Мәслихаттың 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 79 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2022 жылғы 9 тамыздағы № 135 шешімі

      Бейімбет Майлин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 79 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2022–2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Тобыл кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 78 803,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 17 980,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 762,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 60 061,0 мың теңге;

      2) шығындар – 83 817,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 014,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 014,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Белинский ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 165,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 279,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 226,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 17 660,0 мың теңге;

      2) шығындар – 25 053,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 888,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 888,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Калинин ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –40 215,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 402,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 31 813,0 мың теңге;

      2) шығындар – 41 632,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 417,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 417,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Майский ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 340,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 434,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 882,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 30 024,0 мың теңге;

      2) шығындар – 39 795,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 455,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 455,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Набережный ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 31 144,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 235,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 31,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 27 878,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31 404,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -260,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 260,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новоильинов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 37 766,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 209,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 100,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 30 457,0 мың теңге;

      2) шығындар – 38 929,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 163,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 163,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Павлов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28 277,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 856,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 100,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 25 371,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28 227,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Әйет ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде 176 836,4 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 22 565, мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 22,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 154 249,4 мың теңге;

      2) шығындар – 186 725,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 888,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 888,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының хатшысы С. Сапабеков

  Мәслихаттың
  2022 жылғы "9" тамыздағы
  № 135 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  1-қосымша

2022 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

78 803,0

1




Салықтық түсімдер

17 980,0


01



Табыс салығы

2 056,0



2


Жеке табыс салығы

2 056,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

15 615,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

700,0



3


Жер салығы 

748,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

14 167,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

309,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

309,0

2




Салықтық емес түсiмдер

762,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

762,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

762,0

4




Трансферттердің түсімдері

60 061,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 061,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

60 061,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

83 817,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

56 523,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 523,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 523,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 523,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 810,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19 810,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 810,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 657,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 322,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 831,0

12




Көлiк және коммуникация

7 483,0


1



Автомобиль көлiгi

7 483,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 483,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 483,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 014,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 014,3

  Мәслихаттың
  2022 жылғы "9" тамыздағы
  № 135 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  7-қосымша

2022 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

23 165,0

1




Салықтық түсімдер

5 279,0


01



Табыс салығы

3 595,0



2


Жеке табыс салығы

510,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 684,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

57,0



3


Жер салығы 

1,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 626,0

2




Салықтық емес түсiмдер

226,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

226,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

226,0

4




Трансферттердің түсімдері

17 660,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17 660,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 660,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

25 053,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

20 080,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 080,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 080,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 080,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 973,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 973,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 933,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

40,0

12




Көлiк және коммуникация

2 000,0


1



Автомобиль көлiгi

2 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 888,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 888,8

  Мәслихаттың
  2022 жылғы "9" тамыздағы
  № 135 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  10-қосымша

2022 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

40 215,0

1




Салықтық түсімдер

8 402,0


01



Табыс салығы

264,0



2


Жеке табыс салығы

264,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 350,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

315,0



3


Жер салығы 

42,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 905,0



5


Бірыңғай жер салығы 

88,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

788,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

126,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

622,0

4




Трансферттердің түсімдері

31 813,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 813,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 813,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

41 632,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 389,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 389,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 389,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 389,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 543,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 543,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 543,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 970,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

573,0

12




Көлiк және коммуникация

2 700,0


1



Автомобиль көлiгi

2 700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 700,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 700,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1417,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 417,1

  Мәслихаттың
  2022 жылғы "9" тамыздағы
  № 135 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  13-қосымша

2022 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

38 340,0

1




Салықтық түсімдер

7 434,0


01



Табыс салығы

352,0



2


Жеке табыс салығы

352,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 546,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

241,0



3


Жер салығы 

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 290,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

536,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

536,0

2




Салықтық емес түсiмдер

882,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

882,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

882,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 024,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 024,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 024,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

39 795,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32 435,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 435,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 435,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 435,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 627,8


3



Елді-мекендерді көркейту

2 627,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 627,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 914,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

713,8

12




Көлiк және коммуникация

2 300,0


1



Автомобиль көлiгi

2 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 300,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 455,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 455,7

  Мәслихаттың
  2022 жылғы "9 " тамыздағы
  № 135 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  16-қосымша

2022 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

31 144,0

1




Салықтық түсімдер

3 235,0


01



Табыс салығы

530,0



2


Жеке табыс салығы

530,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 040,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

60,0



3


Жер салығы 

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 974,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

665,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

665,0

2




Салықтық емес түсiмдер

31,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

31,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

31,0

4




Трансферттердің түсімдері

27 878,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 878,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 878,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

31 404,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25 987,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 987,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 987,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 987,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3816,6


3



Елді-мекендерді көркейту

3816,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 816,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 976,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 840,6

