О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы

Обновленный

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29 декабря 2021 года № 79.

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 82001,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 330,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 412,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 63 259,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 015,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 014,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 014,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 58 535,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 752,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 654,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 098,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 803,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 28 074,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 165,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 279,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 226,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 17 660,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 053,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 888,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 888,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 09.08.2022 № 135 (вводится в действие с 01.01.2022).

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 16 872,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 515,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 402,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 34 113,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 932,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 417,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 417,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 31 107,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 340,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 594,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 722,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 024,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 795,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 455,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 455,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 26 677,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 144,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 235,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 31,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 878,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 32 404,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -260,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 260,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      12. Учесть, что в бюджете Набережного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 27 403,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 918,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 309,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 609,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 082,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 163,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 163,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 29 760,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 227,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 856,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 371,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 227,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 24 479,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 169 581,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 565,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 22,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 146 994,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 179 469,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 888,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 888,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 82 265,0 тысяч тенге.

      19. Учесть, что в бюджетах поселка Тобол, сельских округов на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      20. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет поселка Тобол на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

82 001,0

1




Налоговые поступления

18 330,0


01



Подоходный налог

2 406,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 406,0


04



Hалоги на собственность

15 615,0



1


Hалоги на имущество

700,0



3


Земельный налог

748,0



4


Hалог на транспортные средства

14 167,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

309,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

309,0

2




Неналоговые поступления

412,0


06



Прочие неналоговые поступления

412,0



1


Прочие неналоговые поступления

412,0

4




Поступления трансфертов

63 259,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 259,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

63 259,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

87 015,3

01




Государственные услуги общего характера

57 426,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 426,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 426,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 426,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 105,0


3



Благоустройство населенных пунктов

22 105,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 105,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

11 954,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 319,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 831,0

12




Транспорт и коммуникации

7 483,0


1



Автомобильный транспорт

7 483,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 483,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 483,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 014,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 014,3

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет поселка Тобол на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

78 860,0

1




Налоговые поступления

19 923,0


01



Подоходный налог

3 300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 300,0


04



Hалоги на собственность

16 623,0



1


Hалоги на имущество

710,0



3


Земельный налог

755,0



4


Hалог на транспортные средства

15 158,0

2




Неналоговые поступления

770,0


06



Прочие неналоговые поступления

770,0



1


Прочие неналоговые поступления

770,0

4




Поступления трансфертов

58 167,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58 167,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58 167,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

78 860,0

01




Государственные услуги общего характера

53 526,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 526,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 526,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 014,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 014,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 014,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

10 043,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 975,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 996,0

12




Транспорт и коммуникации

8 320,0


1



Автомобильный транспорт

8 320,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 320,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 320,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет поселка Тобол на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

80 329,0

1




Налоговые поступления

21 101,0


01



Подоходный налог

3 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 400,0


04



Hалоги на собственность

17 701,0



1


Hалоги на имущество

717,0



3


Земельный налог

765,0



4


Hалог на транспортные средства

16 219,0

2




Неналоговые поступления

775,0


06



Прочие неналоговые поступления

775,0



1


Прочие неналоговые поступления

775,0

4




Поступления трансфертов

58 453,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58 453,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58 453,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

80 329,0

01




Государственные услуги общего характера

53 855,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 855,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 855,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 855,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 780,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 780,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 780,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

10 495,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 154,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 131,0

12




Транспорт и коммуникации

8 694,0


1



Автомобильный транспорт

8 694,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 694,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 694,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 752,8

1




Налоговые поступления

9 654,0


01



Подоходный налог

268,0



2


Индивидуальный подоходный налог

268,0


04



Hалоги на собственность

9 133,0



1


Hалоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

37,0



4


Hалог на транспортные средства

8 950,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

253,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

88,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

165,0

4




Поступления трансфертов

30 098,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 098,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 098,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

40 803,3

01




Государственные услуги общего характера

32 271,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 271,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 271,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 271,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 929,2


3



Благоустройство населенных пунктов

4 929,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 929,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 427,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 501,8

12




Транспорт и коммуникации

3 600,0


1



Автомобильный транспорт

3 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 600,0

15




Трансферты

3,1


1



Трансферты

3,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 050,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 050,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 227,0

1




Налоговые поступления

10 750,0


01



Подоходный налог

600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

600,0


04



Hалоги на собственность

9 908,0



1


Hалоги на имущество

208,0



3


Земельный налог

55,0



4


Hалог на транспортные средства

9 645,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

242,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

242,0

4




Поступления трансфертов

28 477,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 477,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 477,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 227,0

01




Государственные услуги общего характера

32 798,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 798,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 798,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 798,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 685,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 685,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 685,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 475,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

210,0

12




Транспорт и коммуникации

3 744,0


1



Автомобильный транспорт

3 744,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 744,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 744,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 710,0

1




Налоговые поступления

11 474,0


01



Подоходный налог

620,0



2


Индивидуальный подоходный налог

620,0


04



Hалоги на собственность

10 589,0



1


Hалоги на имущество

210,0



3


Земельный налог

60,0



4


Hалог на транспортные средства

10 319,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

265,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

265,0

4




Поступления трансфертов

28 236,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 236,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 236,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 710,0

01




Государственные услуги общего характера

33 003,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 003,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 003,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 003,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 794,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 794,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 794,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 574,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220,0

12




Транспорт и коммуникации

3 913,0


1



Автомобильный транспорт

3 913,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 913,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 913,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Белинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 09.08.2022 № 135 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

23 165,0

1




Налоговые поступления

5 279,0


01



Подоходный налог

3 595,0



2


Индивидуальный подоходный налог

510,0


04



Hалоги на собственность

1 684,0



1


Hалоги на имущество

57,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 626,0

2




Неналоговые поступления

226,0


01



Доходы от государственной собственности

226,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

226,0

4




Поступления трансфертов

17 660,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 660,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 660,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

25 053,8

01




Государственные услуги общего характера

20 080,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 080,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 080,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20080,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 973,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 973,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 933,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40,0

12




Транспорт и коммуникации

2 000,0


1



Автомобильный транспорт

2 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 888,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 888,8

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

23 087,0

1




Налоговые поступления

3 962,0


01



Подоходный налог

2 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 100,0


04



Hалоги на собственность

1 862,0



1


Hалоги на имущество

58,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 803,0

2




Неналоговые поступления

53,0


01



Доходы от государственной собственности

53,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

53,0

4




Поступления трансфертов

19 072,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 072,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 072,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

23 087,0

01




Государственные услуги общего характера

19 438,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 438,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 438,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 438,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 569,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 569,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 569,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 569,0

12




Транспорт и коммуникации

2 080,0


1



Автомобильный транспорт

2 080,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 080,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 080,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

23 229,0

1




Налоговые поступления

4 150,0


01



Подоходный налог

2 160,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 160,0


04



Hалоги на собственность

1 990,0



1


Hалоги на имущество

59,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 930,0

2




Неналоговые поступления

55,0


01



Доходы от государственной собственности

55,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55,0

4




Поступления трансфертов

19 024,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 024,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 024,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

23 229,0

01




Государственные услуги общего характера

19 415,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 415,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 415,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 415,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 640,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 640,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 640,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 640,0

12




Транспорт и коммуникации

2 174,0


1



Автомобильный транспорт

2 174,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 174,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 174,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Калининского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

42 515,0

1




Налоговые поступления

8 402,0


01



Подоходный налог

134,0



2


Индивидуальный подоходный налог

134,0


04



Hалоги на собственность

7 325,0



1


Hалоги на имущество

290,0



3


Земельный налог

42,0



4


Hалог на транспортные средства

6 905,0



5


Единый земельный налог

88,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

943,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

281,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

662,0

4




Поступления трансфертов

34 113,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 113,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34 113,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

43 932,1

01




Государственные услуги общего характера

34 224,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 224,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 224,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 224,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 607,7


3



Благоустройство населенных пунктов

6 607,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 607,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 970,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

267,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,7

12




Транспорт и коммуникации

3 100,0


1



Автомобильный транспорт

3 100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 100,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 417,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 417,1

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

41 121,0

1




Налоговые поступления

9 609,0


01



Подоходный налог

1 200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 200,0


04



Hалоги на собственность

7 749,0



1


Hалоги на имущество

318,0



3


Земельный налог

42,0



4


Hалог на транспортные средства

7 389,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

660,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

660,0

4




Поступления трансфертов

31 512,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 512,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 512,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 121,0

01




Государственные услуги общего характера

34 278,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 278,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 278,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 278,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 035,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 035,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 035,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 439,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

596,0

12




Транспорт и коммуникации

2 808,0


1



Автомобильный транспорт

2 808,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 808,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 808,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

41 608,0

1




Налоговые поступления

10 197,0


01



Подоходный налог

1 236,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 236,0


04



Hалоги на собственность

8 268,0



1


Hалоги на имущество

320,0



3


Земельный налог

43,0



4


Hалог на транспортные средства

7 905,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

693,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

693,0

4




Поступления трансфертов

31 411,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 411,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 411,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 608,0

01




Государственные услуги общего характера

34 457,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 457,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 457,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 457,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 217,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 217,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 217,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 594,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

623,0

12




Транспорт и коммуникации

2 934,0


1



Автомобильный транспорт

2 934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 934,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Майского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 340,0

1




Налоговые поступления

6 594,0


01



Подоходный налог

201,0



2


Индивидуальный подоходный налог

201,0


04



Hалоги на собственность

6 386,0



1


Hалоги на имущество

241,0



3


Земельный налог

15,0



4


Hалог на транспортные средства

6 130,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7,0

2




Неналоговые поступления

1 722,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 722,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 722,0

4




Поступления трансфертов

30 024,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 024,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 024,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 795,7

01




Государственные услуги общего характера

31 875,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 875,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 875,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 875,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 187,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3 187,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 187,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 474,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

713,8

12




Транспорт и коммуникации

2 300,0


1



Автомобильный транспорт

2 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 300,0

114




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 455,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 455,7

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Майского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

35 827,0

1




Налоговые поступления

8 484,0


01



Подоходный налог

1 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


04



Hалоги на собственность

6 984,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

11,0



4


Hалог на транспортные средства

6 730,0

2




Неналоговые поступления

890,0


06



Прочие неналоговые поступления

890,0



1


Прочие неналоговые поступления

890,0

4




Поступления трансфертов

26 453,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 453,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 453,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

35 827,0

01




Государственные услуги общего характера

31 038,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 038,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 038,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 038,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 397,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 397,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 397,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 991,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

406,0

12




Транспорт и коммуникации

2 392,0


1



Автомобильный транспорт

2 392,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 392,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 392,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Майского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

36 240,0

1




Налоговые поступления

9 004,0


01



Подоходный налог

1 545,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 545,0


04



Hалоги на собственность

7 459,0



1


Hалоги на имущество

245,0



3


Земельный налог

11,0



4


Hалог на транспортные средства

7 203,0

2




Неналоговые поступления

900,0


06



Прочие неналоговые поступления

900,0



1


Прочие неналоговые поступления

900,0

4




Поступления трансфертов

26 336,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 336,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 336,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

36 240,0

01




Государственные услуги общего характера

31 235,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 235,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 235,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 505,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 505,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 505,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 080,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

425,0

12




Транспорт и коммуникации

2 500,0


1



Автомобильный транспорт

2 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Набережного сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

32 144,0

1




Налоговые поступления

3 235,0


01



Подоходный налог

530,0



2


Индивидуальный подоходный налог

530,0


04



Hалоги на собственность

2 040,0



1


Hалоги на имущество

60,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

1 974,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

665,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

665,0

2




Неналоговые поступления

31,0


01



Доходы от государственной собственности

31,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

31,0

4




Поступления трансфертов

28 878,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 878,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 878,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

