Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 187 шешімі.

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қарабалық кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 738 943,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 155 320,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 583 623,2 мың теңге;

      2) шығындар – 741 624,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 681,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 681,5 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 62 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2023 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 67 838,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Белоглин ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 200 865,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 870,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 195 995,3 мың теңге;

      2) шығындар – 201 647,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -782,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 782,2 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. 2023 жылға арналған Белоглин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 757,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Бозкөл ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 413,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 068,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 42 345,6 мың теңге;

      2) шығындар – 48 693,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1280,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 280,2,0 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 31.07.2023 № 35 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2023 жылға арналған Бозкөл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 869,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Бөрлі ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 50 537,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 243,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 47 294,7 мың теңге;

      2) шығындар – 50 945,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -408,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 408,2 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2023 жылға арналған Бөрлі ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 481,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Лесное ауылының2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26 175,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 232,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23 943,0 мың теңге;

      2) шығындар – 26 257,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -82,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 82,6 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. 2023 жылға арналған Лесное ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 689,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Михайлов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 95 309,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 149,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 92 160,4 мың теңге;

      2) шығындар – 95 818,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -508,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 508,8 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. 2023 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 19 211,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новотроицк ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 156 150,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 394,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 151 756,5 мың теңге;

      2) шығындар – 156 690,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -540,2 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 540,2 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. 2023 жылға арналған Новотроицк ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 26 417,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Победа ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28 746,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 813,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 27 933,3 мың теңге;

      2) шығындар – 28 887,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -141,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 141,4 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16. 2023 жылға арналған Победа ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 809,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Өрнек ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 729,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 469,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 36 260,7 мың теңге;

      2) шығындар – 40 165,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -435,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 435,4 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. 2023 жылға арналған Өрнек ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17 616,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Қособа ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 41 863,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 410,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 33 453,7 мың теңге;

      2) шығындар – 43 888,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 024,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 024,9 мың теңге.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      20. 2023 жылға арналған Қособа ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17 932,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      21. Смирнов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 211 092,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 732,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 207 360,0 мың теңге;

      2) шығындар – 212 868,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 776,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 776,5 мың теңге.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      22. 2023 жылға арналған Смирнов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 606,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      23. Станционный ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 207,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 758,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 42 449,3 мың теңге;

      2) шығындар – 48 086,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -879,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 879,0 мың теңге.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      24. 2023 жылға арналған Станционный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 920,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін

      25. Тоғызақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 177 001,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 449,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 165 552,8 мың теңге;

      2) шығындар – 177 548,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -546,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 546,8 мың теңге.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 62 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      26. 2023 жылға арналған Тоғызақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 30 485,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      27. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың хатшысы А. Тюлюбаев

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 62 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

738943,2

1




Салықтық түсімдер

155320,0


01



Табыс салығы

121270,0



2


Жеке табыс салығы

121270,0


04



Меншікке салынатын салықтар

33153,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1450,0



3


Жер салығы

1253,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

30450,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

897,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

783,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

114,0

4




Трансферттердің түсімдері

583623,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

583623,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

583623,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

741624,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71798,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

71798,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71798,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71798,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

267220,6


3



Елді-мекендерді көркейту

267220,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

267220,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

107634,2




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8270,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

400,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

150916,4

12




Көлік және коммуникация

108063,9


1



Автомобиль көлiгi

108063,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

108063,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

108063,9

13




Басқалар

288528,4


9



Басқалар

288528,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

288528,4




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

288528,4

14




Борышқа қызмет көрсету

6012,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6012,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6012,0

15




Трансферттер

1,7


1



Трансферттер

1,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2681,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2681,5

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2681,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2681,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2681,5

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 2-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 31.07.2023 № 35 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

263943,0

1




Салықтық түсімдер

148769,0


01



Табыс салығы

111930,0



2


Жеке табыс салығы

111930,0


04



Меншікке салынатын салықтар

35663,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1450,0



3


Жер салығы

1253,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

32960,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1176,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

783,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

393,0

4




Трансферттердің түсімдері

115174,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

115174,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

115174,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның





Атауы






II. Шығындар

263943,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57482,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57482,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57482,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57482,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

155442,0


3



Елді-мекендерді көркейту

155442,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

155442,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

38695,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

116047,0

12




Көлік және коммуникация

51019,0


1



Автомобиль көлiгi

51019,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51019,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

51019,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 3-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

175158,0

1




Салықтық түсімдер

156966,0


01



Табыс салығы

118973,0



2


Жеке табыс салығы

118973,0


04



Меншікке салынатын салықтар

36817,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1450,0



3


Жер салығы

1253,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

34114,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1176,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

783,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

393,0

4




Трансферттердің түсімдері

18192,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18192,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18192,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

175158,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

58482,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58482,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58482,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58482,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65657,0


3



Елді-мекендерді көркейту

65657,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65657,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

38695,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

26262,0

12




Көлік және коммуникация

51019,0


1



Автомобиль көлiгi

51019,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51019,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

51019,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 4-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

200865,3

1




Салықтық түсімдер

4870,0


01



Табыс салығы

1120,0



2


Жеке табыс салығы

1120,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3107,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

188,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2904,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

643,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

643,0

4




Трансферттердің түсімдері

195995,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

195995,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

195995,3


Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

201647,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27919,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27919,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27919,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27919,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29090,0


3



Елді-мекендерді көркейту

29090,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29090,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29090,0

12




Көлік және коммуникация

6821,8


1



Автомобиль көлiгi

6821,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6821,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6821,8

13




Басқалар

137816,6


9



Басқалар

137816,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137816,6




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

137816,6

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-782,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

782,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

782,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

782,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

782,2

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 5-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

27627,0

1




Салықтық түсімдер

6120,0


01



Табыс салығы

2230,0



2


Жеке табыс салығы

2230,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3247,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

198,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3034,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

643,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

643,0

4




Трансферттердің түсімдері

21507,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21507,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21507,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

27627,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24977,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24977,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24977,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24977,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1650,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1650,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1550,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 6-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 31.07.2023 № 35 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

79267,0

1




Салықтық түсімдер

6337,0


01



Табыс салығы

2340,0



2


Жеке табыс салығы

2340,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3354,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

198,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3141,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

643,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

643,0

4




Трансферттердің түсімдері

72930,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72930,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

