Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2022-2024 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 98-16/1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) Кірістер – 225 386,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 87 863,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 401,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 137 122,0 мың теңге;
2) Шығындар – 235 983,8 мың теңге;
3) Таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) Бюджет тапшылығы (профициті) – -10 597,8 мың теңге;
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 10 597,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 10 597,8 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 27 мамырдағы № 140-20/13 шешіміне қосымша |
|
Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 98-16/1 шешіміне 1-қосымша |
2022 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 225386,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 87863,0 | |||
01 | Табыс салығы | 4276,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 4276,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 83017,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1481,0 | |||
3 | Жер салығы | 10600,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 70936,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 570,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 570,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 401,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 70,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 70,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 331,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 331,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 137122,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 137122,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 137122,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 235983,8 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 86017,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 86017,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86017,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81194,2 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1664,8 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 3158,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 38417,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 38417,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38417,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 38417,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 55953,2 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 55953,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55953,2 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11672,5 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 34966,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9314,7 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 51474,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 51307,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51307,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 51307,0 | |||
2 | Спорт | 167,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 167,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 900,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 900,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 900,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 900,0 | |||
15 | Трансферттер | 3222,6 | |||
1 | Трансферттер | 3222,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3222,6 | |||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 698,2 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2524,4 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -10597,8 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 10597,8 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | |||
04 | Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 10597,8 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 10597,8 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10597,8 | |||
2 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары |