О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV "О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2012 года № 106/12-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 9 января 2013 года № 760. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30 мая 2013 года № 139/16-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30.05.2013 № 139/16-V.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV «О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2011 года за № 708, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 7 января 2012 года № 2, «Вечерняя Астана» от 7 января 2012 года № 2) следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «294 673 345,0» заменить цифрами «294 873 345,0»;
      цифры «93 250 304,0» заменить цифрами «93 450 304,0»;
      в подпункте 2) цифры «284 243 731,9» заменить цифрами «284 471 248,9»;
      в подпункте 4) цифры «22 423 055,3» заменить цифрами «22 395 538,3», в том числе:
      приобретение финансовых активов цифры «22 423 055,3» заменить цифрами «22 395 538,3».
      2. Приложения 1,4,12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    Э. А. Суханбердиева

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. С. Есилов

      СОГЛАСОВАНО

      Начальник
      ГУ «Управление экономики и
      бюджетного планирования города Астаны»
      (УЭиБП)                                    Ж.Г. Нурпиисов

Приложение 1         
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря  2012 года № 106/12-V

Приложение 1         
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Бюджет города Астаны на 2012 год

Категория

Сумма
тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

294 873 345

1



Налоговые поступления

93 450 304


01


Подоходный налог

42 562 978



2

Индивидуальный подоходный налог

42 562 978


03


Социальный налог

32 680 733



1

Социальный налог

32 680 733


04


Налоги на собственность

13 774 255



1

Налоги на имущество

10 001 657



3

Земельный налог

1 047 174



4

Налог на транспортные средства

2 725 424


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 238 237



2

Акцизы

165 835



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 877 692



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

937 437



5

Налог на игорный бизнес

257 273


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 194 101



1

Государственная пошлина

1 194 101

2



Неналоговые поступления

4 841 120


01


Доходы от государственной собственности

556 721



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

66 794



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

150 900



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

256 073



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

82 954


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

727 629



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

727 629


06


Прочие неналоговые поступления

3 556 770



1

Прочие неналоговые поступления

3 556 770

3



Поступления от продажи основного капитала

10 275 302


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 800 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 800 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 475 302



1

Продажа земли

2 230 302



2

Продажа нематериальных активов

245 000

4



Поступления трансфертов

186 306 619


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

186 306 619



1

Трансферты из республиканского бюджета

186 306 619

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

284 471 248,9

01



Государственные услуги общего характера

2 565 103,1


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

67 653,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

67 165,0



003

Капитальные расходы государственного органа

488,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

1 043 241,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

600 235,0



002

Создание информационных систем

435 324,0



003

Капитальные расходы государственных органов

7 682,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

559 999,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

553 146,0



022

Капитальные расходы государственного органа

6 853,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

220 188,0



001

Услуги по обеспечению деятельности  ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

205 144,0



003

Капитальные расходы государственного органа

15 044,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

365 542,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

255 104,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 151,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

72 611,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим собственности

8 641,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

19 240,0



014

Капитальные расходы государственного органа

2 795,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

288 478,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы

285 934,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 544,0


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

20 002,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

20 002,0

02



Оборона

1 180 806,0

2

350


Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы

1 180 806,0

2

350

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

42 995,0

2

350

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

81 885,0

2

350

004

Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

485 568,0

2

350

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

33 218,0

2

350

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы

514 051,0



007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

22 089,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

13 115 567,8

3

352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

6 184 225,0

3

352

001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

5 014 445,0

3

352

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

13 000,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

1 789,0



007

Капитальные расходы государственного органа

980 276,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

58 294,0



013

Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

27 383,0



019

Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

56 668,0



020

Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

2 376,0



023

Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

29 994,0

3

368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

1 598 485,0

3

368

007

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 598 485,0

3

373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

5 332 857,8

3

373

004

Развитие объектов органов внутренних дел

686 654,0



044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

4 646 203,8

04



Образование

36 207 261,6

4

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 737 751,0

4

123

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

2 913 956,0



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов:
общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

22 684,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 801 111,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

