2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С-12/2-23 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабындағы 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабындағы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 981 165,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 875 011,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 45 538,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 176 228,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 2 884 388,7 мың теңге;

      2) шығындар – 5 036 221,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 17 871,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 36 920,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 19 049,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -72 927,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 72 927,1 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 07.06.2024 № 8С-21/2-24 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

      2. 2024 жылда 295 640,0 мың теңге сомасында аудандық бюджетке облыстық бюджеттен берілетін субвенция көлемі ескерілсін.

      3. 2024 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттердің көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      4. 2024 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 5-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      5. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте 306 545,0 мың теңге сомасында ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі қарастырылуы ескерілсін, оның ішінде:

      Ерейментау қаласына 3 090,0 мың теңге;

      Еркіншілік ауылдық округіне 33 541,0 мың теңге;

      Тайбай ауылдық округіне 36 749,0 мың теңге;

      Торғай ауылдық округіне 24 892,0 мың теңге;

      Өлеңті ауылдық округіне 21 311,0 мың теңге;

      Олжабай батыр атындағы ауылдық округіне 22 854,0 мың теңге;

      Күншалған ауылдық округіне 24 606,0 мың теңге;

      Қойтас ауылдық округіне 17 186,0 мың теңге;

      Бестоғай ауылдық округіне 20 132,0 мың теңге;

      Ақмырза ауылдық округіне 16 028,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылына 23 060,0 мың теңге;

      Сілеті ауылына 18 944,0 мың теңге;

      Майлан ауылына 21 711,0 мың теңге;

      Бозтал ауылына 22 441,0 мың теңге.

      6. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттің шығыстарының құрамында Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне 6-қосымшаға сәйкес нысаналы трансферттердің көзделгені ескерiлсiн.

      Нысаналы трансферттердің көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      7. 2024 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының қоры 31 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      7-1. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте заңнамада белгіленген тәртіппен 2024 жылдың 1 қаңтарына қалыптасқан 311 575,1 мың теңге сомасында бюджет қаражатының бос қалдықтары пайдаланылатыны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 7-1-тармағымен толықтырылды - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.02.2024 № 8С-16/2-24 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен; жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 8С-19/2-24 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-12/2-23 шешіміне
1-қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 07.06.2024 № 8С-21/2-24 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

4 981 165,7

1



Салықтық түсімдер

1 875 011,0


01


Табыс салығы

629 549,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

624 449,0



2

Жеке табыс салығы

5 100,0


03


Әлеуметтік салық

495 000,0



1

Әлеуметтік салық

495 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

693 456,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

688 000,0



3

Жер салығы

5 456,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

39 506,0



2

Акциздер

3 540,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

22 031,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

13 935,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

17 500,0



1

Мемлекеттік баж

17 500,0

2



Салықтық емес түсімдер

45 538,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 986,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 071,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

20,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 895,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

109,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

109,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

38 443,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

38 443,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

176 228,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

173 576,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

173 576,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 652,0



1

Жерді сату

2 652,0

4



Трансферттер түсімдері

2 884 388,7


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

1 990,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

1 990,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 882 398,3



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 882 398,3


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 036 221,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 853 507,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 819,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 977,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 242,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

249 917,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

186 415,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 990,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

51 511,3


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

43 015,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 815,9



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

76 088,2



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 939,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 275,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

873,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

40 604,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 054,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 396 062,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 596,8



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

418 316,8



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

945 149,1

02



Қорғаныс

67 537,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

67 537,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

20 336,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

4 380,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

42 821,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 850,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 850,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 850,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

347 080,7


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

346 405,7



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 608,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

28 964,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

15 207,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

425,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

51 373,8



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

998,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

274,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

51 272,9



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

62 202,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28 047,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

29 242,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

16 592,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

675,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

675,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

925 815,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

194 108,7



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

1 915,6



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

178 090,4



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

10 602,7



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

3 500,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

731 706,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

71 576,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

51 623,9



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

360 387,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

10 048,4



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

238 071,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

579 933,4


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

530 911,1



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 365,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

