О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23 сентября 2019 года № 314. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 25 сентября 2019 года № 8673. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы" от 27 декабря 2018 года № 241 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8229) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 626,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 902,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 10 724,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 024,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.";

      пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2-1. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 2-2 следующего содержания:

      "2-2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 60 312,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 862,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 48 450,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 63 709,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.";

      пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4-1. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 4-2 следующего содержания:

      "4-2. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 448,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 858,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 14 590,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 404,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.";

      пункт 6-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "6-1. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 6-2 следующего содержания:

      "6-2. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 204 291,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 31 872,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 68,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 172 351,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 207 315,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.";

      пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:

      1) замену уличного освещения в селе Әйет;

      2) обустройство тротуаров села Әйет;

      3) текущий ремонт кровли здания детского сада "Айгөлек".";

      пункт 10-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "10-1. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 10-2 следующего содержания:

      "10-2. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 116 878,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 30 318, 0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 85,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 86 475,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 117 204,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.";

      подпункт 2) пункта 13 указанного решения исключить;

      пункт 13-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 13-3 следующего содержания:

      "13-3. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Ж. Курмангалиев
      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение 1
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

25626,0

1




Налоговые поступления

14902,0


01



Подоходный налог

8372,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8372,0


04



Hалоги на собственность

6530,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

150,0



4


Hалог на транспортные средства

6300,0

4




Поступления трансфертов

10724,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10724,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10724,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

30024,8

01




Государственные услуги общего характера

16579,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16579,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16579,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16329,5




022

Капитальные расходы государственного органа

250,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11404,3


3



Благоустройство населенных пунктов

11404,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11404,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4690,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6714,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

137,0


2



Спорт

137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

1904,0


1



Автомобильный транспорт

1904,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1904,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1904,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4398,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4398,8

  Приложение 2
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 4
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Майского сельского округа на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

60312,0

1




Налоговые поступления

11862,0


01



Подоходный налог

7036,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7036,0


04



Hалоги на собственность

4826,0



1


Hалоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

180,0



4


Hалог на транспортные средства

4466,0

4




Поступления трансфертов

48450,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48450,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48450,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

63709,6

01




Государственные услуги общего характера

20091,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20091,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20091,0

04




Образование

36982,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

36982,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36982,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

36982,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5801,6


3



Благоустройство населенных пунктов

5801,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5801,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4272,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1529,6

12




Транспорт и коммуникации

835,0


1



Автомобильный транспорт

835,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

835,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3397,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3397,6

  Приложение 3
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 7
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

23448,0

1




Налоговые поступления

8858,0


01



Подоходный налог

3967,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3967,0


04



Hалоги на собственность

4891,0



1


Hалоги на имущество

200,0



3


Земельный налог

260,0



4


Hалог на транспортные средства

4431,0

4




Поступления трансфертов

14590,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14590,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14590,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

25404,2

01




Государственные услуги общего характера

21181,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21181,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21181,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20723,9




022

Капитальные расходы государственного органа

457,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1959,8


3



Благоустройство населенных пунктов

1959,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1959,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1519,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

440,8

12




Транспорт и коммуникации

2263,0


1



Автомобильный транспорт

2263,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2263,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2263,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1956,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1956,2

  Приложение 4
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 10
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

204291,6

1




Налоговые поступления

31872,0


01



Подоходный налог

17859,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17859,0


04



Hалоги на собственность

13645,0



1


Hалоги на имущество

240,0



3


Земельный налог

300,0



4


Hалог на транспортные средства

13105,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

368,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

368,0

2




Неналоговые поступления

68,0


01



Доходы от государственной собственности

68,0



5


Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

68,0

4




Поступления трансфертов

172351,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

172351,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

172351,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

207315,9

01




Государственные услуги общего характера

25984,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25984,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25984,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25984,0

04




Образование

70858,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

70858,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70858,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

70858,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

42363,3


3



Благоустройство населенных пунктов

42363,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42363,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19369,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4224,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18770,0

12




Транспорт и коммуникации

68110,6


1



Автомобильный транспорт

68110,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68110,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17462,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50648,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3024,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3024,3

  Приложение 5
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 13
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет поселка Тобол на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

116878,0

1




Налоговые поступления

30318,0


01



Подоходный налог

12333,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12333,0


04



Hалоги на собственность

17901,0



1


Hалоги на имущество

440,0



3


Земельный налог

3630,0



4


Hалог на транспортные средства

13831,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

84,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

84,0

2




Неналоговые поступления

85,0


01



Доходы от государственной собственности

85,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

85,0

4




Поступления трансфертов

86475,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

86475,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

86475,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

117204,9

01




Государственные услуги общего характера

29177,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29177,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29177,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29177,7

04




Образование

64212,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

64212,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64212,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

64212,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19555,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19555,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19555,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

12058,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2650,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4847,0

12




Транспорт и коммуникации

4260,0


1



Автомобильный транспорт

4260,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4260,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4260,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-326,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

326,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.