"Төменарық ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 185 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 11 тамыздағы № 273 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Төменарық ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 185 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Төменарық ауылдық округінің 2022–2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:

      1) кірістер – 189 028 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 080 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 125 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімдері – 183 823 мың теңге;

      2) шығындар – 221 822,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -32 794,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 32 794,4 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының хатшысы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2022 жылғы 11 тамыздағы
№ 273 шешіміне 1-қосымша
  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 185 шешіміне 1- қосымша

2022 жылға арналған Төменарық ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

189 028

1



Салықтық түсімдер

5 080


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 080



1

Мүлiкке салынатын салықтар

144



3

Жер салығы

241



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 695

2



Салықтық емес түсімдер

125


 01


Мемлекеттік меншіктен түсетін салықтық емес түсімдер

125



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

125

4



Трансферттердің түсімдері

183 823


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

183 823



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

183 823

Фнкционалдық топ 

Сомасы, мың теңге


 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


 Бағдарлама 



Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

221 822,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер

46 454


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 454



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 454

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

10 355


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 355



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

10 355

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 106


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 106



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 470



009

Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету

281



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 355

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 978


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 715



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 715


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

263



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

263

12



Көлiк және коммуникация

5 235


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 235



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 235

13



Басқалар

91 490


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 490



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5 000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

86 490

15



Трансферттер

31 204,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 204,4



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

30 112



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

 
50,4



050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 042




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-32 794,4




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

32 794,4




қарыздар түсімі

0




қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

32 794,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

32 794,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

32 794,4


О внесении изменений в решение Жанакорганского районного маслихата "О бюджете сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 185

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 11 августа 2022 года № 273. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 184 "О бюджете сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 189 028 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 080 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 125 тысяч тенге;

      поступления от продаж основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 183 823 тысяч тенге;

      2) затраты – 221 822,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продаж финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -32 794,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 794,4 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Жанакорганского районного маслихата Г. Сопбеков

  Приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 11 августа 2022 года № 273
  Приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 185

Бюджет сельского округа Томенарык на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




1. Доходы

189 028

1



Налоговые поступления

5 080


04


Hалоги на собственность

5 080



1

Hалоги на имущество

144



3

Земельный налог

241



4

Hалог на транспортные средства

4 695

2



Неналоговые поступления

125


01


Доходы от государоственной собственности

125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

125

4



Поступления трансфертов

183 823


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

183 823



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

183 823

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование


II. Расходы

221 822,4

01



Государственные услуги общего характера

46 454


124


Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 454



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 454

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

10 355


124


Социальная помощь

10 355



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

10 355

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 106


124


Благоустройство населенных пунктов

19 106



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 470



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

281



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 355

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 978


124


Деятельность в области культуры

17 715



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 715


124


Спорт

263



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

263

12



Транспорт и коммуникация

5 235


124


Автомобильный траспорт

5 235



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 235

13



Прочие

91 490


124


Прочие

91 490



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

5 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

86 490

15



Трансферты

31 204,4


124


Трансферты

30 162,4



044

Возврат суммы неиспользованных (неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов, предоставленных Национальным фондом Республики Казахстан

30 112



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

 
50,4



050

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

1 042




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-32 794,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

32 794,4




Поступления займов

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

32 794,4


01


Остатки средств бюджета

32 794,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

32 794,4