О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы"

Новый

Решение Мангистауского обласного маслихата от 16 мая 2018 года № 18/217. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 29 мая 2018 года № 3613

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2018 года №245 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы" областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3497, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 6 января 2018 года № 3-4) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2018 год, в следующих объемах:

      1) доходы - 110 711 397,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 75 616 213,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 9 719 444,7 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 500,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 373 238,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 109 057 014,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 429 028,4 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 6 638 706,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 7 067 734,4 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 803 387,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 804 511,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 1 124,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 280 024,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 280 024,8 тысяч тенге.";

      пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "2. Установить на 2018 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:

      1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району - 0 процентов;

      Каракиянскому району - 24,4 процента;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 98,7 процента;

      Мунайлинскому району - 95,6 процента;

      городу Актау - 15,4 процента;

      городу Жанаозен - 43,5 процента.

      2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району - 100 процентов;

      Каракиянскому району - 100 процентов;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 100 процентов;

      Мунайлинскому району - 100 процентов;

      городу Актау - 100 процентов;

      городу Жанаозен - 100 процентов.

      3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району - 0 процентов;

      Каракиянскому району - 0 процентов;

      Мангистаускому району - 30,0 процента;

      Тупкараганскому району - 0 процентов;

      Мунайлинскому району - 100 процентов;

      городу Актау - 100 процентов;

      городу Жанаозен - 100 процентов.

      4) Социальный налог:

      Бейнеускому району - 0 процентов;

      Каракиянскому району - 24,3 процента;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 98,6 процента;

      Мунайлинскому району - 95,7 процента;

      городу Актау - 15,3 процента;

      городу Жанаозен - 43,5 процента.";

      пункт 6 указанного решения дополнить следующими абзацами:

      "на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов;

      на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования;

      на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.";

      пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "10. Учесть, что в областном бюджете на 2018 год предусмотрены трансферты в сумме 2 355 661 тысяча тенге, подлежащие перечислению в республиканский бюджет из областного бюджета на компенсацию потерь республиканского бюджета.";

      в пункт 12 указанного решения внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "13. Утвердить резерв акимата области в сумме 40 011,8 тысяч тенге.".

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председательствующий, секретарь областного маслихата С. Трумов

 

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющий обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Управление экономики

      и бюджетного планирования

      Мангистауской области"

      Нургалиева Х.Х.

      "16" 05 2018 г.

  приложенеи
к решению областного маслихата
от "16" мая 2018 года
№ 18/217

Областной бюджет на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

 

3

 

 

 

 

1. ДОХОДЫ

110 711 397,4

1

 

 

 

HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

75 616 213,8


01



Подоходный налог

37 503 532,0



2


Индивидуальный подоходный налог

37 503 532,0


03



Социальный налог

33 894 712,8



1


Социальный налог

33 894 712,8


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 209 270,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4 209 270,0


07



Прочие налоги

8 699,0



1


Прочие налоги

8 699,0







2

 

 

 

HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

9 719 444,7


01



Доходы от государственной собственности

56 133,7



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 234,0



4


Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

600,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35 500,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

16 799,7


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 463 957,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 463 957,0


06



Прочие неналоговые поступления

8 199 354,0



1


Прочие неналоговые поступления

8 199 354,0







3

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

2 500,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 500,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 500,0







4

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 373 238,9


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3 620 928,9



2


Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

3 620 928,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 752 310,0



1


Трансферты из республиканского бюджета

21 752 310,0



















Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

109 057 014,0

01

 

 

 

Государственные услуги общего характера

4 387 044,0


110



Аппарат маслихата области

50 423,0



001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

40 423,0



003


Капитальные расходы государственного органа

10 000,0


120



Аппарат акима области

2 903 086,0



001


Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 890 170,0



004


Капитальные расходы государственного органа

2 400,0



007


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

933 289,0



013


Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

77 227,0


257



Управление финансов области

521 766,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

155 754,0



009


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

75 755,0



013


Капитальные расходы государственного органа

257,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

290 000,0


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

338 186,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

287 386,0



005


Капитальные расходы государственного органа

5 000,0



061


Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

45 800,0


269



Управление по делам религий области

105 482,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

62 872,0



005


Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

42 610,0


282



Ревизионная комиссия области

98 822,0



001


Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

95 340,0



003


Капитальные расходы государственного органа

3 482,0


271



Управление строительства области

317 128,0



061


Развитие объектов государственных органов

317 128,0


718



Управление государственных закупок области


52 151,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне


49 367,0



003


Капитальные расходы государственного органа


2 784,0








02

 

 

 

