Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года №8С-12/2-23 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 094 383,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 078 134,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 355,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 287,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 997 606,6 тысяч тенге;
2) затраты – 5 152 815,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 884,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 35 933,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 19 049,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -75 316,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 75 316,2 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 6 540,0 тысяч тенге.";
пункт 7-1 изложить в новой редакции:
"7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2024 года в сумме 314 951,2 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата | М.Абжиков |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 13 декабря 2024 года № 8С-32/2-24 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5 094 383,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 078 134,6 | ||
01 | Подоходный налог | 653 506,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 645 406,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 100,0 | ||
03 | Социальный налог | 614 536,6 | ||
1 | Социальный налог | 614 536,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 753 456,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 748 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 5 456,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 39 136,0 | ||
2 | Акцизы | 3 170,0 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 22 031,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 935,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
07 | Прочие налоги | 0,0 | ||
1 | Прочие налоги | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 17 500,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 17 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 7 355,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 236,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 832,0 | ||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20,4 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 383,6 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 109,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 109,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 010,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 010,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 287,4 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 635,4 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 635,4 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 652,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 652,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 997 606,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 990,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 990,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 995 616,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 995 616,2 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 5 152 815,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 931 055,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 636,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 977,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 059,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 250 677,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 193 205,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 990,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 45 481,4 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 43 003,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 42 815,9 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 187,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 337,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 73 940,4 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 275,3 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 121,4 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 39 349,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 38 799,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 550,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 476 052,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 32 596,8 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 247 860,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 195 595,3 | ||
02 | Оборона | 66 541,7 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 66 541,7 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19 795,7 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 085,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 42 661,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 584,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 584,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 584,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 324 822,6 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 324 147,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 608,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 26 637,8 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 9 720,2 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 50 508,1 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 924,3 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 164,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 52 304,4 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 72 283,9 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 164,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 25 120,7 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 16 439,1 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 8 273,1 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 675,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 675,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 651 858,5 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 211 680,8 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 14 273,4 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 185 207,4 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 8 852,2 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 347,8 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 0,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 440 177,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,1 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 42 430,5 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 160 677,4 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 237 069,7 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 588 261,2 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 545 719,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 54 244,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 479,9 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 876,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 225,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 105 432,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 403,1 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 279 470,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 56 588,8 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 42 541,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 289,3 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 729,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 523,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
075 | Строительство сетей связи | 0,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 0,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 13 303,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 303,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 303,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 38 486,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 38 486,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 38 486,2 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 50 187,5 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 50 187,5 | ||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6 603,2 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 25 200,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 14 679,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 705,3 | ||
13 | Прочие | 858 910,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 540,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6 540,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 622 771,2 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 622 771,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 229 598,9 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 68 599,4 | ||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 160 999,5 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 63 830,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 830,5 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 63 830,5 | ||
15 | Трансферты | 563 974,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 563 974,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 30 760,9 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 21 008,0 | ||
038 | Субвенции | 306 545,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 205 661,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 16 884,0 | |||
Бюджетные кредиты | 35 933,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 35 933,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35 933,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 35 933,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||
050 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 19 049,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 049,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 19 049,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 19 049,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -75 316,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 75 316,2 | |||
Поступление займов | 35 933,0 | |||
7 | Поступление займов | 35 933,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 35 933,0 | ||
2 | Договоры займа | 35 933,0 | ||
16 | Погашение займов | 275 568,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 275 568,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 275 521,0 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 47,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 314 951,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 314 951,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 314 951,2 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 13 декабря 2024 года № 8С-32/2-24 |
|
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 106 035,0 |
Целевые текущие трансферты | 21 359,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 2 078,0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 19 281,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 19 281,0 |
Целевые трансферты на развитие | 48 743,0 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 48 743,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 48 743,0 |
На развитие систем теплоснабжения | 0,0 |
Бюджетные кредиты | 35 933,0 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35 933,0 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 35 933,0 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 13 декабря 2024 года № 8С-32/2-24 |
|
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 2 629 874,2 |
Целевые текущие трансферты | 2 068 550,5 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 108 223,4 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 8 168,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 60 981,9 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 26 637,8 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 4 522,7 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 7 913,0 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 639 800,7 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 17 030,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | 622 770,7 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 320 526,4 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 228 442,9 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | 890 713,4 |
На обеспечение льготного проезда | 675,0 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 122 674,7 |
На ремонт автомобильных дорог | 78 020,4 |
Целевые трансферты на развитие | 561 323,7 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 561 323,7 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 237 069,7 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 577,1 |
Развитие теплоэнергетической системы | 160 677,4 |
На развитие малых и моногородов | 160 999,5 |
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 13 декабря 2024 года № 8С-32/2-24 |
|
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23 |
Целевые трансферты на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге |
Всего | 1 241 076,7 |
Целевые текущие трансферты | 1 241 076,7 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 45 481,4 |
На оплату труда государственных служащих | 27 205,9 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 985,0 |
На приобретение планшета для составления административных протоколов | 399,1 |
На текущий ремонт административного здания | 8 736,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 6 597,5 |
На изготовление землеустроительной документации на земельные участки | 15,8 |
На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг | 1 180,2 |
На ремонт служебной автомашины | 361,9 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 195 595,3 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 890 713,4 |
На реализацию проектов бюджета народного участия | 12 450,0 |
На установку дорожных знаков | 3 023,0 |
На ремонт автомобильных дорог | 129 701,3 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов) | 3 200,0 |
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог | 1 000,0 |
На приобретение материалов для уличного освещения | 3 000,0 |
На изготовление и установку дорожного ограждения | 6 500,0 |
На проведение ямочного ремонта автодорог | 20 000,0 |
На грейдирование внутригородских дорог | 7 100,8 |
На текущий ремонт городских дорог (бордюры) | 23 444,5 |
На благоустройство населенных пунктов (изготовление малых архитектурных форм) | 5 000,0 |
На благоустройство территорий жилых домов | 74 030,0 |
На покраску фасадов жилых домов | 15 151,7 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог (уборка снега на улицах города) | 1 280,6 |