Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6 - бабына және "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 25 желтоқсандағы № 18-7 шешімі негізінде (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26038 болып тіркелген) Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2022-2024 жылдарға арналған Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1.1. Бауыржан Момышұлы ауылы
1) кірістер 154 861 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 47 137 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 107 724 мың теңге;
2) шығындар – 168 384 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары–13 523 мың теңге.
1.2. Ақтөбе ауылдық округі
1) кірістер 86 642 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 429 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 52 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 81 161 мың теңге;
2) шығындар – 87 662 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 020 мың теңге.
1.3. Ақсай ауылдық округі
1) кірістер 100 257 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 610 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 28 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 93 619 мың теңге;
2) шығындар – 101 244 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 987 мың теңге.
1.4. Боралдай ауылдық округі
1) кірістер 68 704 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 796 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 63 906 мың теңге;
2) шығындар – 69 590 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 886 мың теңге
1.5. Билікөл ауылдық округі
1) кірістер 69 989 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 788 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 66 199 мың теңге;
2) шығындар – 70 515 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 526 мың теңге
1.6. Жетітөбе ауылдық округі
1) кірістер 75 041 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 659 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 70 380 мың теңге;
2) шығындар – 76 355 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 314 мың теңге.
1.7. Көкбастау ауылдық округі
1) кірістер 64 420 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 731 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 58 687 мың теңге;
2) шығындар – 65 561 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 141 мың теңге.
1.8. Күреңбел ауылдық округі
1) кірістер 70 835 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 255 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 65 578 мың теңге;
2) шығындар – 71 070 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 235 мың теңге.
1.9. Қарасаз ауылдық округі
1) кірістер 89 131 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 634 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 80 487 мың теңге;
2) шығындар – 89 764 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 633 мың теңге.
1.10. Қошқарата ауылдық округі
1) кірістер 67 971 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 112 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 28 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 64 831 мың теңге;
2) шығындар – 68 597 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 626 мың теңге.
1.11. Қызыларық ауылдық округі
1) кірістер 57 865 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 843 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 15 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 48 007 мың теңге;
2) шығындар – 58 277 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 412 мың теңге.
1.12. Мыңбұлақ ауылдық округі
1) кірістер – 105 652 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 320 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 28 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 97 304 мың теңге;
2) шығындар – 121 857 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары–16 205 мың теңге.
1.13. Нұрлыкент ауылдық округі
1) кірістер 79 862 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 746 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 54 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 71 062 мың теңге;
2) шығындар – 81 026 мың теңге;
3)бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 164 мың теңге.
1.14. Шақпақ ауылдық округі
1) кірістер 46 884 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 063 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 26 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 39 795 мың теңге;
2) шығындар – 50 731 мың теңге;
3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 3 847 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18 бабының 4 тармағына сәйкес 2022-2024 жылдарға аудандық бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың мөлшерлемелерімен салыстырғанда кемiнде 25 пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерінде үстеме ақы төлеу үшін қаржы көзделсін.
3. Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві № 15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылым, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдарды құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
5. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2022 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат | |
хатшысы | Е. Тлеубеков |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 1 қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 154 861 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 47 137 | ||
01 | Жеке табыс салығы | 3800 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 43 117 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 126 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 41 991 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 220 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 220 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 107 724 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 107 724 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 107 724 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 168 384 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 239 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 239 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 239 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 92 757 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 92 757 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 27 889 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 201 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 51 667 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 10 254 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 254 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 10 254 | ||
15 | Трансферттер | 3 134 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 134 | ||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару | 3 134 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 13 523 |
Бауыржан Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 140 756 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 62 206 | ||
01 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 52 486 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 126 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 51 360 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 220 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 220 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 338 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 338 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 338 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 212 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 212 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 78 212 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 140 756 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 53 990 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 990 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 990 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 416 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 416 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 200 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 657 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 15 559 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 35 350 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 350 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 35 350 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Бауыржан Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 145 926 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 64 682 | ||
01 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 54 962 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 126 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 53 836 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 220 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 220 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 338 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 338 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 338 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 80 906 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 80 906 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 80 906 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 145 926 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 55 413 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 413 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 413 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 416 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 416 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 200 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 657 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 15 559 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 39 097 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 097 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 39 097 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 2 қосымша |
Ақтөбе ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 86 642 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 429 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 429 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 234 | |||
3 | Жер салығы | 0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 195 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 52 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 24 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 24 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 161 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 161 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 81 161 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 87 662 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 340 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 340 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 104 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 236 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 061 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 577 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5 577 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7484 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 575 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 486 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 423 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 36 261 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 261 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 36 261 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 020 |
Ақтөбе ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 83 170 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 029 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 029 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 234 | |||
3 | Жер салығы | 0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 795 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 52 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 24 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 24 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 79 089 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79 089 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 79 089 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 83 170 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 453 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 453 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 853 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 400 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 700 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 8 700 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 700 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 700 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 500 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 32 317 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 317 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 32 317 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Ақтөбе ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 85 316 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 029 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 029 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 234 | |||
3 | Жер салығы | 0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 795 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 52 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 24 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 24 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 235 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 235 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 81 235 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 85 316 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 328 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 328 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 728 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 400 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 700 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 8 700 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 700 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 700 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 500 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 33 588 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 588 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 33 588 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 3 қосымша |
Ақсай ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 100 257 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 610 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 610 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 339 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 271 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 93 619 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 93 619 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 93 619 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 101 244 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 789 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 789 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 121 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 668 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 38 572 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 572 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 672 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 33 900 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 24 883 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 883 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 24 883 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 987 |
