О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VІ "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение Казыгуртского районного маслихата Туркестанской области от 22 ноября 2019 года № 51/313-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Туркестанской области 29 ноября 2019 года № 5269. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 11 ноября 2019 года № 50/310-VI "О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 37/239-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5247, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4875, опубликовано 25 января 2019 года в газете "Казыгурт тынысы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 09 января 2019 года) следующие изменения:

      Пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2019-2021 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 664 354 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 91 688 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 572 116 тысяч тенге;

      2) затраты – 668 818 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 464 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 464 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 464 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2019-2021 годы согласно приложению 2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 252 098 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 23 703 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 67 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 228 328 тысяч тенге;

      2) затраты – 253 034 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 936 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 936 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 936 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019-2021 годы согласно приложению 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 134 142 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 768 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 119 024 тысяч тенге;

      2) затраты – 134 943 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 801 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 801тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 801 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2019-2021 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 173 637 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 15 361 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 158 251 тысяч тенге;

      2) затраты – 174 447 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 810 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 810 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыра Рахимова на 2019-2021 годы согласно приложению 5 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 105 376 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 13 652 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 69 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 91 655 тысяч тенге;

      2) затраты – 105 524 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 148 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 148 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019-2021 годы согласно приложению 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 198 714 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 22 328 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 105 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 176 281 тысяч тенге;

      2) затраты – 200 076 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 362 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 362 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 362 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2019-2021 годы согласно приложению 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 260 667 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 420 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 60 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 246 187 тысяч тенге;

      2) затраты – 262 037 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 370 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 370 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 370 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2019-2021 годы согласно приложению 8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 87 259 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 5 307 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 81 922 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 535 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 276 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 276 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 276 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2019-2021 годы согласно приложению 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 111 804 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 596 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 104 183 тысяч тенге;

      2) затраты – 112 624 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 820 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 820 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 820 тысяч тенге.

      19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2019-2021 годы согласно приложению 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 269 806 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 22 478 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –125 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 247 203 тысяч тенге;

      2) затраты – 270 093 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 287 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 287 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 287 тысяч тенге.

      21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2019-2021 годы согласно приложению 11 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 206 042 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 13 432 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 192 500 тысяч тенге;

      2) затраты – 206 751 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 709 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.

      23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2019-2021 годы согласно приложению 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы –150 822 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 836 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 140 961 тысяч тенге;

      2) затраты – 151 468 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 646 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 646 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 646 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2019-2021 годы согласно приложению 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 106 742 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 5 898 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 100 814 тысяч тенге;

      2) затраты – 106 815 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 73 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 73 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 73 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";

      2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Казыгуртского
      районного маслихата Е. Нышанбекұлы
      Секретарь Казыгуртского
      районного маслихата У. Копеев

  Приложение 1 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 1 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Казыгурт на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

664 354

1




Налоговые поступления

91 688


01



Подоходный налог

39 894



2


Индивидуальный подоходный налог

39 894


04



Hалоги на собственность

51 522



1


Hалоги на имущество

670



3


Земельный налог

2 006



4


Hалог на транспортные средства

48 846


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

272



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

272

2




Неналоговые поступления

550


01



Доходы от государственной собственности

550



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

572 116


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

572 116



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

572 116

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

668 818

01




Государственные услуги общего характера

45 094


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 094



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 094




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 840




022

Капитальные расходы государственного органа

3 254

04




Образование

549 600


01



Дошкольное воспитание и обучение

549 600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

549 600




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

549 600

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 399


03



Благоустройство населенных пунктов

28 399



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 399




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 431




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 968

13




Другие

45 725


09



Другие

45 725



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 725




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі"

45 725


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-4 464


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 464


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

4 464

 
  Приложение 2 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 4 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Сарапхана на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

252 098

1




Налоговые поступления

23 703


01



Подоходный налог

6 996



2


Индивидуальный подоходный налог

6 996


04



Hалоги на собственность

16 707



1


Hалоги на имущество

215



3


Земельный налог

580



4


Hалог на транспортные средства

15 912

2




Неналоговые поступления

67


01



Доходы от государственной собственности

55



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

228 328


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

228 328



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

228 328

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

253 034

01




Государственные услуги общего характера

36 763


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 763



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 763




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 221




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

211 195


01



Дошкольное воспитание и обучение

211 195



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

211 195




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

211 195

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 076


03



Благоустройство населенных пунктов

5 076



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 076




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 076


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-936


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

936


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

936

 
  Приложение 3 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 7 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

