Көкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 12-2 "2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Көкпекті аудандық маслихатының 2022 жылғы 9 тамыздағы № 22-2 шешімі

      Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 12-2 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26206 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 690 037,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 462 216,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 16 551,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 2 211 270,8 мың теңге;

      2) шығындар – 5 758 016,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 143 934,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 188 374,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 44 440,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 75 955,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 75 955,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 188 374,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 44 440,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 67 978,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 6, 7 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2022 жылғы 9 тамыздағы
№ 22-2 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 1 қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5




І.Кірістер

5 690 037,8

1



Салықтық түсімдер

3 462 216,0


01


Табыс салығы

2 388 232,0



1

Корпоративтік табыс салығы

1 067 722,0



2

Жеке табыс салығы

1 320 510,0


03


Әлеуметтiк салық

1 008 556,0



1

Әлеуметтік салық

1 008 556,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

48 862,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

48 862,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

11 841,0



2

Акциздер

3 785,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

0,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

8 056,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 725,0



1

Мемлекеттік баж

4 725,0

2



Салықтық емес түсiмдер

16 551,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 491,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 471,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

20,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

20,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

20,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

2 211 270,8


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

22 099,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

22 099,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 189 171,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

2 189 171,4


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

5 758 016,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 503 277,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

480 435,9



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

41 942,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 242,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

438 493,9




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

205 237,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 450,0




107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

230 806,3


2



Қаржылық қызмет

307 180,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

257 180,6




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 629,3




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 327,2




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

800,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 344,1




028

Коммуналдық меншікке мүлік сатып алу

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

214 080,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

50 000,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

50 000,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

33 274,6



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

33 274,6




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 031,6




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 243,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

682 386,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

613 071,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 165,2




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

559 906,6



482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

24 625,2




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 097,2




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 528,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

44 689,8




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 358,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 331,0

02




Қорғаныс

37 671,0


1



Әскери мұқтаждар

22 309,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

22 309,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

22 309,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

15 362,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

15 362,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

9 730,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

5 632,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 382,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

5 382,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 382,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

5 382,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

850 192,7


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

202 080,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

202 080,0




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

202 080,0


2



Әлеуметтiк көмек

608 905,7



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

608 905,7




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

229 814,0




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

58 792,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 600,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 823,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

57 275,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

193 209,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

7 818,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

54 574,7


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

39 207,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

39 207,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5 000,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

34 207,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

852 238,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

26 714,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23 400,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 100,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

22 300,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 314,3




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 314,3


2



Коммуналдық шаруашылық

813 524,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

233 496,1




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

233 496,1



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

580 028,4




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

580 028,4


3



Елді-мекендерді көркейту

12 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 000,0




018

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

609 392,1


1



Мәдениет саласындағы қызмет

253 520,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

253 520,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

253 520,0


2



Спорт

34 034,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

34 034,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 833,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

765,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

0,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 160,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 276,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

0,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

0,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

98 178,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

69 678,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

62 224,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 454,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

28 500,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

28 500,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

223 660,1



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

161 240,5




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 285,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 000,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 000,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

84 955,5



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

62 419,6




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 463,6




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

22 256,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

95 098,4


1



Ауыл шаруашылығы

37 462,2



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

36 362,2




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 692,2




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 100,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1 100,0


6



Жер қатынастары

32 887,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

32 887,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 838,2




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

7 049,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

24 749,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 749,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

24 749,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

32 651,4


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

32 651,4



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

32 651,4




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 651,4




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

12




Көлiк және коммуникация

571 418,0


1



Автомобиль көлiгi

570 306,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

570 306,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

123 759,0




051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

446 547,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 112,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 112,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 112,0

13




Басқалар

435 332,6


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

52 767,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

52 767,0




026

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

52 767,0


9



Басқалар

382 565,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43 720,6




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

43 720,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

338 845,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

338 845,0

14




Борышқа қызмет көрсету

56 547,0


1



Борышқа қызмет көрсету

56 547,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 547,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

56 547,0

15




Трансферттер

708 814,6


1



Трансферттер

708 814,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

708 814,6




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7




007

Бюджеттік алып коюлар

0,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

288 282,0




038

Субвенциялар

383 696,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

36 835,9





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

143 934,0





Бюджеттік кредиттер

188 374,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

188 374,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

188 374,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

188 374,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

188 374,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

44 440,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

44 440,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

44 440,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

44 440,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-75 955,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

75 955,3





Қарыздар түсімі

188 374,0


7



Қарыздар түсімдері

188 374,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

188 374,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

188 374,0





Қарыздарды өтеу

44 440,0

16




Қарыздарды өтеу

44 440,0


1



Қарыздарды өтеу

44 440,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

44 440,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

44 440,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

67 978,7



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

67 978,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

67 978,7







 
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2022 жылғы 9 тамыздағы
№ 22-2 шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 4 қосымша

2022 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    №

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға бағытталған шараларды жүзеге асырғаны үшін, соның ішінде:

25 173,0

-талап етілген кәсіптер бойынша жұмыс кадрларын қысқа мерзімді оқытуға

6 433,0

-көшіп-қонуға субсидиялар

4 917,0

- қоныс аударушылар және қандастар үшін тұрғын үй жалдау (жалға алу) бойынша шығындарды өтеуге субсидиялар

2 423,0

- бірінші жұмыс орны

400,0


- жұмыс кадрларын сұранысқа ие мамандықтар бойынша қысқа мерзімді оқытуға

11 000,0

2

Мүгедектерді әлеуметтік қолдау үшін:

7 716,0

-мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектерді техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен және (немесе) арнайы көлік құралдарымен қамтамасыз ету

1 159,0

-протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсету және протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету және оларды пайдалануды үйрету үшін

6 557,0


Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге

912,0

3

- 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамыр аралығында жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек көрсетуге кемінде алты ай және ҰОС жылдары тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталмаған

412,0


- 9 мамырға ҰОС қатысушыларына материалдық көмек көрсету

500,0


Барлығы

33 801,0

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2022 жылғы 9 тамыздағы
№ 22-2 шешіміне 3 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 6 қосымша

2022 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

     №

Атауы

Республикалық бюджеттен трансферттер

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан трансферт

Сомасы (мың теңге)

1

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға бағытталған шараларды іске асыру үшін, соның ішінде:

58 139,0


140 928,0

-еңбекақыны ішінара субсидиялауға

4 129,0


4 129,0

-көшіп-қонуға субсидия ұсынуға

5 804,0


5 804,0

-жастар тәжірибесіне

5 973,0

23 511,0

29 484,0

-тұрғы-үйді жалға алу (жалдау) және коммуналдық шығындарын өтеуге

6 806,0


6 806,0

-жаңа бизнес идеяларын іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар ұсынуға (200 АЕК)

30 630,0

22 794,0

53 424,0

- қоғамдық жұмыстарға

4 797,0

18 340,0

23 137,0


-"күміс жас" жобасы


12 474,0

12 474,0


- "бірінші жұмыс орны" жобасы


5 670,0

5 670,0

2

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсартуға, соның ішінде:

26 491,0


26 491,0

-мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

8 820,0


8 820,0

-техникалық көмекші (өтемдеуші) құралдар Тізбесін кеңейтуге

5 493,0


5 493,0

-сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар), техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды кеңейту, Брайль қарпімен ақпаратты енгізу/шығару ішіне салынған сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютер

9 203,0


9 203,0

санаторлық-курорттық емдеу

2 975,0


2 975,0

3

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге, соның ішінде:

184 080,0


184 080,0

-атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

167 853,0


167 853,0

-балаларға кепілді әлеуметтік пакет

16 227,0


16 227,0

4

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

47 891,0

48 892,0

96 783,0

5

Мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге

35 537,0


35 537,0

6

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары мемлекеттік ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