72930,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның





Атауы





II. Шығындар

79267,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25977,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25977,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25977,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25977,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1650,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1650,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1550,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

13




Басқалар

50640,0


9



Басқалар

50640,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50640,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

50640,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 7-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

47413,6

1




Салықтық түсімдер

5068,0


01



Табыс салығы

1570,0



2


Жеке табыс салығы

1570,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3472,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

232,0



3


Жер салығы

65,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2813,0



5


Бірыңғай жер салығы 

362,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

26,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

42345,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42345,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42345,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

48693,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27134,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27134,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27134,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27134,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19271,3


3



Елді-мекендерді көркейту

19271,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19271,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19062,3




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

109,0

12




Көлік және коммуникация

2287,5


1



Автомобиль көлiгi

2287,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2287,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2287,5

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1280,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1280,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1280,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1280,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1280,2

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 8-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

99937,0

1




Салықтық түсімдер

6447,0


01



Табыс салығы

2071,0



2


Жеке табыс салығы

2071,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4350,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

232,0



3


Жер салығы

131,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3410,0



5


Бірыңғай жер салығы 

577,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

26,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

93490,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

93490,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

93490,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

99937,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27737,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27737,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27737,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27737,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1300,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1200,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0

13




Басқалар

70000,0


9



Басқалар

70000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

70000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 9-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

30937,0

1




Салықтық түсімдер

6698,0


01



Табыс салығы

2174,0



2


Жеке табыс салығы

2174,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4498,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

232,0



3


Жер салығы

131,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3529,0



5


Бірыңғай жер салығы 

606,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

26,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

24239,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24239,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24239,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30937,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28737,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28737,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28737,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28737,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1300,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1200,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 10-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

50537,7

1




Салықтық түсімдер

3243,0


01



Табыс салығы

1157,0



2


Жеке табыс салығы

1157,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2065,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

146,0



3


Жер салығы

90,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1574,0



5


Бірыңғай жер салығы 

255,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

21,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

21,0

4




Трансферттердің түсімдері

47294,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47294,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

47294,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

50945,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29937,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29937,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29937,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29937,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18458,7


3



Елді-мекендерді көркейту

18458,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18458,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18458,7

12




Көлік және коммуникация

2549,4


1



Автомобиль көлiгi

2549,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2549,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2549,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-408,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

408,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

408,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

408,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

408,2

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 11-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

81724,0

1




Салықтық түсімдер

4398,0


01



Табыс салығы

1695,0



2


Жеке табыс салығы

1695,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2682,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

146,0



3


Жер салығы

105,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1749,0



5


Бірыңғай жер салығы 

682,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

21,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

21,0

4




Трансферттердің түсімдері

77326,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77326,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

77326,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

81724,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28024,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28024,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28024,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28024,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

700,0


3



Елді-мекендерді көркейту

700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

13




Басқалар

52000,0


9



Басқалар

52000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

52000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 12-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

30724,0

1




Салықтық түсімдер

4579,0


01



Табыс салығы

1780,0



2


Жеке табыс салығы

1780,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2778,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

146,0



3


Жер салығы

105,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1811,0



5


Бірыңғай жер салығы 

716,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

21,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

21,0

4




Трансферттердің түсімдері

26145,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26145,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26145,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30724,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29024,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29024,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29024,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29024,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

700,0


3



Елді-мекендерді көркейту

700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 13-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 62 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

26175,0

1




Салықтық түсімдер

2232,0


01



Табыс салығы

142,0



2


Жеке табыс салығы

142,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2090,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

94,0



3


Жер салығы

240,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

851,0



5


Бірыңғай жер салығы 

905,0

4




Трансферттердің түсімдері

23943,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23943,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23943,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

26257,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17499,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17499,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17499,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17499,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8257,8


3



Елді-мекендерді көркейту

8257,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8257,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7952,2




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

170,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

135,6

12




Көлік және коммуникация

500,0


1



Автомобиль көлiгi

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-82,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

82,6

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

82,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

82,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

82,6

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 14-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

19421,0

1




Салықтық түсімдер

2648,0


01



Табыс салығы

289,0



2


Жеке табыс салығы

289,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2359,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

112,0



3


Жер салығы

240,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1377,0



5


Бірыңғай жер салығы 

630,0

4




Трансферттердің түсімдері

16773,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16773,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16773,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

19421,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16652,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16652,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16652,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16652,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2269,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2269,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2269,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2169,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

500,0


1



Автомобиль көлiгi

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 15-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

19921,0

1




Салықтық түсімдер

2741,0


01



Табыс салығы

303,0



2


Жеке табыс салығы

303,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2438,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

112,0



3


Жер салығы

240,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1425,0



5


Бірыңғай жер салығы 

661,0

4




Трансферттердің түсімдері

17180,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17180,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17180,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

19921,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17152,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17152,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17152,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17152,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2269,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2269,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2269,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2169,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

500,0


1



Автомобиль көлiгi

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 16-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

95309,4

1




Салықтық түсімдер

3149,0


01



Табыс салығы

885,0



2


Жеке табыс салығы

885,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2020,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1657,0



5


Бірыңғай жер салығы 

269,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

244,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

244,0

4




Трансферттердің түсімдері

92160,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

92160,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

92160,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

95818,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22958,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22958,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22958,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22958,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24433,0


3



Елді-мекендерді көркейту

24433,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24433,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24149,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

110,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

74,0

12




Көлік және коммуникация

1893,8


1



Автомобиль көлiгi

1893,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1893,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1893,8

13




Басқалар

46532,3


9



Басқалар

46532,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46532,3




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

46532,3

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




044

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-508,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

508,8

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

508,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

508,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

508,8

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 17-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

22860,0

1




Салықтық түсімдер

3679,0


01



Табыс салығы

376,0



2


Жеке табыс салығы

376,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3059,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2230,0



5


Бірыңғай жер салығы 

735,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

244,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

244,0

4




Трансферттердің түсімдері

19181,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19181,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19181,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

22860,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21495,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21495,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21495,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21495,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365,0


3



Елді-мекендерді көркейту

365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

365,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

265,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 18-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

23360,0

1




Салықтық түсімдер

3813,0


01



Табыс салығы

395,0



2


Жеке табыс салығы

395,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3174,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2308,0