10 629,0



006

Повышение квалификации и переподготовка кадров

10 629,0


353


Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

487 189,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

159 011,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

260 851,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

67 327,0


359


Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

1 160 448,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

1 160 448,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

18 961 137,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

141 271,0



003

Общеобразовательное обучение

11 423 431,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

158 268,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

164 044,0



006

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы

6 231,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

441 038,0



008

Дополнительное образование для детей

1 038 844,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

46 288,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 140,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

40 531,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

35 749,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города, республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

13 951,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

92 440,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

2 384 105,0



026

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

4 800,0



029

Методическая работа

48 077,0



030

Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования

75 000,0



032

Установление доплаты за организацию производственного  обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования

48 777,0



038

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020

998 434,0



039

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты:
(общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

298 259,0



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

9 833,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 053 626,0



086

Оснащение Национального интерактивного парка для детей и юношества в структуре Дворца школьников города Астаны

435 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

9 692 840,6



037

Строительство и реконструкция объектов образования

9 692 840,6


374


Управление жилья города республиканского значения, столицы

157 267,0



075

Изъятие земельных участков под строительство общежития Евразийского национального университета им. Гумилева для филиала МГУ им. Ломоносова и Назарбаев Интеллектуальных школ за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

157 267,0

05



Здравоохранение

31 768 844,3


353


Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

21 437 358,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

113 336,0



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

709 101,0



006

Услуги по охране материнства и детства

239 934,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

160 924,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

235 035,0



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

3 402 332,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета

7 272 298,0



011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация

2 066 450,0



012

Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета

713,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

144 398,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 236 590,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

2 266,0



017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

1 024,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

48 169,0



019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

163 993,0



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

111 151,0



021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

67 142,0



022

Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек

210 938,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

296 655,0



027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

841 708,0



028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

16 684,0



029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы

63 680,0



030

Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения

2 952,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 064 659,0



036

Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

25 543,0



045

Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

335 018,0



046

Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

2 604 665,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

10 530,0



028

Реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета

10 530,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

10 320 956,3



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

10 320 956,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 348 938,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

139 179,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

139 179,0


355


Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

5 349 930,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

176 682,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

437 879,0



003

Программа занятости

498 577,0



006

Государственная адресная социальная помощь

21 095,0



007

Оказание жилищной помощи

162 536,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 721 533,0



009

Социальная поддержка инвалидов

261 695,0



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

27 804,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 165,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

234 035,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

124 812,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

19 316,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

359 481,0



021

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей инвалидов в реабилитационных центрах

57 865,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

356 019,0



026

Капитальные расходы государственного органа

10 011,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости населения

66 166,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

810 259,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

854 330,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

597 373,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

208 619,0



037

Социальная реабилитация

48 338,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

5 499,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

5 499,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

65 040 075,8


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

21 182 773,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 253 202,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 427 222,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

86 095,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 416 254,0


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

27 092 029,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства

282 706,0



005

Развитие коммунального хозяйства

4 008 025,7



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

182 245,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

16 266 791,0



008

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 048 104,0



010

Приобретение коммунальной техники

300 000,0



016

Капитальные расходы государственного органа

4 158,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

15 137 388,4



012

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

281 888,3



013

Развитие благоустройства города

4 317 605,5



017

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 321 876,0



019

Строительство жилья

9 216 018,6


374


Управление жилья города республиканского значения, столицы

1 548 833,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья

70 942,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

3 319,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 162 888,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

310 914,7



008

Капитальные расходы государственного органа

770,0


382


Управление жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

79 051,0



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы

27 870,0



005

Капитальные расходы государственного органа

8 550,0



006

Техническое обследование общего имущества и изготовление
технических паспортов на объекты кондоминиумов

42 631,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16 229 961,0


358


Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы

118 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом

35 967,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

66 022,0



005

Капитальные расходы государственного органа

749,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 778,0


359


Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

3 764 335,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта

56 280,0



003

Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы

163 486,0



004

Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

3 096 960,0



008

Капитальные расходы государственного органа

1 284,0



013

Регулирование туристской деятельности

62 836,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

383 489,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

10 008 035,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

75 677,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

6 966 233,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

276 311,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

1 228 879,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

141 295,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 729,0



016

Материально - техническое оснащение объектов культуры

1 285 860,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

32 051,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

962 066,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

224 392,0



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

113 985,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

376 298,0



006

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

246 012,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 379,0


363


Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы

191 251,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

53 438,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

137 813,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 167 944,0



014

Развитие объектов культуры

988 581,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

179 363,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города
республиканского значения, столицы

