Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1.Ақтау қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2021 жылғы 27 желтоқсандағы №10/84 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26233 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджет осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 51 920 660,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 29 330 220,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 175 412,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 10 459 771,1 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 11 955 257 мың теңге;
2) шығындар – 44 119 972,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 001 433,4 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 1 113 848 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 414,6 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 6 799 255,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
- 6 799 255,2 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 1 787 139 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 9 364 619 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 778 224,8 мың теңге.".
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы– 15,6 пайыз;";
алтыншы абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"Әлеуметтік салық – 15,5 пайыз.".
3 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 2 138 020 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы | С. Зәкенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2022 жылғы 29 қарашадағы | |
№20/159 шешіміне 1 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2021 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 10/84 шешіміне | |
1 қосымша |
2022 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1. КІРІСТЕР | 51 920 660,9 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 29 330 220,1 | ||||||
01 | Табыс салығы | 14 049 456,5 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 3 958 044,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 091 412,5 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 5 162 226,8 | ||||||
1 | Әлеуметтік салық | 5 162 226,8 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 830 061,3 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 434 858,3 | ||||||
3 | Жер салығы | 382 438,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 012 765,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 383 653,0 | ||||||
2 | Акциздер | 418 216,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 313 820,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 651 617,0 | ||||||
07 | Басқа да салықтар | 2 174,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтар | 2 174,0 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 902 648,5 | ||||||
1 | Мемлекеттік баж | 1 902 648,5 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 175 412,7 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 65 353,5 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 65 352,0 | ||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 1,5 | ||||||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 0,5 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 0,5 | ||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 4 550,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 4 550,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 21 508,7 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 21 508,7 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 84 000,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 84 000,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 10 459 771,1 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 8 934 520,5 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 8 934 520,5 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 1 525 250,6 | ||||||
1 | Жерді сату | 1 238 941,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 286 309,6 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 11 955 257,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 11 955 257,0 | ||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 11 955 257,0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 44 119 972,3 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 848 553,0 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 308 423,0 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 48 738,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 570,0 | ||||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 1 168,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 259 685,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 259 335,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 350,0 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 771,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 56 771,0 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 41 212,0 | ||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 11 189,0 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 4 370,0 | ||||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 39 628,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 39 628,0 | ||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 439,0 | ||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 189,0 | ||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 443 731,0 | ||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 55 013,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 013,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 306 933,0 | ||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 306 933,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 81 785,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 81 785,0 | ||||||
02 | Қорғаныс | 96 116,0 | ||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 96 116,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 96 116,0 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 96 116,0 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 155 740,0 | ||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 155 740,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 119 061,0 | ||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 119 061,0 | ||||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 36 679,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 679,0 | ||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 4 265 656,0 | ||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 637 555,0 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 637 555,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 637 555,0 | ||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 3 476 953,0 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 3 427 703,0 | ||||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 219 280,0 | ||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 35 978,0 | ||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 324 856,0 | ||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 35 349,0 | ||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 377 297,0 | ||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 1 360 167,0 | ||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 74 776,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 49 250,0 | ||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 49 250,0 | ||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 151 148,0 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 135 047,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 104 103,0 | ||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 600,0 | ||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 14 350,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 15 994,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 16 101,0 | ||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 16 101,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 11 167 783,0 | ||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 5 225 983,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 436 065,0 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 375 786,0 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 4 060 279,0 | ||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 52 483,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 483,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 147 103,0 | ||||||
009 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 147 103,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 590 332,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 127 273,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 118 259,0 | ||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 344 800,0 | ||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 1 937 834,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 643 350,0 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 24 671,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 359 010,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 358 910,0 | ||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 100,0 | ||||||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 259 669,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 294 484,0 | ||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 255 000,0 | ||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 39 484,0 | ||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 003 966,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 4 003 966,0 | ||||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 836 512,0 | ||||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 215 229,0 | ||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 9 265,0 | ||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 942 960,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 746 923,0 | ||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 461 953,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 100,0 | ||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 2 100,0 | ||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 459 853,0 | ||||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 459 853,0 | ||||||
2 | Спорт | 33 373,0 | ||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 33 373,0 | ||||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 21 491,0 | ||||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 11 882,0 | ||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 79 997,0 | ||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 4 679,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 4 679,0 | ||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 75 318,0 | ||||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 75 318,0 | ||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 171 600,0 | ||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 136 785,0 | ||||||
001 | Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 300,0 | ||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 94 485,0 | ||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 34 815,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 815,0 | ||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 4 932 298,0 | ||||||
1 | Отын және энергетика | 1 503 476,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 503 476,0 | ||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1 503 476,0 | ||||||
9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 3 428 822,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3 428 822,0 | ||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 3 428 822,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 949,0 | ||||||
6 | Жер қатынастары | 2 000,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 2 000,0 | ||||||
006 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 2 000,0 | ||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 949,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 949,0 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 949,0 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 123 487,0 | ||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 123 487,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 98 487,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 98 487,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 25 000,0 | ||||||
004 | Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу | 25 000,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 521 722,0 | ||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 330 017,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 330 017,0 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 413 431,0 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 916 586,0 | ||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 1 191 705,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 191 705,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 010,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 045,0 | ||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 1 135 650,0 | ||||||
13 | Басқалар | 1 525 808,0 | ||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 2 889,0 | ||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 2 889,0 | ||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 2 889,0 | ||||||
9 | Басқалар | 1 522 919,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 624 664,0 | ||||||
077 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 408 606,0 | ||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 216 058,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 150 000,0 | ||||||
054 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 150 000,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 748 255,0 | ||||||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 748 255,0 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 724 407,0 | ||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 724 407,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 724 407,0 | ||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 724 407,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 17 008 530,3 | ||||||
1 | Трансферттер | 17 008 530,3 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 17 008 530,3 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 325,2 | ||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 16 754 315,4 | ||||||
038 | Субвенциялар | 187 712,1 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 66 177,6 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 1 001 433,4 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 1 113 848,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 1 109 253,0 | ||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 1 109 253,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 109 253,0 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 109 253,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 4 595,0 | ||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 4 595,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 4 595,0 | ||||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 4 595,0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 414,6 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 414,6 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 414,6 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 414,6 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 6 799 255,2 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -6 799 255,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 1 787 139,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 1 787 139,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 1 787 139,0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 9 364 619,0 | ||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 9 364 619,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 9 364 619,0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 9 364 619,0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Специфика | ||||||||
Атауы | ||||||||
Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 778 224,8 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 778 224,8 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 778 224,8 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 778 224,8 |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2022 жылғы 29 қарашадағы | |
№20/159 шешіміне 2 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2021 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 10/84 шешіміне | |
4 қосымша |
2022-2024 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
мың теңге |
Атауы | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл |
Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі | 187 712,1 | 88 671,0 | 94 580,0 |
Өмірзақ ауылы | 187 712,1 | 88 671,0 | 94 580,0 |