5


Бірыңғай жер салығы 

772,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

244,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

244,0

4




Трансферттердің түсімдері

19547,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19547,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19547,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23360,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21995,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21995,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21995,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21995,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365,0


3



Елді-мекендерді көркейту

365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

365,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

265,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 19-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 62 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

156150,5

1




Салықтық түсімдер

4394,0


01



Табыс салығы

955,0



2


Жеке табыс салығы

955,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3372,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

175,0



3


Жер салығы

132,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1990,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1075,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

67,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

67,0

4




Трансферттердің түсімдері

151756,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

151756,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

151756,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

156690,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32973,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32973,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32973,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32973,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18856,0


3



Елді-мекендерді көркейту

18856,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18856,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16062,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2470,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

224,0

12




Көлік және коммуникация

5234,4


1



Автомобиль көлiгi

5234,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5234,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5234,4

13




Басқалар

99626,1


9



Басқалар

99626,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99626,1




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

99626,1

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




044

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-540,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

540,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

540,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

540,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

540,2

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 20-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

31811,0

1




Салықтық түсімдер

5616,0


01



Табыс салығы

791,0



2


Жеке табыс салығы

791,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4758,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

235,0



3


Жер салығы

239,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2079,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2205,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

67,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

67,0

4




Трансферттердің түсімдері

26195,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26195,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26195,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

31811,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29643,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29643,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29643,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29643,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

668,0


3



Елді-мекендерді көркейту

668,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

668,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

568,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 21-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

130811,0

1




Салықтық түсімдер

5839,0


01



Табыс салығы

830,0



2


Жеке табыс салығы

830,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4942,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

235,0



3


Жер салығы

239,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2153,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2315,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

67,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

67,0

4




Трансферттердің түсімдері

124972,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

124972,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

124972,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

130811,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30643,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30643,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30643,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30643,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

668,0


3



Елді-мекендерді көркейту

668,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

668,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

568,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0

13




Басқалар

98000,0


9



Басқалар

98000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

98000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 22-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

28746,3

1




Салықтық түсімдер

813,0


01



Табыс салығы

211,0



2


Жеке табыс салығы

211,0


04



Меншікке салынатын салықтар

452,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

67,0



3


Жер салығы

24,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

352,0



5


Бірыңғай жер салығы 

9,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

150,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

27933,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27933,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27933,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

28887,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21579,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21579,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21579,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21579,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5058,3


3



Елді-мекендерді көркейту

5058,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5058,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3834,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1144,2




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

79,2

12




Көлік және коммуникация

2249,4


1



Автомобиль көлiгi

2249,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2249,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2249,4

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-141,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

141,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

141,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

141,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

141,4

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 23-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

53622,0

1




Салықтық түсімдер

1083,0


01



Табыс салығы

475,0



2


Жеке табыс салығы

475,0


04



Меншікке салынатын салықтар

558,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

70,0



3


Жер салығы

27,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

429,0



5


Бірыңғай жер салығы 

32,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

52539,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52539,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52539,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

53622,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20672,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20672,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20672,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20672,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2050,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2050,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2050,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1150,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0

13




Басқалар

30000,0


9



Басқалар

30000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

30000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 24-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

24622,0

1




Салықтық түсімдер

1123,0


01



Табыс салығы

498,0



2


Жеке табыс салығы

498,0


04



Меншікке салынатын салықтар

575,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

70,0



3


Жер салығы

27,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

444,0



5


Бірыңғай жер салығы 

34,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

23499,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23499,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23499,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

24622,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21672,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21672,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21672,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21672,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2050,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2050,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2050,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1150,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 25-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

39729,7

1




Салықтық түсімдер

3469,0


01



Табыс салығы

261,0



2


Жеке табыс салығы

261,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3186,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

59,0



3


Жер салығы

136,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1731,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1260,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

36260,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36260,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36260,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

40165,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22368,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22368,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22368,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22368,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16796,8


3



Елді-мекендерді көркейту

16796,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16796,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13616,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

94,5




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3086,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-435,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

435,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

435,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

435,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

435,4

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 26-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

22085,0

1




Салықтық түсімдер

4473,0


01



Табыс салығы

591,0



2


Жеке табыс салығы

591,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3860,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

67,0



3


Жер салығы

139,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1764,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1890,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

17612,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17612,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17612,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

22085,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20405,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20405,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20405,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

680,0


3



Елді-мекендерді көркейту

680,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

680,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

580,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 27-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

69085,0

1




Салықтық түсімдер

4659,0


01



Табыс салығы

620,0



2


Жеке табыс салығы

620,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4017,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

67,0



3


Жер салығы

139,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1826,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1985,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

64426,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64426,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

64426,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

69085,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21405,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21405,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21405,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

680,0


3



Елді-мекендерді көркейту

680,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

680,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

580,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

13




Басқалар

46000,0


9



Басқалар

46000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

46000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 62 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

41863,7

1




Салықтық түсімдер

8410,0


01



Табыс салығы

1242,0



2


Жеке табыс салығы

1242,0


04



Меншікке салынатын салықтар

6869,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

99,0



3


Жер салығы

373,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5337,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1060,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

299,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

299,0

4




Трансферттердің түсімдері

33453,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33453,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33453,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

43888,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29781,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29781,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29781,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29781,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13106,7


3



Елді-мекендерді көркейту

13106,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13106,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12227,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

68,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

811,2




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1000,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,1

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-2024,9





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

2024,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

43888,6

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2024,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2024,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2024,9

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 29-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

27342,0

1




Салықтық түсімдер

10323,0


01



Табыс салығы

2069,0



2


Жеке табыс салығы

2069,0


04



Меншікке салынатын салықтар

8155,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

118,0



3


Жер салығы

435,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5712,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1890,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

99,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

99,0

4




Трансферттердің түсімдері

17019,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17019,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17019,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

27342,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25542,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25542,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25542,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25542,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 30-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

28342,0

1




Салықтық түсімдер

10718,0


01



Табыс салығы

2172,0



2


Жеке табыс салығы

2172,0


04



Меншікке салынатын салықтар

8447,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

118,0



3


Жер салығы

435,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5910,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1984,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

99,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

99,0

4




Трансферттердің түсімдері

17624,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17624,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17624,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

28342,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26542,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26542,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26542,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26542,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