Ақсай ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 76 228 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 610 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 610 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 339 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 271 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69 590 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 69 590 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 69 590 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 76 228 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 572 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 572 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 904 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 668 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 000 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 35 156 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 156 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 35 156 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Ақсай ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
I.КІРІСТЕР | 78 469 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 610 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 610 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 339 | ||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 271 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 71 831 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 71 831 | ||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 71 831 | ||||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 78 469 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 542 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 542 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36874 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 668 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 500 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 500 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 000 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 36 427 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 427 | ||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 36 427 | ||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 4 қосымша |
Боралдай ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 68 704 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 796 | |||
01 | Табыс салығы | 26 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 26 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 770 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 70 | |||
3 | Жер салығы | 0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 700 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 63 906 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 63 906 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 63 906 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 69 590 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 493 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 493 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 493 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 544 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 544 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 349 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1100 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 095 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 30 553 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 553 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 30 553 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 886 |
Боралдай ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 92 239 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4 770 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 770 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 270 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 87 441 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 87 441 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 87 441 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 92 239 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 028 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 028 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 028 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 748 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 748 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 548 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 100 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 100 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 45 463 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 463 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 45 463 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Боралдай ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 94 422 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4 770 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 770 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 270 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 624 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 89 624 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 89 624 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 94 422 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 940 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 940 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 940 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 748 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 748 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 548 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 100 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 100 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 46 734 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 734 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 46 734 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 5 қосымша |
Билікөл ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 69 989 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 788 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 788 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 97 | |||
3 | Жер салығы | 198 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 493 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66 199 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 66 199 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 66 199 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 70 515 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 745 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 745 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 805 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 940 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 766 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 766 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 266 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 600 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 900 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 21 004 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 004 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 21 004 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 526 |
Билікөл ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 82 404 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 681 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 681 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 283 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 398 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 695 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 695 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 78 695 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 82 404 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33 934 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 934 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 930 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 004 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 888 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 888 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 696 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 692 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 36 582 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 582 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 36 582 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Билікөл ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 84 566 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 681 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 681 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 283 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 398 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 80 857 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 80 857 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 80 857 |
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 84 566 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 825 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 825 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 821 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 004 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 888 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 888 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 696 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 692 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 37 853 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 853 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 37 853 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 6 қосымша |
Жетітөбе ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 75 041 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4 659 | ||
01 | Табыс салығы | 0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 659 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 459 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 70 380 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 70 380 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 70 380 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 76 355 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 481 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 481 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 481 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 644 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 744 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 3 744 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 900 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 655 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 888 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 357 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 31 230 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 230 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 31 230 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 314 |
Жетітөбе ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 90 223 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 633 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 633 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 433 | |||
3 | Жер салығы | 0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 200 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 85 562 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 85 562 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 85 562 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 90 223 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33 260 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 260 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 260 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 571 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 910 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 3 910 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 661 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 800 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 261 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 47 392 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 392 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 47 392 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жетітөбе ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 92 443 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4 633 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 633 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 433 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 87 782 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 87 782 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 87 782 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 92 443 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 206 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 206 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 206 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 571 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 910 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 3 910 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 661 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 800 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 261 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 48 666 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 666 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 48 666 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 7 қосымша |
Көкбастау ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 64 419 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 5 731 | ||
01 | Табыс салығы | 925 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 925 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 806 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 78 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 728 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 58 686 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 686 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 58 686 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 65 560 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 297 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 297 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 297 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 100 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 100 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 200 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 900 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 000 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 23 163 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 163 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 23 163 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 141 |
