О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы"

Новый

Решение Кокпектинского районного маслихата области Абай от 9 августа 2022 года № 22-2

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26206) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 690 037,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 462 216,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16 551,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 211 270,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 758 016,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 143 934,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 188 374,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 44 440,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 75 955,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –75 955,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 188 374,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 44 440,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 67 978,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 9 августа 2022 года
№ 22-2
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Районный бюджет на 2022 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

5 690 037,8

1



Налоговые поступления

3 462 216,0


01


Подоходный налог

2 388 232,0



1

Корпоративный подоходный налог

1 067 722,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 320 510,0


03


Социальный налог

1 008 556,0



1

Социальный налог

1 008 556,0


04


Hалоги на собственность

48 862,0



1

Hалоги на имущество

48 862,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 841,0



2

Акцизы

3 785,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 056,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 725,0



1

Государственная пошлина

4 725,0

2



Неналоговые поступления

16 551,0


01


Доходы от государственной собственности

1 491,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 471,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

20,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

20,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


03


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

2 211 270,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

22 099,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

22 099,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 189 171,4



2

Трансферты из областного бюджета

2 189 171,4


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

5 758 016,5

01




Государственные услуги общего характера

1 503 277,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

480 435,9



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

41 942,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

41 242,0




003

Капитальные расходы государственного органа

700,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

438 493,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

205 237,6




003

Капитальные расходы государственного органа

2 450,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

230 806,3


2



Финансовая деятельность

307 180,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

257 180,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

38 629,3




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 327,2




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

800,0




018

Капитальные расходы государственного органа

2 344,1




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

214 080,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

50 000,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

50 000,0


5



Планирование и статистическая деятельность

33 274,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

33 274,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

32 031,6




004

Капитальные расходы государственного органа

1 243,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

682 386,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

613 071,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

53 165,2




013

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

559 906,6



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

24 625,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

23 097,2




003

Капитальные расходы государственного органа

1 528,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

44 689,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

43 358,8




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 331,0

02




Оборона

37 671,0


1



Военные нужды

22 309,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

22 309,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

22 309,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

15 362,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

15 362,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

9 730,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

5 632,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 382,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

5 382,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 382,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

5 382,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

850 192,7


1



Социальное обеспечение

202 080,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

202 080,0




010

Государственная адресная социальная помощь

202 080,0


2



Социальная помощь

608 905,7



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

608 905,7




004

Программа занятости

229 814,0




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

58 792,0




007

Оказание жилищной помощи

3 600,0




009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 823,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

57 275,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

193 209,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

7 818,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

54 574,7


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

39 207,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

39 207,0




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 000,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

34 207,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

852 238,8


1



Жилищное хозяйство

26 714,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

23 400,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 100,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

22 300,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 314,3




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 314,3


2



Коммунальное хозяйство

813 524,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

233 496,1




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

233 496,1



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

580 028,4




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

580 028,4


3



Благоустройство населенных пунктов

12 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 000,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

609 392,1


1



Деятельность в области культуры

253 520,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

253 520,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

253 520,0


2



Спорт

34 034,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

34 034,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 833,0




004

Капитальные расходы государственного органа

765,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

0,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 160,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 276,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

0,0




008

Развитие объектов спорта

0,0


3



Информационное пространство

98 178,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

69 678,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

62 224,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 454,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

28 500,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

28 500,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

223 660,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

161 240,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

58 285,0




010

Капитальные расходы государственного органа

6 000,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 000,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

84 955,5



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

62 419,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

39 463,6




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 256,0




006

Капитальные расходы государственного органа

700,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

95 098,4


1



Сельское хозяйство

37 462,2



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

36 362,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

35 692,2




006

Капитальные расходы государственного органа

670,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 100,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

1 100,0


6



Земельные отношения

32 887,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

32 887,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

25 838,2




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

7 049,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

24 749,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 749,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

24 749,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 651,4


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 651,4



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

32 651,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

32 651,4




015

Капитальные расходы государственного органа

0,0

12




Транспорт и коммуникации

571 418,0


1



Автомобильный транспорт

570 306,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

570 306,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

123 759,0




051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

446 547,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 112,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 112,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 112,0

13




Прочие

435 332,6


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

52 767,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

52 767,0




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

52 767,0


9



Прочие

382 565,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 720,6




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 720,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

338 845,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

338 845,0

14




Обслуживание долга

56 547,0


1



Обслуживание долга

56 547,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 547,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

56 547,0

15




Трансферты

708 814,6


1



Трансферты

708 814,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

708 814,6




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

288 282,0




038

Субвенции

383 696,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

36 835,9





III. Чистое бюджетное кредитование

143 934,0





Бюджетные кредиты

188 374,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

188 374,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

188 374,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

188 374,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

188 374,0





Погашение бюджетных кредитов

44 440,0


5



Погашение бюджетных кредитов

44 440,0



01


Погашение бюджетных кредитов

44 440,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

44 440,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-75 955,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

75 955,3





Поступление займов

188 374,0


7



Поступления займов

188 374,0



01


Внутренние государственные займы

188 374,0




2

Договоры займа

188 374,0





Погашение займов

44 440,0

16




Погашение займов

44 440,0


1



Погашение займов

44 440,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

44 440,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

44 440,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

67 978,7



01


Остатки бюджетных средств

67 978,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

67 978,7

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 9 августа 2022 года
№ 22-2
  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год

    №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:

25 173,0

-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

6 433,0

-субсидии на переезд

4 917,0

-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

2 423,0

-первое рабочее место

400,0


-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

11 000,0

2

На социальную поддержку инвалидов:

7 716,0

-на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 159,0

-на предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими

6 557,0


На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

912,0

3

-на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ

412,0


-на оказание материальной помощи участникам ВОВ к 9 маю

500,0


Итого

33 801,0

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 9 августа 2022 года
№ 22-2
  Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год

    №

Наименование

Трансфертов из республиканского бюджета

Трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Всего (тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:

58 139,0


140 928,0

- на частичное субсидирование заработной платы

4 129,0


4 129,0

- на предоставление субсидий на переезд

5 804,0


5 804,0

- на молодежную практику

5 973,0

23 511,0

29 484,0

- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат

6 806,0


6 806,0

- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)

30 630,0

22 794,0

53 424,0

- общественные работы

4 797,0

18 340,0

23 137,0

-проект "серебряный возраст"


12 474,0

12 474,0

-проект "первое рабочее место"


5 670,0

5 670,0

2

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе:

26 491,0


26 491,0

- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

8 820,0


8 820,0

- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

5 493,0


5 493,0

-сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля

9 203,0


9 203,0

-санаторно-курортное лечение

2 975,0


2 975,0

3

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

184 080,0


184 080,0

- на выплату адресной социальной помощи

167 853,0


167 853,0

- на гарантированный социальный пакет детям

16 227,0


16 227,0

4

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

47 891,0

48 892,0

96 783,0

5

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

35 537,0


35 537,0

6

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

45 990,0

46 830,0

92 820,0

7

На реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры


356 547,0

356 547,0


Итого

398 128,0

535 058,0

933 186,0

  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 9 августа 2022 года
№ 22-2
  Приложение 7
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2022 год

   №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы

349 958,0

Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское

349 958,0

2

В рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

300 220,0


Итого

650 178,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.