью 3.5 следующего содержания:
      «Цель 3.5 Обеспечение прозрачности деятельности Агентства Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 020

Целевые
индикаторы
указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

План
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прозрачность
решений,
принимаемых
государственными
органами (ГИК
ВЭФ)

Отчет ГИК
ВЭФ

Место в рейтинге



53

49

49

48

48

Задача 3.5.1 Создание условий для доступа населения к информации в сфере
архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и ЖКХ

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Увеличение
числа посещений
пользователей
статистической
информации на
интернет-ресурсе
Агентства с
момента создания
сайта

Интернет-
ресурс

%




5

5

5

5

Мероприятия для
достижения
показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Регулярное
размещение
информации в сфере
архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и ЖКХ
на сайте Агентства


Х

Х

Х

Х

Проведение
мероприятий по
обеспечению
политики
информационной
безопасности


Х

Х

Х

Х

»;

      Раздел 4 «Развитие функциональных возможностей» дополнить строкой следующего содержания:
«

Стратегическое направление
3. Развитие архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности
Цель 3.5 Обеспечение
прозрачности деятельности
Агентства
Задача 3.5.1 Создание
условий для доступа
населения к информации в
сфере архитектурной,
градостроительной,
строительной деятельности
и ЖКХ

Улучшение интернет-ресурса
Агентства.
 
 
 
 
Закупка систем обнаружения атак,
сервера контроллера домена и
прокси-сервера.

2012 – 2015 гг.

»;

      в разделе 5 «Межведомственное взаимодействие»:
      Стратегическое направление 2. «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

«

Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального
хозяйства

Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение
состояния коммунальной инфраструктуры

Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих

Показатели задач, для
достижения которых
требуется межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления
межведомственных
взаимодействий

1

2

3

Снижение количества аварий
и остановок на 1 км
коммунальных сетей:

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Уровень
нормативно-очищенной воды

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доступ к централизованному
водоснабжению

АС

обеспечение статистическими
данными

Доступ к централизованному
водоотведению в городах
республики

АС

обеспечение статистическими
данными

Доступ к услугам
водоотведения в сельских
населенных пунктах

АС

обеспечение статистическими
данными

Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений

Доля объектов
кондоминиума, требующих
капитального ремонта

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доля объектов
кондоминиума, находящихся
в аварийном состоянии

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры

Доля сетей, нуждающихся в
ремонте:

АС

обеспечение статистическими
данными

Протяженность
модернизированных сетей

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Снижение задолженности за
коммунальные услуги

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Охват населения по
разъяснению и пропаганде
раздельного сбора мусора

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доля
мусороперерабатывающих
предприятий

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

»;

      в Стратегическом направлении 3 «Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»:
      в цели 3.1 «Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышение качества проектной документации»:
      в задаче 3.1.1 «Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли»:
      в строке «Обновление нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства» слово «Обновление» заменить словом «Совершенствование»;
      задачу 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий» изложить в следующей редакции:

«

Задача 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и
инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных
решений и технологий

«Количество проведенных прикладных
научных исследований, направленных на
снижение сейсмического риска,
обеспечение устойчивости и
долговечности зданий (сооружений) и
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры, а также разработку
энерго- и ресурсосберегающих
технологий (количество тем,
завершающихся в текущем
году/количество тем, переходящих на
следующий год)

МОН

Внесение предложений в МОН по
кандидатурам для включения в состав
национальных научных советов и
формированию перечня субъектов
базового финансирования в
соответствии с подпунктами 5 и 6
статьи 5 Закона Республики Казахстан
«О науке»

»;

      Раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в следующей редакции:
«

Раздел 7. Бюджетные программы 7.1 Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 Услуги по координации деятельности в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Описание

Формирование государственной политики развития строительства,
жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для
развития и реформирования строительной отрасли и
жилищно-коммунальной сферы

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата
бюджетной
программы









Содержание
центрального
аппарата
обеспечивающих
реализацию
государственной
политики развития
строительства,
жилищно-
коммунальной сферы

чел.

85

85

157

157

157

157


Содержание
территориальных
департаментов
обеспечивающих
реализацию
государственной
политики развития
строительства,
жилищно-
коммунальной сферы

чел.

-

-

316

316

316

316


Оформление и
выдача разрешений
на производство
строительно-
монтажных работ

ед.

-

-

444

500

500

500


Аналитическая
работа и
разработка
предложений по
объединению
действующих
отраслевых
программ развития
данных отраслей,
вместе с
программой
развития жилищного
строительства в
единую
государственную
стратегию
Республики
Казахстан на
среднесрочный
период

ед.

-

-

1





Разработка
нормативно-
правовых актов

ед.

-

-

16

4

3

3


показатели
конечного
результата
бюджетной
программы









Количество
разработанных
нормативно-
правовых актов

ед.

-

-

16

4

3

3


Выдача разрешений
на производство
строительно-
монтажных работ

%

-

-

100

100

100

100


Проведение
аналитического
исследования и
разработка
предложений по
комплексному
развитию жилищно-
коммунального
хозяйства,
производства
строительных
материалов и
качественного
водоснабжения в
Республике
Казахстан

%

-

-

100





показатели
эффективности
бюджетной
программы









Эффективное
выполнение
возложенных
функций

%

100

100

100

100

100

100


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

120
441

196
373

612
819

1455
619

1 455
717

1455
827


Бюджетные программы

003 «Совершенствование нормативно-технических документов в
сфере архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности»

описание

Разработка нормативно-технических документов, отвечающих
современным условиям развития науки, техники и технологий для
регулирования архитектурной, градостроительной, строительной
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства
1. Реформирование системы технического регулирования
строительной отрасли
2. Разработка нормативов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество разработанных
сметно-нормативных
документов в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности

ед.

12

89

106

85

58

53


Разработка типовых
проектов

ед.

28

20

19

164

45

145


Обновление
нормативно-
технической базы в
сфере архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и
жилищно-коммунального
хозяйства

ед.

17

33

145

59

47

31


Количество
разработанных
межгосударственных
нормативно-
технических
документов по линии
МНТКС (долевое
участие), не менее

ед.