211092,0

1




Салықтық түсімдер

3732,0


01



Табыс салығы

599,0



2


Жеке табыс салығы

599,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2059,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

222,0



3


Жер салығы

19,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1545,0



5


Бірыңғай жер салығы 

273,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1074,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1074,0

4




Трансферттердің түсімдері

207360,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

207360,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

207360,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

212868,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32162,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32162,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32162,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32162,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22280,0


3



Елді-мекендерді көркейту

22280,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22280,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22280,0

12




Көлік және коммуникация

70169,1


1



Автомобиль көлiгi

70169,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70169,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

70169,1

13




Басқалар

88257,3


9



Басқалар

88257,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88257,3




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

88257,3

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1776,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1776,5

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1776,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1776,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1776,5

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 32-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

30338,0

1




Салықтық түсімдер

4605,0


01



Табыс салығы

1321,0



2


Жеке табыс салығы

1321,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3044,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

222,0



3


Жер салығы

35,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2483,0



5


Бірыңғай жер салығы 

304,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

240,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

240,0

4




Трансферттердің түсімдері

25733,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25733,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25733,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30338,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28538,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28538,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28538,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28538,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 33-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

31338,0

1




Салықтық түсімдер

4772,0


01



Табыс салығы

1387,0



2


Жеке табыс салығы

1387,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3145,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

222,0



3


Жер салығы

35,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2569,0



5


Бірыңғай жер салығы 

319,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

240,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

240,0

4




Трансферттердің түсімдері

26566,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26566,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26566,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

31338,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29538,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29538,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29538,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29538,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2023 № 59 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

47207,3

1




Салықтық түсімдер

4758,0


01



Табыс салығы

594,0



2


Жеке табыс салығы

594,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3366,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

131,0



3


Жер салығы

101,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3113,0



5


Бірыңғай жер салығы 

21,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

798,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

798,0

4




Трансферттердің түсімдері

42449,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42449,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42449,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

48086,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28743,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28743,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28743,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28743,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17194,9


3



Елді-мекендерді көркейту

17194,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17194,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16949,9




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

245,0

12




Көлік және коммуникация

2148,0


1



Автомобиль көлiгi

2148,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2148,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2148,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-879,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

879,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

879,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

879,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

879,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 35-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

27678,0

1




Салықтық түсімдер

5445,0


01



Табыс салығы

1069,0



2


Жеке табыс салығы

1069,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3578,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

192,0



3


Жер салығы

101,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3253,0



5


Бірыңғай жер салығы 

32,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

798,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

798,0

4




Трансферттердің түсімдері

22233,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22233,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22233,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

27678,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26011,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26011,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26011,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26011,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

667,0


3



Елді-мекендерді көркейту

667,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

667,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

567,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 36-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

129478,0

1




Салықтық түсімдер

5614,0


01



Табыс салығы

1122,0



2


Жеке табыс салығы

1122,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3694,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

192,0



3


Жер салығы

101,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3367,0



5


Бірыңғай жер салығы 

34,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

798,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

798,0

4




Трансферттердің түсімдері

123864,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

123864,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

123864,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

129478,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27011,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27011,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27011,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27011,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

667,0


3



Елді-мекендерді көркейту

667,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

667,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

567,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

13




Басқалар

100800,0


9



Басқалар

100800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100800,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100800,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 37-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 62 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

177001,8

1




Салықтық түсімдер

11449,0


01



Табыс салығы

2461,0



2


Жеке табыс салығы

2461,0


04



Меншікке салынатын салықтар

8370,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

352,0



3


Жер салығы

185,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7168,0



5


Бірыңғай жер салығы 

665,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

618,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

618,0

4




Трансферттердің түсімдері

165552,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

165552,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

165552,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның атауы





II. Шығындар

177548,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37689,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37689,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37689,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37689,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54033,4


3



Елді-мекендерді көркейту

54033,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54033,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

50943,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2990,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

7289,0


1



Автомобиль көлiгi0

7289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7289,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7289,0

13




Басқалар

78535,9


9



Басқалар

78535,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78535,9




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

78535,9

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




044

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-546,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

546,8

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

546,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

546,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

546,8

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 38-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

42934,0

1




Салықтық түсімдер

14375,0


01



Табыс салығы

4484,0



2


Жеке табыс салығы

4484,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9273,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

432,0



3


Жер салығы

185,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7658,0



5


Бірыңғай жер салығы 

998,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

618,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

618,0

4




Трансферттердің түсімдері

28559,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28559,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28559,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

42934,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35037,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35037,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35037,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35037,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5397,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5397,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5397,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5197,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
  мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне 39-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 39-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 31.07.2023 № 35 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

199934,0

1




Салықтық түсімдер

14917,0


01



Табыс салығы

4708,0



2


Жеке табыс салығы

4708,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9591,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

432,0



3


Жер салығы

185,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7926,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1048,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

618,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

618,0

4




Трансферттердің түсімдері

185017,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

185017,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

185017,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның





Атауы





II. Шығындар

199934,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36037,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36037,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36037,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36037,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5397,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5397,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5397,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5197,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0

13




Басқалар

156000,0


9



Басқалар

156000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

156000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

156000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

     

О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2023-2025 годы

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 29 декабря 2022 года № 187.

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 738 943,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 155 320,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 583 623,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 741 624,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 681,5 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 681,5 тысяча тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 29.11.2023 № 62 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 67 838,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 200 245,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 870,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 195 375,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 201 027,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -782,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 782,2 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      4. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 21 757,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Боскольского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 413,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 068,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 42 345,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 48 693,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1280,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1280,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      6. Учесть, что в бюджете Боскольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 869,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Бурлинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 50 579,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 243,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 47 336,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 50 987,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 408,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –408,2,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      8. Учесть, что в бюджете Бурлинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 481,0 тысяча тенге.

      9. Утвердить бюджет села Лесное на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 815,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 232,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 583,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 25 897,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 82,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 82,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      10. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 16 689,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 92 269,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 149,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 89 120,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 92 778,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -508,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 508,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 19 211,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 142 320,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 394,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 137 926,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 142 860,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 540,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 540,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      14. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 26 417,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет села Победа на 2023-2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 659,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 813,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 846,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 800,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 141,4 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 141,4 тысяча тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      16. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 21 809,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 623,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 469,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 34 154,4 тысячи тенге;

      2) затраты – 38 058,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 435,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 435,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      18. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 17 616,0 тысяч тенге.

      19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 867,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 410,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 38 457,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 48 892,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 0 24,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 024,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 17 932,0 тысячи тенге.

      21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 143 019,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 732,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 139 287,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 144 795,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1776,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1776,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 606,0 тысяч тенге.

      23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 54 993,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 758,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 50 235,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 55 872,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 879,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 879,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 23 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

      24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 21 920,0 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 177 001,8 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 449,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 165 552,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 177 548,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -546,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 546,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 29.11.2023 № 62 (вводится в действие с 01.01.2023).

      26. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 30 485,0 тысяч тенге.

      27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь районного маслихата А. Тюлюбаев

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 29.11.2023 № 62 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

738943,2

1




Налоговые поступления

155320,0


01



Подоходный налог

121270,0



2


Индивидуальный подоходный налог

121270,0


04



Налоги на собственность

33153,0



1


Налоги на имущество

1450,0



3


Земельный налог

1253,0



4


Налог на транспортные средства

30450,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

897,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

783,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

114,0

4




Поступления трансфертов

583623,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

583623,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

583623,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

741624,7

01




Государственные услуги общего характера

71798,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

71798,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71798,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71798,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

267220,6


3



Благоустройство населенных пунктов

267220,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

267220,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

107634,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8270,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

150916,4

12




Транспорт и коммуникации

108063,9


1



Автомобильный транспорт

108063,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108063,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

108063,9

13




Прочие

288528,4


9



Прочие

288528,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

288528,4




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

288528,4

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2681,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2681,5

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2681,5


01



Остатки бюджетных средств

2681,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

2681,5

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

263943,0

1




Налоговые поступления

148769,0


01



Подоходный налог

111930,0



2


Индивидуальный подоходный налог

111930,0


04



Налоги на собственность

35663,0



1


Налоги на имущество

1450,0



3


Земельный налог

1253,0



4


Налог на транспортные средства

32960,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1176,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

783,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

393,0

4




Поступления трансфертов

115174,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

115174,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

115174,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

263943,0

01




Государственные услуги общего характера

57482,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57482,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57482,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57482,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

155442,0


3



Благоустройство населенных пунктов

155442,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

155442,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

38695,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

116047,0

12




Транспорт и коммуникации

51019,0


1



Автомобильный транспорт

51019,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51019,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

51019,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

175158,0

1




Налоговые поступления

156966,0


01



Подоходный налог

118973,0



2


Индивидуальный подоходный налог

118973,0


04



Налоги на собственность

36817,0



1


Налоги на имущество

1450,0



3


Земельный налог

1253,0



4


Налог на транспортные средства

34114,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1176,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

783,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

393,0

4




Поступления трансфертов

18192,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18192,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18192,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

175158,0

01




Государственные услуги общего характера

58482,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58482,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58482,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58482,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65657,0


3



Благоустройство населенных пунктов

65657,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65657,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

38695,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26262,0

12




Транспорт и коммуникации

51019,0


1



Автомобильный транспорт

51019,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51019,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

51019,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

200245,3

1




Налоговые поступления

4870,0


01



Подоходный налог

1110,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1110,0


04



Налоги на собственность

3117,0



1


Налоги на имущество

198,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

2904,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

643,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

643,0

4




Поступления трансфертов

195375,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

195375,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

195375,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

201027,5

01




Государственные услуги общего характера

26083,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26083,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26083,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26083,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32070,0


3



Благоустройство населенных пунктов

32070,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32070,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

32070,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

5057,1


1



Автомобильный транспорт

5057,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5057,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5057,1

13




Прочие

137816,6


9



Прочие

137816,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137816,6




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

137816,6

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-782,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

782,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




Используемые остатки бюджетных средств

782,2

01



Остатки бюджетных средств

782,2


1


Свободные остатки бюджетных средств

782,2

  Приложение 5
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

27627,0

1




Налоговые поступления

6120,0


01



Подоходный налог

2230,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2230,0


04



Налоги на собственность

3247,0



1


Налоги на имущество

198,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

3034,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

643,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

643,0

4




Поступления трансфертов

21507,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21507,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21507,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27627,0

01




Государственные услуги общего характера

24977,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24977,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24977,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24977,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1650,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1650,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1550,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

      Сноска. Приложение 6 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

79267,0

1




Налоговые поступления

6337,0


01



Подоходный налог

2340,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2340,0


04



Налоги на собственность

3354,0



1


Налоги на имущество

198,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

3141,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

643,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

643,0

4




Поступления трансфертов

72930,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72930,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72930,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

79267,0

01




Государственные услуги общего характера

25977,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25977,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25977,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25977,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1650,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1650,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1550,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

13




Прочие

50640,0


9



Прочие

50640,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50640,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

50640,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Боскольского сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

47413,6

1




Налоговые поступления

5068,0


01



Подоходный налог

1031,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1031,0


04



Налоги на собственность

4011,0



1


Налоги на имущество

232,0



3


Земельный налог

131,0



4


Налог на транспортные средства

3263,0



5


Единый земельный налог

385,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

42345,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42345,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42345,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

48693,8

01




Государственные услуги общего характера

30213,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30213,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30213,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30213,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16300,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

2179,8


1



Автомобильный транспорт

2179,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2179,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2179,8

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1280,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1280,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1280,2


01



Остатки бюджетных средств

1280,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

1280,2

  Приложение 8
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Боскольского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

99937,0

1




Налоговые поступления

6447,0


01



Подоходный налог

2071,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2071,0


04



Налоги на собственность

4350,0



1


Налоги на имущество

232,0



3


Земельный налог

131,0



4


Налог на транспортные средства

3410,0



5


Единый земельный налог

577,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

93490,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93490,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93490,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

99937,0

01




Государственные услуги общего характера

27737,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27737,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27737,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27737,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0

13




Прочие

70000,0


9



Прочие

70000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

70000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Боскольского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

30937,0

1




Налоговые поступления

6698,0


01



Подоходный налог

2174,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2174,0


04



Налоги на собственность

4498,0



1


Налоги на имущество

232,0



3


Земельный налог

131,0



4


Налог на транспортные средства

3529,0



5


Единый земельный налог

606,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

24239,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24239,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24239,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

