Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 2022 жылғы 17 наурыздағы № 52/11-7 шешімі

      Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8501 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2022–2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 399 741,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 530 737,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2000,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 146,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 4 856 858,0 мың теңге;

      2) шығындар – 5 411 526,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 11 785,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 785,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қосшы қаласы
мәслихатының хатшысы
Б.Ибраев


  Қалалық мәслихатының
2022 жылғы 17 наурыздағы
№ 52/11-7 шешіміне
қосымша
  Қалалық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 35/9-7 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

5 399 741,0

1



Салықтық түсімдер

530 737,0


01


Табыс салығы

21 000,0



2

Жеке табыс салығы

21 000,0


03


Әлеуметтiк салық

232 468,0



1

Әлеуметтік салық

232 468,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

259 710,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

204 000,0



3

Жер салығы

3 210,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

52 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

16 639,0



2

Акциздер

62,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 097,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

15 480,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

920,0



1

Мемлекеттік баж

920,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 000,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 146,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 646,0



1

Жерді сату

5 646,0

4



Трансферттердің түсімдері

4 856 858,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 856 858,0



1

Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 027 007,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 829 851,0


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 411 526,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

276 495,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

37 340,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 440,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 900,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

136 394,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

116 996,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 398,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 408,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 408,3


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

28 350,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 310,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 040,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

39 192,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 502,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 690,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

33 811,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 261,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 550,0

02



Қорғаныс

39 793,6


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

39 793,6



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

26 004,3



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

13 789,3

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

30 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

30 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

30 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

232 736,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

232 736,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

32 906,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

26 144,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

29 600,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

300,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

46 117,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 541,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 340,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

44 359,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

15 429,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 159 943,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

249 376,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

78 800,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

170 576,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 910 567,0



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

24 981,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 630,0



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

10 000,0



010

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

2 485,0



018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

111 856,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 620 000,0



017

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

20 000,0



025

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

84 000,0



030

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

34 615,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

202 023,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

40 987,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40 987,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

50 000,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

50 000,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

50 000,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

111 036,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 000,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 800,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

7 979,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

17 666,0



001

Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 925,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 190,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

19 476,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

68 631,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

68 631,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

68 631,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

8 395,5


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 395,5



007

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 395,5

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

131 879,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 067,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 067,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

125 812,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

125 812,0

12



Көлiк және коммуникация

2 250 111,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 250 111,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 000 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

244 525,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

981 200,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 386,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

15 000,0

13



Басқалар

10 800,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 800,0

15



Трансферттер

719,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

719,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

719,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 11 785,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

11 785,4


О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 "О городском бюджете на 2022-2024 годы"

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 17 марта 2022 года № 52/11-7

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8501) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 399 741,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 530 737,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2000,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 10 146,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 4 856 858,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 5 411 526,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 785,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 785,4 тысяч тенге";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата
города Косшы
Б.Ибраев


  Приложение к решению
городского маслихата
от 17 марта 2022 года
№ 52/11-7
  Приложение 1 к решению
городского маслихата
от 23 декабря
2021 года № 35/9-7

Городской бюджет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 399 741,0

1



Налоговые поступления

530 737,0


01


Подоходный налог

21 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21 000,0


03


Социальный налог

232 468,0



1

Социальный налог

232 468,0


04


Hалоги на собственность

259 710,0



1

Hалоги на имущество

204 000,0



3

Земельный налог

3 210,0



4

Налог на транспортные средства

52 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 639,0



2

Акцизы

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 097,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 480,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

920,0



1

Государственная пошлина

920,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 146,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 646,0



1

Продажа земли

5 646,0

4



Поступления трансфертов

4 856 858,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 856 858,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

1 027 007,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 829 851,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 411 526,4

01



Государственные услуги общего характера

276 495,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

37 340,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

34 440,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 900,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

136 394,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

116 996,0



003

Капитальные расходы государственного органа

19 398,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 408,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 408,3


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

28 350,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

25 310,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 040,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

39 192,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

35 502,0



015

Капитальные расходы государственного органа

3 690,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

33 811,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

26 261,0



003

Капитальные расходы государственного органа

7 550,0

02



Оборона

39 793,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

39 793,6



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

26 004,3



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

13 789,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

30 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

30 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

232 736,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

232 736,0



005

Государственная адресная социальная помощь

32 906,0



002

Программа занятости

26 144,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

29 600,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

300,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

46 117,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

34 541,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 340,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

44 359,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

15 429,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 159 943,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

249 376,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

78 800,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

170 576,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 910 567,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

24 981,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 630,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

10 000,0



010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 485,0



018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

111 856,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 620 000,0



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

84 000,0



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34 615,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

202 023,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

40 987,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

40 987,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



008

Развитие объектов спорта

50 000,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

111 036,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 000,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 800,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

7 979,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

17 666,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

36 925,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 190,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

19 476,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

68 631,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

68 631,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

68 631,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

8 395,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 395,5



007

Организация работ по зонированию земель

8 395,5

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

131 879,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 067,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

6 067,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

125 812,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

125 812,0

12



Транспорт и коммуникации

2 250 111,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 250 111,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 000 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

244 525,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

981 200,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

9 386,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

15 000,0

13



Прочие

10 800,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 800,0

15



Трансферты

719,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

719,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

719,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 11 785,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 785,4