892,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

22 005,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 225,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

106 450,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

14 007,1



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

269 970,6



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

53 996,4


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

42 022,3



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 293,3



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 729,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

21 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 000,0



075

Байланыс желілерін салу

7 000,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

7 891,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 891,5



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

7 891,5

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

13 403,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 403,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

13 403,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

40 142,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 142,9



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 142,9



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

36 625,1


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

36 625,1



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

18 464,3



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

14 679,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 481,8

13



Басқалар

533 630,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

31 000,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

450 001,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

450 001,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

52 629,3



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

52 629,3



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 831,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 831,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 831,0

15



Трансферттер

563 974,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

563 974,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

30 760,9



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

21 008,0



038

Субвенциялар

306 545,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

205 661,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

17 871,0




Бюджеттік кредиттер

36 920,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 920,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

36 920,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

36 920,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

19 049,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

19 049,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

19 049,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

19 049,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-72 927,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

72 927,1




Қарыздар түсімі

36 920,0

7



Қарыздар түсімі

36 920,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

36 920,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

36 920,0

16



Қарыздарды өтеу

275 568,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

275 568,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

275 521,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

47,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

311 575,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

311 575,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

311 575,1


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 8С-12/2-23 шешіміне
2-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

2 174 934,0

1



Салықтық түсімдер

1 728 911,0


01


Табыс салығы

478 940,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

473 738,0



2

Жеке табыс салығы

5 202,0


03


Әлеуметтік салық

484 500,0



1

Әлеуметтік салық

484 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

707 325,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

703 632,0



3

Жер салығы

3 693,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

40 296,0



2

Акциздер

3 611,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

22 472,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

14 213,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

17 850,0



1

Мемлекеттік баж

17 850,0

2



Салықтық емес түсімдер

46 449,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 126,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 173,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

20,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 933,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

111,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

111,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

39 212,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

39 212,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімдері

399 574,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

399 574,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

399 574,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

2 174 934,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

447 845,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 652,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 427,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 225,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

201 597,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

187 107,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 490,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

44 219,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 219,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

77 798,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 449,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 433,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

916,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

41 337,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 337,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

34 242,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 242,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

34 242,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0

02



Қорғаныс

87 046,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

87 046,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

30 135,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 120,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

55 791,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

9 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

9 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

217 815,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

217 815,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 893,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

0,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 787,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

425,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

49 514,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 047,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

274,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

52 689,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

13 912,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 790,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

7 169,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

6 315,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65 575,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

65 575,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

0,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

55 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

10 575,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

540 210,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

495 800,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 354,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 225,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 078,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

117 460,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

15 335,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

274 348,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

44 410,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 366,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 994,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

24 050,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

16 073,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 073,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

16 073,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

21 444,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

21 444,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 444,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

53 279,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

53 279,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 279,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

35 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

35 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

35 000,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

0,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 382,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 382,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 382,0

15



Трансферттер

618 099,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

618 099,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

389 408,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

228 691,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімі

0,0

7



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-12/2-23 шешіміне
3-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

1 914 275,0

1



Салықтық түсімдер

1 763 490,0


01


Табыс салығы

488 519,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

483 213,0



2

Жеке табыс салығы

5 306,0


03


Әлеуметтік салық

494 190,0



1

Әлеуметтік салық

494 190,0


04


Меншікке салынатын салықтар

721 471,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

717 704,0



3

Жер салығы

3 767,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

41 103,0



2

Акциздер

3 683,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

22 921,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

14 499,0



5

Ойын бизнесіне салық

 0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

18 207,0



1

Мемлекеттік баж

18 207,0

2



Салықтық емес түсімдер

42 377,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 268,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 276,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

20,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 972,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

113,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

113,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

34 996,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

34 996,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімдері

108 408,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

108 408,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

108 408,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

1 914 275,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

436 362,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 978,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 753,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 225,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

187 985,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

187 985,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

45 452,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 452,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

78 716,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 203,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 533,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

980,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

41 337,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 337,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

