Қалалық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 2022 жылғы 19 шілдедегі № 82/16-7 шешімі

      Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8501 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2022–2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3–қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 8 566 288,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 630 737,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2000,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 146,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 7 923 405,6 мың теңге;

      2) шығындар – 8 678 074,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 111 785,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 111 785,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қосшы қаласы
мәслихатының хатшысы
Б.Ибраев


  Қосшы қаласы мәслихатының
2022 жылғы 19 шілдедегі
№ 82/16-7 шешіміне
1 қосымша
  Қосшы қаласы мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 35/9-7 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

8 566 288,6

1



Салықтық түсімдер

630 737,0


01


Табыс салығы

47 200,0



2

Жеке табыс салығы

47 200,0


03


Әлеуметтiк салық

232 468,0



1

Әлеуметтік салық

232 468,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

324 510,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

233 800,0



3

Жер салығы

23 210,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

67 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

24 639,0



2

Акциздер

2 062,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 097,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

21 480,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 920,0



1

Мемлекеттік баж

1 920,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 000,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 146,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 646,0



1

Жерді сату

5 646,0

4



Трансферттердің түсімдері

7 923 405,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 923 405,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7 923 405,6


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

8 678 074,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

425 681,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

54 917,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 350,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 567,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

224 660,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

200 483,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 177,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 668,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 408,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

260,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

32 836,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 840,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 996,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

55 849,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 247,6



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 602,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12002,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

12002,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

43 747,4



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 480,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10267,0

02



Қорғаныс

23 881,4


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

23 881,4



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 738,2



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

15 143,2

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

60 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

60 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

345 175,8


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

345 175,8



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

32 906,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

110 106,8



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

36 526,5



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

300,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

686,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

51 422,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 582,5



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 829,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

37 238,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

25 429,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

150,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 524 611,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

245 210,5



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

103 431,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

141 779,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 279 401,4



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

29 340,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 443,2



010

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

2 485,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

106 530,5



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

158 000,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 520 000,0



017

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

31 428,6



025

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

198 183,0



030

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

228 991,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

185 993,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6001,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

6001,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

38 889,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

38 889,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 779,8



008

Cпорт объектілерін дамыту

2 779,8


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

138 324,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1 500,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 800,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

7 979,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

18 256,0



001

Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 227,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 295,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

16 836,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 431,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

32 001,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

32 000,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

32 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

8 395,5


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 395,5



007

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 395,5

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

142 554,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

16 742,2



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 542,2



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 200,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

125 812,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

125 812,0

12



Көлiк және коммуникация

3 918 259,8


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 918 259,8



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

546 884,8



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

3 348 252,1



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 247,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 875,0

13



Басқалар

1 010 800,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 800,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

1 000 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 000 000,0

15



Трансферттер

719,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

719,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

719,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-111 785,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

111 785,4


  Қосшы қаласы мәслихатының
2022 жылғы 19 шілдедегі
№82/16-7 шешіміне
2-қосымша
  Қосшы қаласы мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 35/9-7 шешіміне
4-қосымша

2022 жылға арналған Қосшы қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома мың теңге

1

2

Барлығы

3 170 604,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

3 170 604,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

1 963,0

Қосшы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

168 641,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

27 906,0

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

11 019,0

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

24 640,0

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға

104 613,0

Мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге

463,0

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 000 000,0

Қосшы қаласының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

3 000 000,0


  Қосшы қаласы мәслихатының
2022 жылғы 19 шілдедегі
№82/16-7 шешіміне
3-қосымша
  Қосшы қаласы мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 35/9-7 шешіміне
5-қосымша

2022 жылға арналған Қосшы қаласының бюджетiне облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома мың теңге

1

2

Барлығы

2 352 801,6

Ағымдағы нысаналы трансферттер

2 044 223,6

оның iшiнде:


Қосшы қаласының атқарушы органдарын ұстауға

580 100,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

1 154,0

Қосшы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

39 837,3

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

8 453,0

Қыска мерзімдік кәсіби оқытуды

2 518,0

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

7 467,0

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді еңгізуге

1 804,0

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

4 410,0

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға "Ұрпақтар келісімшарты"

460,0

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға "Алғашқы жұмыс орны" жобасы

735,0

Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек толеуге

153,2

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс Күніне орай басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке

306,3

Бюджетті жоспарлау модулінің бірыңғай ақпараттық алаңын енгізуге

750,0

Қоныс аударушылар мен қандастар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша демеу-қаржы шығындарын өтеуге

1 780,8

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне орай біржолғы материалдық көмек төлеуге

1 000,0

Отбасыларды қолдау жөніндегі орталықтарды құруға

10 000,0

Қосшы қаласының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

13 664,0

Қосшы мәдениет ұйымы үшін ГАЗ А65R35 микроавтобусты сатып алуға

13 664,0

Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

503 044,4

Қосшы қаласы, скверлерді жайластыру

30 000,0

Қосшы қаласында спорттық құрал-жабдықтары бар балаларға арналған кешенді алаңдарды орнату