-

3

3

-

-



показатели конечного
результата









Степень реализации
проекта по созданию
Государственного
градостроительного
кадастра на
республиканском
уровне

%
выпол-
ненной
работы



35

65




Уровень разработки
Генеральной схемы
организации
территории
Республики Казахстан

%

-

3,7

40,8

74,8

100



Степень
реформирования
системы технического
регулирования
строительной отрасли
Республики Казахстан
(схематическая
разработка и начало
внедрения отдельных
элементов системы
технического
регулирования
строительной отрасли)

%

5

10

31

54

77



показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов.

тыс.
тенге

931 000

1 517
746

4 052
650

6 010
007

3 651
771

2 893
984


Бюджетные программы

006 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на
разработку Генерального плана пригородной зоны города Алматы»

описание

Выделение средств из республиканского бюджета акимату города
Алматы на разработку Комплексной схемы градостроительного
планирования территории пригородной зоны города Алматы
(Генеральный план пригородной зоны г. Алматы)

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектруемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка Комплексной
схемы градо-
строительного
планирования территории
пригородной зоны города
Алматы (Генеральный
план пригородной зоны
города Алматы)

ед.

1







показатели конечного
результата









Степень готовности
Комплексной схемы
градостроительного
планирования территории
пригородной зоны города
Алматы (Генеральный
план пригородной зоны
города Алматы)

%

100







показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

950
000







Бюджетные
программы

007 «Проведение мероприятий по энергосбережению объектов социальной
сферы и жилищно-коммунального хозяйства»

описание

Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения,
надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов
для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель
прямого
результата









Тиражирование и
распространение
печатной
информационной
продукции об
энергосбережении
(брошюры,
буклеты,
методические
пособия, полезные
советы для
населения,
флайера
(односторонние и
двухсторонние),
плакаты
(односторонние),
наклейки А5,
цветные
(односторонние),
сопутствующая
полиграфия
(программы
семинаров,
раздаточные
обучающие
материалы).

Экз




250
000




Подготовка
материалов и
публикаций на
государственном и
русском языках в
региональных
газетах

Экз




50 000

50
000

50 000


Издание и
распространение
информационного
вкладыша «Реформы
ЖКХ»

Ед




25

25

25


Разработка и
изготовление
аудиороликов
продолжительность
до 60 секунд на
государственном и
русском языках.

Шт




3

3

3


Разработка и
изготовление
видеороликов
продолжительность
до 60 секунд на
государственном и
русском языках.

Шт




3

3

3


Проведение во
всех областных
центрах и
гг. Астана и
Алматы
разъяснительных
семинаров для
собственников
квартир (жилья)
по вопросам
создания
оптимальной
модели жилищных
отношений с
охватом не менее
50 чел. в группе

Ед




48

48

48


Проведение
тематических
региональных
конференций
(север, юг,
запад, восток) с
охватом не менее
200 участников в
группе

Ед




4

4

4


Проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
многоквартирных
жилых домов (МЖД)

к-во
МЖД

-

144

270

270

270

270


показатель
конечного
результата









Выдача
энергетических
паспортов на МЖД

к-во
пас-
портов

144

270

270

270

270

270


Доля населения,
охваченного
мероприятиями по
пропаганде
энергосбережения

%



10

20

30

40


показатели
качества









показатели
эффективности









Стоимость
энергетического
обследования за 1
м2

тенге



234

234

234

234


объем бюджетных
расходов,

тыс.
тенге

-

210
000

560
000

360
000

360
000

360
000


Бюджетные
программы

018 Целевые текущие трансферты областному бюджету
Восточно-Казахстанской области на благоустройство и ремонт
инфраструктуры города Усть-Каменогорск в связи с проведением VII
Форума Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и
Российской Федерации

описание

на проведение VII Форума Межрегионального сотрудничества Республики
Казахстан и Российской Федерации

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ремонт улиц

км


5,2






Ремонт сетей
наружного
освещения улиц

ед.


9






Электроснабжение
и водоснабжение

км


3,9






показатели
конечного
результата









Степень
выполненных
благоу-
строительных
работ

%


100






показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 500
000






Бюджетные
программы

019 Проведение оценки технического состояния инженерных сетей

описание

оценка технического состояния инженерных сетей

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

Проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата:









Количество
обследованных
тепловых сетей

км


-

1143,16

1073

1014,
54

961,
36


Количество
обследований систем
водоснабжения и
водоотведения
областных центров,
города
республиканского
значения, столицы

объек-
ты


54

54

0

0



показатели
конечного
результата









Уровень
обследованных
тепловых сетей к
общей
протяженности
по республике

%


0

10

9,1

8,6

8,2


Уровень
обследований
систем
водоснабжения
и водоотведения
областных центров,
города
республиканского
значения, столицы
в том числе:
визуальное
обследование
объектов
водоснабжения,
водоотведения;

%


50

100





инструментальное
обследование
зданий
и сооружений от
числа требующих
инструментальное
обследование;

%



30





инструментальное
обследование
самотечных
канализационных
коллекторов
диаметром свыше
500 мм требующих
замены;

%



2





инструментальное
обследование
магистральных
водоводов
диаметром свыше
300 мм;

%



2





составление
расчетной схемы
сетей
водоснабжения
и водоотведения.

%



100





показатели
качества














Опре-
деле-
ние
факти
-чес-
кого
сос-
тоя-
ния
объе-
ктов
ЖКХ




Средняя стоимость
работ по
обследованию
систем в одном
городе

тыс.
тенге



18 800





показатели
эффективности









Средние затраты на
обследования 1 км
тепловых сетей

тыс.
тенге



1 107

233

246

260


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 000
000

1 265
175

250
000

250 000

250
000


Бюджетная программа

020 Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Описание

Формирование государственной политики развития строительства,
жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для
развития и реформирования строительной отрасли и жилищно-
коммунальной сферы, укрепление материально-технической базы

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество
приобретаемых товаров

ед.

206

-

468

126

126

126


Количество
приобретаемых
основных средств

ед.