45 990,0

46 830,0

92 820,0

7

Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға


356 547,0

356 547,0


Барлығы

398 128,0

535 058,0

933 186,0

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2022 жылғы 9 тамыздағы
№ 22-2 шешіміне 4 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 7 қосымша

2022 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

    №

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Тұрғын үй-коммуналдық дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

349 958,0

Самар ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту

349 958,0

2

"Ауыл – Ел бесігі" жоба шеңберінде

300 220,0


Барлығы

650 178,0


О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата области Абай от 9 августа 2022 года № 22-2

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26206) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 690 037,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 462 216,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16 551,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 211 270,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 758 016,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 143 934,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 188 374,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 44 440,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 75 955,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –75 955,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 188 374,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 44 440,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 67 978,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 9 августа 2022 года
№ 22-2
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Районный бюджет на 2022 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

5 690 037,8

1



Налоговые поступления

3 462 216,0


01


Подоходный налог

2 388 232,0



1

Корпоративный подоходный налог

1 067 722,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 320 510,0


03


Социальный налог

1 008 556,0



1

Социальный налог

1 008 556,0


04


Hалоги на собственность

48 862,0



1

Hалоги на имущество

48 862,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 841,0



2

Акцизы

3 785,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 056,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 725,0



1

Государственная пошлина

4 725,0

2



Неналоговые поступления

16 551,0


01


Доходы от государственной собственности

1 491,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 471,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

20,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

20,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


03


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

2 211 270,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

22 099,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

22 099,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 189 171,4



2

Трансферты из областного бюджета

2 189 171,4


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

5 758 016,5

01




Государственные услуги общего характера

1 503 277,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

480 435,9



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

41 942,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

41 242,0




003

Капитальные расходы государственного органа

700,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

438 493,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

205 237,6




003

Капитальные расходы государственного органа

2 450,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

230 806,3


2



Финансовая деятельность

307 180,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

257 180,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

38 629,3




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 327,2




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

800,0




018

Капитальные расходы государственного органа

2 344,1




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

214 080,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

50 000,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

50 000,0


5



Планирование и статистическая деятельность

33 274,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

33 274,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

32 031,6




004

Капитальные расходы государственного органа

1 243,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

682 386,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

613 071,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

53 165,2




013

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

559 906,6



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

24 625,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

23 097,2




003

Капитальные расходы государственного органа

1 528,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

44 689,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

43 358,8




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 331,0

02




Оборона

37 671,0


1



Военные нужды

22 309,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

22 309,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

22 309,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

15 362,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

15 362,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

9 730,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

5 632,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 382,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

5 382,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 382,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

5 382,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

850 192,7


1



Социальное обеспечение

202 080,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

202 080,0




010

Государственная адресная социальная помощь

202 080,0


2



Социальная помощь

608 905,7



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

608 905,7




004

Программа занятости

229 814,0




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

58 792,0




007

Оказание жилищной помощи

3 600,0




009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 823,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

57 275,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

193 209,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

7 818,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

54 574,7


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

39 207,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

39 207,0




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 000,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

34 207,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

852 238,8


1



Жилищное хозяйство

26 714,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

23 400,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 100,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

22 300,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 314,3




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 314,3


2



Коммунальное хозяйство

813 524,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

233 496,1




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

233 496,1



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

580 028,4




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

580 028,4


3



Благоустройство населенных пунктов

12 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 000,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

609 392,1


1



Деятельность в области культуры

253 520,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

253 520,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

253 520,0


2



Спорт

34 034,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

34 034,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 833,0




004

Капитальные расходы государственного органа

765,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

0,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 160,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 276,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

0,0




008

Развитие объектов спорта

0,0


3



Информационное пространство

98 178,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

69 678,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

62 224,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 454,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

28 500,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

28 500,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

223 660,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

161 240,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

58 285,0




010

Капитальные расходы государственного органа

6 000,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 000,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