Көкбастау ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 87 061 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 5 681 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 681 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 272 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 409 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 52 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 24 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 24 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 328 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 328 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 81 328 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 87 061 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 339 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 339 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 339 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 600 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 700 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 900 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 000 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 47 122 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 122 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 47 122 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Көкбастау ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 89 295 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 681 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 681 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 272 | |||
3 | Жер салығы | 0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 409 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 52 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 24 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 24 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 83 562 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 83 562 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 83 562 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 89 295 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 302 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 302 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 302 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 600 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 700 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 900 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 000 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 48 393 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 393 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 48 393 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 8 қосымша |
Куреңбел ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 70 835 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 5 255 | ||
01 | Табыс салығы | 267 | ||
02 | Жеке табыс салығы | 267 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 988 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 282 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 699 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 7 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 65 578 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 65 578 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 65 578 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 71 070 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29 212 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 212 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 212 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 389 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 389 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6 689 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 32 469 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 469 | ||
057 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 32 469 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 235 |
Куреңбел ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 86 837 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 205 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 205 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | |||
3 | Жер салығы | 0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 915 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 52 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 24 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 24 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 580 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 580 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 81 580 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 86 837 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28 895 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 895 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 895 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 200 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 200 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9 500 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 45 742 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 742 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 45 742 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Куреңбел ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.КІРІСТЕР | 88 832 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 205 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 205 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | |||
3 | Жер салығы | 0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 915 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 52 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 24 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 24 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 83 575 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 83 575 | |||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 83 575 | |||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ШЫҒЫНДАР | 88 832 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29 619 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 619 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 619 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 200 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 200 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9 500 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 47 013 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 013 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 47 013 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 9 қосымша |
Қарасаз ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 89 131 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 634 | ||
01 | Табыс салығы | 1853 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1853 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 781 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 586 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 115 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 80 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 80 487 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 80 487 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 80 487 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 89 764 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 891 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 891 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 583 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 308 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 494 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 728 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 728 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 272 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 422 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 850 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 494 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 32 379 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 379 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 353 | ||
057 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 32 026 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 633 |
Қарасаз ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 99 257 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 608 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 608 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 510 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 098 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 36 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 90 613 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 90 613 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 90 613 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 99 257 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 030 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 030 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 630 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 400 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 500 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 51 727 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 727 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 51 727 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қарасаз ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 101 621 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 608 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 608 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 510 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 098 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 36 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 92 977 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 92 977 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 92 977 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 101 621 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 46 123 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 123 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 723 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 400 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 500 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 52 998 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 998 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 52 998 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 10 қосымша |
Қошқарата ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 67 971 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 112 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 112 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 967 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 831 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 64 831 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 64 831 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 68 597 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 534 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 534 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 534 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 855 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 855 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 626 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 120 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 109 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 27 208 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 208 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 27 208 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 626 |
Қошқарата ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 88 840 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 112 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 112 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 967 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 85 700 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 85 700 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 85 700 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 88 840 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 826 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 826 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 826 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 560 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 560 | ||
014 | Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету | 0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 600 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 140 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 820 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 43 454 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 454 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 43 454 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қошқарата ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 90 926 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 112 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 112 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 967 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 87 786 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 87 786 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 87 786 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 90 926 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 645 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 645 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 645 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 560 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 560 | ||
014 | Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету | 0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 600 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 140 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 820 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 44 721 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 721 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 44 721 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 11 қосымша |
Қызыларық ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 57 865 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 843 | ||