17 814,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

12 781,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 033,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

61 746 506,1


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

61 746 506,1



012

Развитие теплоэнергетической системы

61 746 506,1

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 477 525,6


351


Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы

86 834,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы

75 535,0



004

Организация работ по зонированию земель

10 550,0



008

Капитальные расходы государственного органа

749,0


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

1 710 183,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

61 018,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

190 672,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

36 876,0



009

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

50 000,0



012

Капитальные расходы государственных органов

749,0



016

Создание "зеленого пояса"

1 370 868,0


375


Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы

680 508,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

36 168,0



004

Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

4 755,0



008

Организация санитарного убоя больных животных

27 300,0



014

Капитальные расходы государственного органа

536,0



016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 370,0



018

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

227,0



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

1 877,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

5 524,6



023

Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из республиканского бюджета

602 751,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 426 073,0


365


Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы

1 252 038,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне

77 596,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

686 466,0



005

Капитальные расходы государственного органа

1 605,0



006

Разработку комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны

486 371,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

174 035,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

172 117,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 918,0

12



Транспорт и коммуникации

35 816 550,4


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

35 816 550,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне

180 536,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

33 157 416,4



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 198 831,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

275 662,0



010

Капитальные расходы государственного органа

4 105,0

13



Прочие

4 630 216,6


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

1 206 375,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

1 206 375,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

415 488,0



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

415 488,0


364


Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

1 245 101,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

95 645,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

5 000,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 275,0



007

Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития

6 337,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

990 101,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

126 293,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

16 450,0


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

949 827,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

949 827,0


372


Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город"

813 425,6


372

001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне

70 967,0



003

Капитальные расходы государственного органа

749,0



004

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны

741 709,6

14



Обслуживание долга

555,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

555,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

555,0

15



Трансферты

5 917 264,6


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

5 917 264,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 794 606,6



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2 022 658,0



029

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-1 563 936,0

5



Погашение бюджетных кредитов

1 563 936,0


01


Погашение бюджетных кредитов

1 563 936,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 563 936,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

22 395 538,3




Приобретение финансовых активов

22 395 538,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 837 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

15 837 000,0



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

15 837 000,0

13



Прочие

6 558 538,3


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

4 468 538,3



012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

4 468 538,3


372


Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город"

2 090 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2 090 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-10 429 506,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

10 429 506,2

7



Поступления займов

5 841 300,0


01


Внутренние государственные займы

5 841 300,0



2

Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения столицы

5 841 300,0

16



Погашение займов

-7 054 312,9


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-7 054 312,9



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-6 994 144,9



019

Возврат неиспользованных  бюджетных кредитов выданных из республиканского бюджета

-60 168,0




Используемые остатки бюджетных средств

11 642 519,1

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 2         
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря  2012 года № 106/12-V

Приложение 4         
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Перечень
бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2012 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на
реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ




Программа



Наименование

1



Государственные услуги общего характера


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы



002

Создание информационных систем


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел



044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

4



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



037

Строительство и реконструкция объектов образования

5



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

6



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



019

Строительство жилья

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта и туризма



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

12



Транспорт и коммуникации


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны



002

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы



012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»


372


Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город"



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 3         
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря  2012 года № 106/12-V

Приложение 12         
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV 

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс.тенге


Администратор бюджетных программ




Программа



Наименование

01



Государственные услуги общего характера

190 092


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

190 092



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

187 952



022

Капитальные расходы государственных органов

2 140

04



Образование

2 542 909


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 542 909



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 474 374



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов:
общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

9 324



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 059 211

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

39 586


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

39 586



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

39 586

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 142 140


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6 142 140



008

Освещение улиц населенных пунктов

357 638



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 706 863



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

44 021



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 033 618




Итого:

8 914 727

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.