"Шалқия кентінің "2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 161 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 қарашадағы № 296 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жаңақорған аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Шалқия кентінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 161 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Шалқия кентінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 85 271 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 746 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімдері – 77 525 мың теңге;

      2) шығындар – 86 669,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1398,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -1398,2 мың теңге.".

      аталған шешімнің 1, 2 қосымшалары осы шешімнің қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының хатшысы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған аудандық маслихатының
2022 жылғы 28 қарашадағы
№ 296 шешіміне 1-қосымша
  Жаңақорған аудандық маслихатының
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 161 шешіміне 1-қосымша

Шалқия кентінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. КІРІСТЕР

85 271

1



Салықтық түсімдер

7 746


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 686



1

Мүлiкке салынатын салықтар

130



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7306


05


Тауарлар,жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

60



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

60

4



Трансферттердің түсімдері

77 525


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 525



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

77 525

Функционалдық топ 

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

86 669,2

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер

41 053,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 053,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 053,0

5



Денсаулық сақтау

4,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4,0



002

Шұғыл жағдайларда науқасы бар адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

4,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 367,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 367,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 367,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 265,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 265,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 972,0



009

Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету

270,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7023,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 503,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 240,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 240,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

263,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

263,0

13



Басқалар

7 477,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 477,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

7 477,0

15



Трансферттер

0,2


 124


 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



 048

 Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1398,2




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1398,2

8



 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1398,2


 01


Бюджет қаражатының қалдығы

1398,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары 

 1398,2



01 

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

 1398,6


 2


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 

 0,4



01 

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

 0,4

  Жаңақорған аудандық маслихатының
2022 жылғы 28 қарашадағы
№ 311 шешіміне 2 қосымша
  Жаңақорған аудандық маслихатының
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 161 шешіміне 4 қосымша

2022-2024 жылдарға арналған кент бюджетін атқару барысында секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру


О внесении изменений в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 161 "О бюджете поселка Шалхия на 2022-2024 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 28 ноября 2022 года № 296. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 161 "О бюджете поселка Шалхия на 2022 - 2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Шалхия на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно в том числе на 2022 год в следующем объеме:

      1) доходы – 85 271 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 746 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 77 525 тысяч тенге;

      2) затраты – 86 669,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредит – 0;

      погащение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобритение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1398,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1398,2 тысяч тенге.".

      приложение 1, 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Секретарь Жанакорганского районного маслихата Г.Сопбеков

  приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 28 ноября 2021 года № 296
  приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 161

Бюджет поселка Шалхия на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. ДОХОДЫ

85 271

1



Налоговые поступления

7 746


04


Налоги на собственность

7 686



1

Hалоги на имущество

130



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

7306


05


Внутренние налоги на товары,работы и услуги

60



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

60

4



Поступление трансфертов

77 525


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 525



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

77 525

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

86 669,2

1



Государственные услуги общего характера

41 053,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 053,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 053,0

5



Здравохранение

4,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4,0



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

4,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 367,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 367,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 367,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 265


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 265



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 972



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

270



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7023

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 503


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 240



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 240


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

263



028

Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

263

13



Прочие

7 477


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 477



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

7 477

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов

0,2




3. Чистое бюджетное кредитование

0




4. Остаток по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-1398,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1398,2



Используемые остатки бюджетных средств

1398,2


01 


Остатки средств бюджета

1398,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

 1398,2



01

Свободные остатки бюджетных средств

 1398,6


2


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

 0,4



01

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

 0,4

  приложение 2 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 28 ноября 2022 года № 296
  приложение 4 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 161

Перечень местных бюджетных программ, не подлежающих секвестированию в процессе исполнения местных бюджетов на 2022-2024 годы

Наименование

Здравохранение

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь