"2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы"

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 41 853 524,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 056 967,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 317 546,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 95 831,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 36 383 180,0 мың теңге;

      2) шығындар – 42 443 506,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 98 754,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 303 776,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 205 022,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -688 735,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 688 735,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 303 776,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 853 422,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 238 381,4 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 31.10.2024 № 237/32-8 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2024 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      3. 2024 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 5-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      4. 2024 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер 6-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттердің сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      5. 2024 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 100 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      6. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі Б.Оспанбеков

      2023 жылғы 25 желтоқсан

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысы
Б.Куликенов
      2023 жылғы 25 желтоқсан

  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
1-қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 31.10.2024 № 237/32-8 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

41 853 524,6

1



Салықтық түсімдер

5 056 967,6


01


Табыс салығы

1 136 407,3



1

Корпоративтік табыс салығы

655 967,0



2

Жеке табыс салығы

480 440,3


03


Әлеуметтік салық

3 050 233,3



1

Әлеуметтік салық

3 050 233,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

751 347,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

751 347,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

72 166,0



2

Акциздер

6 420,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

47 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

18 746,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 814,0



1

Мемлекеттік баж

46 814,0

2



Салықтық емес түсiмдер

317 546,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 406,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 190,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

216,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

303 640,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

303 640,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

95 831,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

16 084,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

16 084,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

79 747,0



1

Жердi сату

79 747,0

4



Трансферттердің түсімдері

36 383 180,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

67 716,1



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

67 716,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 315 463,9



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

36 315 463,9


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

42 443 506,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

863 053,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 592,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 908,8



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

683,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

350 955,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

335 955,5



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

424 639,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 955,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 858,6



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

287,9



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

343 537,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

30 866,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 866,0

02



Қорғаныс

78 349,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

78 349,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

18 738,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

33 832,2



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

25 778,8

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

626 705,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

613 184,5



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 637,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

31 497,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

100,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

241 669,7



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 132,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

43 153,7



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

113 437,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

36 211,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

52 574,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

36 773,1


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 521,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

13 521,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7 974 323,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 197 114,5



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

407 525,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 708 640,2



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 080 948,4


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 777 208,9



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

59 653,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

169 201,8



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

803 609,6



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

126 289,8



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 938,9



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

250 999,9



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

348 515,9

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

982 266,8


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

842 653,4



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 168,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

662 909,4



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

101 063,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

31 513,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 000,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

107 790,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 907,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

15 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

41 883,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

30 443,6



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 443,6



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 471,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

18 529,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 379,8



008

Cпорт объектілерін дамыту

0,1



011

Мәдениет объектілерін дамыту

1 379,7

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 424 884,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 424 884,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

6 424 884,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

238 659,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

140 000,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

140 000,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

40 929,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 929,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

57 730,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 730,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

10 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

144 819,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

85 321,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 321,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

59 498,7



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 289,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

19 121,7



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 088,0

12



Көлік және коммуникация

11 840 500,8


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 840 500,8



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 399,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 450 357,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

178 482,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

9 812 627,7



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

351 434,2

13



Басқалар

11 038 307,1


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

150 000,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

150 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

47 824,7



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

47 824,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 568 646,3



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

134 973,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 433 673,3


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 271 836,1



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

405 773,0



054

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 000 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

7 866 063,1

14



Борышқа қызмет көрсету

300 952,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

300 952,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

300 952,0

15



Трансферттер

1 930 685,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 930 685,2



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 344 266,7



007

Бюджеттік алып коюлар

140 391,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

327 323,0



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

0,4



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

118 704,1




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

98 754,0




Бюджеттік кредиттер

303 776,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

303 776,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

303 776,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

303 776,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-688 735,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

688 735,4




Қарыздар түсімдері

303 776,0

7



Қарыздар түсімдері

303 776,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

303 776,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

303 776,0




Қарыздарды өтеу

1 853 422,0

16



Қарыздарды өтеу

1 853 422,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 853 422,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 853 422,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 238 381,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 238 381,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 238 381,4


  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
2-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