0

0

164

232

232

232


Приобретение
нематериальных
активов

ед.

0

0

324

142

142

142


показатели конечного
результата бюджетной
программы









Улучшение состояния
материально-
технической базы

%

100

-

65

100

100

100


показатели качества
бюджетной программы









показатели
эффективности
бюджетной программы









В среднем расходы на
материально-
техническое оснащение

тыс.
тенге



54

55

55

55


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

11
366

-

51
253

27
512

27
512

27
512


Бюджетные
программы

021 «Прикладные научные исследования в области строительства»

описание

Проводятся научные исследования, направленные на снижение
сейсмического риска, обеспечение устойчивости и долговечности зданий
(сооружений) с разработкой эффективных конструктивных решений и
технологий по следующим темам:
- исследовать работу железобетонных конструкций, усиленных
фиброармированными пластиками, и разработать рекомендации по
усилению и восстановлению зданий и сооружений для обычных и
сейсмических районов;
- разработка композитов из местного сырья для производства
санитарно-технической керамики, керамогранита и облицовочных плиток;
- разработка изделий индустриального малоэтажного домостроения из
жестких бетонных смесей на местных заполнителях методом непрерывного
безопалубочного виброформования;
- разработка крупноформатных многопустотных энергоэффективных
керамических блоков на местном сырье для однорядного заполнения стен
малоэтажных жилых зданий.

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Общее
количество
проводимых
прикладных научных
исследований в
области
строительства

ед.

2

1

1

4

4

2


Количество
проведенных научных
исследований, по
которым получено
положительное
заключение
государственной
научно-технической
экспертизы

ед.

2

1

1

3

4

2


показатели
конечного
результата









Количество
утвержденных
методических
указаний,
инструкций,
рекомендаций,
разрабатываемых на
научно-технической
основе, применяемых
в области
строительства

ед.

2

1

1

3

4

2


показатели
качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
одного указания,
инструкции,
рекомендации

тыс.
тенге




12,500

12,500

16,667


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

35 545

38 000

24 000

50 000

50 000

50 000


Бюджетные программы

022 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на
разработку комплексной схемы градостроительного планирования
территории пригородной зоны города Астаны»

описание

Разработка схемы

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка
Комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

ед.


1






показатели
конечного
результата









Степень разработки
Комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

%



26

74




показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



200
000

486
371




Бюджетные программы

023 «Целевые текущие трансферты бюджету городов Астаны и Алматы
на приобретение коммунальной техники»

описание

Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики
Казахстан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Приобретение
коммунальной
техники

ед.


155






показатели
конечного
результата









Уровень
обеспеченности
коммунальной
техникой

%


100






показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 600
280






Бюджетные программы

025 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской
области на поддержание инфраструктуры города Приозерска»

описание

Выделение инвестиций областному бюджету Карагандинской области
на поддержание инфраструктуры города Приозерск

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Закуп топлива для
котельной

тонн

14000

14000






Проведение
ремонтных работ на
теплосетях

км

3,03

2,73






Подготовка объектов
теплоснабжения к
отопительному
сезону

ед.

1

1






Проведение
комплекса работ и
технических
мероприятий по
устранению
физического и
морального износа
оборудования
котельной № 1
города Приозерска

ед.

-

-

1

-

-



Подключение к
центральному
теплоснабжению
девятнадцати
многоэтажных жилых
домов, находящиеся
в коммунальной
собственности
города Приозерска

ед.

-

-

19

-

-



Снос конструкций
жилищно-гражданских
зданий города
Приозерск
Карагандинской
области, не
подлежащих
восстановлению, с
рекультивацией и
уборкой
строительного
мусора

коли-
чество
объек-
тов




51




показатель
конечного
результата









Уровень обеспечения
теплом населения
города Приозерск

%

100

100

100





показатели
качества





41




показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

542
944

537
958

550
906

257
000




Бюджетные программы

027 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астана
и Алматы на проведение ремонта общего имущества объектов
кондоминиума»

описание

Бюджетные кредиты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы
на проведение ремонта объектов кондоминиума путем капитализации
специализированных региональных организаций с участием государства

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Проведение
капитального
ремонта объектов
кондоминиума

Коли-
чество
домов



472

690

1380

1380


показатель
конечного
результата









Доля объектов
кондоминиума,
требующих
капитального
ремонта

%



32

30

25

22


Площадь домов
требующих ремонта

тыс. м2



50 087

47
316

39
430

34
698


показатели
качества









Соответствие
проведенных работ
требованиям
нормативно-
технической
документации

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средняя стоимость
отдельных видов
ремонта/м2

тенге




3 650

3 650

3
650


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




8 000
000

16
000
000

16
000
000


Бюджетные программы

028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи»

описание

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи в рамках проведения
работ по термомодернизации и ремонту объектов кондоминиума»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Количество
получателей
жилищной помощи

Кол-во
семей




25
980

25
056

21
042


показатель
конечного
результата









Охват
малообеспеченных
семей (граждан) с
выплатой жилищной
помощи для
проведения работ по
ремонту общего
имущества объектов
кондоминиума

%




100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









Средние затраты
жилищной помощи на
одну мало-
обеспеченную
семью (гражданину)
на ремонт общего
имущества объектов
кондоминиума по
регионам

тыс.
тенге




6 900

6 900

6 900


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




563
000

543
000

456
000


Бюджетные программы

029 «Разработка обоснований инвестиций систем водоснабжения и
водоотведения»

описание

Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения в крупных и средних городах

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013



2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Промежуточный отчет
с анализами новых
технологий по
водозаборам,
водоподготовке и
очистке сточных вод
с учетом исходных
данных

Ед.

-

-

56





Итоговый отчет:
Гидравлические
расчеты сетей,
выбор основных
технологических
решений, расчеты
сооружений,
основные технико-
технологические
решения

Ед.




43

13



Завершение
разработки
обоснований
инвестиций с
положительным
заключением
государственной
экспертизы

Ед.




