Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26363) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 983 135,1 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 39 476 184,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 237 078,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 092 142,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 177 731,0 тысяч тенге;
2) затраты – 64 569 223,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 5 392 900,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 5 392 900,2 тысяч тенге;
поступление займов – 3 166 479,0 тысяч тенге;
погашение займов – 9 021 784,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 462 404,8 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2022 год в сумме 109 702,0 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2022 год, в том числе:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 20,2 %;
3) социальный налог – 20,2 %.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 18 марта 2022 года № 20/2-VII |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 70 983 135,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 39 476 184,1 | ||
01 | Подоходный налог | 26 594 945,2 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 18 430 299,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 164 646,2 | ||
03 | Социальный налог | 5 332 779,9 | ||
1 | Социальный налог | 5 332 779,9 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 278 520,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 915 600,0 | ||
3 | Земельный налог | 593 880,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 769 040,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 928 819,0 | ||
2 | Акцизы | 112 152,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 190 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 626 667,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 341 120,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 341 120,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 237 078,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 111 183,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 111 183,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 125 895,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 125 895,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 092 142,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 852 142,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 852 142,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 240 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 190 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 50 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 22 177 731,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 177 731,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 22 177 731,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 64 569 223,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 344 570,4 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 327,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 327,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 379 975,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 378 475,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 128 502,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 106 721,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 20 647,4 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 134,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 86 058,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 81 266,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 792,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 92 319,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 92 319,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 145 262,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 137 861,5 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 400,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 200 000,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 200 000,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 255 126,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 255 126,1 | ||
02 | Оборона | 83 904,6 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 83 904,6 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 83 904,6 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 134 851,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 88 175,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 88 175,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 46 676,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 46 261,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 415,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 154 428,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 993 739,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 172 482,0 | ||
002 | Программа занятости | 432 740,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5 368,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 482 566,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 9 360,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 572 969,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 23 157,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 702,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 145 553,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 807 723,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 435 778,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 576,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 191 858,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 540 063,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 12 544,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 800,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 127 500,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 160 689,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 160 689,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 179 962,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 214 725,4 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 8 511,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 612 137,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 870,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 17 892,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 176 219,0 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 3 200,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 561 702,8 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 215 541,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 616 652,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 599 751,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 7 621 980,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 12 576 453,7 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 208 118,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 193 200,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 365 485,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 114 495,7 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 248 187,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 802,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 887 607,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 611 835,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 35 656,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 330 318,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 243 261,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 600,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 167 642,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 54 384,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 60 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 53 258,0 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 108 130,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 43 995,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 3 898,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 248,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 29 379,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 610,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 318,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 063,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 063,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 255,0 | ||
007 | Организация работ по зонированию земель | 29 255,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 92 084,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 92 084,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 92 084,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 824 265,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 824 265,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 014 937,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 033 681,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 132 347,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1 643 300,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 000 000,0 | ||
13 | Прочие | 835 863,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 109 702,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 109 702,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 16 108,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 16 108,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 710 053,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 92 165,0 | ||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 10 895,0 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 606 993,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 120 436,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 120 436,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 120 436,0 | ||
15 | Трансферты | 23 878 934,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23 878 934,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 986,7 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 23 490 510,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 373 437,7 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 021 011,0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 1 021 011,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 021 011,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 021 011,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 5 392 900,2 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | -5 392 900,2 | |||
7 | Поступления займов | 3 166 479,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 3 166 479,0 | ||
2 | Договоры займа | 3 166 479,0 | ||
16 | Погашение займов | 9 021 784,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9 021 784,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 021 784,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 462 404,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 462 404,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 462 404,8 |