4 608 060,0

1



Салықтық түсімдер

4 564 682,0


01


Табыс салығы

709 970,0



1

Корпоративтік табыс салығы

457 043,0



2

Жеке табыс салығы

252 927,0


03


Әлеуметтік салық

2 897 576,0



1

Әлеуметтік салық

2 897 576,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

841 959,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

841 959,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

88 058,0



2

Акциздер

6 869,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

63 349,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

17 840,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

27 119,0



1

Мемлекеттік баж

27 119,0

2



Салықтық емес түсiмдер

43 378,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 188,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

212,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 478,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 478,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

4 608 060,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

947 200,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

50 000,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 000,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

375 000,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

375 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

497 200,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 000,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 200,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

430 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

25 000,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 000,0

02



Қорғаныс

82 000,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

82 000,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

20 000,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

37 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

25 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

212 500,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

212 500,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 000,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

13 000,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

78 000,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

15 000,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

16 000,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 500,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

30 000,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

738 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

738 000,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

38 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

300 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

300 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

730 884,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

105 884,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 000,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

14 884,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

40 000,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

625 000,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 000,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

460 000,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

78 000,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

24 000,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 000,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

227 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

140 000,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

140 000,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

40 000,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 000,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

47 000,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

109 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

75 000,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 000,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

34 000,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 000,0

12



Көлік және коммуникация

287 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

287 000,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

60 000,0

13



Басқалар

150 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

150 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

150 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

441 222,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

441 222,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

441 222,0

15



Трансферттер

51 297,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

51 297,0



007

Бюджеттік алып коюлар

51 297,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімдері

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
3-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

4 930 624,0

1



Салықтық түсімдер

4 884 210,0


01


Табыс салығы

759 667,0



1

Корпоративтік табыс салығы

489 036,0



2

Жеке табыс салығы

270 631,0


03


Әлеуметтік салық

3 100 406,0



1

Әлеуметтік салық

3 100 406,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

900 897,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

900 897,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

94 223,0



2

Акциздер

7 350,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

67 784,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

19 089,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

29 017,0



1

Мемлекеттік баж

29 017,0

2



Салықтық емес түсiмдер

46 414,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 188,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

212,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 514,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 514,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

4 930 624,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

947 400,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

50 000,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 000,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

375 000,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

375 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

497 200,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 000,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 400,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

430 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

25 000,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 000,0

02



Қорғаныс

82 000,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

82 000,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

20 000,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

37 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

25 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

212 500,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

212 500,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 000,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

13 000,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

78 000,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

15 000,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

16 000,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 500,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

30 000,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

738 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

738 000,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

38 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

300 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

300 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

730 884,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

105 884,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 000,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

14 884,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

40 000,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

625 000,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 000,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

460 000,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

78 000,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

24 000,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 000,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

227 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

140 000,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

140 000,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

40 000,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 000,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

47 000,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

109 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

75 000,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 000,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

34 000,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 000,0

12



Көлік және коммуникация

287 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

287 000,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

60 000,0

13



Басқалар

150 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

150 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

150 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

441 222,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

441 222,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

441 222,0

15



Трансферттер

51 297,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

51 297,0



007

Бюджеттік алып коюлар

51 297,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімдері

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
4-қосымша

2024 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 31.10.2024 № 237/32-8 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

4 911 892,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

4 608 116,0

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

3 973,0

санаторлық-курорттық емдеу қызметтерін ұсынуға

237,0

мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

32 587,0

көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

4 571 319,0

Бюджеттік кредиттер, оның ішінде:

303 776,0

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

303 776,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
5-қосымша

2024 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 31.10.2024 № 237/32-8 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

16 182 379,9

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

7 685 112,6

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

25 300,0

су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы төлемдер, мемлекеттік органды ұстау және мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бойынша шығыстарды өтеуге

6 645,6

ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге

122 071,2

Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысы ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге

4 800,0

Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

923,0

басқа мемлекеттер аумағындағы жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне санаторий-курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеуге

36,9

басқа мемлекеттердің аумағындағыевых қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке

1 293,0

мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

75 566,0

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

52 574,0

аудандық мәдениет үйін ұстауға

435 349,4

Целиноград аудандық мәдениет үйінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға

10 000,0

Целиноград ауданы Жаңаесіл ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу

150 000,0

Ақмол ауылындағы жер үсті және жерасты коммуникацияларын түгендеу

19 121,7

автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

20 000,0

көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

5 241 308,7

жеңілдікті жол жүруді қамтамасыз етуге

13 521,0

сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі

162 201,8

Қоянды ауылындағы "Қоянды-Южная" қосалқы станциясын 110/35/10кВ жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары

490 000,0

ведомстволық бағынысты мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға

230 999,9

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

405 773,0

Қоянды ауылындағы жолдарға себу және грейдерлеу

100 000,0

Ақмол ауылының орталық қазандығын ағымдағы жөндеу

100 289,8

Рахымжан Қошқарбаев ауылындағы саябақты абаттандыру

17 337,6

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

8 497 267,3

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға

0,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға

2 557 304,1

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

2 524 884,0

ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

582 576,1

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 053 295,1

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

328 851,0

мәдениет объектілерін дамытуға

0,0

көлік инфрақұрылымын дамытуға

1 450 357,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
6-қосымша

1Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2024 жылға арналған нысаналы трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 31.10.2024 № 237/32-8 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

15 524 968,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

15 524 968,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

3 900 000,0

елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

2 443 740,0

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

6 947 741,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

2 089 151,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға

144 336,0


"О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2023 года № 104/15-8.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 41 853 524,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 056 967,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 317 546,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 95 831,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 383 180,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 443 506,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 98 754,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 303 776,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -688 735,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 688 735,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 303 776,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 238 381,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 31.10.2024 № 237 /32-8 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2024 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2024 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5.

      4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2024 год целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.

      Распределение сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата района.

      5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 100 000,0 тысяч тенге.

      6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

      Б.Оспанбеков

      25 декабря 2023 года

 
  Руководитель
  государственного учреждения
  "Отдел экономики и финансов"
  Целиноградского района
  Б.Куликенов
  25 декабря 2023 года
 
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Районный бюджет на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 31.10.2024 № 237 /32-8 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

41 853 524,6

1



Налоговые поступления

5 056 967,6


01


Подоходный налог

1 136 407,3



1

Корпоративный подоходный налог

655 967,0



2

Индивидуальный подоходный налог

480 440,3


03


Социальный налог

3 050 233,3



1

Социальный налог

3 050 233,3


04


Hалоги на собственность

751 347,0



1

Hалоги на имущество

751 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

72 166,0



2

Акцизы

6 420,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

47 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

18 746,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 814,0



1

Государственная пошлина

46 814,0

2



Неналоговые поступления

317 546,0


01


Доходы от государственной собственности

11 406,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 190,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

216,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

303 640,0



1

Прочие неналоговые поступления

303 640,0

3



Поступления от продажи основного капитала

95 831,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

16 084,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

16 084,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

79 747,0



1

Продажа земли

79 747,0

4



Поступления трансфертов

36 383 180,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

67 716,1



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

67 716,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 315 463,9



2

Трансферты из областного бюджета

36 315 463,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

42 443 506,0

01



Государственные услуги общего характера

863 053,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 592,6



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

55 908,8



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

683,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

350 955,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

335 955,5



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

424 639,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

77 955,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 858,6



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

287,9



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

343 537,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

30 866,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

30 866,0

02



Оборона

78 349,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

78 349,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 738,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

33 832,2



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

25 778,8

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

626 705,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

613 184,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56 637,0



005

Государственная адресная социальная помощь

31 497,0



006

Оказание жилищной помощи

100,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

241 669,7



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 132,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

43 153,7



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

113 437,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

36 211,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

52 574,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

36 773,1


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 521,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

13 521,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 974 323,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 197 114,5



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

407 525,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 708 640,2



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 080 948,4


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 777 208,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

59 653,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

169 201,8



025

Освещение улиц в населенных пунктах

803 609,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

126 289,8



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 938,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

250 999,9



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

348 515,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

982 266,8


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

842 653,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

37 168,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

662 909,4



006

Функционирование районных (городских) библиотек

101 063,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

31 513,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

107 790,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

50 907,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

15 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

41 883,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

30 443,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 443,6



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 471,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

18 529,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 379,8



008

Развитие объектов спорта

0,1



011

Развитие объектов культуры

1 379,7

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 424 884,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 424 884,0