13

43



показатели
конечного
результата









выполнение работ от
общего объема работ
по разработке
обоснования
инвестиций систем
водоснабжения и
водоотведения

%

-

-

4,5

40

55,5



показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
работ в одном
городе (стоимость
работ по каждому
городу определяется
сметным расчетом)

тыс.
тенге

-

-

5357

39
286

28
446



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

300
000

2 200
000

1
593
000



      * - стоимость работ по каждому городу определяется в соответствии со сметой

Бюджетная
программа

030 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального
хозяйства»

Описание

Проводятся научные исследования, направленные на устранение
технологической отсталости ЖКХ и снижение эксплуатационных
расходов субъектов ЖКХ, с разработкой эффективных конструктивных
решений и технологий по следующим темам:
1. «Модифицирование и адаптация технологий очистки сточных
коммунальных и смешанных вод для построения децентрализованных
систем водоотведения и систем с повторно-последовательным и
оборотным использованием воды в технологических, хозяйственных и
питьевых целях»;
2. «Разработка новых технологий и технических решений по
обслуживанию и ремонту эксплуатируемых жилых и общественных
зданий, повышение их теплозащиты в соответствии с международными
требованиями с использованием современных материалов,
оборудования и приборно-измерительных устройств»;
3. «Развитие технологии производства, транспортировки и
потребления тепла и воды для жилищного фонда на базе применения
котлов с высоким КПД и низким количеством вредных выбросов»;
4. «Разработка научных основ совершенствования технологии
переработки твердых бытовых отходов»;
5. «Развитие инновационных технологий прокладки инженерных сетей
и создание новых методов их защиты от опасных природных и
техногенных воздействий»;
6. «Разработка теплоэффективных ограждающих конструкций на основе
современных утеплителей, пористой керамики, изделий из гипса и
ячеистых бетонов, а также облицовочных изделий на основе бетонов,
керамики и природного камня»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Общее количество
проводимых
прикладных научных
исследований в
области
жилищно-
коммунального
хозяйства

ед.

-

-


6

6

6


Количество
проведенных научных
исследований, по
которым получено
положительное
заключение
государственной
научно-технической
экспертизы

ед.

-

-


-

-

6


показатели
конечного
результата









Количество
утвержденных
методических
указаний,
инструкций,
рекомендаций,
разрабатываемых на
научно-технической
основе, применяемых
в сфере ЖКХ

ед.

-

-


-

-

6


показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
одного указания,
инструкции,
рекомендации

тыс.
тенге




26086,3

26415

27167,5


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-


156 518

158 490

163 005


Бюджетные программы

033 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-
Казахстанской области на благоустройство и ремонт инфраструктуры
города Семей в связи с проведением мероприятий, приуроченных к
20-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона»

Описание

Выделение инвестиций областному бюджету Восточно-Казахстанской
области, ремонтные работы инфраструктуры города Семей

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Благоустройство
Центральной площади
города Семей









замена бетонных плит

п.м.



668





устройство тротуаров

м2



12
821,7





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



4





ремонт фонтана

ед.



1





ремонт бронзовых
скульптур с
национальным
колоритом

ед.



12





Ремонт монумента
«Сильнее смерти» и
благоустройство
территории разборка
и повторная
облицовка стелы
мраморными плитками


 
 
 
 

м2




 
 
 
 

1 755





разборка и облицовка
ступеней из
гранитных плит

п.м.



653,
61





установка
скульптурных
композиций

ед.



2





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



6





установка выездной
арки

ед.



1





установка
трансформаторной
будки

ед.



1





Устройство «Стеллы
Мира» на острове
Полковничий города
Семей









установка монумента
стелы Мира

ед.





1





облицовка ступеней
из гранитных плит



м2







242





устройство тротуаров

м2



7145,5





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



6





Устройство стелы
«Абай жолы» в городе
Семей
установка
бетонного основания



 
 
 
м2







 
 
 
20,3





демонтаж и монтаж
бортовых камней

п.м.



240





устройство
поребриков

п.м.



120





установка комплекта
ночного освещения

ед.



1





Ремонт дорог и улиц
города и обеспечение
безопасности
дорожного движения
изготовление и
монтаж выездной арки


 
 
 
 
 
 

ед.




 
 
 
 
 
 

1





устройство тротуаров
(ул. Абая, Селевина,
Титова)

м2



20,9





средний ремонт моста
через р.
Семипалатинка

м2



4950





средний ремонт дорог
по маршруту
следования

м2



20
572,6





средний ремонт
путепроводов

ед.



4





изготовление и
установка автобусных
павильонов

ед.



50





средний ремонт
асфальтного покрытия
остановочной
площадки монумента

м2



1 610





средний ремонт
дорожного покрытия
ведущий на монумент

км



1,6





замена бортовых
камней на площади
перед Аэропортом

п.м.



1 092





средний ремонт улицы
Волгоградская

км



1,2





устройство
тротуарных плиток на
откосах вдоль новых
дорог

м2



2 968





установка новых
дорожных знаков

ед.



125





средний ремонт
колесоотбойников

км



5,87





устройство
светофорных объектов

ед.



13





Благоустройство
территорий улиц по
маршруту следования









устройство газонов
по улицам города

м2



32
787





установка малых
архитектурных форм

ед.



70





вырубка аварийных
деревьев диаметром
от 0,3 до 1,3 м

ед.



174





восстановление
уличного освещения в
районе Аэропорта и
улицы Селевина



км




3,5





восстановление
тротуарного
освещения по улицам
Селевина,
Волгоградская,
Бозтаева, правый и
левый берег
подмостовой
территории

км



3,3





показатель конечного
результата









Уровень создания
благоприятных
условий гражданам
города Семей, а
также обеспеченность
инфраструктурой

%



100





показатели качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной сметной
документации

%



100





показатели
эффективности









Стоимость работ
(устройство:
тротуаров, газонов,
освещения, установка
архитектурных форм,
трансформаторной
будки, светофорных
объектов, средний
ремонт дорог и др)

тыс.
тенге



273
829





объем бюджетных
расходов, в т.ч.