30 856,0

Қосшы қаласы 2 балалар алаңын орнату

40 000,0

Қосшы қаласы, контейнерлік алаңдарды орнату

29 120,0

Қосшы қаласындағы орталық қазандықты ағымдағы жөндеу

150 000,0

Қосшы қаласы "Лесная поляна" ТА электрмен жабдықтау желілерін ағымдағы жөндеу

27 085,1

Ақмола облысы Қосшы қаласы электрмен жабдықтау желілерін ағымдағы жөндеу 1 пуск кешені

9 452,8

Қосшы қаласында электрмен қамтуды техникалық қызмет көрсету

10 000,0

Қосшы қаласында қосымша балалар алаңын орнату (7 алаң)

70 000,0

Ақмола облысының Қосшы қаласында КНС ағымдағы жөндеу

85 847,3

Ақмола облысының Қосшы қаласында суды бұру желілерін ағымдағы жөндеу

20 683,2

Қосшы қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

780 611,9

Қосшы қаласы, қысқы күтіп ұстау - қарды тазалау

150 000,0

Қосшы қаласының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

50 000,0

Қосшы қаласының Республика көшесін орташа жөндеу

298 252,1

Қосшы қаласы көшелерінің жолдарын себу мен тегістеу

100 000,0

Қосшы қ. көшелері мен орамішілік аумақтарды ағымдағы ұстау

100 000,0

Қосшы қаласында "Лесная Поляна" ТА ішкі кварталдық өту жолдарын ағымдағы жөндеу

50 000,0

Қосшы қаласында "Лесная Поляна" ТА су өткізу науаларын орнату

32 359,8

Қосшы қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

125 812,0

Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасымен бас жоспарларды, даму және құрылыс салу схемаларын әзірлеуге

125 812,0

Дамытуға трансферттер

208 578,0

оның iшiнде:


Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

52 000,0

Қаражар ауылынан Қосшы қаласына дейін су құбырының құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

20 000,0

Қосшы қаласында электрмен қамту желілерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу

32 000,0

Қосшы қаласының құрылыс бөлімі

156 578,0

Ақмола облысы, Қосшы қаласында орналасқан көп пәтерлі тұрғын үй кешені, 018 есептік орам, жер учаскесі 1160. Бас жоспар. Түзету.

138 576,0

Қосшы қаласында әкімшілік ғимараттың құрылысына ЖСҚ әзірлеу (1 позиция)

6 001,0

Қосшы қаласында әкімшілік ғимараттың құрылысына ЖСҚ әзірлеу (2 позиция)

6 001,0

Қосшы қаласында Мәдениет үйінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу (байлау)

6 000,0

Бюджеттік кредиттер

100 000,0

оның iшiнде:


Қосшы қаласының құрылыс бөлімі

100 000,0

Ішкi нарықта айналым үшiн облыстың жергілікті атқарушы органдарымен шығарылатын, мемлекеттiк құнды қағаздар шығарылымынан түсетін мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін кредиттер

100 000,0


О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 "О городском бюджете на 2022-2024 годы"

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 19 июля 2022 года № 82/16-7

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8501) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 8 566 288,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 630 737,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2000,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 10 146,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 923 405,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 8 678 074,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 111 785,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 111 785,4 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата города Косшы Б.Ибраев


  Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 19 июля 2022 года
№ 82/16-7
  Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Городской бюджет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

8 566 288,6

1



Налоговые поступления

630 737,0


01


Подоходный налог

47 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 200,0


03


Социальный налог

232 468,0



1

Социальный налог

232 468,0


04


Hалоги на собственность

324 510,0



1

Hалоги на имущество

233 800,0



3

Земельный налог

23 210,0



4

Налог на транспортные средства

67 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

24 639,0



2

Акцизы

2 062,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 097,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

21 480,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 920,0



1

Государственная пошлина

1 920,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 146,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 646,0



1

Продажа земли

5 646,0

4



Поступления трансфертов

7 923 405,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 923 405,6



2

Трансферты из областного бюджета

7 923 405,6


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4





II. Затраты

8 678 074,0

01



Государственные услуги общего характера

425 681,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

54 917,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

49 350,4



003

Капитальные расходы государственного органа

5 567,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

224 660,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

200 483,9



003

Капитальные расходы государственного органа

24 177,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 668,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 408,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

260,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

32 836,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

28 840,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 996,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

55 849,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

47 247,6



015

Капитальные расходы государственного органа

8 602,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12002,0



040

Развитие объектов государственных органов

12002,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

43 747,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

33 480,4



003

Капитальные расходы государственного органа

10 267,0

02



Оборона

23 881,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

23 881,4



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 738,2



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

15 143,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

345 175,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

345 175,8



005

Государственная адресная социальная помощь

32 906,0



002

Программа занятости

110 106,8



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

36 526,5



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

300,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

686,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

51 422,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

43 582,5



021

Капитальные расходы государственного органа

6 829,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

37 238,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

25 429,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

150,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 524 611,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

