Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 88 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 162831), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 168 737,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 52 003,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 116 734,7 тысячи тенге;
2) затраты – 179 918,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 181,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 181,0 тысяча тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 880,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 837,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 18 043,0 тысячи тенге;
2) затраты – 22 483,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 603,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 603,5 тысячи тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Боскольского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 362,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 713,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 18 649,0 тысяч тенге;
2) затраты – 23 323,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 961,4 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 961,4 тысяча тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Бурлинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 22 067,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 494,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 20 573,0 тысячи тенге;
2) затраты – 22 886,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -819,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 819,1 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Лесное на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 038,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 236,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 12 802,0 тысячи тенге;
2) затраты – 14 536,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -498,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 498,5 тысяч тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 883,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 031,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 13 852,0 тысячи тенге;
2) затраты – 18 248,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 365,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 365,9 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 61 778,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 308,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 60 470,0 тысяч тенге;
2) затраты – 62 004,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -226,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 226,4 тысяч тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Победа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 717,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 414,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16 303,0 тысячи тенге;
2) затраты – 17 189,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -472,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 472,2 тысячи тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 332,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 498,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 15 834,0 тысячи тенге;
2) затраты – 17 760,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -428,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 428,2 тысяч тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 268,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 718,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 15 550,0 тысяч тенге;
2) затраты – 25 446,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 178,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 178,4 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 337,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 153,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 74 184,4 тысячи тенге;
2) затраты – 78 508,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 170,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 170,6 тысяч тенге.";
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
"23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 127,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 303,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 16 824,3 тысячи тенге;
2) затраты – 21 610,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 483,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 483,4 тысячи тенге.";
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 446,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 866,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 83 580,9 тысяч тенге;
2) затраты – 97 627,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 180,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 180,2 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | А. Тюлюбаев |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
I. Доходы | 168737,7 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 52003,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 22877,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22877,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 26568,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 1489,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 921,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 24158,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2558,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2375,0 | ||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 183,0 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 116734,7 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116734,7 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116734,7 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
II. Затраты | 179918,7 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48232,6 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48232,6 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48232,6 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48232,6 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52757,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 52757,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52757,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22902,0 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 6200,0 | ||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 727,0 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22928,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 72910,4 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 72910,4 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72910,4 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 72910,4 | ||||||||||
14 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
1 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6012,0 | ||||||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6012,0 | ||||||||||
15 | Трансферты | 6,7 | ||||||||||
1 | Трансферты | 6,7 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6,7 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6,7 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11181,0 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11181,0 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11181,0 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 11181,0 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11181,0 |
Приложение 2 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 20880,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 2837,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 2199,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 207,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 3,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1989,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 638,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 638,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 18043,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18043,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18043,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 22483,5 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18947,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18947,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18947,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18947,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3235,7 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3235,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3235,7 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1363,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1702,7 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,8 | |||||||
1 | Трансферты | 0,8 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1603,5 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1603,5 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1603,5 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1603,5 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1603,5 |
Приложение 3 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Боскольского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 21362,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 2713,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 2617,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 281,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 128,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2208,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 96,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 96,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 18649,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18649,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18649,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 23323,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20221,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20221,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20221,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20221,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2802,1 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2802,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2802,1 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2271,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 361,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1961,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1961,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1961,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1961,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1961,4 |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Бурлинского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 22067,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1494,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1471,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 111,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 90,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1270,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 20573,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20573,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20573,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 22886,1 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21197,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21197,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21197,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21197,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1388,9 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1388,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1388,9 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1118,9 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -819,1 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 819,1 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 819,1 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 819,1 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 819,1 |
Приложение 5 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 14038,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1236,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1236,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 177,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 967,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 12802,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12802,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12802,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 14536,5 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 13163,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 13163,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13163,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13163,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1073,5 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1073,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1073,5 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 718,5 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 155,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -498,5 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 498,5 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 498,5 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 498,5 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 498,5 |
Приложение 6 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 16 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 15883,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 2031,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 1985,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 101,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1884,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 46,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 46,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 13852,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13852,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13852,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 18248,9 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 16095,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 16095,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16095,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16095,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1853,5 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1853,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1853,5 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1583,5 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,4 | |||||||
1 | Трансферты | 0,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2365,9 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2365,9 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2365,9 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2365,9 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2365,9 |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 19 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 61778,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1308,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1232,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 195,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 137,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 900,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 76,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 76,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 60470,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60470,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60470,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 62004,4 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18709,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18709,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18709,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18709,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 793,9 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 793,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 793,9 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 500,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 223,9 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 602,4 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 602,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 602,4 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 602,4 | ||||||||
13 | Прочие | 41899,0 | ||||||||
9 | Прочие | 41899,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41899,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 41899,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -226,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 226,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 226,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 226,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 226,4 |
Приложение 8 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 22 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 16717,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 414,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 346,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 87,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 247,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 68,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 16303,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16303,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16303,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 17189,2 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15797,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15797,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15797,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15797,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1182,4 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1182,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1182,4 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 793,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 219,4 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 209,4 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 209,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209,4 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 209,4 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -472,2 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 472,2 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 472,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 472,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 472,2 |
Приложение 9 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 25 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 17332,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1498,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1477,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 57,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 136,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1284,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 15834,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15834,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15834,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 17760,2 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 16789,8 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 16789,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16789,8 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16789,8 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 670,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 670,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 670,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 400,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -428,2 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 428,2 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 428,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 428,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 428,2 |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 28 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 21268,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 5718,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 5609,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 110,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 337,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5162,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 109,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 109,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 15550,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15550,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15550,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 25446,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19898,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19898,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19898,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19898,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5147,9 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5147,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5147,9 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4560,4 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 417,5 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 400,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 400,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,5 | |||||||
1 | Трансферты | 0,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4178,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4178,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4178,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4178,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4178,4 |
Приложение 11 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 31 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 76337,4 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 2153,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 1863,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 235,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 5,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1623,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 290,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 290,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 74184,4 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74184,4 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74184,4 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 78508,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23167,4 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23167,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23167,4 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23167,4 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3040,6 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3040,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3040,6 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2770,6 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 52300,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 52300,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52300,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 52300,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2170,6 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2170,6 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2170,6 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2170,6 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2170,6 |
Приложение 12 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 34 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 20127,3 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3303,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 2709,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 207,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 88,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2414,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 594,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 594,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 16824,3 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16824,3 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16824,3 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 21610,7 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19157,3 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19157,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19157,3 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19157,3 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2152,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2152,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2152,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1882,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 70,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||||||
15 | Трансферты | 1,4 | |||||||
1 | Трансферты | 1,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,4 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,4 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1483,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1483,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1483,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1483,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1483,4 |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 26 мая 2022 года | |
№ 140 | |
Приложение 37 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 88 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 91446,9 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 7866,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 5662,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 395,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 159,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5108,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2204,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2204,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 83580,9 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83580,9 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 83580,9 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 97627,1 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31132,3 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31132,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31132,3 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31132,3 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3024,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3024,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3024,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2684,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 140,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3128,8 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3128,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3128,8 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3128,8 | ||||||||
13 | Прочие | 60341,9 | ||||||||
9 | Прочие | 60341,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60341,9 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 60341,9 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6180,2 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6180,2 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6180,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6180,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6180,2 |