тыс.
тенге



1 642 977





Благоустройство
Центральной площади
города Семей

тыс.
тенге



244 512





Ремонт монумента
«Сильнее смерти» и
благоустройство
территории

тыс.
тенге



207
123





Устройство «Стеллы
Мира» на острове
Полковничий города
Семей

тыс.
тенге



144
851





Устройство стелы
«Абай жолы» в городе
Семей

тыс.
тенге



51
851





Ремонт дорог и улиц
города и обеспечение
безопасности
дорожного движения

тыс.
тенге



685
518,0





Благоустройство
территорий улиц по
маршруту следования

тыс.
тенге



309
122





Бюджетные программы

034 «Выплата премий по вкладам в жилищные строительные
сбережения»

описание

Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных
строительных сбережений в Республике Казахстан в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года
«О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013



2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Среднее количества
вкладчиков,
получающих премию
государства

человек




205
157

266499

337
216


Показатели
конечного
результата









Обеспечение полноты
выплат премий по
вкладам в жилищные
строительные
сбережения

%



100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









Обеспечение полноты
выплат премий по
вкладам в жилищные
строительные
сбережения

%



100

100

100

100


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



2 886
971

5010
926

6669
106

8126
435


Бюджетные программы

037 «Проведение обследований водохозяйственных систем»

описание

Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных
пунктах

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Заключение по
фактическому
состоянию объектов
водохозяйственных
систем в сельских
населенных пунктах

объек-
ты

-



354

377

379


показатели
конечного
результата









Заключения по
объемам
финансирования для
эффективного и
целесообразного
выделения бюджетных
средств на
строительство или
реконструкцию
водохозяйственных
систем

ед.

-



354

377

379


выполнение работ от
общего объема работ
по обследованию
водохозяйственных
систем

%




32

34

34


показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
работ в одном
сельском населенном
пункте*

тыс.
тенге




1 412

1 326

1 319


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




500
000

500
000

500
000


      *стоимость работ по каждому сельскому населенному пункту определяется сметным расчетом

Бюджетная программа

039 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по
подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных
систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками
питьевого водоснабжения"

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по
подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем
водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого
водоснабжения

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

План
текущего
года

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8


показатели прямого
результата









Системы
водоснабжения,
получающие
субсидии:

кол-во








групповые
водопроводы


34

34


46




канал К. Сатпаева


1

1


1




локальные
водопроводы


13

101


228




Охват населения,
получающего воду по
субсидированному
тарифу

чел.

1 674 668

1 981
829


2 047
836




Количество сельских
населенных пунктов,
обеспечивающихся
питьевой водой по
удешевленному тарифу

ед.

398

511


741




Объем подаваемой
питьевой воды

тыс.
м3

44 761,6

56 738,3


64
847,43




показатели конечного
результата









Снижение стоимости
услуг по подаче
питьевой воды для
населения областей
Республики Казахстан

%

10-94

6-95


7-95




показатели качества









показатели
эффективности









Размер субсидии за
1 м3 питьевой воды

тенге

9,6-554,2

14,2-
789,6


3,12-
855,04




объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2 176
334,0

3 019
649,0


4 302
252,0




Бюджетные программы

090 «Исследование в области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства»

описание

Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Утверждение
программы внедрения
научно-технических,
инновационных,
ресурсосберегающих
технологий в
области жилищно-
коммунального
хозяйства

ед.

-

1






показатель
конечного
результата









Степень охвата
технологий в
области ЖКХ

%

-

100






показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

20 000






Бюджетные программы

008 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и
Алматы на строительство и (или) приобретение жилья»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета на возвратной
основе акиматам областей, городов Астаны и Алматы на
проектирование, строительство и (или) приобретение кредитного
жилья

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
(или) приобретение
кредитного жилья в
рамках Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

тыс.
кв.м

405,1

269,2

45,7

313,0

312,5

105,1


Строительство и
(или) приобретение
кредитного жилья в
рамках реализации
Программы «Нұрлы
көш»

тыс.
кв. м

-

143,8

91,2

0

-



показатели
конечного
результата









Обеспечение
населения доступным
жильем

к-во
квар-
тир

4737

4840

570

3900

3900

1300


Доля обеспеченности
граждан доступным
жильем

%


15,8

25

45

85

100


Обеспечение жильем
оралманов –
участников
программы «Нұрлы
көш»

к-во
квар-
тир
или
домов


1418

800

0




Доля обеспеченности
граждан доступным
жильем

%



100

100

100

100


показатели качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость 1-го
кв.м.жилья по ЖССБ

тыс.
тенге

-

-

90-
142,5

90-
142,5

90-
142,5

90-
142,5


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

16
100
000

32 168
499

45 480
006

42
413
400

9 652
400



Бюджетные
программы

009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей,
городов Астаны и Алматы на проектирование, обустройство,
реконструкцию и (или) приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры территорий застройки индивидуальных и
многоквартирных жилых домов, включая благоустройство
внутридворовых территорий, подъезды и подходы к дому

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

км

2157,8

1550,5

1134,5

2000

1500

1500


Строительство и
реконструкция
инженерных
сооружений в
городах-спутниках
городов Астаны и
Алматы и в жилых
комплексах с
участием дольщиков

ед./
к-во
проектов

6

3

4

3

-



Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
Актюбинской
области

км

29

163,2

250

-

-



Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
городе Алматы для
решения проблем
дольщиков

км

48,3

22,3

46,59

16,4

-



Развитие
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках Программы
«Нұрлы көш»

км

-

220,8

288,6

0

-


-

Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры
южнее ул. Сарайшык
и юго-восточнее
поселка Коктал,
«Инженерные сети к
ИЖС восточнее
поселка Ильинка» и
«Сети и
коммуникации
планировочного
района Мынжылдык»
в городе Астане

к-во
реали-
зуемых
проектов
(лотов)

-

5

8





показатели
конечного
результата









Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
рамках программы
жилищного
строительства

%

-


25

50

75

100


Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
Актюбинской
области

%

-

-

100





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
городе Алматы для
решения проблем
дольщиков

%

-

-

80





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
рамках Программы
«Нұрлы көш»

%

-

-

100





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой
южнее ул. Сарайшык
и юго-восточнее
поселка Коктал,
восточнее поселка
Ильинка и района
Мынжылдык в городе
Астане