33 894,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 894,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0

02



Қорғаныс

70 349,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

70 349,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 438,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 120,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

55 791,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

9 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

9 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

210 504,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

210 504,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 920,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

0,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

4 052,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

425,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

52 630,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 120,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

274,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

52 769,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

14 886,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

7 671,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

6 757,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65 575,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

65 575,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

0,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

55 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

10 575,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

542 278,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

495 819,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 354,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 328,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 994,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

117 460,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

15 335,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

273 348,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

46 459,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 662,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 203,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

25 594,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

17 198,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 198,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

17 198,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

21 665,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

21 665,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 665,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

53 279,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

53 279,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 279,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

36 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

36 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

36 000,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

0,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 382,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 382,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 382,0

15



Трансферттер

388 517,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

388 517,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

388 517,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімі

0,0

7



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-12/2-23 шешіміне
4-қосымша

2024 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

471 369,0

Нысаналы ағымды трансферттер

25 319,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

3 972,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

21 347,0

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

21 347,0

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

409 130,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

409 130,0

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

48 743,0

Жылу жүйені дамытуға

360 387,0

Бюджеттік кредиттер

36 920,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

36 920,0

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер

36 920,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-12/2-23 шешіміне
5-қосымша

2024 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 07.06.2024 № 8С-21/2-24 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

2 152 309,3

Нысаналы ағымдағы трансферттер

1 828 153,8

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

118 366,0

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

23 228,0

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыруға

49 200,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

28 964,0

Азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге

5 374,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

11 600,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

467 030,0

Мәдениет ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға

17 030,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

450 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 242 757,8

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

404 211,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

672 600,0

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

675,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға

113 590,4

Автомобиль жолдарын жөндеуге

51 681,4

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

324 155,5

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

324 155,5

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

238 071,0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға

71 576,0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға

6 617,0

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға

7 891,5

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-12/2-23 шешіміне
6-қосымша

2024 жылға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне нысаналы трансферттер

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 07.06.2024 № 8С-21/2-24 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

996 660,4

Нысаналы ағымды трансферттер

996 660,4

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

51 511,3

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

27 205,9

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

985,0

Әкімшілік хаттамалар жасау үшін планшетті сатып алуға

600,0

Әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеуге

13 500,8

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

7 209,2

Жер учаскелеріне жерге орналастыру құжаттамасын дайындауға

448,5

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін компьютерлік жабдықтарды сатып алуға

1 200,0

Қызметтік автомашинаны жөндеуге

361,9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

945 149,1

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

672 600,0

Халықтың қатысуы бюджетінің жобаларын іске асыруға

15 000,0

Жол белгілерін орнатуға

3 023,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге

103 362,8

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге (қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын жайластыруға)

3 200,0

Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге

1 000,0

Көшені жарықтандыруға арналған материалдарды сатып алуға

3 000,0

Жол қоршауын дайындауға және орнатуға

6 500,0

Автожолдарға шұңқырлы жөндеу жүргізуге

20 000,0

Қалаішілік жолдарды грейдерлеуге

7 100,8

Қалалық жолдарды ағымдағы жөндеуге (шекаралар)

23 444,5

Елді мекендерді абаттандыруға (шағын сәулет нысандарын дайындау)

5 000,0

Тұрғын үйлердің аумақтарын абаттандыруға

62 720,0

Тұрғын үйлердің қасбеттерін бояуға

17 917,4

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге (қала көшелерінде қар тазалау)

1 280,6


О районном бюджете на 2024-2026 годы

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 981 165,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 875 011,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 45 538,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 176 228,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 884 388,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 036 221,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 17 871,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 36 920,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 19 049,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -72 927,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 72 927,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 07.06.2024 № 8С-21/2-24 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть на 2024 год объем субвенции, передаваемой из областного бюджета в районный бюджет, в сумме 295 640,0 тысяч тенге.

      3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2024 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата района.

      4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2024 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.

      5. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и сельских округов в сумме 306 545,0 тысяч тенге, в том числе:

      городу Ерейментау 3 090,0 тысяч тенге;

      Еркиншиликскому сельскому округу 33 541,0 тысяч тенге;

      Тайбайскому сельскому округу 36 749,0 тысяч тенге;

      Тургайскому сельскому округу 24 892,0 тысяч тенге;

      Улентинскому сельскому округу 21 311,0 тысяч тенге;

      сельскому округу имени Олжабай батыра 22 854,0 тысяч тенге;

      Куншалганскому сельскому округу 24 606,0 тысяч тенге;

      Койтасскому сельскому округу 17 186,0 тысяч тенге;

      Бестогайскому сельскому округу 20 132,0 тысяч тенге;

      Акмырзинскому сельскому округу 16 028,0 тысяч тенге;

      селу Аксуат 23 060,0 тысяч тенге;

      селу Селетинское 18 944,0 тысяч тенге;

      селу Майлан 21 711,0 тысяч тенге;

      селу Бозтал 22 441,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2024 год предусмотрены целевые трансферты бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов согласно приложению 6 к настоящему решению.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.

      7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 31 000,0 тысяч тенге.

      7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2024 года в сумме 311 575,1 тысяч тенге.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с решением Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.02.2024 № 8С-16/2-24 (вводится в действие с 01.01.2024): в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 11.04.2024 № 8С-19/2-24 (вводится в действие с 01.01.2024).

      8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного
маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С 12/2-23

Районный бюджет на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 07.06.2024 № 8С-21/2-24 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 981 165,7

1



Налоговые поступления

1 875 011,0


01


Подоходный налог

629 549,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

624 449,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 100,0


03


Социальный налог

495 000,0



1

Социальный налог

495 000,0


04


Налоги на собственность

693 456,0



1

Налоги на имущество

688 000,0



3

Земельный налог

5 456,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

39 506,0



2

Акцизы

3 540,0



3

Плата за пользование земельными участками

22 031,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 935,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

17 500,0



1

Государственная пошлина

17 500,0

2



Неналоговые поступления

45 538,0


01


Доходы от государственной собственности

6 986,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 071,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 895,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

109,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

109,0


06


Прочие неналоговые поступления

38 443,0



1

Прочие неналоговые поступления

38 443,0

3



Поступления от продажи основного капитала

176 228,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

173 576,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

173 576,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 652,0



1

Продажа земли

2 652,0

4



Поступления трансфертов

2 884 388,7


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 990,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 990,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 882 398,3



2

Трансферты из областного бюджета

2 882 398,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 036 221,8

01



Государственные услуги общего характера

1 853 507,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 819,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

44 977,0



003

Капитальные расходы государственного органа

600,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 242,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

249 917,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

186 415,9



003

Капитальные расходы государственного органа

11 990,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

51 511,3


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

43 015,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 815,9



007

Капитальные расходы государственного органа

200,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

76 088,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 939,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 275,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

873,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

40 604,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

40 054,0



003

Капитальные расходы государственного органа

550,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 396 062,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

32 596,8



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

418 316,8



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

945 149,1

02



Оборона

67 537,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

67 537,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

20 336,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

4 380,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

42 821,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 850,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 850,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 850,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

347 080,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

346 405,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 608,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

28 964,0



005

Государственная адресная социальная помощь

15 207,0



006

Оказание жилищной помощи

425,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

51 373,8



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

998,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

274,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 272,9



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

62 202,0



021

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 047,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

29 242,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

16 592,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

925 815,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

194 108,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 915,6



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

178 090,4



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

10 602,7



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

731 706,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

71 576,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

51 623,9



005

Развитие коммунального хозяйства

360 387,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

10 048,4



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

238 071,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

579 933,4


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

530 911,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

51 365,0



003

Капитальные расходы государственного органа

892,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 005,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 225,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

106 450,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

14 007,1



009

Поддержка культурно-досуговой работы

269 970,6



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

53 996,4


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

42 022,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 293,3



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 729,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 000,0