Оборона

156 706,0


120



Аппарат акима области

91 212,0



010


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 990,0



011


Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

69 222,0



014


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

10 000,0


271



Управление строительства области

49 994,0



002


Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

49 994,0


287



Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

15 500,0



002


Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

15 500,0







03

 

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 602 205,0


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

5 580 287,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

4 695 494,0



003


Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 435,0



006


Капитальные расходы государственного органа

719 320,0



013


Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

46 468,0



014


Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

58 789,0



015


Организация содержания служебных животных

57 781,0


271



Управление строительства области

21 918,0



053


Строительство объектов общественного порядка и безопасности

21 918,0







04

 

 

 

Образование

17 380 642,0


253



Управление здравоохранения области

165 861,0



003


Повышение квалификации и переподготовка кадров

2 000,0



043


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

163 861,0


261



Управление образования области

11 448 184,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

143 570,0



003


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

1 090 884,0



005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

36 648,0



006


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

1 087 772,0



007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

247 987,0



011


Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

236 489,0



012


Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

115 542,0



013


Капитальные расходы государственного органа

1 119,0



024


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

4 371 879,0



029


Методическая работа

321 116,0



052


Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

905 263,0



056


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника

197 734,0



057


Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

51 000,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

131 940,0



071


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов

2 058 102,0



072


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования

201 139,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

250 000,0


285



Управление физической культуры и спорта области

933 441,0



006


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

933 441,0


271



Управление строительства области

4 833 156,0



079


Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

344 680,0



086


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

4 488 476,0







05

 

 

 

Здравоохранение

4 353 959,0


253



Управление здравоохранения области

3 167 973,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

157 023,0



006


Услуги по охране материнства и детства

52 351,0



007


Пропаганда здорового образа жизни

154 452,0



008


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

115 007,0



016


Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

41 448,0



018


Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

31 509,0



027


Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 288 885,0



029


Областные базы спецмедснабжения

27 599,0



033


Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 114 674,0



039


Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами

18 898,0



041


Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей

166 000,0



042


Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда

127,0


271



Управление строительства области

1 185 986,0



038


Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 185 986,0







06

 

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

3 239 563,0


256



Управление координации занятости и социальных программ области

2 922 950,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

628 686,0



002


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

191 580,0



003


Социальная поддержка инвалидов

289 932,0



007


Капитальные расходы государственного органа

13 000,0



013


Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

284 594,0



014


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

84 214,0



015


Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

238 835,0



018


Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

52 178,0



037


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

37 183,0



044


Реализация миграционных мероприятий на местном уровне

74 365,0



045


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

190 977,0



046


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

13 979,0



049


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи

723 047,0



053


Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

38 200,0



055


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

3 516,0



056


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

35 416,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23 248,0


261



Управление образования области

193 035,0



015


Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

146 860,0



037


Социальная реабилитация

46 175,0


263



Управление внутренней политики области

30 298,0



077


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

30 298,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1 938,0



045


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

1 938,0


297



Управление труда области

91 342,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

91 342,0








07

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

10 681 603,0


271



Управление строительства области

3 534 273,0



014


Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

1 003 000,0



027


Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 469 540,0



030


Развитие коммунального хозяйства

61 733,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

7 147 330,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

117 647,0



005


Капитальные расходы государственного органа

1 000,0



008


Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

908 395,0



030


Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

4 879 128,0



032


Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

1 174 160,0



038


Развитие коммунального хозяйства

10 000,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

57 000,0







08

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 294 670,0


262



Управление культуры области

1 280 179,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

75 586,0



003


Поддержка культурно-досуговой работы

185 165,0



005


Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

422 582,0



007


Поддержка театрального и музыкального искусства

478 144,0



008


Обеспечение функционирования областных библиотек

78 673,0



011


Капитальные расходы государственного органа

200,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 829,0


263



Управление внутренней политики области

842 855,0



001


Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

164 027,0



007


Услуги по проведению государственной информационной политики

672 590,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 238,0


283



Управление по вопросам молодежной политики области

147 240,0



001


Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

76 420,0



003


Капитальные расходы государственного органа

1 690,0



005


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

69 130,0


284



Управление туризма области

114 206,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

61 506,0



003


Капитальные расходы государственного органа

1 100,0



004


Регулирование туристической деятельности

51 600,0


285



Управление физической культуры и спорта области

2 513 171,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

63 618,0



002


Проведение спортивных соревнований на областном уровне

42 993,0



003


Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

2 406 560,0


271



Управление строительства области

180 121,0



016


Развитие объектов культуры

136 586,0



017


Развитие объектов спорта

43 535,0


734



Управление по развитию языков, архивов и документации области

216 898,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом

45 031,0



002


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 000,0



003


Обеспечение сохранности архивного фонда

133 927,0



005


Капитальные расходы государственного органа

720,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 220,0







10

 