30937,0

01




Государственные услуги общего характера

28737,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28737,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28737,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28737,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Бурлинского сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

50579,7

1




Налоговые поступления

3243,0


01



Подоходный налог

842,0



2


Индивидуальный подоходный налог

842,0


04



Налоги на собственность

2380,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

105,0



4


Налог на транспортные средства

1674,0



5


Единый земельный налог

455,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

21,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

21,0

4




Поступления трансфертов

47336,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47336,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47336,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

50987,9

01




Государственные услуги общего характера

28535,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28535,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28535,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28535,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21044,6


3



Благоустройство населенных пунктов

21044,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21044,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14433,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4365,7




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2145,9

12




Транспорт и коммуникации

1408,2


1



Автомобильный транспорт

1408,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1408,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1408,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-408,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

408,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

408,2


01



Остатки бюджетных средств

408,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

408,2

  Приложение 11
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Бурлинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

81724,0

1




Налоговые поступления

4398,0


01



Подоходный налог

1695,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1695,0


04



Налоги на собственность

2682,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

105,0



4


Налог на транспортные средства

1749,0



5


Единый земельный налог

682,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

21,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

21,0

4




Поступления трансфертов

77326,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77326,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

77326,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

81724,0

01




Государственные услуги общего характера

28024,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28024,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28024,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28024,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

700,0


3



Благоустройство населенных пунктов

700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

600,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

13




Прочие

52000,0


9



Прочие

52000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

52000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Бурлинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

30724,0

1




Налоговые поступления

4579,0


01



Подоходный налог

1780,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1780,0


04



Налоги на собственность

2778,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

105,0



4


Налог на транспортные средства

1811,0



5


Единый земельный налог

716,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

21,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

21,0

4




Поступления трансфертов

26145,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26145,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26145,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

30724,0

01




Государственные услуги общего характера

29024,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29024,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29024,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29024,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

700,0


3



Благоустройство населенных пунктов

700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

600,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 29.11.2023 № 62 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

26175,0

1




Налоговые поступления

2232,0


01



Подоходный налог

142,0



2


Индивидуальный подоходный налог

142,0


04



Налоги на собственность

2090,0



1


Налоги на имущество

94,0



3


Земельный налог

240,0



4


Налог на транспортные средства

851,0



5


Единый земельный налог

905,0

4




Поступления трансфертов

23943,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23943,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23943,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26257,6

01




Государственные услуги общего характера

17499,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17499,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17499,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17499,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8257,8


3



Благоустройство населенных пунктов

8257,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8257,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7952,2




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

170,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

135,6

12




Транспорт и коммуникации

500,0


1



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-82,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

82,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

82,6


01



Остатки бюджетных средств

82,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

82,6

  Приложение 14 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

19421,0

1




Налоговые поступления

2648,0


01



Подоходный налог

289,0



2


Индивидуальный подоходный налог

289,0


04



Налоги на собственность

2359,0



1


Налоги на имущество

112,0



3


Земельный налог

240,0



4


Налог на транспортные средства

1377,0



5


Единый земельный налог

630,0

4




Поступления трансфертов

16773,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16773,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16773,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19421,0

01




Государственные услуги общего характера

16652,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16652,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16652,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16652,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2269,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2269,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2269,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2169,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

500,0


1



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

19921,0

1




Налоговые поступления

2741,0


01



Подоходный налог

303,0



2


Индивидуальный подоходный налог

303,0


04



Налоги на собственность

2438,0



1


Налоги на имущество

112,0



3


Земельный налог

240,0



4


Налог на транспортные средства

1425,0



5


Единый земельный налог

661,0

4




Поступления трансфертов

17180,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17180,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17180,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19921,0

01




Государственные услуги общего характера

17152,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17152,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17152,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2269,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2269,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2269,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2169,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

500,0


1



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

92269,4

1




Налоговые поступления

3149,0


01



Подоходный налог

187,0



2


Индивидуальный подоходный налог

187,0


04



Налоги на собственность

2718,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

2,0



4


Налог на транспортные средства

2134,0



5


Единый земельный налог

490,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

244,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

244,0

4




Поступления трансфертов

89120,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89120,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89120,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

92778,2

01




Государственные услуги общего характера

22952,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22952,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22952,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22952,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20926,0


3



Благоустройство населенных пунктов

20926,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20926,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20785,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

41,0

12




Транспорт и коммуникации

2366,8


1



Автомобильный транспорт

2366,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2366,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2366,8

13




Прочие

46532,3


9



Прочие

46532,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46532,3




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

46532,3

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

02





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-508,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

508,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

508,8


01



Остатки бюджетных средств

508,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

508,8

  Приложение 17 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

22860,0

1




Налоговые поступления

3679,0


01



Подоходный налог

376,0



2


Индивидуальный подоходный налог

376,0


04



Налоги на собственность

3059,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

2,0



4


Налог на транспортные средства

2230,0



5


Единый земельный налог

735,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

244,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

244,0

4




Поступления трансфертов

19181,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19181,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19181,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

22860,0

01




Государственные услуги общего характера

21495,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21495,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21495,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21495,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

365,0


3



Благоустройство населенных пунктов

365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

365,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

265,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

23360,0

1




Налоговые поступления

3813,0


01



Подоходный налог

395,0



2


Индивидуальный подоходный налог

395,0


04



Налоги на собственность

3174,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

2,0



4


Налог на транспортные средства

2308,0



5


Единый земельный налог

772,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

244,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

244,0

4




Поступления трансфертов

19547,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19547,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19547,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23360,0

01




Государственные услуги общего характера

21995,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21995,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21995,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21995,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

365,0


3



Благоустройство населенных пунктов

365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

365,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

265,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 29.11.2023 № 62 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

156150,5

1




Налоговые поступления

4394,0


01



Подоходный налог

955,0



2


Индивидуальный подоходный налог

955,0


04



Налоги на собственность

3372,0



1


Налоги на имущество

175,0



3


Земельный налог

132,0



4


Налог на транспортные средства

1990,0



5


Единый земельный налог

1075,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4




Поступления трансфертов

151756,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

151756,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

151756,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

156690,7

01




Государственные услуги общего характера

32973,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32973,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32973,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32973,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18856,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18856,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18856,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16062,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2470,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