%

-

-

60





показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость одного
км сетей

млн.
тенге



20

20

20

20


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

50 439
900

55
045
602

52
098
783

49
004379

32 654
295

30
0000
00


Бюджетные
программы

010 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения и
водоотведения»

описание

Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие систем водоснабжения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
реконструкция
объектов
водоснабжения

коли-
чест-
во
объек
- тов

2

2

82

102

21

4


Сети водоснабжения
и водоотведения

коли-
чест-
во
объек
- тов




91

19

3


Очистные и
канализационно-
очистные
сооружения и
другие работы по
водообеспечению и
водоотведению

коли-
чест-
во
объек
- тов




11

2

1


Протяженность
сетей

км



1 147

1704

886

746


Снижение
количества аварий
и остановок на 1
км коммунальных
сетей:









водоснабжения

кол-
во



0,6

0,5

0,5

0,5


водоотведения

кол-
во



0,3

0,3

0,3

0,2


Ввод в
эксплуатацию
объектов
водоснабжения и
водоотведения

коли-
чест-
во
объек
- тов



54

84

19

2


показатели
конечного
результата









Охват населения
централизованным
водоснабженем в
городах

%

82

82

82

84

85

86


Доступ к
централизованному
водоотведению в
городах

%

73

73

73

75

78

81


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%



100

100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:
по строительству и
реконструкции
одного объекта
питьевого
водоснабжения

тыс.
тенге



411
504,3





сети водоснабжения
и водоотведения

Тыс.
тенге




374
579




очистные и
канализационно-
очистные
сооружения и
другие работы по
водообеспечению и
водоотведению

Тыс.
тенге




827
040




Стоимость
строительно-
монтажных работ на
1 км сетей
водоснабжения

тыс.
тенге



18000

200
00

20000

20000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

32 387
087

32
610
600

33
743
356

43
184
205

17 726
695

14
921
059


Бюджетные
программы

011 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей,
городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или)
приобретение арендного жилья

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

Развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
(или) приобретение
арендного
коммунального
жилья в рамках
Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

тыс.
кв.м.

200

181,1

138,6

136,0

134,8

135,3


Строительство двух
200-квартирных
жилых домов для
работников
бюджетных
организаций и
молодых семей
города Жанаозен

тыс.
кв.м.

-

19,2

-

17,7

-

-


Приобретение
квартир у
застройщиков на
объектах
строительства
города Астаны

тыс.
кв.м.



17,3

0




Строительство
жилья в рамках
Программы
занятости 2020

тыс.
кв.м.



50,0

103,0




показатели
конечного
результата









Обеспечение жильем
граждан состоящих
в очереди в
акиматах

к-во
квар-
тир

2530

2478

2500

3180

1685

1690


Доля
обеспеченности
арендным
(коммунальным)
жильем граждан,
состоящих в
очереди в акиматах
на получение жилья

%



1,5

1,7

1,8

2,2


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-


100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость 1-го кв.
м. жилья

тыс.
тенге

-

-

70-
88,9

70-
88,9

70-
88,9

70-88,9


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

30
294
161

19
807
808

24
654
768

10
0000
00

10
000
000

10
000000


Бюджетные
программы

012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства»

описание

Надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для
создания комфортных и безопасных условий проживания граждан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количество
реализуемых
инвестиционных
проектов по
коммунальному
хозяйству, в том
числе:

коли-
чество
объектов

9

7

65

63

29

6


теплоснабжения





32

16

3


электроснабжения





20

8



газоснабжения





11

5

3


Протяженность
сетей

км

-

-

-

6,1

6,3

7,2


Ввод в
эксплуатацию
объектов по
коммунальному
хозяйству

коли-
чество
объектов



27

44

23

5


показатели
конечного
результата









Доля сетей
нуждающихся в
ремонте:









теплоснабжения

км

11,7

61

63

61

58

55


электроснабжения

км

199,5

71

73

71

70

68


газоснабжения

км

27,3

53

54

53

52

51


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты
на единицу
оказанной услуги:
по строительству
и реконструкции
объектов
коммунального
хозяйства









теплоснабжения

млн.
тенге




200
167

459
200

581 088


электроснабжения

млн.
тенге




107
760

132
216



газоснабжения

млн.
тенге




200 191

211 545

233 643


Стоимость 1 км
сетей

Тыс.
тенге



11 000

11 000

11 000

11 000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

5 377
027

10 692
465

28 965
702

10
812
669

10 153
201

2 444
195


Бюджетные
программы

013 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и
населенных пунктов»

описание

Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013



2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количество
реализуемых
инвестиционных
проектов по
благоустройству в
населенных
пунктах для
обеспечения
благоприятной
среды для
жителей

коли-
чество
проек-
тов

4

5

3

1

1

1


показатели
конечного
результата

Ед.
изм.








Протяженность
участка русла
реки

м




5825




Площадь
озеленения

Га




15,
44




Средняя высота
дамбы

м




2,30




показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-


100

100

100

100


показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 532
062

8 330
884

7 527
132

3
880
684

5 100
641

1 895
919


Бюджетные
программы

015 «Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области
на формирование уставного капитала уполномоченной организации для
строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной
инфраструктуры»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета на развитие бюджету
Алматинской области на формирование уставного капитала
уполномоченной организации для строительства проектирования жилья
и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в незавершенных
объектах с участием дольщиков

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от способа
реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Формирование
уставного капитала
уполномоченной
организации

ед.

1







Объем ввода в
эксплуатацию
инженерных сетей в
незавершенных
объектах с
участием дольщиков

км


39,2

44,8

-

-



Строительство и
реконструкция
объектов
инженерной
инфраструктуры

ед.


2

-

-

-



Разработка ПСД на
завершение
строительства
жилых комплексов с
участием дольщиков

к-во
ПСД



3





Объем ввода в
эксплуатацию жилья
в незавершенных
объектах с
участием дольщиков

тыс.
кв.м.