84 955,5



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

62 419,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

39 463,6




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 256,0




006

Капитальные расходы государственного органа

700,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

95 098,4


1



Сельское хозяйство

37 462,2



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

36 362,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

35 692,2




006

Капитальные расходы государственного органа

670,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 100,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

1 100,0


6



Земельные отношения

32 887,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

32 887,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

25 838,2




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

7 049,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

24 749,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 749,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

24 749,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 651,4


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 651,4



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

32 651,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

32 651,4




015

Капитальные расходы государственного органа

0,0

12




Транспорт и коммуникации

571 418,0


1



Автомобильный транспорт

570 306,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

570 306,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

123 759,0




051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

446 547,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 112,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 112,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 112,0

13




Прочие

435 332,6


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

52 767,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

52 767,0




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

52 767,0


9



Прочие

382 565,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 720,6




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 720,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

338 845,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

338 845,0

14




Обслуживание долга

56 547,0


1



Обслуживание долга

56 547,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 547,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

56 547,0

15




Трансферты

708 814,6


1



Трансферты

708 814,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

708 814,6




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

288 282,0




038

Субвенции

383 696,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

36 835,9





III. Чистое бюджетное кредитование

143 934,0





Бюджетные кредиты

188 374,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

188 374,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

188 374,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

188 374,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

188 374,0





Погашение бюджетных кредитов

44 440,0


5



Погашение бюджетных кредитов

44 440,0



01


Погашение бюджетных кредитов

44 440,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

44 440,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-75 955,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

75 955,3





Поступление займов

188 374,0


7



Поступления займов

188 374,0



01


Внутренние государственные займы

188 374,0




2

Договоры займа

188 374,0





Погашение займов

44 440,0

16




Погашение займов

44 440,0


1



Погашение займов

44 440,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

44 440,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

44 440,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

67 978,7



01


Остатки бюджетных средств

67 978,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

67 978,7

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 9 августа 2022 года
№ 22-2
  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год

    №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:

25 173,0

-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

6 433,0

-субсидии на переезд

4 917,0

-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

2 423,0

-первое рабочее место

400,0


-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

11 000,0

2

На социальную поддержку инвалидов:

7 716,0

-на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 159,0

-на предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими

6 557,0


На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

912,0

3

-на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ

412,0


-на оказание материальной помощи участникам ВОВ к 9 маю

500,0


Итого

33 801,0

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 9 августа 2022 года
№ 22-2
  Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год

    №

Наименование

Трансфертов из республиканского бюджета

Трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Всего (тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:

58 139,0


140 928,0

- на частичное субсидирование заработной платы

4 129,0


4 129,0

- на предоставление субсидий на переезд

5 804,0


5 804,0

- на молодежную практику

5 973,0

23 511,0

29 484,0

- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат

6 806,0


6 806,0

- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)

30 630,0

22 794,0

53 424,0

- общественные работы

4 797,0

18 340,0

23 137,0

-проект "серебряный возраст"


12 474,0

12 474,0

-проект "первое рабочее место"


5 670,0

5 670,0

2

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе:

26 491,0


26 491,0

- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

8 820,0


8 820,0

- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

5 493,0


5 493,0

-сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля

9 203,0


9 203,0

-санаторно-курортное лечение

2 975,0


2 975,0

3

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

184 080,0


184 080,0

- на выплату адресной социальной помощи

167 853,0


167 853,0

- на гарантированный социальный пакет детям

16 227,0


16 227,0

4

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

47 891,0

48 892,0

96 783,0

5

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

35 537,0


35 537,0

6

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

45 990,0

46 830,0

92 820,0

7

На реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры


356 547,0

356 547,0


Итого

398 128,0

535 058,0

933 186,0

  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 9 августа 2022 года
№ 22-2
  Приложение 7
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2022 год

   №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы

349 958,0

Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское

349 958,0

2

В рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

300 220,0


Итого

650 178,0