224,0

12




Транспорт и коммуникации

5234,4


1



Автомобильный транспорт

5234,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5234,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5234,4

13




Прочие

99626,1


9



Прочие

99626,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99626,1




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

99626,1

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-540,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

540,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

540,2


01



Остатки бюджетных средств

540,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

540,2

  Приложение 20 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

31811,0

1




Налоговые поступления

5616,0


01



Подоходный налог

791,0



2


Индивидуальный подоходный налог

791,0


04



Налоги на собственность

4758,0



1


Налоги на имущество

235,0



3


Земельный налог

239,0



4


Налог на транспортные средства

2079,0



5


Единый земельный налог

2205,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4




Поступления трансфертов

26195,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26195,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26195,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

31811,0

01




Государственные услуги общего характера

29643,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29643,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29643,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29643,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

668,0


3



Благоустройство населенных пунктов

668,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

668,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

568,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

130811,0

1




Налоговые поступления

5839,0


01



Подоходный налог

830,0



2


Индивидуальный подоходный налог

830,0


04



Налоги на собственность

4942,0



1


Налоги на имущество

235,0



3


Земельный налог

239,0



4


Налог на транспортные средства

2153,0



5


Единый земельный налог

2315,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4




Поступления трансфертов

124972,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124972,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124972,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

130811,0

01




Государственные услуги общего характера

30643,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30643,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30643,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30643,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

668,0


3



Благоустройство населенных пунктов

668,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

668,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

568,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0

13




Прочие

98000,0


9



Прочие

98000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

98000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

28659,4

1




Налоговые поступления

813,0


01



Подоходный налог

235,0



2


Индивидуальный подоходный налог

235,0


04



Налоги на собственность

528,0



1


Налоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

410,0



5


Единый земельный налог

21,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

4




Поступления трансфертов

27846,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27846,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27846,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

28800,8

01




Государственные услуги общего характера

21073,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21073,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21073,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21073,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5528,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5528,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5528,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4198,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1150,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

80,0

12




Транспорт и коммуникации

2199,4


1



Автомобильный транспорт

2199,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2199,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2199,4

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-141,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

141,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

141,4


01



Остатки бюджетных средств

141,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

141,4

  Приложение 23 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

53622,0

1




Налоговые поступления

1083,0


01



Подоходный налог

475,0



2


Индивидуальный подоходный налог

475,0


04



Налоги на собственность

558,0



1


Налоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

429,0



5


Единый земельный налог

32,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

4




Поступления трансфертов

52539,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52539,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

52539,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

53622,0

01




Государственные услуги общего характера

20672,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20672,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20672,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20672,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2050,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2050,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

800,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1150,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0

13




Прочие

30000,0


9



Прочие

30000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

30000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

24622,0

1




Налоговые поступления

1123,0


01



Подоходный налог

498,0



2


Индивидуальный подоходный налог

498,0


04



Налоги на собственность

575,0



1


Налоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

444,0



5


Единый земельный налог

34,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

4




Поступления трансфертов

23499,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23499,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23499,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

24622,0

01




Государственные услуги общего характера

21672,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21672,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21672,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21672,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2050,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2050,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

800,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1150,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

37623,4

1




Налоговые поступления

3469,0


01



Подоходный налог

293,0



2


Индивидуальный подоходный налог

293,0


04



Налоги на собственность

3154,0



1


Налоги на имущество

67,0



3


Земельный налог

139,0



4


Налог на транспортные средства

1688,0



5


Единый земельный налог

1260,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

22,0

4




Поступления трансфертов

34154,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34154,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34154,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

38058,8

01




Государственные услуги общего характера

22263,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22263,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22263,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22263,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14795,3


3



Благоустройство населенных пунктов

14795,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14795,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14260,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

99,3




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

336,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-435,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

435,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

435,4


01



Остатки бюджетных средств

435,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

435,4

  Приложение 26 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

22085,0

1




Налоговые поступления

4473,0


01



Подоходный налог

591,0



2


Индивидуальный подоходный налог

591,0


04



Налоги на собственность

3860,0



1


Налоги на имущество

67,0



3


Земельный налог

139,0



4


Налог на транспортные средства

1764,0



5


Единый земельный налог

1890,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

22,0

4




Поступления трансфертов

17612,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17612,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17612,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

22085,0

01




Государственные услуги общего характера

20405,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20405,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20405,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

680,0


3



Благоустройство населенных пунктов

680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

680,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

580,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

69085,0

1




Налоговые поступления

4659,0


01



Подоходный налог

620,0



2


Индивидуальный подоходный налог

620,0


04



Налоги на собственность

4017,0



1


Налоги на имущество

67,0



3


Земельный налог

139,0



4


Налог на транспортные средства

1826,0



5


Единый земельный налог

1985,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

22,0

4




Поступления трансфертов

64426,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64426,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64426,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

69085,0

01




Государственные услуги общего характера

21405,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21405,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21405,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

680,0


3



Благоустройство населенных пунктов

680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

680,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

580,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

13




Прочие

46000,0


9



Прочие

46000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

46000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 29.11.2023 № 62 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

41863,7

1




Налоговые поступления

8410,0


01



Подоходный налог

1242,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1242,0


04



Налоги на собственность

6869,0



1


Налоги на имущество

99,0



3


Земельный налог

373,0



4


Налог на транспортные средства

5337,0



5


Единый земельный налог

1060,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

299,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

299,0

4




Поступления трансфертов

33453,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33453,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33453,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

43888,6

01




Государственные услуги общего характера

29781,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29781,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29781,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29781,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13106,7


3



Благоустройство населенных пунктов

13106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13106,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12227,5




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

68,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

811,2

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2024,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2024,9

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2024,9


01



Остатки бюджетных средств

2024,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

2024,9

  Приложение 29 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

27342,0

1




Налоговые поступления

10323,0


01



Подоходный налог

2069,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2069,0


04



Налоги на собственность

8155,0



1


Налоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

435,0



4


Налог на транспортные средства

5712,0



5


Единый земельный налог

1890,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

99,0

4




Поступления трансфертов

17019,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17019,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17019,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27342,0

01




Государственные услуги общего характера

25542,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25542,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25542,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25542,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 30 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

