О внесении изменений в решение от 21 декабря 2012 года № 12/65-V "О бюджете города Семей на 2013-2015 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 3 мая 2013 года № 16/88-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 15 мая 2013 года № 2955. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26 декабря 2013 года № 01-26/463)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26.12.2013 № 01-26/463).
      
      
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      
      
      В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 17 апреля 2013 года № 11/119-V «О внесении изменений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2934) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 21 декабря 2012 года № 12/65-V «О бюджете города Семей на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2012 года № 2791, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 4 января 2013 года № 1-2), следующие изменения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 24 067 700,9 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 11 170 519 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 74 139 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 375 639 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 12 447 403,9 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 24 693 169,5 тысяч тенге;»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета – (-) 636 236,7 тысяч тенге;»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 636 236,7 тысяч тенге:
      поступление займов – 334 547,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 2 218,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 303 907,7 тысяч тенге.»;
      пункт 10 изложить в следующей редакции:
      «10. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2013 год целевые текущие трансферты из областного бюджета:
      на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 246 346 тысяч тенге;
      на обеспечение повышения компьютерной грамотности населения – 17 440 тысяч тенге;
      на проведение первоочередных работ по обеспечению теплоснабжения города – 200 000 тысяч тенге.»;
      в пункте 10-1:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 621 307,2 тысяч тенге;»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 – 154 548,7 тысяч тенге;»;
      в пункте 10-2:
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 405 439 тысяч тенге;»;
      приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
      приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
      
      
      Председатель сессии
      городского маслихата                             А. Дускужанов
      
      Секретарь
      городского маслихата                                Ж. Елюбаев

Приложение 1
к решению от 3 мая 2013 года
№ 16/88-V

Бюджет города Семей на 2013 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

24 067 700,9

1



Налоговые поступления

11 170 519,0


01


Подоходный налог

5 262 272,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 262 272,0


03


Социальный налог

3 838 671,0



1

Социальный налог

3 838 671,0


04


Налоги на собственность

1 589 192,0



1

Налоги на имущество

814 000,0



3

Земельный налог

206 428,0



4

Налог на транспортные средства

566 264,0



5

Единый земельный налог

2 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

387 665,0



2

Акцизы

53 854,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

113 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

198 374,0



5

Налог на игорный бизнес

22 437,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

92 719,0



1

Государственная пошлина

92 719,0

2



Неналоговые поступления

74 139,0


01


Доходы от государственной собственности

45 036,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 222,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

16 285,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 529,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 700,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 700,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 140,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3 140,0


06


Прочие неналоговые поступления

24 263,0



1

Прочие неналоговые поступления

24 263,0

3



Поступления от продажи основного капитала

375 639,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

229 639,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

229 639,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

146 000,0



1

Продажа земли

121 000,0



2

Продажа нематериальных активов

25 000,0

4



Поступления трансфертов

12 447 403,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 447 403,9



2

Трансферты из областного бюджета

12 447 403,9


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рамма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

24 693 169,5

01




Государственные услуги общего характера

507 792,0

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

398 483,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 127,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 329,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

798,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

266 972,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

243 056,0

01

1

122

002

Создание информационных систем

1 100,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

22 816,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

114 384,0

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

114 084,0

01

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

01

2



Финансовая деятельность

65 956,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

65 956,0

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

49 897,0

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 411,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 436,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 200,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

1 335,0




033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

5 677,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

43 353,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

43 353,0

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

40 630,0

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

1 785,0




110

Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

938,0

02




Оборона

53 067,0

02

1



Военные нужды

37 222,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

37 222,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

37 222,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

15 845,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

15 845,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 458,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

10 387,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

47 439,8

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

47 439,8

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 439,8

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

47 439,8

04




Образование

7 935 190,4

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

1 131 250,0

04

1

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 131 250,0

04

1

471

003

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

725 811,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

405 439,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 001 435,0

04

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 001 435,0

04

2

464

004

Общеобразовательное обучение

5 648 692,0

04

2

464

005

Дополнительное образование для детей и юношества

352 743,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

112 077,0

04

4

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

112 077,0

04

4

464

007

Организация профессионального обучения

112 077,0

04

9



Прочие услуги в области образования

690 428,4

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

137 382,4

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

137 382,4

04

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

553 046,0

04

9

464

009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

76 090,0

04

9

464

010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

17 920,0

04

9

464

020

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

73 970,0

04

9

464

023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

10 290,0

04

9

471

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

357 336,0

04

9

471

068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

17 440,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 058 785,0

06

2



Социальная помощь

947 108,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

947 108,0

06

2

451

002

Программа занятости

121 501,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 509,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

81 234,0




006

Оказание жилищной помощи

37 065,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

293 688,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

52 523,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

70 663,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

91 166,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

126 562,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

23 872,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

41 057,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1 268,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

111 677,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

111 677,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

104 254,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 853,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

122,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 448,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 121 136,7

07

1



Жилищное хозяйство

2 634 265,0

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 015,0

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

3 665,0

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 350,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 610 966,0

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 699 252,0

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

703 848,0




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

207 866,0

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

14 284,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

13 680,0

07

1

479

002

Создание информационных систем

102,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

502,0

07

2



Коммунальное хозяйство

1 847 853,6

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

587,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

587,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

367 212,4

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

67 212,4

07

2

458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

300 000,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 480 054,2

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

224 675,4

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

740 649,8

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

514 729,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

639 018,1

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 623,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

528,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

95,0

07

3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

637 395,1

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

245 160,6

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42 092,8

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 704,5

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

342 437,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

694 916,0

08

1



Деятельность в области культуры

197 703,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

197 703,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

195 703,0

08

1

455

009

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

2 000,0

08

2



Спорт

222 675,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

400,0

08

2

467

008

Развитие объектов спорта и туризма

400,0

08

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

222 275,0

08

2

465

013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

22 322,0

08

2

465

014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 847,0

08

2

465

015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

195 106,0

08

3



Информационное пространство

189 146,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

103 227,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

93 544,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9 683,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

85 919,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

38 679,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 240,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

85 392,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

32 962,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 683,0

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

7 084,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 195,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

52 430,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

31 119,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 166,0

08

9

456

006

Капитальные расходы государственного органа

4 145,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 970 375,3

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 970 375,3

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 970 375,3

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

6 970 375,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

182 391,0

10

1



Сельское хозяйство

60 748,0

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 035,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 035,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

55 713,0

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

30 145,0

10

1

474

003

Капитальные расходы государственного органа

17 068,0

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

8 500,0

10

6



Земельные отношения

43 428,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

43 428,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

42 957,0

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

471,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

78 215,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

78 215,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

78 215,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

222 527,8

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

222 527,8

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

33 088,8

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 982,8

11

2

467

017

Капитальные расходы государственного органа

1 106,0

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

189 439,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

18 545,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

170 000,0

11

2

468

004

Капитальные расходы государственного органа

894,0

12




Транспорт и коммуникации

1 407 468,3

12

1



Автомобильный транспорт

1 406 588,3

12

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

2 000,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 404 588,3

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

251 651,5

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 152 936,8

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

880,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

880,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

880,0

13




Прочие

355 382,1

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

25 113,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

25 113,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 443,0

13

3

469

004

Капитальные расходы государственного органа

670,0

13

9



Прочие

330 269,1

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

211 922,1

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

211 922,1

13

9

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

938,0

13

9

453

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

938,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

72 786,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

69 388,0

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

3 398,0

08

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

44 623,0

08

9

465

001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

39 051,0

08

9

465

018

Капитальные расходы государственного органа

5 572,0

14




Обслуживание долга

277,0

14

1



Обслуживание долга

277,0

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

277,0

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

277,0

15




Трансферты

136 421,1

15

1



Трансферты

136 421,1

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

136 421,1

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 911,1

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

130 510,0





III. Чистое бюджетное кредитование

10 768,1





Бюджетные кредиты

12 986,1

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 986,1


1



Сельское хозяйство

12 986,1



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

12 986,1




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

12 986,1





Погашение бюджетных кредитов

2 218,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-636 236,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

636 236,7

Приложение 2
к решению от 3 мая 2013 года
№ 16/88-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2013 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

008
"Освещение улиц населенных пунктов"

009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"

011
"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

022
"Капитальные расходы государственного органа"

045
"Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов"

1

Абралинский

7 287

7 287







2

Айнабулакский

6 832

6 832







3

Акбулакский

6 027

6 027







4

Алгабасский

7 200

7 200







5

Достыкский

6 970

6 970







6

Жазыкский

5 946

5 359




587



7

Жиеналинский

7 187

7 187







8

Знаменский

9 104

7 840

264


1000




9

Иртышский

7 583

7 433





150


10

Караоленский

10 183

10 033





150


11

Новобаженовский

10 296

8 296






2000

12

Озерский

8 166

8 166







13

Приречный

6 102

5 743

264

95





14

Танатский

5 818

5 818







15

поселок Шульбинск

7 640

7 640







16

поселок Чаган

6 253

6 253








Всего по бюджету

118 594 114 084 528 95 1 000 587 300 2 000

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.