Мәслихаттың 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 88 "Науырзым ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 2022 жылғы 23 қарашадағы № 173 шешімі

      Науырзым аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Науырзым ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 88 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Қарамеңді ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23, 24 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –233746,9 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11372,0 мың теңге;

      трансферт түсімдері бойынша – 222374,9 мың теңге;

      2) шығындар – 233746,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары - 0,0 мың тенге.";

      көрсетілген шешімнің 22 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың хатшысы Г. Әбенова

  Науырзым
  аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 23 қарашадағы
  № 173 шешіміне
  қосымша
  Науырзым
  аудандық мәслихатының
  2021 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 88 шешіміне
  22-қосымша

Қарамеңді ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Ерекшелiгi





Атауы





I. Кірістер

233746,9

1




Салықтық түсімдер

11372,0


01



Табыс салығы

5626,0



2


Жеке табыс салығы

5626,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5746,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

402,0



3


Жерсалығы

98,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

5246,0

4




Трансферттердің түсімдері

222374,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

222374,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

222374,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






II. Шығындар

233746,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

56653,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56653,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56653,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55853,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35584,9


3



Елді-мекендерді көркейту

35584,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35584,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20929,2




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1158,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13497,7

08 




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

577,0


 2



Спорт

577,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

577,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

577,0

12




Көлiк және коммуникация

140931,2


 1



Автомобиль көлiгi

140931,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140931,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4027,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жолдарын күрделі және орташа жөндеу

136904,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О внесении изменений в решение Наурзумского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 88 "О бюджете сел, сельских округов Наурзумского района на 2022-2024 годы"

Решение маслихата Наурзумского района Костанайской области от 23 ноября 2022 года № 173

      Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Наурзумского района на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 88 следующие изменения:

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Карамендинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 233746,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления –11372,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 222374,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 233746,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств- 0,0 тысяч тенге.";

      приложение 22 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь районного маслихата Г. Абенова

  Приложение
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 23 ноября 2022 года
  № 173
  Приложение 22
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2021года
  № 88

Бюджет Карамендинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

233746,9

1




Налоговые поступления

11372,0


01



Подоходный налог

5626,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5626,0


04



Налоги на собственность

5746,0



1


Налоги на имущество

402,0



3


Земельный налог

98,0



4


Налог на транспортные средства

5246,0

4




Поступления трансфертов

222374,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

222374,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

222374,9

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

233746,9

01




Государственные услуги общего характера

56653,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56653,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56653,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55853,8




022

Капитальные расходы государственного органа

800,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35584,9


3



Благоустройство населенных пунктов

35584,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35584,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20929,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1158,0




 011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13497,7

08 




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

577,0


 2



Спорт

577,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

577,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

577,0

12




Транспорт и коммуникация

140931,2


 1



Автомобильный транспорт

4027,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4027,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4027,0




 045

Капитальный и средний ремонт дорог автомобильных в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов

136904,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0