12




Көлiк және коммуникация

1 600,0


1



Автомобиль көлiгi

1 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 600,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-260,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

260,4

  Мәслихаттың
  2022 жылғы "9" тамыздағы
  № 135 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  19-қосымша

2022 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

37 766,0

1




Салықтық түсімдер

7 209,0


01



Табыс салығы

323,0



2


Жеке табыс салығы

323,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 286,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

260,0



3


Жер салығы 

306,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 697,0



5


Бірыңғай жер салығы 

23,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

600,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

600,0

2




Салықтық емес түсiмдер

100,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

100,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

100,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 457,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 457,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 457,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

38 929,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32 721,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 721,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 721,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 721,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 311,8


3



Елді-мекендерді көркейту

3 311,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 311,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 622,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

689,8

12




Көлiк және коммуникация

2 896,7


1



Автомобиль көлiгi

2 896,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 896,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 896,7

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 163,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 163,8

  Мәслихаттың
  2022 жылғы "9" тамыздағы
  № 135 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  22-қосымша

2022 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

28 227,0

1




Салықтық түсімдер

2 856,0


01



Табыс салығы

831,0



2


Жеке табыс салығы

831,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 885,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

92,0



3


Жер салығы 

53,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 740,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

140,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

140,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 371,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 371,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 371,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

28 227,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23 379,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 379,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 379,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 379,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 008,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 008,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 008,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 733,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

275,0

12




Көлiк және коммуникация

2 840,0


1



Автомобиль көлiгi

2 840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 840,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 840,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,3

  Мәслихаттың
  2022 жылғы "9 " тамыздағы
  № 135 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  25-қосымша

2022 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

176 836,4

1




Салықтық түсімдер

22 565,0


01



Табыс салығы

4 915,0



2


Жеке табыс салығы

4 915,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 673,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

650,0



3


Жер салығы 

249,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15 774,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

977,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

537,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

440,0

2




Салықтық емес түсiмдер

22,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

22,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

154 249,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

154 249,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

154 249,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

186 725,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

48 851,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48 851,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 851,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 851,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 905,0


3



Елді-мекендерді көркейту

39 905,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 905,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 515,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 724,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

21665,4

12




Көлiк және коммуникация

89 865,9


1



Автомобиль көлiгi

89 865,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89 865,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

39 076,3




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50 789,6

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

2,1


1



Трансферттер

2,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,1




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,5





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 888,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 888,6


О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2021 года № 79 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 9 августа 2022 года № 135

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 79 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 78 803,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 17 980,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 762,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 60 061,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 83 817,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 014,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 014,3 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 165,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 279,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 226,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 17 660,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 053,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 888,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 888,8 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 215,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 402,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 31 813,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 632,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 417,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 417,1 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 340,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 434,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 882,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 024,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 795,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 455,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 455,7 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 144,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 235,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 31,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 878,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 404,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -260,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 260,4 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 766,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 209,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 100,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 457,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 929,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 163,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 163,8 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 227,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 856,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 371,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 227,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,3 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 176 836,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 565,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 22,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 154 249,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 186 725,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 888,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 888,6 тысяч тенге.";

      приложения 1, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "9" августа 2022 года
  № 135
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет поселка Тобол на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

78 803,0

1




Налоговые поступления

17 980,0


01



Подоходный налог

2 056,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 056,0


04



Hалоги на собственность

15 615,0



1


Hалоги на имущество

700,0



3


Земельный налог

748,0



4


Hалог на транспортные средства

14 167,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

309,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

309,0

2




Неналоговые поступления

762,0


06



Прочие неналоговые поступления

762,0



1


Прочие неналоговые поступления

762,0

4




Поступления трансфертов

60 061,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 061,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60 061,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

83 817,3

01




Государственные услуги общего характера

56 523,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 523,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 523,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 523,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 810,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 810,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 810,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

9 657,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 322,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 831,0

12




Транспорт и коммуникации

7 483,0


1



Автомобильный транспорт

7 483,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 483,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 483,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 014,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 014,3

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "9 " августа 2022 года
  № 135
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Белинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

23 165,0

1




Налоговые поступления

5 279,0


01



Подоходный налог

3 595,0



2


Индивидуальный подоходный налог

510,0


04



Hалоги на собственность

1 684,0



1


Hалоги на имущество

57,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 626,0

2




Неналоговые поступления

226,0


01



Доходы от государственной собственности

226,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

226,0

4




Поступления трансфертов

17 660,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 660,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 660,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

25 053,8

01




Государственные услуги общего характера

20 080,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 080,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 080,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20080,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 973,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 973,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 933,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40,0

12




Транспорт и коммуникации

2 000,0


1



Автомобильный транспорт

2 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 888,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 888,8

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "9" августа 2022 года
  № 135
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Калининского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

40 215,0

1




Налоговые поступления

8 402,0


01



Подоходный налог

264,0



2


Индивидуальный подоходный налог

264,0


04



Hалоги на собственность

7 350,0



1


Hалоги на имущество

315,0



3


Земельный налог

42,0



4


Hалог на транспортные средства

6 905,0



5


Единый земельный налог

88,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

788,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

126,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

622,0

4




Поступления трансфертов

31 813,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 813,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 813,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 632,1

01




Государственные услуги общего характера

33 389,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 389,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 389,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 389,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 543,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 543,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 970,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

573,0

12




Транспорт и коммуникации

2 700,0


1



Автомобильный транспорт

2 700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 700,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 700,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 417,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 417,1

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "9" августа 2022 года
  № 135
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Майского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 340,0

1




Налоговые поступления

7 434,0


01



Подоходный налог

352,0



2


Индивидуальный подоходный налог

352,0


04



Hалоги на собственность

6 546,0



1


Hалоги на имущество

241,0



3


Земельный налог

15,0



4


Hалог на транспортные средства

6 290,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

536,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

536,0

2




Неналоговые поступления

882,0


06



Прочие неналоговые поступления

882,0



1


Прочие неналоговые поступления

882,0

4




Поступления трансфертов

30 024,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 024,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 024,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 795,7

01




Государственные услуги общего характера

32 435,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 435,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 435,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 435,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 627,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2 627,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 627,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 914,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

713,8

12




Транспорт и коммуникации

2 300,0


1



Автомобильный транспорт

2 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 300,0

114




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 455,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 455,7

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "9" августа 2022 года
  № 135
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Набережного сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

31 144,0

1




Налоговые поступления

3 235,0


01



Подоходный налог

530,0



2


Индивидуальный подоходный налог

530,0


04



Hалоги на собственность

2 040,0



1


Hалоги на имущество

60,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

1 974,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

665,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

665,0

2




Неналоговые поступления

31,0


01



Доходы от государственной собственности

31,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

31,0

4




Поступления трансфертов

27 878,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 878,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 878,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

31 404,4

01




Государственные услуги общего характера

25 987,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 987,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 987,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 987,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 816,6


3



Благоустройство населенных пунктов

3 816,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 816,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 976,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1840,6

12




Транспорт и коммуникации

1 600,0


1



Автомобильный транспорт

1 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 600,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-260,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

260,4

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "9" августа 2022 года
  № 135
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

37 766,0

1




Налоговые поступления

7 209,0


01



Подоходный налог

323,0



2


Индивидуальный подоходный налог

323,0


04



Hалоги на собственность

6 286,0



1


Hалоги на имущество

260,0



3


Земельный налог

306,0



4


Hалог на транспортные средства

5 697,0



5


Единый земельный налог

23,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

600,0

2




Неналоговые поступления

100,0


06



Прочие неналоговые поступления

100,0



1


Прочие неналоговые поступления

100,0

4




Поступления трансфертов

30 457,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 457,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 457,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

38 929,8

01




Государственные услуги общего характера

32 721,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 721,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 721,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 721,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 311,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3 311,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 311,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 622,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

689,8

12




Транспорт и коммуникации

2 896,7


1



Автомобильный транспорт

2 896,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 896,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 896,7

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 163,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 163,8

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "9" августа 2022 года
  № 135
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Павловского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 227,0

1




Налоговые поступления

2 856,0


01



Подоходный налог

831,0



2


Индивидуальный подоходный налог

831,0


04



Hалоги на собственность

1 885,0



1


Hалоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 740,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

140,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

140,0

4




Поступления трансфертов

25 371,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 371,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 371,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

28 227,3

01




Государственные услуги общего характера

23 379,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 379,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 379,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 379,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 008,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 008,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 008,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 733,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

275,0

12




Транспорт и коммуникации

2 840,0


1



Автомобильный транспорт

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 840,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,3

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "9 " августа 2022 года
  № 135
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет сельского округа Әйет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

176 836,4

1




Налоговые поступления

22 565,0


01



Подоходный налог

4 915,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 915,0


04



Hалоги на собственность

16 673,0



1


Hалоги на имущество

650,0



3


Земельный налог

249,0



4


Hалог на транспортные средства

15 774,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

977,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

537,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

440,0

2




Неналоговые поступления

22,0


01



Доходы от государственной собственности

22,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22,0

4




Поступления трансфертов

154 249,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

154 249,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

154 249,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

186 725,0

01




Государственные услуги общего характера

48 851,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 851,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 851,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 905,0


3



Благоустройство населенных пунктов

39 905,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 905,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 515,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 724,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 665,4

12




Транспорт и коммуникации

89 865,9


1



Автомобильный транспорт

89 865,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 865,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

39 076,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках,
сельских округах

50 789,6

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

2,1


1



Трансферты

2,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,1




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 888,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 888,6