"2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 425-73/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 3 желтоқсандағы № 90-14/6 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 425-73/8 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7921 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 208 607,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7257,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 76,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері –201 274,7 мың теңге;

      2) шығындар – 212 760,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4153,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 4153,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4153,0 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 3 желтоқсандағы
  № 90-14/6 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 425-73/8 шешіміне 1-қосымша

2021 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

208 607,7

1



Салықтық түсiмдер

7257,0


01


Табыс салығы

29,0



2

Жеке табыс салығы

29,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7228,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

302,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6726,0

2



Салықтық емес түсiмдер

76,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

201 274,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

201 274,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

201 274,7

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

212 760,7

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 616,9


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 616,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 616,9




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 225,2

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 424,8


3




Елді-мекендерді көркейту

21 424,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 424,8




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 638,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

876,7




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1910,1

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

22 537,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

22 379,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 379,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 379,0


2




Спорт

158,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

158,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

158,0

12





Көлiк және коммуникация

600,6


1




Автомобиль көлiгi

600,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600,6




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

600,6

13





Басқалар

128 581,4


9




Басқалар

128 581,4



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128 581,4




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 096,0




057


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

118 193,0




029


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

8292,4

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 153,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 153,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 153,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

4 153,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 153,0




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 153,0


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 425-73/8 "О бюджете сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 3 декабря 2021 года № 90-14/6. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2020 года № 425-73/8 "О бюджете сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы"(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7921) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:

      1) доходы – 208 607,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 257,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 76,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 201 274,7 тысяч тенге;

      2) расходы – 212 760,7 тысяч тенге,

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 153,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 153,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 153,0 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 3 декабря 2021 года № 90-14/6
  Приложение 1 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года № 425-73/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

208 607,7

1



Налоговые поступления

7257,0


01


Подоходный налог

29,0



2

Индивидуальный подоходный налог

29,0


04


Hалоги на собственность

7228,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

302,0



4

Hалог на транспортные средства

6726,0

2



Неналоговые поступления

76,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0

4



Поступления трансфертов

201274,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

201274,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

201274,7

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

212 760,7

01




Государственные услуги общего характера

39 616,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 616,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 616,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 225,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21 424,8


3



Благоустройство населенных пунктов

21 424,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 424,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 638,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

876,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1910,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 537,0


1



Деятельность в области культуры

22 379,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 379,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 379,0


2



Спорт

158,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

158,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

158,0

12




Транспорт и коммуникации

600,6


1



Автомобильный транспорт

600,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

600,6

13




Прочие

128 581,4


9



Прочие

128 581,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 581,4




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 096,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

118 193,0




029

За счет бюджета района (города областного значения)

8292,4

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-4153,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

4153,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4153,0


01



Остатки бюджетных средств

4153,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

4153,0




01


4153,0