Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26363 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2022 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 81 029 544,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 39 534 819,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 424 298,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 188 329,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 30 882 096,9 мың теңге;
2) шығындар – 82 249 449,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 021 011,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 1 021 011,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 240 916,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 240 916,7 мың теңге;
қарыздар түсімі – 10 799 999,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 9 021 487,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 462 404,7 мың теңге.";
3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Өскемен қаласының 2022 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 137 229,8 мың теңге сомасында бекітілсін.";
4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"4. 2022 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:
1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 %;
2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 21,1 %;
3) әлеуметтік салық – 21,1 %.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Өскемен қалалық мәслихатының хатшысы | А. Светаш |
Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 2 қыркүйектегі № 27/2-VII шешіміне қосымша |
|
Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VI I шешіміне 1-қосымша |
Өскемен қаласының 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 81 029 544,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 39 534 819,9 | ||
01 | Табыс салығы | 26 125 048,4 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 16 857 451,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 267 597,4 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 5 840 562,5 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 5 840 562,5 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 305 926,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 915 600,0 | ||
3 | Жер салығы | 593 880,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 796 446,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 922 163,0 | ||
2 | Акциздер | 115 496,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 190 000,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 616 667,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 341 120,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 341 120,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 424 298,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 117 092,2 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 42,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 117 050,2 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 516,8 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 516,8 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 86 989,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 86 989,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 216 700,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 216 700,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 10 188 329,2 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 9 879 531,2 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 9 879 531,2 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 308 798,0 | ||
1 | Жерді сату | 190 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 118 798,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30 882 096,9 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 30 882 096,9 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 30 882 096,9 |
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 82 249 449,7 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 496 155,9 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 58 419,4 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 419,4 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 395 054,6 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 393 288,1 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 766,5 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 160 392,4 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 108 611,0 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 20 647,4 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1 134,0 | ||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 30 000,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 87 339,9 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 82 547,9 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 000,0 | ||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 1 792,0 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 99 380,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 99 380,8 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 166 700,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 159 300,2 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 400,5 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 265 731,3 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 265 731,3 | ||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 263 136,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 260 136,8 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 000,0 | ||
02 | Қорғаныс | 85 082,9 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 85 082,9 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 85 082,9 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 136 212,4 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 86 592,4 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 86 592,4 | ||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 49 620,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 205,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 415,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 868 006,6 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 4 707 317,6 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 177 463,0 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 1 230 228,0 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 5 368,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 482 566,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 9 360,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 547 961,0 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 23 157,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 10 702,0 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 140 782,0 | ||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 785 065,3 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 435 778,0 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 576,0 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 193 221,4 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 522 542,0 | ||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 12 047,9 | ||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 127 500,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 160 689,0 | ||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 160 689,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 40 106 678,2 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 536 621,1 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 7 015,0 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 1 707 563,0 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 4 899,9 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 16 979,0 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 1 303 785,6 | ||
027 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 2 857,2 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 650 631,9 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 219 833,5 | ||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 623 056,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 35 228 196,4 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 13 597 114,0 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 21 229 764,4 | ||
025 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу | 208 118,0 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 193 200,0 | ||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 341 860,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78 772,8 | ||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 258 180,0 | ||
031 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 2 105,4 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 802,5 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 016 142,7 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 699 189,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 656,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 417 672,4 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 243 261,0 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 2 600,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 201 086,3 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 629,1 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 92 199,2 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 53 258,0 | ||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 115 867,0 | ||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 45 495,0 | ||
004 | Туристік қызметті реттеу | 3 898,0 | ||
005 | Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту | 6 147,0 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 38 971,0 | ||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 21 356,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 32 318,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 3 063,0 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 3 063,0 | ||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 29 255,0 | ||
007 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 29 255,0 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 261 187,7 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 261 187,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 110 987,7 | ||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150 200,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 8 444 810,9 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 8 444 710,9 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1 015 037,0 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 202 838,1 | ||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 213 265,2 | ||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 2 143 300,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 1 870 270,6 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 100,0 | ||
080 | Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру | 100,0 | ||
13 | Басқалар | 803 484,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 137 229,8 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 137 229,8 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 16 108,0 | ||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 16 108,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 650 146,2 | ||
055 | "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | 10 895,0 | ||
062 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 639 251,2 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 1 120 436,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 120 436,0 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 1 120 436,0 | ||
15 | Трансферттер | 23 878 934,4 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 23 878 934,4 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 14 986,7 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 23 490 510,0 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 373 437,7 | ||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 1 021 011,0 | |||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 1 021 011,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 021 011,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 1 021 011,0 | ||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -2 240 916,7 | |||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 2 240 916,7 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 10 799 999,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 10 799 999,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 10 799 999,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 9 021 487,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 9 021 487,0 | ||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 9 021 487,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 462 404,7 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 462 404,7 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 462 404,7 |