32 404,4

01




Государственные услуги общего характера

26 161,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 161,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 161,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 161,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 642,8


3



Благоустройство населенных пунктов

4 642,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 642,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 976,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 666,8

12




Транспорт и коммуникации

1 600,0


1



Автомобильный транспорт

1 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 600,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-260,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

260,4

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 186,0

1




Налоговые поступления

3 076,0


01



Подоходный налог

900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

900,0


04



Hалоги на собственность

2 176,0



1


Hалоги на имущество

61,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 111,0

2




Неналоговые поступления

34,0


01



Доходы от государственной собственности

34,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34,0

4




Поступления трансфертов

25 076,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 076,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 076,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

28 186,0

01




Государственные услуги общего характера

25 361,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 361,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 361,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 361,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 161,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 161,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 161,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 057,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

104,0

12




Транспорт и коммуникации

1 664,0


1



Автомобильный транспорт

1 664,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 664,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 664,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Набережного сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 475,0

1




Налоговые поступления

3 256,0


01



Подоходный налог

930,0



2


Индивидуальный подоходный налог

930,0


04



Hалоги на собственность

2 326,0



1


Hалоги на имущество

62,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 260,0

2




Неналоговые поступления

38,0


01



Доходы от государственной собственности

38,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,0

4




Поступления трансфертов

25 181,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 181,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 181,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

28 475,0

01




Государственные услуги общего характера

25 523,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 523,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 523,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 523,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 213,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 213,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 213,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 104,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

109,0

12




Транспорт и коммуникации

1 739,0


1



Автомобильный транспорт

1 739,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 739,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 739,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 918,3

1




Налоговые поступления

7 309,0


01



Подоходный налог

442,0



2


Индивидуальный подоходный налог

442,0


04



Hалоги на собственность

6 267,0



1


Hалоги на имущество

241,0



3


Земельный налог

306,0



4


Hалог на транспортные средства

5 697,0



5


Единый земельный налог

23,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

600,0

4




Поступления трансфертов

32 609,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 609,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 609,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 082,1

01




Государственные услуги общего характера

32 721,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 721,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 721,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 721,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 464,1


3



Благоустройство населенных пунктов

5 464,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 464,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 774,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

689,8

12




Транспорт и коммуникации

2 896,7


1



Автомобильный транспорт

2 896,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 896,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 896,7

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 163,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 163,8

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 019,0

1




Налоговые поступления

7 753,0


01



Подоходный налог

1 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


04



Hалоги на собственность

6 253,0



1


Hалоги на имущество

263,0



3


Земельный налог

309,0



4


Hалог на транспортные средства

5 681,0

2




Неналоговые поступления

620,0


06



Прочие неналоговые поступления

620,0



1


Прочие неналоговые поступления

620,0

4




Поступления трансфертов

29 646,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 646,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 646,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

38 019,0

01




Государственные услуги общего характера

31 376,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 376,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 376,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 376,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 857,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 857,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 857,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 727,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

130,0

12




Транспорт и коммуникации

3 786,0


1



Автомобильный транспорт

3 786,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 786,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 786,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 483,0

1




Налоговые поступления

8 177,0


01



Подоходный налог

1 550,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 550,0


04



Hалоги на собственность

6 627,0



1


Hалоги на имущество

265,0



3


Земельный налог

312,0



4


Hалог на транспортные средства

6 050,0

2




Неналоговые поступления

625,0


06



Прочие неналоговые поступления

625,0



1


Прочие неналоговые поступления

625,0

4




Поступления трансфертов

29 681,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 681,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 681,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

38 483,0

01




Государственные услуги общего характера

31 541,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 541,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 541,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 541,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 986,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 986,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 986,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 850,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

136,0

12




Транспорт и коммуникации

3 956,0


1



Автомобильный транспорт

3 956,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 956,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 956,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Павловского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 227,0