-


-

219,3

-



показатели
конечного
результата









Уровень
формирования
уставного капитала
уполномоченной
организации

%

100







Доля
обеспеченности
жилых комплексов с
участием дольщиков
Алматинской
области инженерной
инфраструктурой

%


100






показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%



100

100




показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

6 583
100

4 983
616

17 154
555

0

0



Бюджетные
программы

016 «Формирование уставного капитала акционерного общества
«Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального
хозяйства»

описание

Формирование уставного капитала акционерного общества
Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального
хозяйства»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиции

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Создание
акционерного
общества
«Казахстанский
центр модернизации
и развития
жилищно-
коммунального
хозяйства»

ед.

1


-

-

-



показатели
конечного
результата









показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

300
000


0

0

-



Бюджетные
программы

024 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на
увеличение уставного капитала уполномоченной организации для
участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием
дольщиков»

описание

Выделение средств из республиканского бюджета на капитализацию
уполномоченной организации для участия в строительстве
незавершенных объектов жилья с участием дольщиков

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Объем ввода в
эксплуатацию жилья
в незавершенных
объектах с
участием
дольщиков

тыс.
кв.м.

0/290

290/0

94,8

157,0

-



показатели
конечного
результата









Доля
обеспеченности
дольщиков не более
одной квартирой
через
уполномоченную
организацию ТОО
«Жана Курылыс»

%

56

100

78

100




Решение проблем
дольщиков

к-во
квар-
тир

-

-

935

1617




показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100




показатели
эффективности









Стоимость 1-го кв.
м. жилья

тыс.
тенге

-

-

115

115




объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

18 200
000

7 000
000

8 400
000

0

-



Бюджетные программы
новая

031 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астана и Алматы на увеличение уставных капиталов
специализированных региональных организаций»

описание

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астана и Алматы на увеличение уставных капиталов
специализированных региональных организаций

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Проведение
капитального ремонта
объектов
кондоминиума

Коли-
чест-
во домов



106

214

428

535


показатели конечного
результата









Доля объектов
кондоминиума
требующих
капитального ремонта

%



32

30

25

22


Площадь домов
требующих ремонта

тыс.
м2



50
087

47
316

39 430

34 698


показатели качества









Соответствие
проведенных
ремонтных работ
требованиям
нормативно-
технической
документации

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средняя стоимость
капитального
ремонта/м2

Тенге




9 380

9 380

9 380


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




5 000
000

10 000
000

13 000
000


Бюджетные
программы новая

032 «Создание центров энергоэффективности жилищно-коммунального
хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе»

описание

Развитие и внедрение энергоэффективных технологий, пропаганда
политики энергосбережения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиции

В зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка рабочих
проектов по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана,
Алматы и Актобе

ед.



3





показатели
конечного
результата









Получение
положительного
заключения
государственной
вневедомственной
экспертизы по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана,
Алматы и Актобе

ед.



3





Строительство
центров энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана и
Алматы, Актобе

ед.




3




показатели
качества









показатели
эффективности









Затраты на единицу
оказанной услуги:
по разработке
проектно-сметной
документации в
рамках реализуемых
проектов:

тыс.
тенге








в городе Астана



17
335





в городе Алматы



21
151





в городе Актобе



15
514





по строительству
центра энерго-
эффективности:








в городе Астана



1
338
129





в городе Алматы



1
049
809





в городе Актобе



869
449





объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



54
000

3
257
387




Бюджетные
программы

035 «Увеличение уставного капитала АО «Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана»

описание

АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» создано в
соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №
364 от 16 апреля 2003 года в целях развития системы жилищных
строительных сбережений. Программой жилищного строительства
Республики Казахстан на 2011 - 2014 годы предусматривается
осуществление государством поддержки, заключающейся в фондировании
банков второго уровня для дальнейшего финансирования строительства
в целях сохранения объемов жилищного строительства

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Увеличение
уставного
капитала АО
«Жилищный
строительный
сберегательный
банк Казахстана»

тыс.
тенге



57
000
000





Увеличение
количества
простых
акций АО «ЖССБК»
с ценой
размещения 10 000
тенге за одну
простую акцию

шт.



5 700
000





показатели
конечного
результата









Размещение
депозитов в
банках второго
уровня согласно
подписанным
договорам по
целевым проектам
с БВУ

%



100





показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



57
000
000





Бюджетные

программы

036 «Кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк
Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных
жилищных займов»

описание

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» создано в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан № 364 от 16
апреля 2003 года в целях развития системы жилищных строительных
сбережений. Программой жилищного строительства Республики Казахстан
на 2011 - 2014 годы предусматривается осуществление государством
поддержки, заключающейся в кредитовании АО «Жилстройсбербанк
Казахстана» для обеспечения доступности займов посредством снижения
процентных ставок по промежуточным и предварительным займам

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

представление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Снижение
процентных
ставок по
предварительным
жилищным займам
АО
"Жилстройсбер-
банк Казахстана"
для участников
Программы
2011-2014

на
процен-
тный
пункт




2

2

2


Снижение
процентных
ставок по
промежуточным
жилищным займам
АО
"Жилстройсбер-
банк Казахстана"
для участников
Программы
2011-2014

на
процен-
тный
пункт




1

1

1


показатели
конечного
результата









Среднее
количество
участников
программы

человек




1093

1093

1094


показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




12
200
000




Бюджетные
программы

038 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения в сельских
населенных пунктах»

описание

Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие систем водоснабжения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Строительство и
реконструкция
объектов
водоснабжения

коли-
чество объек-
тов




151

68

60


Ввод в
эксплуатацию
объектов
водоснабжения

коли-
чество объек-
тов




120

40

30


показатели
конечного
результата









Охват населения
централизованным
водоснабжением в
сельской
местности

%




42,5

43

46


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты
на единицу
оказанной
услуги:
- по строи
тельству и
реконструкции
одного объекта
питьевого
водоснабжения

