О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012- 2014 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 12 апреля 2012 года № 2/14. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 26 апреля 2012 года № 11-1-176

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 4 апреля 2012 года № 3/26 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 6 декабря 2012 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2121 от 11 апреля 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения:
      «Утвердить Актауский городской бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 14 832 215 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 10 826 829 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 279 517 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 593 186 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 3 132 683 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 124 397 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 500 000 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 30 650 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 30 650 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 822 832 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 822 832 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 500 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 322 832 тысяч тенге.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «18,8» заменить цифрой «22,1»;
      в абзаце 3 цифру «18,7» заменить цифрой «22,1».
      В пункте 7 цифру «926 711» заменить цифрой «2 517 790».
      В пункте 8 цифру «5 492» заменить цифрой «10 210».
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии                     К. Аргенов

      Секретарь городского
      маслихата                               М. Молдагулов

      «СОГЛАСОВАНО»

      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 апреля 2012 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2012 года № 2/14

Бюджет города Актау на 2012 год

категория


Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

14 832 215

1



Налоговые поступления

10 826 829


01


Подоходный налог

3 427 510



2

Индивидуальный подоходный налог

3 427 510


03


Социальный налог

3 390 724



1

Социальный налог

3 390 724


04


Hалоги на собственность

2 909 515



1

Hалоги на имущество

1 858 393



3

Земельный налог

349 594



4

Hалог на транспортные средства

701 463



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

724 525



2

Акцизы

55 642



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

362 952



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

236 024



5

Налог на игорный бизнес

69 907


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

374 555



1

Государственная пошлина

374 555

2



Неналоговые поступления

279 517


01


Доходы от государственной собственности

19 286



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 286



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 459



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 459


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

251 736



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

251 736


06


Прочие неналоговые поступления

5 463



1

Прочие неналоговые поступления

5 463

3



Поступления от продажи основного капитала

593 186


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

132 469



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

132 469


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 717



1

Продажа земли

416 145



2

Продажа нематериальных активов

44 572

4



Поступления трансфертов

3 132 683




Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 132 683



2

Трансферты из областного бюджета

3 132 683


Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа 




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 124 397

01



Государственные услуги общего характера

164 807


112


Аппарат маслихата города

15 705



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 705


122


Аппарат акима города

74 974



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

74 974


123


Аппарат акима села Умирзак

12 348



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 508



024

Создание информационных систем

840


452


Отдел финансов

49 819



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)

19 494



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 315



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

5 710



018

Капитальные расходы государственного органа

300


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 961



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

11 661



004

Капитальные расходы государственного органа

300

02



Оборона

15 303


122


Аппарат акима города

15 303



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

15 303

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

73 142


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 142



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

73 142

04



Образование

8 293 555


464


Отдел образования

8 205 927



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 429



003

Общеобразовательное обучение

5 017 599



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

97 021



006

Дополнительное образование для детей

299 059



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

2 547 367



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечитялям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

38 832



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

46 497



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

20 610



063

Повышение оплаты труда,прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

3 655



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

95 665


467


Отдел строительства

87 628



037

Строительство и реконструкция объектов образования

87 628

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

665 461


123


Аппарат акима села Умирзак

573



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

573


451


Отдел занятости и социальных программ

650 678



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

54 846



002

Программа занятости

110 855



005

Государственная адресная социальная помощь

22 592



006

Жилищная помощь

31 990



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

247 511



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 727



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 351



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

28 466



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

84 753



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 483



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

38 354



021

Капитальные расходы государственного органа

400



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 350


464


Отдел образования

14 210



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

14 210

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 102 676


123


Аппарат акима села Умирзак

25 689



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 229



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 532



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 928


467


Отдел строительства

2 764 223



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

867 562



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

605 674



005

Развитие коммунального хозяйства

110 781



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 070 076



007

Развития благоустройства городов и населенных пунктов

110 130


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 305 228



015

Освещение улиц в населенных пунктах

139 867



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

366 858



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 683



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

750 820



026

Организация эксплуатации тепловых сетей? Находящихся в коммунальной собственности города

37 000


479


Отдел жилищной инспекции

7 536



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 336



005

Капитальные расходы государственного органа

1 200

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

308 572


455


Отдел культуры и развития языков

246 106



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 759



003

Поддержка культурно-досуговой работы

204 398



006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 949


456


Отдел внутренней политики

42 960



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 692



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

20 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 268



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 000


465


Отдел физической культуры и спорта

19 506



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 917



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 104



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 485

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

775 589


467


Отдел строительства

775 589



009

Развитие теплоэнергетической системы

775 589

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

26 586


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

227



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

227


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 585



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

7 969



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйтвенных животных

86



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

530


463


Отдел земельных отношений

17 774



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 774

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

35 848


467


Отдел строительства

15 164



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

15 164


468


Отдел архитектуры и градостроительства

20 684



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 684



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных плановнаселенных пунктов

8 000

12



Транспорт и коммуникации

352 495


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

352 495



022

Развитие транспортной инфраструктуры

119 073



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

233 422

13



Прочие

85 218


469


Отдел предпринимательства

47 436



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 356



003

Поддержка предпринимательской деятельности

38 080


452


Отдел финансов

10 210



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 210


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 000



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

22 572



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

22 572

15



Трансферты

225 145


452


Отдел финансов

225 145



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 145




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

500 000




Бюджетные кредиты

500 000



039

Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

500 000




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

30 650




Приобретение финансовых активов

30 650

13



Прочие

30 650


452


Отдел финансов

9 650



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 650


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

21 000



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

21 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-822 832




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

822 832

7



Поступление займов

500 000


01


Внутренние государственные займы

500 000



2

Договоры займа

500 000

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

322 832


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.