Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 88 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 162831 болып тіркелген), шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 168 737,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 52 003,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 116 734,7 мың теңге;
2) шығындар – 179 918,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -11 181,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 181,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Белоглин ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 20 880,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 837,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 18 043,0 мың теңге;
2) шығындар – 22 483,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 603,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 603,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Бозкөл ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 21 362,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 713,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 18 649,0 мың теңге;
2) шығындар – 23 323,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 961,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 961,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Бөрлі ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 22 067,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 494,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 20 573,0 мың теңге;
2) шығындар – 22 886,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -819,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 819,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Лесное ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 14 038,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 236,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 12 802,0 мың теңге;
2) шығындар – 14 536,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -498,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 498,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Михайлов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 883,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 031,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 13 852,0 мың теңге;
2) шығындар – 18 248,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 365,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 365,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"13. Новотроицк ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 61 778,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 308,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 60 470,0 мың теңге;
2) шығындар – 62 004,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -226,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 226,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Победа ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 16 717,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 414,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 16 303,0 мың теңге;
2) шығындар – 17 189,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -472,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 472,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"17. Өрнек ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 17 332,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 498,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 15 834,0 мың теңге;
2) шығындар – 17 760,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -428,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 428,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"19. Қособа ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 21 268,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 5 718,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 15 550,0 мың теңге;
2) шығындар – 25 446,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 178,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 178,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"21. Смирнов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 76 337,4 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 153,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 74 184,4 мың теңге;
2) шығындар – 78 508,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 170,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 170,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"23. Станционный ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 20 127,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 303,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 16 824,3 мың теңге;
2) шығындар – 21 610,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 483,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 483,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"25. Тоғызақ ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 91 446,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 866,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 83 580,9 мың теңге;
2) шығындар – 97 627,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 180,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 180,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 және 37-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың хатшысы | А. Тюлюбаев |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдығы | |
№ 140 шешіміне | |
1-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 168737,7 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 52003,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 22877,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 22877,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 26568,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1489,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 921,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 24158,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2558,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2375,0 | ||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 183,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 116734,7 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 116734,7 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 116734,7 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 179918,7 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48232,6 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48232,6 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48232,6 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48232,6 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52757,0 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 52757,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52757,0 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22902,0 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6200,0 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 727,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 22928,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 72910,4 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 72910,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72910,4 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 72910,4 | ||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6012,0 | ||||||||
042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
15 | Трансферттер | 6,7 | ||||||||
1 | Трансферттер | 6,7 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6,7 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6,7 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -11181,0 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 11181,0 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 11181,0 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11181,0 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11181,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
2-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
4-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 20880,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2837,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2199,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 207,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1989,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 638,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 638,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 18043,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18043,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18043,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 22483,5 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18947,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 18947,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18947,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18947,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3235,7 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3235,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3235,7 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1363,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1702,7 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,8 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,8 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,8 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1603,5 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1603,5 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1603,5 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1603,5 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1603,5 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
3-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
7-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 21362,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2713,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2617,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 281,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 128,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2208,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 96,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 96,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 18649,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18649,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18649,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 23323,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20221,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 20221,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20221,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20221,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2802,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2802,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2802,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2271,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 361,1 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1961,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1961,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1961,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1961,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1961,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
4-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
10-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 22067,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1494,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1471,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 111,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 90,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1270,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 23,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 23,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 20573,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20573,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 20573,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 22886,1 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 21197,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 21197,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21197,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21197,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1388,9 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1388,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1388,9 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1118,9 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -819,1 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 819,1 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 819,1 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 819,1 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 819,1 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
5-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 14038,0 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1236,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1236,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 177,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 967,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 12802,0 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 12802,0 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 12802,0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 14536,5 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 13163,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 13163,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13163,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 13163,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1073,5 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1073,5 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1073,5 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 718,5 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 155,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -498,5 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 498,5 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 498,5 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 498,5 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 498,5 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
6-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
16-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 15883,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2031,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1985,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 101,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1884,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 46,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 46,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 13852,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 13852,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 13852,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 18248,9 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 16095,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 16095,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16095,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 16095,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1853,5 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1853,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1853,5 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1583,5 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2365,9 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2365,9 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2365,9 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2365,9 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2365,9 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
7-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
19-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 61778,0 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1308,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1232,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 195,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 137,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 900,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 76,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 76,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 60470,0 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 60470,0 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 60470,0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 62004,4 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18709,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 18709,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18709,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18709,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 793,9 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 793,9 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 793,9 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 500,0 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 223,9 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 602,4 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 602,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 602,4 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 602,4 | ||||||||
13 | Басқалар | 41899,0 | ||||||||
9 | Басқалар | 41899,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41899,0 | ||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 41899,0 | ||||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -226,4 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 226,4 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 226,4 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 226,4 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 226,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
8-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 16717,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 414,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 346,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 87,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 12,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 247,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 68,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 68,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16303,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16303,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 16303,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 17189,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 15797,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 15797,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15797,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15797,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1182,4 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1182,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1182,4 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 793,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 219,4 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 209,4 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 209,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 209,4 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 209,4 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -472,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 472,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 472,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 472,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 472,2 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
9-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
25-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 17332,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1498,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1477,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 57,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 136,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1284,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 21,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15834,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15834,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 15834,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 17760,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 16789,8 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 16789,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16789,8 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 16789,8 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 670,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 670,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 670,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 400,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -428,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 428,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 428,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 428,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 428,2 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
10-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
28-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 21268,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5718,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5609,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 110,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 337,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5162,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 109,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 109,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15550,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15550,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 15550,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 25446,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19898,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 19898,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19898,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19898,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5147,9 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5147,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5147,9 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4560,4 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 417,5 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 400,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 400,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 400,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 400,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,5 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,5 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,5 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4178,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4178,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4178,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4178,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4178,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
11-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
31-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 76337,4 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2153,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1863,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 235,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 5,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1623,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 290,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 290,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 74184,4 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 74184,4 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 74184,4 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 78508,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 23167,4 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 23167,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23167,4 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23167,4 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3040,6 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3040,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3040,6 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2770,6 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 52300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 52300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 52300,0 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2170,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2170,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2170,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2170,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2170,6 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
12-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
34-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 20127,3 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3303,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2709,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 207,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 88,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2414,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 594,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 594,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16824,3 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16824,3 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 16824,3 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 21610,7 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19157,3 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 19157,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19157,3 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19157,3 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2152,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2152,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2152,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1882,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 1,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1483,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1483,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1483,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1483,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1483,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 26 мамырдағы | |
№ 140 шешіміне | |
13-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
37-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 91446,9 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7866,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5662,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 395,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 159,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5108,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2204,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2204,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 83580,9 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 83580,9 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 83580,9 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 97627,1 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31132,3 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31132,3 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31132,3 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31132,3 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3024,0 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3024,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3024,0 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2684,0 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 140,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 200,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3128,8 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 3128,8 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3128,8 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3128,8 | ||||||||
13 | Басқалар | 60341,9 | ||||||||
9 | Басқалар | 60341,9 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60341,9 | ||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 60341,9 | ||||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6180,2 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6180,2 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6180,2 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6180,2 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6180,2 |