тыс.
тенге




224
485,2

347
058,8

415
000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




33
897
263

23 600
000

24 900
000


7.2 Свод бюджетных расходов


ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего бюджетных
расходов

тыс.
тенге

165
980
967

180
279
480

287
225
053

243
279
192

150
145
828

127
443
936


Текущие бюджетные
расходы

тыс.
тенге

4 765
273,1

9 640
006

12
146
751

29 629
205

31
258
596

30 282
763


001 – Услуги по
координации
деятельности в
области
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

120
227,3

196
373

612
819

1 455
619

1 455
717

1 455
827


003 – Совершенст-
вование нормативно –
технических
документов в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности

тыс.
тенге

931 000

1 517
746

4 052
650

6 010
007

3 651
771

2 893
984


006 – Целевые
текущие трансферты
бюджету города
Алматы на разработку
Генерального плана
пригородной зоны
города Алматы

тыс.
тенге

950 000







007 – Проведение
мероприятий по
энергосбережению
объектов социальной
сферы и жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

0

210
000

560
000

360
000

360
000

360
000


018 – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Восточно-
Казахстанской
области на
благоустройство и
ремонт
инфраструктуры
города
Усть-Каменогорск в
связи с проведением
VII Форума
Межрегионального
сотрудничества
Республики Казахстан
и Российской
Федерации

тыс.
тенге

0

1 500
000






019 – Проведение
оценки технического
состояния инженерных
сетей

тыс.
тенге


1 000
000

1 265
175

250
000

250
000

250
000


020 – Капитальные
расходы Агентства
Республики Казахстан
по делам
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

9 218,8

-

51
253

27 512

27
512

27 512


021 – Прикладные
научные исследования
в области
строительства

тыс.
тенге

35 545

38
000

24
000

50 000

50
000

50 000


022 – Целевые
текущие трансферты
бюджету города
Астаны на разработку
комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

тыс.
тенге



200
000

486
371




023 – Целевые
текущие трансферты
бюджету городов
Астаны и Алматы на
приобретение
коммунальной техники

тыс.
тенге


1 600
280


0

0



025 (005) – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Карагандинской
области на
поддержание
инфраструктуры
города Приозерска

тыс.
тенге

542 944

537
958

550
906

257
000




027 – Кредитование
областных бюджетов,
бюджетов городов
Астаны и Алматы на
проведение ремонта
общего имущества
объектов кондоминиума

тыс.
тенге




8 000
000

16
000
000

16 000
000


028 – Целевые
текущие трансферты
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
оказание жилищной
помощи

тыс.
тенге




563
000

543
000

456
000


029 – Разработка
обоснований
инвестиций систем
водоснабжения и
водоотведения

тыс.
тенге



300
000

2 200
000

1 593
000



030 – Прикладные
научные исследования
в области жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге




156
518

158
490

163
005


037 – Проведение
обследований
водохозяйственных
систем

тыс.
тенге




500
000

500
000

500
000


033 – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Восточно-
Казахстанской
области на
благоустройство и
ремонт
инфраструктуры
города Семей в связи
с проведением
мероприятий,
приуроченных к
20-летию закрытия
Семипалатинского
ядерного полигона

Тыс.
Тенге



1 642
977





034 – Выплата премий
по вкладам и
жилищные
строительные
сбережения

тыс.
тенге



2 886
971

5 010
926

6 669
106

8 126
435


039 – Целевые
текущие трансферты
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
субсидирование
стоимости услуг по
подаче питьевой воды
из особо важных
групповых и
локальных систем
водоснабжения,
являющихся
безальтернативными
источниками
питьевого
водоснабжения


2 176
334,0

3 019
649,0


4 302
252,0




090 – Исследование в
области
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге


20
000






Бюджетные программы
развития

тыс.
тенге

161 057
246,5

170
639
474

275
078
302

213
649
987

118
887
232

97 161
173


008 – Кредитование
областных бюджетов,
бюджетов городов
Астаны и Алматы на
строительство и
(или) приобретение
жилья

тыс.
тенге

16 100
000

32
168
499

45
480
006

42 413
400

9 652
400



009 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие,
обустройство и (или)
приобретение
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

тыс.
тенге

50 439
900

55
045
602

52
098
783

49 004
379

32
654
295

30 000
000


010 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
системы
водоснабжения

тыс.
тенге

32 230
996,7

32
610
600

33
743
356

43 184
205

17
726
695

14 921
059


011 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на
строительство и
(или) приобретение
жилья
государственного
коммунального
жилищного фонда

тыс.
тенге

30 294
161

19
807
808

24
654
768

10 000
000

10
000
000

10 000
000


012 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

5 377
027

10
692
465

28
965
702

10 812
669

10
153
201

2 444
195


013 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
благоустройства
городов и населенных
пунктов

тыс.
тенге

1 532
062

8 330
884

7 527
132

3 880
684

5 100
641

1 895
919


015 – Целевые
трансферты на
развитие бюджету
Алматинской области
на формирование
уставного капитала
уполномоченной
организации для
строительства,
проектирования жилья
и инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

тыс.
тенге

6 583
100

4 983
616

17
154
555

0

0



016 – Формирование
уставного капитала
акционерного
общества «Казахский
центр модернизации и
развития жилищно-
коммунального
хозяйства»

тыс.
тенге

300 000







024 – Целевые
трансферты на
развитие бюджету
города Астаны на
увеличение уставного
капитала
уполномоченной
организации для
участия в
строительстве
незавершенных
объектов жилья с
участием дольщиков

тыс.
тенге

18 200
000

7 000
000

8 400
000





031 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на увеличение
уставных капиталов
специализированных
уполномоченных
организаций

тыс.
тенге




5 000
000

10
000
000

10 000
000


032 – Создание
центров
энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в городах
Астана, Алматы и
Актобе

тыс.
тенге



54
000

3 257
387




035 – Увеличение
уставного капитала
АО «Жилищный
строительный банк
Казахстана»

тыс.
тенге



57
000
000





036 – Кредитование
АО «Жилищный
строительный
сберегательный банк
Казахстана» для
предоставления
предварительных и
промежуточных
жилищных займов

тыс.
тенге




12 200
000




038 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
системы
водоснабжения в
сельских населенных
пунктах

тыс.
тенге




33 897
263

23
600
000

24 900
000


».

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.