134 142

1




Налоговые поступления

14 768


01



Подоходный налог

5 890



2


Индивидуальный подоходный налог

5 890


04



Hалоги на собственность

8 878



1


Hалоги на имущество

95



3


Земельный налог

550



4


Hалог на транспортные средства

8 233

2




Неналоговые поступления

350


01



Доходы от государственной собственности

104



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

246



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

246

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

119 024


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

119 024



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

119 024

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

134 943

01




Государственные услуги общего характера

30 716


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 716



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 716




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 174




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

99 391


01



Дошкольное воспитание и обучение

99 191



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 191




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

99 191


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

200



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

200

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 836


03



Благоустройство населенных пунктов

4 836



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 836




008

Освещение улиц в населенных пунктах

166




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 270




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 400


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-801


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

801


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

801

 
  Приложение 4 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 10 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Карабау на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

173 637

1




Налоговые поступления

15 361


01



Подоходный налог

8 968



2


Индивидуальный подоходный налог

8 968


04



Hалоги на собственность

6 393



1


Hалоги на имущество

95



3


Земельный налог

675



4


Hалог на транспортные средства

5 623

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

158 251


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 251



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

158 251

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

174 447

01




Государственные услуги общего характера

30 007


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 007



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 007




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 465




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

142 390


01



Дошкольное воспитание и обучение

141 084



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

141 084




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

141 084


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 306



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 306




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 306

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 050


03



Благоустройство населенных пунктов

2 050



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 050




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 050


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-810


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

810


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

810

 
  Приложение 5 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 13 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

105 376

1




Налоговые поступления

13 652


01



Подоходный налог

8 825



2


Индивидуальный подоходный налог

8 825


04



Hалоги на собственность

4 827



1


Hалоги на имущество

39



3


Земельный налог

275



4


Hалог на транспортные средства

4 513

2




Неналоговые поступления

69


01



Доходы от государственной собственности

69



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

91 655


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 655



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

91 655

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

105 524

01




Государственные услуги общего характера

26 748


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 748



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 748




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 026




022

Капитальные расходы государственного органа

722

04




Образование

74 059


01



Дошкольное воспитание и обучение

74 059



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 059




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

74 059

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 717


03



Благоустройство населенных пунктов

4 717



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 717




008

Освещение улиц в населенных пунктах

267




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 450


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-148


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

148


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

148

 
  Приложение 6 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 16 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

198 714

1




Налоговые поступления

22 328


01



Подоходный налог

3 300



2


Индивидуальный подоходный налог

3 300


04



Hалоги на собственность

19 028



1


Hалоги на имущество

209



3


Земельный налог

796



4


Hалог на транспортные средства

18 023

2




Неналоговые поступления

105


01



Доходы от государственной собственности

105



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

105

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

176 281


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

176 281



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

176 281

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

200 076

01




Государственные услуги общего характера

35 379


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 379



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 379




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 837




022

Капитальные расходы государственного органа

1 542

04




Образование

159 159


01



Дошкольное воспитание и обучение

158 062



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

158 062




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

158 062


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 097



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 097




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 097

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 538


03



Благоустройство населенных пунктов

5 538



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 538




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 052




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 486


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 362


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 362


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

1 362

 
  Приложение 7 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 19 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Кызылкия на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

260 667

1




Налоговые поступления

14 420


01



Подоходный налог

4 550



2


Индивидуальный подоходный налог

4 550


04



Hалоги на собственность

9 795



1


Hалоги на имущество

120



3


Земельный налог

540



4


Hалог на транспортные средства

9 135


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

75

2




Неналоговые поступления

60


01



Доходы от государственной собственности

60



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

246 187


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

246 187



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

246 187

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

262 037

01




Государственные услуги общего характера

40 594


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 594



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 594




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 552




022

Капитальные расходы государственного органа

10 042

04




Образование

213 736


01



Дошкольное воспитание и обучение

208 022



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

208 022




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

208 022


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

5 714



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 714




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

5 714

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 707


03



Благоустройство населенных пунктов

7 707



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 707




008

Освещение улиц в населенных пунктах

150




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 557


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 370


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1370


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

1 370

 
  Приложение 8 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 22 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шанак на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

87 259

1




Налоговые поступления

5 307


01



Подоходный налог

545



2


Индивидуальный подоходный налог

545


04



Hалоги на собственность

4 762



1


Hалоги на имущество

85



3


Земельный налог

278



4


Hалог на транспортные средства

4 399

2




Неналоговые поступления

30


01



Доходы от государственной собственности

30



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

81 922


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 922



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81 922

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

87 535

01




Государственные услуги общего характера

26 057


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 057



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 057




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 270




022

Капитальные расходы государственного органа

787

04




Образование

58 821


01



Дошкольное воспитание и обучение

58 821



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 821




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

58 821

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 657


03



Благоустройство населенных пунктов

2 657



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 657




008

Освещение улиц в населенных пунктах

757




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-276


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

276


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

276

 
  Приложение 9 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 25 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шарбулак на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