075

Строительство сетей связи

7 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

7 891,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 891,5



009

Развитие теплоэнергетической системы

7 891,5

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 403,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 403,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

13 403,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

40 142,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 142,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

40 142,9



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

36 625,1


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

36 625,1



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

18 464,3



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

14 679,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 481,8

13



Прочие

533 630,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

31 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

450 001,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

450 001,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

52 629,3



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

52 629,3



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 831,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 831,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 831,0

15



Трансферты

563 974,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

563 974,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

30 760,9



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

21 008,0



038

Субвенции

306 545,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

205 661,0




III. Чистое бюджетное кредитование

17 871,0




Бюджетные кредиты

36 920,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 920,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

36 920,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

36 920,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

19 049,0

5



Погашение бюджетных кредитов

19 049,0


01


Погашение бюджетных кредитов

19 049,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

19 049,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-72 927,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

72 927,1




Поступление займов

36 920,0

7



Поступление займов

36 920,0


01


Внутренние государственные займы

36 920,0



2

Договоры займа

36 920,0

16



Погашение займов

275 568,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

275 568,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

275 521,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

47,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

311 575,1


01


Остатки бюджетных средств

311 575,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

311 575,1

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С 12/2-23

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

2 174 934,0

1



Налоговые поступления

1 728 911,0


01


Подоходный налог

478 940,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

473 738,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 202,0


03


Социальный налог

484 500,0



1

Социальный налог

484 500,0


04


Налоги на собственность

707 325,0



1

Налоги на имущество

703 632,0



3

Земельный налог

3 693,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40 296,0



2

Акцизы

3 611,0



3

Плата за пользование земельными участками

22 472,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

14 213,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

17 850,0



1

Государственная пошлина

17 850,0

2



Неналоговые поступления

46 449,0


01


Доходы от государственной собственности

7 126,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 173,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 933,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

111,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

111,0


06


Прочие неналоговые поступления

39 212,0



1

Прочие неналоговые поступления

39 212,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

399 574,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

399 574,0



2

Трансферты из областного бюджета

399 574,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

2 174 934,0

01



Государственные услуги общего характера

447 845,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 652,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 427,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 225,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

201 597,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

187 107,0



003

Капитальные расходы государственного органа

14 490,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

44 219,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

44 219,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

77 798,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

75 449,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 433,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

916,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

41 337,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

41 337,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

34 242,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

34 242,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

34 242,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

02



Оборона

87 046,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

87 046,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 135,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 120,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

55 791,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

9 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

9 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

217 815,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

217 815,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

76 893,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

0,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 787,0



006

Оказание жилищной помощи

425,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

49 514,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 047,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

274,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

52 689,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

13 912,0



021

Капитальные расходы государственного органа

5 790,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

7 169,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

6 315,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

65 575,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

65 575,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

55 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

10 575,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

0,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

540 210,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

495 800,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

50 354,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 225,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 078,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

117 460,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

15 335,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

274 348,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

44 410,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16 366,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 994,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 050,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



008

Развитие объектов спорта

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



019

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

16 073,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 073,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

16 073,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

21 444,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

21 444,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

21 444,0



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

53 279,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

53 279,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

30 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

23 279,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

35 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

35 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

35 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 382,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 382,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 382,0

15



Трансферты

618 099,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

618 099,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

389 408,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

228 691,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0




Поступление займов

0,0

7



Поступление займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-12/2-23

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

1 914 275,0

1



Налоговые поступления

1 763 490,0


01


Подоходный налог

488 519,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

483 213,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 306,0


03


Социальный налог

494 190,0



1

Социальный налог

494 190,0


04


Налоги на собственность

721 471,0



1

Налоги на имущество

717 704,0



3

Земельный налог

3 767,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

41 103,0



2

Акцизы

3 683,0



3

Плата за пользование земельными участками

22 921,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

14 499,0



5

Налог на игорный бизнес

 0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

18 207,0



1

Государственная пошлина

18 207,0

2



Неналоговые поступления

42 377,0


01


Доходы от государственной собственности

7 268,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 276,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 972,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

