О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы"

С истёкшим сроком

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 2 сентября 2022 года № 27/2-VII. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26363) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 81 029 544,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 39 534 819,9 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 424 298,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 188 329,2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 30 882 096,9 тысяч теңге;

      2) затраты – 82 249 449,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 240 916,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 240 916,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 10 799 999,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 021 487,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 462 404,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2022 год в сумме 137 229,8 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2022 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 21,1 %;

      3) социальный налог – 21,1 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 2 сентября 2022 года
№ 27/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 28 декабря 2021 года
№ 15/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

81 029 544,0

1



Налоговые поступления

39 534 819,9


01


Подоходный налог

26 125 048,4



1

Корпоративный подоходный налог

16 857 451,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 267 597,4


03


Социальный налог

5 840 562,5



1

Социальный налог

5 840 562,5


04


Налоги на собственность

6 305 926,0



1

Налоги на имущество

3 915 600,0



3

Земельный налог

593 880,0



4

Налог на транспортные средства

1 796 446,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

922 163,0



2

Акцизы

115 496,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

190 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

616 667,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

341 120,0



1

Государственная пошлина

341 120,0

2



Неналоговые поступления

424 298,0


01


Доходы от государственной собственности

117 092,2



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

42,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

117 050,2


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 516,8



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 516,8


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

86 989,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

86 989,0


06


Прочие неналоговые поступления

216 700,0



1

Прочие неналоговые поступления

216 700,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 188 329,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 879 531,2



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 879 531,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

308 798,0



1

Продажа земли

190 000,0



2

Продажа нематериальных активов

118 798,0

4



Поступления трансфертов

30 882 096,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 882 096,9



2

Трансферты из областного бюджета

30 882 096,9


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

82 249 449,7

01



Государственные услуги общего характера

1 496 155,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 419,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 419,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

395 054,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

393 288,1



003

Капитальные расходы государственного органа

1 766,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

160 392,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

108 611,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 647,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 134,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

30 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

87 339,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

82 547,9



004

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

99 380,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

99 380,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

166 700,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

159 300,2



013

Капитальные расходы государственного органа

7 400,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

265 731,3



040

Развитие объектов государственных органов

265 731,3


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

263 136,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

260 136,8



003

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0

02



Оборона

85 082,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 082,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

85 082,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

136 212,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

86 592,4



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

86 592,4


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

49 620,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

49 205,0



003

Капитальные расходы государственного органа

415,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 868 006,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 707 317,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

177 463,0



002

Программа занятости

1 230 228,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 368,0



005

Государственная адресная социальная помощь

482 566,0



006

Оказание жилищной помощи

9 360,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

547 961,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

23 157,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 702,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

140 782,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

785 065,3



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

435 778,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 576,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

193 221,4



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

522 542,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 047,9



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

127 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40 106 678,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 536 621,1



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 015,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 707 563,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 899,9



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 979,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 303 785,6



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 857,2



028

Развитие коммунального хозяйства

650 631,9



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

219 833,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

623 056,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 228 196,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 597 114,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

21 229 764,4



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

208 118,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

193 200,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

341 860,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

78 772,8



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

258 180,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 105,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 802,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 016 142,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

699 189,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 656,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

417 672,4



006

Функционирование районных (городских) библиотек

243 261,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 600,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

201 086,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

55 629,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

92 199,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

53 258,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

115 867,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

45 495,0



004

Регулирование туристической деятельности

3 898,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 147,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

38 971,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 356,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

32 318,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 063,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 063,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 255,0



007

Организация работ по зонированию земель

29 255,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

261 187,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

261 187,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

110 987,7



017

Капитальные расходы государственного органа

150 200,0

12



Транспорт и коммуникации

8 444 810,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 444 710,9



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 015 037,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 202 838,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

213 265,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 143 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 870 270,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

100,0

13



Прочие

803 484,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

137 229,8



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

137 229,8


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

16 108,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

16 108,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

650 146,2



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

10 895,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

639 251,2

14



Обслуживание долга

1 120 436,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 120 436,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 120 436,0

15



Трансферты

23 878 934,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

23 878 934,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 986,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

23 490 510,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

373 437,7




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 021 011,0

4



Приобретение финансовых активов

1 021 011,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 021 011,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 021 011,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 240 916,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

2 240 916,7

7



Поступления займов

10 799 999,0


01


Внутренние государственные займы

10 799 999,0



2

Договоры займа

10 799 999,0

16



Погашение займов

9 021 487,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 021 487,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 021 487,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

462 404,7


01


Остатки бюджетных средств

462 404,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

462 404,7


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.