Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 184 "О бюджете сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 189 028 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 080 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 125 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 183 823 тысяч тенге;
2) затраты – 221 822,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -32 794,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 794,4 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Жанакорганского районного маслихата | Г. Сопбеков |
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 11 августа 2022 года № 273 |
|
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 185 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 189 028 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 080 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 080 | ||
1 | Hалоги на имущество | 144 | ||
3 | Земельный налог | 241 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 695 | ||
2 | Неналоговые поступления | 125 | ||
01 | Доходы от государоственной собственности | 125 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 125 | ||
4 | Поступления трансфертов | 183 823 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 183 823 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 183 823 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 221 822,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 454 | ||
124 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 454 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 454 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 355 | ||
124 | Социальная помощь | 10 355 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10 355 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 106 | ||
124 | Благоустройство населенных пунктов | 19 106 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 470 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 281 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 355 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 978 | ||
124 | Деятельность в области культуры | 17 715 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 715 | ||
124 | Спорт | 263 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 263 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 5 235 | ||
124 | Автомобильный траспорт | 5 235 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 235 | ||
13 | Прочие | 91 490 | ||
124 | Прочие | 91 490 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 86 490 | ||
15 | Трансферты | 31 204,4 | ||
124 | Трансферты | 30 162,4 | ||
044 | Возврат суммы неиспользованных (неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов, предоставленных Национальным фондом Республики Казахстан | 30 112 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
| ||
050 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере | 1 042 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -32 794,4 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 32 794,4 | |||
Поступления займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 32 794,4 | ||
01 | Остатки средств бюджета | 32 794,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 32 794,4 |