Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 2022 жылғы 24 мамырдағы № 75/15-7 шешімі

      Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8501 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2022–2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 904 721,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 630 737,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2000,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 146,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 4 261 838,4 мың теңге;

      2) шығындар – 4 916 506,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 11 785,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 785,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қосшы қаласы мәслихатының хатшысы Б.Ибраев

  Қалалық мәслихатының
2022 жылғы 24 мамырдағы
№ 75/15-7 шешіміне
қосымша
  Қалалық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 35/9-7 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

4 904 721,4

1



Салықтық түсімдер

630 737,0


01


Табыс салығы

47 200,0



2

Жеке табыс салығы

47 200,0


03


Әлеуметтiк салық

232 468,0



1

Әлеуметтік салық

232 468,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

324 510,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

233 800,0



3

Жер салығы

23 210,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

67 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

24 639,0



2

Акциздер

2 062,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 097,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

21 480,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 920,0



1

Мемлекеттік баж

1 920,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 000,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 146,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 646,0



1

Жерді сату

5 646,0

4



Трансферттердің түсімдері

4 261 838,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 261 838,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 261 838,4


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

4 916 506,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

277 847,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

37 127,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 227,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 900,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

138 318,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

118 920,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 398,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 668,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 408,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

260,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

28 603,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 563,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 040,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

38 954,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 264,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 690,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

2,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

33 175,4



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 625,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 550,0

02



Қорғаныс

56 881,4


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

56 881,4



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

43 092,1



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

13 789,3

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

60 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

60 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

239 427,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

239 427,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

32 906,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

26 144,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35 526,5



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

300,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

633,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

47 422,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 122,5



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 590,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

43 204,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

15 429,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

150,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 222 219,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

145 210,5



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3431,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

141 779,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 077 008,8



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

25 382,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 659,2



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

10 000,0



010

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

2 485,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

10 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

150 000,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 520 000,0



017

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

31 428,6



025

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

120 537,9



030

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

203 516,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

216 624,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

1,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

38 889,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

38 889,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

52 779,8



008

Cпорт объектілерін дамыту

52 779,8


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

124 955,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 000,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 800,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

7 979,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

18 256,0



001

Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 963,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 190,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

16 836,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

16 931,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

68 632,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

68 631,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

68 631,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

8 395,5


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 395,5



007

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 395,5

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

131 933,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 121,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 121,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

125 812,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

125 812,0

12



Көлiк және коммуникация

623 027,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

623 027,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

464 525,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

150 000,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 502,0

13



Басқалар

1 010 800,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 800,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

1 000 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 000 000,0

15



Трансферттер

719,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

719,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

719,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 11 785,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

11 785,4


О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 "О городском бюджете на 2022-2024 годы"

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 24 мая 2022 года № 75/15-7

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8501) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 904 721,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 630 737,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2000,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 10 146,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4 261 838,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 916 506,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 11 785,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 785,4 тысяч тенге";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата города Косшы Б.Ибраев

  Приложение к решению
городского маслихата
от 24 мая 2022 года
№ 75/15-7
  Приложение 1 к решению
городского маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Городской бюджет на 2022 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 904 721,4

1



Налоговые поступления

630 737,0


01


Подоходный налог

47 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 200,0


03


Социальный налог

232 468,0



1

Социальный налог

232 468,0


04


Hалоги на собственность

324 510,0



1

Hалоги на имущество

233 800,0



3

Земельный налог

23 210,0



4

Налог на транспортные средства

67 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

24 639,0



2

Акцизы

2 062,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 097,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

21 480,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 920,0



1

Государственная пошлина

1 920,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 146,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 646,0



1

Продажа земли

5 646,0

4



Поступления трансфертов

4 261 838,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 261 838,4



2

Трансферты из областного бюджета

4 261 838,4


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 916 506,8

1



Государственные услуги общего характера

277 847,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

37 127,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

34 227,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 900,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

138 318,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

118 920,1



003

Капитальные расходы государственного органа

19 398,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 668,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 408,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

260,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

28 603,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

25 563,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 040,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

38 954,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

35 264,0



015

Капитальные расходы государственного органа

3 690,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2,0



040

Развитие объектов государственных органов

2,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

33 175,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

25 625,4



003

Капитальные расходы государственного органа

7 550,0

2



Оборона

56 881,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

56 881,4



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

43 092,1



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

13 789,3

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 000,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

239 427,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

239 427,0



005

Государственная адресная социальная помощь

32 906,0



002

Программа занятости

26 144,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

35 526,5



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

300,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

633,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

47 422,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

34 122,5



021

Капитальные расходы государственного органа

3 590,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

43 204,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

15 429,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

150,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 222 219,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

145 210,5



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 431,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

141 779,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 077 008,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

25 382,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 659,2



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

10 000,0



010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 485,0



016

Функционирование системы водоснабжение и водоотведения

10 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

150 000,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 520 000,0



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 428,6



025

Освещение улиц в населенных пунктах

120 537,9



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

203 516,1

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

216 624,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



011

Развитие объектов культуры

1,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

38 889,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

38 889,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

52 779,8



008

Развитие объектов спорта

52 779,8




ГБ

2 779,8


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

124 955,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 000,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 800,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

7 979,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 256,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

35 963,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 190,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 836,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

16 931,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

68 632,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

68 631,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

68 631,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



036

Развитие газотранспортной системы

1,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

8 395,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 395,5



007

Организация работ по зонированию земель

8 395,5

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

131 933,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 121,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

6 121,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

125 812,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

125 812,0

12



Транспорт и коммуникации

623 027,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

623 027,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

464 525,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

150 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

8 502,0

13



Прочие

1 010 800,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 800,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 000 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 000 000,0

15



Трансферты

719,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

719,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

719,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 11 885,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 785,4