28342,0

1




Налоговые поступления

10718,0


01



Подоходный налог

2172,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2172,0


04



Налоги на собственность

8447,0



1


Налоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

435,0



4


Налог на транспортные средства

5910,0



5


Единый земельный налог

1984,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

99,0

4




Поступления трансфертов

17624,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17624,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17624,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

28342,0

01




Государственные услуги общего характера

26542,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26542,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26542,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26542,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 31 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

143019,0

1




Налоговые поступления

3732,0


01



Подоходный налог

657,0



2


Индивидуальный подоходный налог

657,0


04



Налоги на собственность

2835,0



1


Налоги на имущество

222,0



3


Земельный налог

35,0



4


Налог на транспортные средства

2375,0



5


Единый земельный налог

203,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

240,0

4




Поступления трансфертов

139287,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139287,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

139287,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

144795,5

01




Государственные услуги общего характера

32162,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32162,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32162,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32162,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21680,0


3



Благоустройство населенных пунктов

21680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21680,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21580,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

2696,1


1



Автомобильный транспорт

2696,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2696,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2696,1

13




Прочие

88257,3


9



Прочие

88257,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88257,3




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

88257,3

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1776,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1776,5

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1776,5


01



Остатки бюджетных средств

1776,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

1776,5

  Приложение 32 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

30338,0

1




Налоговые поступления

4605,0


01



Подоходный налог

1321,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1321,0


04



Налоги на собственность

3044,0



1


Налоги на имущество

222,0



3


Земельный налог

35,0



4


Налог на транспортные средства

2483,0



5


Единый земельный налог

304,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

240,0

4




Поступления трансфертов

25733,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25733,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25733,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

30338,0

01




Государственные услуги общего характера

28538,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28538,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28538,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28538,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 33 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

31338,0

1




Налоговые поступления

4772,0


01



Подоходный налог

1387,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1387,0


04



Налоги на собственность

3145,0



1


Налоги на имущество

222,0



3


Земельный налог

35,0



4


Налог на транспортные средства

2569,0



5


Единый земельный налог

319,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

240,0

4




Поступления трансфертов

26566,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26566,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26566,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

31338,0

01




Государственные услуги общего характера

29538,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29538,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29538,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29538,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 34 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 34 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

54993,4

1




Налоговые поступления

4758,0


01



Подоходный налог

533,0



2


Индивидуальный подоходный налог

533,0


04



Налоги на собственность

2427,0



1


Налоги на имущество

192,0



3


Земельный налог

101,0



4


Налог на транспортные средства

3113,0



5


Единый земельный налог

21,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

798,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

798,0

4




Поступления трансфертов

50235,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50235,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50235,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

55872,4

01




Государственные услуги общего характера

28821,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28821,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28821,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28821,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25172,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25172,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25172,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

25047,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

125,0

12




Транспорт и коммуникации

1879,0


1



Автомобильный транспорт

1879,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1879,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1879,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-879,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

879,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

879,0


01



Остатки бюджетных средств

879,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

879,0

  Приложение 35 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

27678,0

1




Налоговые поступления

5445,0


01



Подоходный налог

1069,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1069,0


04



Налоги на собственность

3578,0



1


Налоги на имущество

192,0



3


Земельный налог

101,0



4


Налог на транспортные средства

3253,0



5


Единый земельный налог

32,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

798,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

798,0

4




Поступления трансфертов

22233,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22233,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22233,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27678,0

01




Государственные услуги общего характера

26011,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26011,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26011,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26011,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

667,0


3



Благоустройство населенных пунктов

667,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

667,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

567,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 36 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

129478,0

1




Налоговые поступления

5614,0


01



Подоходный налог

1122,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1122,0


04



Налоги на собственность

3694,0



1


Налоги на имущество

192,0



3


Земельный налог

101,0



4


Налог на транспортные средства

3367,0



5


Единый земельный налог

34,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

798,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

798,0

4




Поступления трансфертов

123864,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

123864,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

123864,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

129478,0

01




Государственные услуги общего характера

27011,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27011,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27011,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27011,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

667,0


3



Благоустройство населенных пунктов

667,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

667,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

567,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

13




Прочие

100800,0


9



Прочие

100800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100800,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100800,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 37 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2023 год

      Сноска. Приложение 37 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 29.11.2023 № 62 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

177001,8

1




Налоговые поступления

11449,0


01



Подоходный налог

2461,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2461,0


04



Налоги на собственность

8370,0



1


Налоги на имущество

352,0



3


Земельный налог

185,0



4


Налог на транспортные средства

7168,0



5


Единый земельный налог

665,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

618,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

618,0

4




Поступления трансфертов

165552,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

165552,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

165552,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

177548,6

01




Государственные услуги общего характера

37689,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37689,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37689,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37689,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

54033,4


3



Благоустройство населенных пунктов

54033,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54033,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

50943,4




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

2990,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

7289,0


1



Автомобильный транспорт

7289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7289,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7289,0

13




Прочие

78535,9


9



Прочие

78535,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78535,9




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

78535,9

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-546,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

546,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

546,8


01



Остатки бюджетных средств

546,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

546,8

  Приложение 38 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

42934,0

1




Налоговые поступления

14375,0


01



Подоходный налог

4484,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4484,0


04



Налоги на собственность

9273,0



1


Налоги на имущество

432,0



3


Земельный налог

185,0



4


Налог на транспортные средства

7658,0



5


Единый земельный налог

998,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

618,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

618,0

4




Поступления трансфертов

28559,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28559,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28559,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

42934,0

01




Государственные услуги общего характера

35037,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35037,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35037,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35037,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5397,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5397,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5397,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5197,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 39 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

      Сноска. Приложение 39 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31.07.2023 № 35 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

199934,0

1




Налоговые поступления

14917,0


01



Подоходный налог

4708,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4708,0


04



Налоги на собственность

9591,0



1


Налоги на имущество

432,0



3


Земельный налог

185,0



4


Налог на транспортные средства

7926,0



5


Единый земельный налог

1048,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

618,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

618,0

4




Поступления трансфертов

185017,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

184927,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

184927,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

199934,0

01




Государственные услуги общего характера

36037,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36037,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36037,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36037,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5397,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5397,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5397,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5197,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0

13




Прочие

156000,0


9



Прочие

156000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

156000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

156000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0