1




Налоговые поступления

2 856,0


01



Подоходный налог

831,0



2


Индивидуальный подоходный налог

831,0


04



Hалоги на собственность

1 885,0



1


Hалоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 740,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

140,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

140,0

4




Поступления трансфертов

25 371,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 371,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 371,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

28 227,3

01




Государственные услуги общего характера

23 448,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 448,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 448,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 448,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 938,8


3



Благоустройство населенных пунктов

1 938,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 938,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 733,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

205,8

12




Транспорт и коммуникации

2 840,0


1



Автомобильный транспорт

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 840,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,3

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 152,0

1




Налоговые поступления

5 611,0


01



Подоходный налог

3 600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 600,0


04



Hалоги на собственность

2 011,0



1


Hалоги на имущество

93,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 865,0

4




Поступления трансфертов

22 541,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 541,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 541,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

28 152,0

01




Государственные услуги общего характера

23 386,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 386,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 386,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 386,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 958,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 958,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 958,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 802,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

156,0

12




Транспорт и коммуникации

2 808,0


1



Автомобильный транспорт

2 808,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 808,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 808,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 487,0

1




Налоговые поступления

5 841,0


01



Подоходный налог

3 700,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 700,0


04



Hалоги на собственность

2 141,0



1


Hалоги на имущество

94,0



3


Земельный налог

54,0



4


Hалог на транспортные средства

1 993,0

4




Поступления трансфертов

22 646,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 646,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 646,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование






II. Затраты

28 487,0

01




Государственные услуги общего характера

23 506,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 506,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 506,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 506,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 047,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 047,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 047,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 884,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

163,0

12




Транспорт и коммуникации

2 934,0


1



Автомобильный транспорт

2 934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 934,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет сельского округа Әйет на 2022 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

169 581,2

1




Налоговые поступления

22 565,0


01



Подоходный налог

5 661,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 661,0


04



Hалоги на собственность

16 427,0



1


Hалоги на имущество

650,0



3


Земельный налог

249,0



4


Hалог на транспортные средства

15 528,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

477,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

37,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

440,0

2




Неналоговые поступления

22,0


01



Доходы от государственной собственности

22,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22,0

4




Поступления трансфертов

146 994,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

146 994,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

146 994,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

179 469,8

01




Государственные услуги общего характера

48 851,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 851,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 851,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

42 124,0


3



Благоустройство населенных пунктов

42 124,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 124,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 015,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 724,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 384,4

12




Транспорт и коммуникации

80 391,7


1



Автомобильный транспорт

80 391,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 391,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 016,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

42 375,2

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

2,1


1



Трансферты

2,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,1




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 888,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 888,6

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

106 970,0

1




Налоговые поступления

32 374,0


01



Подоходный налог

14 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14 100,0


04



Hалоги на собственность

17 790,0



1


Hалоги на имущество

660,0



3


Земельный налог

250,0



4


Hалог на транспортные средства

16 880,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

484,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

484,0

4




Поступления трансфертов

74 596,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

74 596,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

74 596,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

106 970,0

01




Государственные услуги общего характера

50 112,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 112,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 112,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 112,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 202,0


3



Благоустройство населенных пунктов

37 202,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 202,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 096,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 851,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 255,0

12




Транспорт и коммуникации

19 656,0


1



Автомобильный транспорт

19 656,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 656,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 656,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

109 802,0

1




Налоговые поступления

34 035,0


01



Подоходный налог

14 523,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14 523,0


04



Hалоги на собственность

18 982,0



1


Hалоги на имущество

670,0



3


Земельный налог

253,0



4


Hалог на транспортные средства

18 059,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

530,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

530,0

4




Поступления трансфертов

75 767,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 767,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 767,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

109 802,0

01




Государственные услуги общего характера

50 362,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 362,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 362,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 362,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

38 900,0


3



Благоустройство населенных пунктов

38 900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 900,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 775,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 094,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 031,0

12




Транспорт и коммуникации

20 540,0


1



Автомобильный транспорт

20 540,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 540,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20 540,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.