Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 18 наурыздағы № 20/2-VII шешімі. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26363 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2022 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 70 983 135,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 39 476 184,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 237 078,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 092 142,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 22 177 731,0 мың теңге;

      2) шығындар – 64 569 223,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 021 011,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 021 011,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 5 392 900,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -5 392 900,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 3 166 479,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 9 021 784 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 462 404,8 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2022 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 109 702,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2022 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:

      1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 %;

      2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 20,2 %;

      3) әлеуметтік салық – 20,2 %.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2022 жылғы 18 наурыздағы
№ 20/2-VII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 15/2-VI I шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

70 983 135,1

1



Салықтық түсімдер

39 476 184,1


01


Табыс салығы

26 594 945,2



1

Корпоративтік табыс салығы

18 430 299,0



2

Жеке табыс салығы

8 164 646,2


03


Әлеуметтік салық

5 332 779,9



1

Әлеуметтік салық

5 332 779,9


04


Меншікке салынатын салықтар

6 278 520,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 915 600,0



3

Жер салығы

593 880,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 769 040,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

928 819,0



2

Акциздер

112 152,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

190 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

626 667,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

341 120,0



1

Мемлекеттік баж

341 120,0

2



Салықтық емес түсімдер

237 078,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

111 183,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

111 183,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

125 895,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

125 895,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 092 142,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 852 142,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 852 142,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

240 000,0



1

Жерді сату

190 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

50 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

22 177 731,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 177 731,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

22 177 731,0


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

64 569 223,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 344 570,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

57 327,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 327,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

379 975,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

378 475,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

128 502,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 721,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

20 647,4



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 134,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

86 058,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 266,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 792,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

92 319,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 319,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

145 262,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

137 861,5



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 400,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

200 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

200 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

255 126,1



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

255 126,1

02



Қорғаныс

83 904,6


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

83 904,6



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

83 904,6

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

134 851,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 175,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

88 175,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

46 676,2



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 261,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

415,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 154 428,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 993 739,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

172 482,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

432 740,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

5 368,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

482 566,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

9 360,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

572 969,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

23 157,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 702,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

145 553,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

807 723,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

435 778,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 576,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

191 858,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

540 063,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

12 544,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 800,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

127 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

160 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

160 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 179 962,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 214 725,4



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

8 511,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 612 137,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 870,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

17 892,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 176 219,0



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

3 200,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

561 702,8



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

215 541,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

616 652,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20 599 751,7



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

7 621 980,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

12 576 453,7



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

208 118,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

193 200,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

365 485,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

114 495,7



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

248 187,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 802,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

887 607,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

611 835,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 656,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

330 318,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

243 261,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 600,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

167 642,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 384,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

60 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

53 258,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

108 130,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

43 995,0



004

Туристік қызметті реттеу

3 898,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 248,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

29 379,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

24 610,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

32 318,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 063,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

3 063,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 255,0



007

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

29 255,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

92 084,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

92 084,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 084,0

12



Көлiк және коммуникация

6 824 265,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 824 265,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 014 937,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 033 681,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

132 347,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 643 300,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 000 000,0

13



Басқалар

835 863,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

109 702,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

109 702,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

16 108,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

16 108,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

710 053,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

92 165,0



055

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

10 895,0



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

606 993,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 120 436,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 120 436,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 120 436,0

15



Трансферттер

23 878 934,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

23 878 934,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 986,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

23 490 510,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

373 437,7




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 021 011,0

4



Қаржы активтерін сатып алу

1 021 011,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 021 011,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 021 011,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

5 392 900,2




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-5 392 900,2

7



Қарыздар түсімдері

3 166 479,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 166 479,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 166 479,0

16



Қарыздарды өтеу

9 021 784,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9 021 784,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

9 021 784,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

462 404,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

462 404,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

462 404,8


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 18 марта 2022 года № 20/2-VII. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26363) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 70 983 135,1 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 39 476 184,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 237 078,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 092 142,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 22 177 731,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 64 569 223,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 5 392 900,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 5 392 900,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 3 166 479,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 021 784,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 462 404,8 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2022 год в сумме 109 702,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2022 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 20,2 %;

      3) социальный налог – 20,2 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 18 марта 2022 года
№ 20/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 28 декабря 2021 года
№ 15/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

70 983 135,1

1



Налоговые поступления

39 476 184,1


01


Подоходный налог

26 594 945,2



1

Корпоративный подоходный налог

18 430 299,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 164 646,2


03


Социальный налог

5 332 779,9



1

Социальный налог

5 332 779,9


04


Налоги на собственность

6 278 520,0



1

Налоги на имущество

3 915 600,0



3

Земельный налог

593 880,0



4

Налог на транспортные средства

1 769 040,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

928 819,0



2

Акцизы

112 152,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

190 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

626 667,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

341 120,0



1

Государственная пошлина

341 120,0

2



Неналоговые поступления

237 078,0


01


Доходы от государственной собственности

111 183,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

111 183,0


06


Прочие неналоговые поступления

125 895,0



1

Прочие неналоговые поступления

125 895,0

3



Поступления от продажи основного капитала

9 092 142,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 852 142,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 852 142,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

240 000,0



1

Продажа земли

190 000,0



2

Продажа нематериальных активов

50 000,0

4



Поступления трансфертов

22 177 731,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 177 731,0



2

Трансферты из областного бюджета

22 177 731,0


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

64 569 223,9

01



Государственные услуги общего характера

1 344 570,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

57 327,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 327,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

379 975,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

378 475,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

128 502,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

106 721,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 647,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 134,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

86 058,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

81 266,0



004

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

92 319,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

92 319,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

145 262,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

137 861,5



013

Капитальные расходы государственного органа

7 400,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

200 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

200 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

255 126,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

255 126,1

02



Оборона

83 904,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

83 904,6



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

83 904,6

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

134 851,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 175,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

88 175,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

46 676,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

46 261,2



003

Капитальные расходы государственного органа

415,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 154 428,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 993 739,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

172 482,0



002

Программа занятости

432 740,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 368,0



005

Государственная адресная социальная помощь

482 566,0



006

Оказание жилищной помощи

9 360,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

572 969,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

23 157,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 702,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

145 553,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

807 723,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

435 778,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 576,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

191 858,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

540 063,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 544,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 800,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

127 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 179 962,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 214 725,4



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8 511,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 612 137,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 870,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

17 892,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 176 219,0



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

3 200,0



028

Развитие коммунального хозяйства

561 702,8



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

215 541,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

616 652,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 599 751,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 621 980,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

12 576 453,7



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

208 118,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

193 200,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

365 485,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

114 495,7



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

248 187,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 802,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

887 607,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

611 835,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 656,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

330 318,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

243 261,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 600,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

167 642,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

54 384,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

60 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

53 258,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

108 130,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

43 995,0



004

Регулирование туристической деятельности

3 898,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 248,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

29 379,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 610,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

32 318,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 063,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 063,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 255,0



007

Организация работ по зонированию земель

29 255,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

92 084,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

92 084,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

92 084,0

12



Транспорт и коммуникации

6 824 265,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 824 265,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 014 937,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 033 681,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

132 347,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 643 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000 000,0

13



Прочие

835 863,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

109 702,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

109 702,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

16 108,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

16 108,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

710 053,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

92 165,0



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

10 895,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

606 993,0

14



Обслуживание долга

1 120 436,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 120 436,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 120 436,0

15



Трансферты

23 878 934,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

23 878 934,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 986,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

23 490 510,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

373 437,7




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 021 011,0

4



Приобретение финансовых активов

1 021 011,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 021 011,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 021 011,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

5 392 900,2




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-5 392 900,2

7



Поступления займов

3 166 479,0


01


Внутренние государственные займы

3 166 479,0



2

Договоры займа

3 166 479,0

16



Погашение займов

9 021 784,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 021 784,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 021 784,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

462 404,8


01


Остатки бюджетных средств

462 404,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

462 404,8