113,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

113,0


06


Прочие неналоговые поступления

34 996,0



1

Прочие неналоговые поступления

34 996,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

108 408,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

108 408,0



2

Трансферты из областного бюджета

108 408,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

1 914 275,0

01



Государственные услуги общего характера

436 362,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 978,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 753,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 225,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

187 985,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

187 985,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

45 452,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

45 452,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

78 716,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

76 203,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 533,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

980,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

41 337,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

41 337,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

33 894,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

33 894,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

02



Оборона

70 349,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

70 349,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 438,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 120,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

55 791,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

9 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

9 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

210 504,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

210 504,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

69 920,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

0,0



005

Государственная адресная социальная помощь

4 052,0



006

Оказание жилищной помощи

425,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

52 630,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 120,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

274,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

52 769,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

14 886,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

7 671,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

6 757,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

65 575,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

65 575,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

55 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

10 575,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

0,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

542 278,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

495 819,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

50 354,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 328,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 994,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

117 460,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

15 335,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

273 348,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

46 459,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16 662,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 203,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 594,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



008

Развитие объектов спорта

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



019

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

17 198,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 198,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 198,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

21 665,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

21 665,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

21 665,0



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

53 279,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

53 279,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

30 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

23 279,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

36 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

36 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

36 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 382,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 382,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 382,0

15



Трансферты

388 517,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

388 517,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

388 517,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0




Поступление займов

0,0

7



Поступление займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-12/2-23

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

471 369,0

Целевые текущие трансферты

25 319,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

3 972,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

21 347,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

21 347,0

Целевые трансферты на развитие

409 130,0

Отдел строительства района (города областного значения)

409 130,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

48 743,0

На развитие систем теплоснабжения

360 387,0

Бюджетные кредиты

36 920,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

36 920,0

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

36 920,0

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-12/2-23

Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 07.06.2024 № 8С-21/2-24 (вводится в действие с 01.01.2024).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

2 152 309,3

Целевые текущие трансферты

1 828 153,8

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

118 366,0

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

23 228,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

49 200,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

28 964,0

На социальную помощь отдельным категориям граждан

5 374,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

11 600,0

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

467 030,0

На материально-техническое оснащение организациям культуры

17 030,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

450 000,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 242 757,8

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

404 211,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

672 600,0

На обеспечение льготного проезда

675,0

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

113 590,4

На ремонт автомобильных дорог

51 681,4

Целевые трансферты на развитие

324 155,5

Отдел строительства района (города областного значения)

324 155,5

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

238 071,0

На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

71 576,0

На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 617,0

Развитие теплоэнергетической системы

7 891,5


  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-12/2-23

Целевые трансферты на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 07.06.2024 № 8С-21/2-24 (вводится в действие с 01.01.2024).

Наименование

Всего, тысяч тенге

Всего

996 660,4

Целевые текущие трансферты

996 660,4

Аппарат акима района (города областного значения)

51 511,3

На оплату труда государственных служащих

27 205,9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

985,0

На приобретение планшета для составления административных протоколов

600,0

На текущий ремонт административного здания

13 500,8

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

7 209,2

На изготовление землеустроительной документации на земельные участки

448,5

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

1 200,0

На ремонт служебной автомашины

361,9

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

945 149,1

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

672 600,0

На реализацию проектов бюджета народного участия

15 000,0

На установку дорожных знаков

3 023,0

На ремонт автомобильных дорог

103 362,8

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

3 200,0

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

1 000,0

На приобретение материалов для уличного освещения

3 000,0

На изготовление и установку дорожного ограждения

6 500,0

На проведение ямочного ремонта автодорог

20 000,0

На грейдирование внутригородских дорог

7 100,8

На текущий ремонт городских дорог (бордюры)

23 444,5

На благоустройство населенных пунктов (изготовление малых архитектурных форм)

5 000,0

На благоустройство территорий жилых домов

62 720,0

На покраску фасадов жилых домов

17 917,4

На обеспечение функционирования автомобильных дорог (уборка снега на улицах города)

1 280,6