Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 215 шешімі.

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Қамысты аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 177291,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1820,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 9,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 175462,5 мың теңге;

      2) шығындар – 177291,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 0,2 теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,2 теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 23.11.2023 № 116 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2023 жылға 168096,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 21171,0 мың теңге сомасында;

      2025 жылға 21170,0 мың теңге сомасында.

      3. 2023 жылға арналған ауылдық бюджеттерді атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын, бюджеттік бағдарламалардың тізбесі жоқ.

      4. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қамысты аудандық мәслихатының хатшысы С. Кстаубаева

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 215 шешіміне
  1-қосымша

Қарабатыр ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 23.11.2023 № 116 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




І. Кірістер

177291,5

 1



Салықтық түсімдер

1820,0


01


Табыс салығы

289,0



2

Жеке табыс салығы

289,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

1529,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

39,0



3

Жер салығы

87,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1403,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2,0

2



Салықтық емес түсiмдер

9,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

9,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

9,0

 4



Трансферттердің түсімдері

175462,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

175462,5



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

175462,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

177291,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25666,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

25666,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25666,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25226,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

440,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1284,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1284,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1284,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1284,0

12




Көлiк және коммуникация

10239,7


1



Автомобиль көлiгi

10239,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10239,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10239,7

13




Басқалар

140101,3


9



Басқалар

140101,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140101,3




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

140101,3

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,2

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 215 шешіміне
  2-қосымша

Қарабатыр ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




І. Кірістер

25413,0

 1



Салықтық түсімдер

4242,0


01


Табыс салығы

1000,0



2

Жеке табыс салығы

1000,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

3232,4



1

Мүлiкке салынатын салықтар

39,0



3

Жер салығы

143,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3050,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

9,5



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

9,5

 4



Трансферттердің түсімдері

21171,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21171,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21171,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

25413,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24071,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

24071,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24071,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24071,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1342,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1342,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1342,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1342,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 215 шешіміне
  3 - қосымша

Қарабатыр ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




І. Кірістер

25417,0

 1



Салықтық түсімдер

4247,0


01


Табыс салығы

1000,0



2

Жеке табыс салығы

1000,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

3237,4



1

Мүлiкке салынатын салықтар

39,0



3

Жер салығы

143,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3055,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

9,5



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

9,5

 4



Трансферттердің түсімдері

21170,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21170,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21170,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

25417,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24015,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

24015,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24015,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24015,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1402,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1402,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1402,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1402,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджете села Карабатыр Камыстинского района на 2023-2025 годы

Решение маслихата Камыстинского района Костанайской области от 29 декабря 2022 года № 215.

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2023 - 2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 177291,5 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1820,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 9,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 175462,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 177291,7 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 0,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 23.11.2023 № 116 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть, что в бюджете села Карабатыр Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2023 год в сумме 168096,0 тысяч тенге;

      2024 год в сумме 21171,0 тысяча тенге;

      2025 год в сумме 21170,0 тысяч тенге.

      3. Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения сельских бюджетов на 2023 год отсутствует.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь Камыстинского районного маслихата С. Кстаубаева

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 215

Бюджет села Карабатыр на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 23.11.2023 № 116 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

177291,5

1



Налоговые поступления

1820,0


01


Подоходный налог

289,0



2

Индивидуальный подоходный налог

289,0


04


Налоги на собственность

1529,0



1

Налоги на имущество

39,0



3

Земельный налог

87,0



4

Налог на транспортные средства

1403,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2,0

2



Неналоговые поступления

9,0


06


Прочие неналоговые поступления

9,0



1

Прочие неналоговые поступления

9,0

4



Поступления трансфертов

175462,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

175462,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

175462,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

177291,7

01




Государственные услуги общего характера

25666,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25666,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25666,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25226,0




022

Капитальные расходы государственного органа

440,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1284,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1284,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1284,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1284,0

12




Транспорт и коммуникации

10239,7


1



Автомобильный транспорт

10239,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10239,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10239,7

13




Прочие

140101,3


9



Прочие

140101,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140101,3




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

140101,3

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





V. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,2


01



Остатки бюджетных средств

0,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 215

Бюджет села Карабатыр на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

25413,0

1



Налоговые поступления

4242,0


01


Подоходный налог

1000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1000,0


04


Налоги на собственность

3232,4



1

Налоги на имущество

39,0



3

Земельный налог

143,4



4

Налог на транспортные средства

3050,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9,5

4



Поступления трансфертов

21171,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21171,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21171,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25413,0

01




Государственные услуги общего характера

24071,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24071,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24071,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24071,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1342,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1342,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1342,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1342,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 215

Бюджет села Карабатыр на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

25417,0

1



Налоговые поступления

4247,0


01


Подоходный налог

1000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1000,0


04


Налоги на собственность

3237,4



1

Налоги на имущество

39,0



3

Земельный налог

143,4



4

Налог на транспортные средства

3055,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9,5

4



Поступления трансфертов

21170,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21170,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21170,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25417,0

01




Государственные услуги общего характера

24015,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24015,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24015,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24015,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1402,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1402,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1402,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1402,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0