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 310 544,0


251



Управление земельных отношений области

127 892,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

55 720,0



003


Регулирование земельных отношений

71 672,0



010


Капитальные расходы государственного органа

500,0


254



Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

643 888,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

73 124,0



005


Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

86 118,0



006


Охрана животного мира

136 256,0



008


Мероприятия по охране окружающей среды

347 000,0



013


Капитальные расходы государственного органа

1 150,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

240,0


255



Управление сельского хозяйства области

1 200 061,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

91 504,0



014


Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

15 000,0



019


Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта

20 000,0



034


Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

5 000,0



047


Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

30 000,0



048


Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

35 000,0



050


Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

635 960,0



053


Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

50 000,0



055


Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

224 532,0



056


Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

52 065,0



060


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

10 000,0



061


Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

5 000,0



068


Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

26 000,0


271



Управление строительства области

221 752,0



022


Развитие объектов охраны окружающей среды

221 752,0


719



Управление ветеринарии области

57 741,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

55 241,0



028


Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

2 500,0


725



Управление по контролю за использованием и охраной земель области

59 210,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель

57 559,0



003


Капитальные расходы государственного органа

1 651,0







11

 

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

247 259,0


271



Управление строительства области

80 507,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

80 507,0


272



Управление архитектуры и градостроительства области

108 159,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

44 859,0



002


Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

63 300,0


724



Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

58 593,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

57 505,0



003


Капитальные расходы государственного органа

1 088,0







12

 

 

 

Транспорт и коммуникации

6 354 753,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

6 354 753,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

58 375,0



002


Развитие транспортной инфраструктуры

2 998 148,0



003


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

276 908,0



005


Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

639 981,0



007


Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры

472 602,0



025


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

316 739,0



027


Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 299 932,0



028


Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

292 068,0







13

 

 

 

Прочие

3 828 801,8


253



Управление здравоохранения области

11 000,0



096


Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

11 000,0


257



Управление финансов области

40 011,8



012


Резерв местного исполнительного органа области

40 011,8


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

352 413,0



003


Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

352 413,0


261



Управление образования области

632 671,0



096


Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

632 671,0


271



Управление строительства области

2 019,0



040


Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

2 019,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

1 378 096,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли

67 710,0



006


Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

955 765,0



007


Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

100 000,0



008


Поддержка предпринимательской деятельности

175 000,0



014


Обучение предпринимательству в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

43 621,0



027


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

36 000,0


280



Управление индустриально-инновационного развития области

260 496,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности

114 976,0



005


Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

145 520,0


285



Управление физической культуры и спорта области

1 152 095,0



096


Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 152 095,0







14

 

 

 

Обслуживание долга

24 015,2


257



Управление финансов области

24 015,2



004


Обслуживание долга местных исполнительных органов

22 403,2



016


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

1 612,0







15

 

 

 

Трансферты

45 195 249,0


257



Управление финансов области

45 195 249,0



006


Бюджетные изъятия

31 316 423,0



007


Субвенции

11 015 583,6



011


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

113 304,7



024


Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 522 922,0



049


Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством

111 498,0



053


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

115 517,7







Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-429 028,4

 

 

 

 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

6 638 706,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 175 608,0


271



Управление строительства области

3 175 608,0



009


Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья

3 175 608,0







10

 

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 019 835,0


255



Управление сельского хозяйства области

1 244 089,0



037


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

1 244 089,0


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

775 746,0



007


Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

775 746,0







13

 

 

 

Прочие

1 443 263,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

1 443 263,0



015


Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики

900 000,0



069


Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах

543 263,0







Категория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

5

 

 

 

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

7 067 734,4


01



Погашение бюджетных кредитов

7 067 734,4



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7 067 734,4







Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

 

6







 

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

803 387,0





Приобретение финансовых активов

804 511,0

13

 

 

 

Прочие

804 511,0


255



Управление сельского хозяйства области

77 000,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

77 000,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

60 000,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

60 000,0


271



Управление строительства области

632 511,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

632 511,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

35 000,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

35 000,0







Категория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

6

 

 

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

1 124,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

1 124,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

1 124,0







Категория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3







 

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

1 280 024,8







 

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-1 280 024,8







7

 

 

 

Поступления займов

5 738 706,0


01



Внутренние государственные займы

5 738 706,0



1


Государственные эмиссионные ценные бумаги

3 175 608,0



2


Договоры займа

2 563 098,0







Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5

6







16

 

 

 

Погашение займов

7 066 607,0


257



Управление финансов области

7 066 607,0



008


Погашение долга местного исполнительного органа

1 604 351,0



015


Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 462 256,0







8

 

 

 

Используемые остатки бюджетных средств

47 876,2


01



Остатки бюджетных средств

47 876,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

47 876,2








Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.