245 210,5



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

103 431,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

141 779,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 279 401,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

29 340,1



003

Капитальные расходы государственного органа

4 443,2



010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 485,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

106 530,5



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

158 000,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 520 000,0



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 428,6



025

Освещение улиц в населенных пунктах

198 183,0



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

228 991,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

185 993,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 001,0



011

Развитие объектов культуры

6 001,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

38 889,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

38 889,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 779,8



008

Развитие объектов спорта

2 779,8


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

138 324,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1 500,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 800,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

7 979,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 256,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

46 227,0



003

Капитальные расходы государственного органа

6 295,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 836,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 431,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

32 001,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

32 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

32 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



036

Развитие газотранспортной системы

1,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

8395,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8395,5



007

Организация работ по зонированию земель

8395,5

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

142 554,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

16 742,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

12 542,2



017

Капитальные расходы государственного органа

4 200,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

125 812,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

125 812,0

12



Транспорт и коммуникации

3 918 259,8


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 918 259,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

546 884,8



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

3 348 252,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

20247,9



003

Капитальные расходы государственного органа

2 875,0

13



Прочие

1 010 800,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 800,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 000 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 000 000,0

15



Трансферты

719,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

719,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

719,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 111 785,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

111 785,4


  Приложение 2 к решению
маслихата города Косшы
от 19 июля 2022 года
№ 82/16-7
  Приложение 4 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2022 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

3 170 604,0

Целевые текущие трансферты

3 170 604,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 963,0

Отдел занятости и социальных программ города Косшы

168 641,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

27 906,0

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

11 019,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

24 640,0

На развитие продуктивной занятости

104 613,0

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

463,0

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы

3 000 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дороги в городе Косшы

3 000 000,0


  Приложение 3 к решению
маслихата города Косшы
от 19 июля 2022 года
№ 82/16-7
  Приложение 5 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2022 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

2 352 801,6

Целевые текущие трансферты

2 044 223,6

в том числе:


На содержание исполнительных органов города Косшы

580 100,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 154,0

Отдел занятости и социальных программ города Косшы

39 837,3

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов

8 453,0

На реализацию краткосрочного профессионального обучения

2 518,0

На обеспечение льготного проезда

7 467,0

На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

1 804,0

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 410,0

На развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений"

460,0

На развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место"

735,0

На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

153,2

На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне

306,3

На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета

750,0

На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

1 780,8

На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

1 000,0

На создание центров по поддержке семей

10 000,0

Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы

13 664,0

На приобретение микроавтобуса ГАЗ А65R35 для Косшынского Дома культуры

13 664,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы

503 044,4

Обустройство скверов, город Косшы

30 000,0

Установка комплексных площадок – детские со спортивным инвентарем в городе Косшы

30 856,0

Установка 2-х детских площадок в г. Косшы

40 000,0

Установка контейнерных площадок, город Косшы

29 120,0

Текущий ремонт центральной котельной в городе Косшы

150 000,0

Текущий ремонт сетей электроснабжения ЖМ "Лесная поляна" города Косшы

27 085,1

Текущий ремонт сетей электроснабжения в городе Косшы Акмолинской области, 1 пусковой комплекс

9 452,8

Техническое обслуживание электроснабжения в г. Косшы

10 000,0

Установка дополнительных детских площадок в г.Косшы (7 площадок)

70 000,0

Текущий ремонт КНС в г. Косшы Акмолинской области

85 847,3

Текущий ремонт сетей водоотведения города Косшы Акмолинской области

20 683,2

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы

780 611,9

Зимнее содержание – уборка снега, город Косшы

150 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой города Косшы

50 000,0

Средний ремонт ул. Республика г.Косшы

298 252,1

Отсыпка и грейдирование дорог улиц г. Косшы

100 000,0

Текущее содержание улиц и внутриквартальных территорий г. Косшы

100 000,0

Текущий ремонт внутриквартальных проездов ЖМ "Лесная поляна" города Косшы

50 000,0

Устройство водопропускных лотков в ЖМ "Лесная поляна" г. Косшы

32 359,8

Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Косшы

125 812,0

На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки

125 812,0

Трансферты на развитие

208 578,0

в том числе:


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы

52 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство водовода от села Каражар до города Косшы

20 000,0

Разработка ПСД на строительство сетей электроснабжения города Косшы (4 очередь)

32 000,0

Отдел строительства города Косшы

156 578,0

Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, город Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка.

138 576,0

Разработка ПСД на строительство административного здания в г.Косшы (поз. 1)

6 001,0

Разработка ПСД на строительство административного здания в г.Косшы (поз. 2)

6 001,0

Разработка ПСД, строительство Дома культуры (привязка) г.Косшы

6 000,0

Бюджетные кредиты

100 000,0

в том числе:


Отдел строительства города Косшы

100 000,0

Кредиты для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке

100 000,0