01 | Табыс салығы | 6049 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6049 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 794 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 286 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 508 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 15 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 13 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 13 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 007 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 007 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 48 007 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 58 277 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33 842 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 842 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 383 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 459 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 753 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 753 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 580 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 815 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 358 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 17 682 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 682 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 17 682 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 412 |
Қызыларық ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 65 061 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4 894 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 894 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 286 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 608 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 60 139 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 60 139 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 60 139 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 65 061 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29 942 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 942 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 942 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 522 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 522 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 800 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 722 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 31 597 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 597 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 31 597 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қызыларық ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 67 100 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4 894 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 894 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 286 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 608 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 178 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62 178 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 62 178 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 67 100 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 710 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 710 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 710 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 522 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 522 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 800 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 722 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 32 868 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 868 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 32 868 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 12 қосымша |
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 105 652 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 320 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 320 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 284 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 036 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 97 304 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 97 304 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 97 304 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 121 857 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 128 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 128 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 128 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 336 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 336 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 336 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 500 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 57 805 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 805 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 57 805 | ||
15 | Трансферттер | 14 588 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 588 | ||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару | 14 588 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 16 205 |
Мыңбұлақ ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 81 185 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 320 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 320 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 284 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 036 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 837 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 837 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 72 837 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 81 185 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 908 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 908 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 908 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 336 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 336 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 336 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 500 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 34 941 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 941 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 34 941 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Мыңбұлақ ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
I.КІРІСТЕР | 83 519 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 320 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 320 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 284 | ||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 036 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 75 171 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 75 171 | ||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 75 171 | ||||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 83 519 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 971 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 971 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 971 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 336 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 336 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 336 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 500 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 36 212 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 212 | ||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 36 212 | ||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 13 қосымша |
Нұрлыкент ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 79 863 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 746 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 746 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 229 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 517 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 54 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 52 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 52 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 71 063 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 71 063 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 71 063 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 81 027 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 808 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 808 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 808 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 649 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 649 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 785 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 800 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 064 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 29 570 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 570 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 29 570 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 164 |
Нұрлыкент ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 103 399 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 746 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 746 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 229 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 517 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 54 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 52 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 52 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 94 599 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 94 599 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 94 599 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 103 399 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 122 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 122 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 122 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 608 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 608 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 808 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 800 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 000 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 46 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 669 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 46 669 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Нұрлыкент ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 105 661 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 746 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 746 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 229 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 517 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 54 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 52 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 52 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 96 861 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 96 861 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 96 861 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 105 661 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 113 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 113 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 113 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 608 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 608 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 808 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 800 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 000 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 47 940 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 940 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 47 940 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 14 қосымша |
Шақпақ ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 46 884 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 7 063 | ||
01 | Табыс салығы | 58 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 58 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 872 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 503 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 369 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 133 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 133 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 26 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 795 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 795 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 39 795 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 50 731 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 320 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 320 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 934 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 386 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 520 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 520 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 849 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 717 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 954 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
15 | Трансферттер | 1 891 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 891 | ||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару | 1 891 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 847 |
Шақпақ ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 60 752 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 244 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 244 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 423 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 821 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 478 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 478 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 54 478 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 60 752 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 587 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 587 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 587 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 500 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 16 165 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 165 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 16 165 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Шақпақ ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 63 098 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 244 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 244 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 423 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 821 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 824 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 824 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 56 824 | ||
Функционалдық тобы |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 63 098 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 662 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 662 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 662 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 500 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 17 436 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 436 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 17 436 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне 15 қосымша |
Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві
№ | Ауылдық округ атауы | Сомасы (мың теңге) |
1 | Ақтөбе аулдық округі | 0 |
2 | Ақсай ауылдық округі | 0 |
3 | Б.Момышұлы ауылы | 0 |
4 | Боралдай ауылдық округі | 0 |
5 | Билікөл ауылдық округі | 0 |
6 | Жетітөбе ауылдық округі | 0 |
7 | Көкбастау ауылдық округі | 0 |
8 | Күреңбел ауылдық округі | 0 |
9 | Қарасаз ауылдық округі | 0 |
10 | Қошқарата ауылдық округі | 0 |
11 | Қызыларық ауылдық округі | 0 |
12 | Мыңбұлақ ауылдық округі | 0 |
13 | Нұрлыкент ауылдық округі | 0 |
14 | Шақпақ ауылдық округі | 0 |
0 |