Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2021 – 2023 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2021 жылғы 11 қаңтардағы № 47/471 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4433 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2021-2023 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2021 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 563 742,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 198 623,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 3 638,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 213 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 361 268,2 мың теңге;
2) шығындар – 592 848,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -29 105,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 29 105,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 29 105,8 мың теңге.";
2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2021 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 342 796,2 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Болашақ ауылдық округі – 32 956,4 мың теңге;
Бостан ауылдық округі – 38 799,3 мың теңге;
Жетібай ауылы – 57 140,4 мың теңге;
Құланды ауылдық округі – 44 995,6 мың теңге;
Құрық ауылы – 65 592,0 мың теңге;
Мұнайшы ауылы – 49 710,5 мың теңге;
Сенек ауылы – 53 602,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарақия аудандық мәслихаттың хатшысы | Ж. Б. Қалаубай |
Қарақия аудандық мәслихатының шешіміне 1 қосымша |
Қарақия аудандық мәслихатының 2021 жылғы 11 қаңтардағы № 47/471 шешіміне 1 қосымша |
2021 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 33 987,4 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 763,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 763,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0 | ||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 763,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 55,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 55,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 55,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 213,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 213,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 213,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 956,4 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 32 956,4 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32 956,4 | ||||||
Функционалдық топ | Функциональная подгруппа | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Шығындар | 34 088,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 23 061,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 061,0 | ||||||
1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23 061,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 686,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 686,0 | ||||||
3 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 686,0 | |||||
3 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 000,0 | |||||
008 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 341,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 341,0 | ||||||
1 | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 141,0 | |||||
2 | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 200,0 | |||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -100,6 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 100,6 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 100,6 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 100,6 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 100,6 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
шешіміне 2 қосымша |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 11 қаңтардағы | |
№ 47/471 шешіміне 2 қосымша |
2021 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 47 177,3 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 469,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 2,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 467,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 107,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 59,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 301,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 708,3 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 39 708,3 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 708,3 | ||||||
Функционалдық топ | Функциональная подгруппа | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Шығындар | 48 661,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 28 664,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 664,0 | ||||||
1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 664,0 | |||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 009,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 009,0 | ||||||
2 | 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 009,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 508,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 508,0 | ||||||
3 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0 | |||||
3 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 508,0 | |||||
3 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 000,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 480,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 480,0 | ||||||
1 | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 180,0 | |||||
2 | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 300,0 | |||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 483,7 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 1 483,7 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 483,7 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 483,7 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 483,7 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
шешіміне 3 қосымша |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 11 қаңтардағы № 47/471 | |
шешіміне 3 қосымша |
2021 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 118 832,4 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 52 134,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 2 700,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 700,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 49 434,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 460,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 420,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 48 554,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 600,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 600,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 600,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66 098,4 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 66 098,4 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 098,4 | ||||||
Функционалдық топ | Функциональная подгруппа | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Шығындар | 131 666,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 53 695,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 695,0 | ||||||
1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 804,0 | |||||
1 | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 891,0 | |||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 17 958,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 958,0 | ||||||
2 | 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 17 958,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 58 599,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 599,0 | ||||||
3 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0 | |||||
3 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 29 750,0 | |||||
3 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28 849,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 414,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 414,0 | ||||||
1 | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 811,0 | |||||
2 | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 603,0 | |||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 12 833,6 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12 833,6 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12 833,6 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 833,6 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 833,6 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
шешіміне 4 қосымша |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 11 қаңтардағы № 47/471 | |
шешіміне 4 қосымша |
2021 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Кірістер | 51 131,6 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 946,0 | |||||
01 | Табыс салығы | 200,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 200,0 | |||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 746,0 | |||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 133,0 | |||||
3 | Жер салығы | 122,0 | |||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 491,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 190,0 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 190,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 190,0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44 995,6 | |||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 44 995,6 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 995,6 | |||||
Функционалдық топ | Функциональная подгруппа | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2. Шығындар | 53 283,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 207,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 207,0 | |||||
1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 207,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 536,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 536,0 | |||||
3 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0 | ||||
3 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 635,0 | ||||
3 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 901,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 540,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 540,0 | |||||
1 | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 240,0 | ||||
2 | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 300,0 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 151,4 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 151,4 | ||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 151,4 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 151,4 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 151,4 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
шешіміне 5 қосымша |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 11 қаңтардағы № 47/471 | |
шешіміне 5 қосымша |
2021 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 179 356,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 104 970,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 18 330,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 18 330,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 86 640,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 280,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 48 200,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 38 160,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 2 360,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 700,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 700,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 660,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 660,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 026,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 72 026,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 72 026,0 | ||||||
Функционалдық топ | Функциональная подгруппа | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Шығындар | 185 414,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 70 764,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 764,0 | ||||||
1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 65 764,0 | |||||
1 | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 000,0 | |||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 14 734,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 734,0 | ||||||
2 | 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 14 734,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 99 061,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 061,0 | ||||||
3 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0 | |||||
3 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 63 595,0 | |||||
3 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 35 466,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 855,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 855,0 | ||||||
1 | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 355,0 | |||||
2 | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 500,0 | |||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 058,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 058,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6 058,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 058,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 058,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
шешіміне 6 қосымша |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 11 қаңтардағы №47/471 | |
шешіміне 6 қосымша |
2021 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 68 981,5 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 835,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 470,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 470,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 17 365,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 60,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 60,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 17 245,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 220,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 220,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 220,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 926,5 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 50 926,5 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 50 926,5 | ||||||
Функционалдық топ | Функциональная подгруппа | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Шығындар | 72 210,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 40 656,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 656,0 | ||||||
1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 656,0 | |||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 216,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 216,0 | ||||||
2 | 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 216,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 744,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 744,0 | ||||||
3 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0 | |||||
3 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 14 748,0 | |||||
3 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 996,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 594,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 594,0 | ||||||
1 | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 194,0 | |||||
2 | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 400,0 | |||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 228,5 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 228,5 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 228,5 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 228,5 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 228,5 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
шешіміне 7 қосымша |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 11 қаңтардағы № 47/471 | |
шешіміне 7 қосымша |
2021 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Кірістер | 64 276,0 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 506,0 | |||||
01 | Табыс салығы | 5,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 5,0 | |||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 501,0 | |||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 62,0 | |||||
3 | Жер салығы | 42,0 | |||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 397,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 213,0 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 213,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 213,0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 557,0 | |||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 54 557,0 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 557,0 | |||||
Функционалдық топ | Функциональная подгруппа | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2. Шығындар | 67 526,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 48 086,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 086,0 | |||||
1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 086,0 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 534,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 534,0 | |||||
2 | 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 534,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 407,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 407,0 | |||||
3 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0 | ||||
3 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 807,0 | ||||
3 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 600,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 499,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 499,0 | |||||
1 | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 199,0 | ||||
2 | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 300,0 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 250,0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 250,0 | ||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 250,0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 250,0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 250,0 |