Петропавл қалалық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 1 "2022-2024 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2022 жылғы 16 қарашадағы № 2 шешімі

      Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 1 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26194 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 52 213 633,8 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 28 455 364,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 316 832,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 294 835,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 146 601,5 мың теңге;

      2) шығындар – 61 475 246,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу– 55 000,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 тысяч тенге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу– 257 051,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -11 750 480,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – 11 750 480,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 16 094 032,1 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 11 197 476,6 мың теңге;

      бюджеттік қаражаттың пайдаланатын қалдықтары – 3 103 182,6 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихат хатшысы А. Бердагулов

  16 қараша
  2022 жылғы № 2
  шешіміне қосымша

Петропавл қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





1)Кiрiстер

52 213 633,8

1



Салықтық түсімдер

28 455 364,6


03


Әлеуметтiк салық

9 295 000,0



1

Әлеуметтiк салық

9 295 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 859 654,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 847 000,0



3

Жер салығы

135 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

877 654,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

16 084 336,6



2

Акциздер 

15 542 640,3



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

126 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

415 696,3


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

216 374,0



1

Мемлекеттік баж

216 374,0

2



Салықтық емес түсiмдер

316 832,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

83 891,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

83 891,2


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1 172,1



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1 172,1


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 115,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 115,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

230 654,4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

230 654,4

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 294 835,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 013 609,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 013 609,4


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

281 225,6



1

Жерді сату

216 925,2



2

Материалдық емес активтерді сату

64 300,4

4



Трансферттердің түсімдері

19 146 601,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 146 601,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

19 146 601,5

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама






Атауы





2) Шығындар

61 475 246,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

1 246 219,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

60 023,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 401,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 384,4



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 237,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

711 599,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

690 189,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 619,9



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

14 789,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

131 417,9



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

112 973,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12 032,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 546,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 321,6



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

545,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

51 959,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы және ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 455,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

503,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

288 159,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

288 159,0

02



Қорғаныс

59 004,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

58 497,9



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

58 497,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

129 495,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

129 495,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

129 495,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 063 083,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 880 303,9



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

202 012,1



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

680 606,9



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

318 282,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 400,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

271 058,4



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

12 326,5



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

800,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

158 860,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

266 927,6



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

810 160,6



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 785,7



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

93 694,7



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

23 854,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

30 130,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 405,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 000,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

16 000,0



097

Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 718 183,1


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

25 225 190,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

18 862 048,1



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 363 141,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 446 299,1



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

1 080 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

130 000,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 891 300,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1 581 838,4



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 605 000,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

919 232,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

22 751,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 890 621,2



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

141 407,



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

99 001,4



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 800,0



081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

1 083 348,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

46 694,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 703,6



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 990,4

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

819 160,4


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

520 045,3



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 216,3



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

264 106,1



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

70 236,6



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 356,8



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 330,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

295,7



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

109 503,8


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

101 826,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

101 826,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

197 289,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

171 950,1



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 339,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

114 297.6


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

98 597,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 273,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

12 760,4



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 564,3


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 998,9



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

8 998,9


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

6 701,0



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 701,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

210 909,1


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

210 909,1



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

173 925,8



013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

35 426,3



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 557,0

12



Көлiк және коммуникация

4 343 246,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 343 246,1



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 033 490,2



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

72 890,8



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

2 161 005,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

75 860,1

13



Басқалар

1 062 008,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

201 922,3



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

201 922,3


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

70 614,5



026

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

70 614,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

789 471,2



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

789 471,2

14



Борышқа қызмет көрсету

539 921,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

539 921,5



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

539 921,5

15



Трансферттер

13 340 065,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 340 065,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

34 533,2



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

10 454 836,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

2 850 696,4




3) Таза бюджеттік несиелеу

55 000,0




Бюджеттік кредиттер





Бюджеттік кредиттерді өтеу

257 051,0

5



Бюджеттік несиелерді өтеу

257 051,0


01


Бюджеттік несиелерді өтеу

257 051,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген Бюджеттік несиелерді өтеу

257 051,0




4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржылық активтерді сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

0,0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-11 750 480,0




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

11 750 480,0

7



Қарыздар түсімдері

16 094 032,1


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

16 094 032,1



2

Қарыз алу шарттары

16 094 032,1

16



Қарыздарды өтеу

11 197 476,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

11 197 476,6



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

11 192 652,6



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,4

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 103 182,6


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

3 103 182,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 103 182,6


О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 1 "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2022-2024 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 16 ноября 2022 года № 2

      Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26194) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 213 633,8 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 28 455 364,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 316 832,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4 294 835,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 146 601,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 61 475 246,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 55 000,0 тысячи тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 257 051,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -11 750 480,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 750 480,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 16 094 032,1 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 197 476,6 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 103 182,6 тысяч тенге";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение к решению
  от 16 ноября 2022 года
  № 2

Бюджет города Петропавловска на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование





1)Доходы

52 213 633,8

1



Налоговые поступления

28 455 364,6


03


Социальный налог

9 295 000,0



1

Социальный налог

9 295 000,0


04


Налоги на собственность

2 859 654,0



1

Налоги на имущество

1 847 000,0



3

Земельный налог

135 000,0



4

Налог на транспортные средства

877 654,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 084 336,6



2

Акцизы

15 542 640,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

126 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

415 696,3


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

216 374,0



1

Государственная пошлина

216 374,0

2



Неналоговые поступления

316 832,7


01


Доходы от государственной собственности

83 891,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

83 891,2


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 172,1



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 172,1


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 115,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 115,0


06


Прочие неналоговые поступления

230 654,4



1

Прочие неналоговые поступления

230 654,4

3



Поступления от продажи основного капитала

4 294 835,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 013 609,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 013 609,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

281 225,6



1

Продажа земли

216 925,2



2

Продажа нематериальных активов

64 300,4

4



Поступления трансфертов

19 146 601,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 146 601,5



2

Трансферты из областного бюджета

19 146 601,5

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа






Наименование





2) Затраты

61 475 246,5

01



Государственные услуги общего характера

1 246 219,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

60 023,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 401,6



003

Капитальные расходы государственного органа

1 384,4



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 237,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

711 599,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

690 189,9



003

Капитальные расходы государственного органа

6 619,9



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций.

14 789,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

131 417,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

112 973,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 032,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 546,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 321,6



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

545,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

51 959,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

51 455,2



003

Капитальные расходы государственного органа

503,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

288 159,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

288 159,0

02



Оборона

59 004,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

58 497,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

58 497,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

129 495,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

129 495,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

129 495,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 063 083,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 880 303,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

202 012,1



002

Программа занятости

680 606,9



005

Государственная адресная социальная помощь

318 282,0



006

Оказание жилищной помощи

3 400,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

271 058,4



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 326,5



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

800,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

158 860,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

266 927,6



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

810 160,6



021

Капитальные расходы государственного органа

4 785,7



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

93 694,7



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

23 854,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

30 130,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 405,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 000,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

16 000,0



097

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 718 183,1


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 225 190,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

18 862 048,1



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 363 141,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 446 299,1



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 080 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

130 000,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 891 300,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 581 838,4



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 605 000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

919 232,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

22 751,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 890 621,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

141 407,1



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

99 001,4



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 800,0



081

Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

1 083 348,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

46 694,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

43 703,6



005

Капитальные расходы государственного органа

2 990,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

819 160,4


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

520 045,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

65 216,3



003

Поддержка культурно-досуговой работы

264 106,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

70 236,6



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 356,8



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 330,0



014

Капитальные расходы государственного органа

295,7



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

109 503,2


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

101 826,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

101 826,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

197 289,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

171 950,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 339,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

114 297.6


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

98 597,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

80 273,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

12 760,4



007

Капитальные расходы государственного органа

5 564,3


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 998,9



010

Развитие объектов сельского хозяйства

8 998,9


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

6 701,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

6 701,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

210 909,1


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

210 909,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

173 925,8



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

35 426,3



015

Капитальные расходы государственного органа

1 557,0

12



Транспорт и коммуникации

4 343 246,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 343 246,1



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 033 490,2



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

72 890,8



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 161 005,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

75 860,1

13



Прочие

1 062 008,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

201 922,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

201 922,3


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

70 614,5



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

70 614,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

789 471,2



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

789 471,2

14



Обслуживание долга

539 921,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

539 921,5



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

539 921,5

15



Трансферты

13 340 065,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 340 065,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

34 533,2



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

10 454 836,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2 850 696,4




3) Чистое бюджетное кредитование

55 000,0




Бюджетные кредиты





Погашение бюджетных кредитов

257 051,0

5



Погашение бюджетных кредитов

257 051,0


01


Погашение бюджетных кредитов

257 051,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

257 051,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-11 750 480,0




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 750 480,0

Категория

0,0


Класс

0,0



Подкласс

0,0




Наименование

0,0

7



Поступления займов

16 094 032,1


01


Внутренние государственные займы

16 094 032,1



2

Договоры займа

16 094 032,1

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа






Наименование


16



Погашение займов

11 197 476,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

11 197 476,6



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 192 652,6



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,4

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

3 103 182,6


01


Остатки бюджетных средств

3 103 182,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 103 182,6