111 804

1




Налоговые поступления

7 596


01



Подоходный налог

1 450



2


Индивидуальный подоходный налог

1 450


04



Hалоги на собственность

6 146



1


Hалоги на имущество

85



3


Земельный налог

300



4


Hалог на транспортные средства

5 761

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

104 183


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104 183



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

104 183

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

112 624

01




Государственные услуги общего характера

28 526


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 526



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 526




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 692




022

Капитальные расходы государственного органа

2 834

04




Образование

79 538


01



Дошкольное воспитание и обучение

79 538



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 538




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

79 538

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 560


03



Благоустройство населенных пунктов

4 560



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 560




008

Освещение улиц в населенных пунктах

560




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-820


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

820


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

820

 
  Приложение 10 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 28 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Жанабазар на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

269 806

1




Налоговые поступления

22 478


01



Подоходный налог

6 550



2


Индивидуальный подоходный налог

6 550


04



Hалоги на собственность

15 928



1


Hалоги на имущество

125



3


Земельный налог

740



4


Hалог на транспортные средства

15 063

2




Неналоговые поступления

125


01



Доходы от государственной собственности

115



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

115


06



Прочие неналоговые поступления

10



1


Прочие неналоговые поступления

10

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

247 203


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

247 203



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

247 203

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

270 093

01




Государственные услуги общего характера

104 134


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

104 134



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 134




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 502




022

Капитальные расходы государственного органа

68 632

04




Образование

159 549


01



Дошкольное воспитание и обучение

155 966



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

155 966




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

155 966


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 583



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 583




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 583

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 410


03



Благоустройство населенных пунктов

6 410



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 410




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 410


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-287


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

287


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

287

 
  Приложение 11 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 31 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Турбат на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

206 042

1




Налоговые поступления

13 432


01



Подоходный налог

3 427



2


Индивидуальный подоходный налог

3 427


04



Hалоги на собственность

10 005



1


Hалоги на имущество

102



3


Земельный налог

735



4


Hалог на транспортные средства

9 168

2




Неналоговые поступления

110


01



Доходы от государственной собственности

110



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

110

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

192 500


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

192 500



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

192 500

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

206 751

01




Государственные услуги общего характера

29 414


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 414



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 414




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 585




022

Капитальные расходы государственного органа

1 829

04




Образование

173 162


01



Дошкольное воспитание и обучение

171 162



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171 162




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

171 162


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 175


03



Благоустройство населенных пунктов

4 175



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 175




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 875




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-709


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

709


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

709

 
  Приложение 12 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 34 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Какпак на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

150 822

1




Налоговые поступления

9 836


01



Подоходный налог

2 095



2


Индивидуальный подоходный налог

2 095


04



Hалоги на собственность

7 741



1


Hалоги на имущество

257



3


Земельный налог

580



4


Hалог на транспортные средства

6 904

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

140 961


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

140 961



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

140 961

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

151 468

01




Государственные услуги общего характера

30 224


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 224



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 224




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 182




022

Капитальные расходы государственного органа

1 042

04




Образование

117 704


01



Дошкольное воспитание и обучение

115 867



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 867




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

115 867


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 837



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 837




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 837

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 540


03



Благоустройство населенных пунктов

3 540



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 540




008

Освещение улиц в сельских округах

240




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-646


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

646


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

646

 
  Приложение 13 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от "22" ноября 2019 года
№ 51/313-VI
  Приложение 37 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Жигерген на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс Наименование




Подкласс


1. Доходы

106 742

1




Налоговые поступления

5 898


01



Подоходный налог

1 583



2


Индивидуальный подоходный налог

1 583


04



Hалоги на собственность

4 315



1


Hалоги на имущество

70



3


Земельный налог

305



4


Hалог на транспортные средства

3 940

2




Неналоговые поступления

30


01



Доходы от государственной собственности

30



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

100 814


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100 814



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

100 814

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

106 815

01




Государственные услуги общего характера

25 782


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 782



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 782




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 240




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

75 655


01



Дошкольное воспитание и обучение

74 513



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 513




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

74 513


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 142



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 142




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 142

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 378


03



Благоустройство населенных пунктов

5 378



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 378




008

Освещение улиц в населенных пунктах

878




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 500


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-73


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

73


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

73


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.