036

Развитие газотранспортной системы

6 424 884,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

238 659,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 000,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

140 000,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 929,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 929,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

57 730,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

47 730,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

10 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

144 819,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

85 321,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

85 321,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

59 498,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

38 289,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

19 121,7



004

Капитальные расходы государственного органа

2 088,0

 12



Транспорт и коммуникации

11 840 500,8


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 840 500,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

46 399,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 450 357,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

178 482,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

9 812 627,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

351 434,2

13



Прочие

11 038 307,1


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

150 000,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

47 824,7



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

47 824,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 568 646,3



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

134 973,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 433 673,3


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 271 836,1



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

405 773,0



054

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 000 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

7 866 063,1

 14



Обслуживание долга

300 952,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

300 952,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

300 952,0

 15



Трансферты

1 930 685,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 930 685,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 344 266,7



007

Бюджетные изъятия

140 391,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

327 323,0



052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

0,4



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

118 704,1




III. Чистое бюджетное кредитование

98 754,0




Бюджетные кредиты

303 776,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

303 776,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

303 776,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

303 776,0

5



Погашение бюджетных кредитов

205 022,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

205 022,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

205 022,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-688 735,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

688 735,4




Поступления займов

303 776,0

7



Поступления займов

303 776,0


 01


Внутренние государственные займы

303 776,0



2

Договоры займа

303 776,0




Погашение займов

1 853 422,0

16



Погашение займов

1 853 422,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 853 422,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 853 422,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 238 381,4


01


Остатки бюджетных средств

2 238 381,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 238 381,4


  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 608 060,0

1



Налоговые поступления

4 564 682,0


01


Подоходный налог

709 970,0



1

Корпоративный подоходный налог

457 043,0



2

Индивидуальный подоходный налог

252 927,0


03


Социальный налог

2 897 576,0



1

Социальный налог

2 897 576,0


04


Hалоги на собственность

841 959,0



1

Hалоги на имущество

841 959,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

88 058,0



2

Акцизы

6 869,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

63 349,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

17 840,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

27 119,0



1

Государственная пошлина

27 119,0

2



Неналоговые поступления

43 378,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 188,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

212,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

29 478,0



1

Прочие неналоговые поступления

29 478,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 608 060,0

01



Государственные услуги общего характера

947 200,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

50 000,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

50 000,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

375 000,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

375 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

497 200,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 000,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 200,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

430 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

25 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

25 000,0

02



Оборона

82 000,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

82 000,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

20 000,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

37 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

25 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

212 500,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

212 500,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

53 000,0



005

Государственная адресная социальная помощь

13 000,0



006

Оказание жилищной помощи

3 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

78 000,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 000,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

16 000,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

30 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

738 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

738 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

38 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

300 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

300 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

730 884,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

105 884,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

51 000,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

14 884,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

40 000,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

625 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

38 000,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

460 000,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

78 000,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

24 000,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

227 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 000,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

140 000,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 000,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

47 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

47 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

109 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

75 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

75 000,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

34 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

34 000,0

 12



Транспорт и коммуникации

287 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

287 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

27 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

200 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

60 000,0

13



Прочие

150 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

150 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

150 000,0

 14



Обслуживание долга

441 222,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

441 222,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

441 222,0

 15



Трансферты

51 297,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 297,0



007

Бюджетные изъятия

51 297,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0




Поступления займов

0,0

7



Поступления займов

0,0


 01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0




Погашение займов

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 930 624,0

1



Налоговые поступления

4 884 210,0


01


Подоходный налог

759 667,0



1

Корпоративный подоходный налог

489 036,0



2

Индивидуальный подоходный налог

270 631,0


03


Социальный налог

3 100 406,0



1

Социальный налог

3 100 406,0


04


Hалоги на собственность

900 897,0



1

Hалоги на имущество

900 897,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

94 223,0



2

Акцизы

7 350,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

67 784,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

19 089,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

29 017,0



1

Государственная пошлина

29 017,0

2



Неналоговые поступления

46 414,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 188,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

212,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

32 514,0



1

Прочие неналоговые поступления

32 514,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 930 624,0

01



Государственные услуги общего характера

947 400,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

50 000,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

50 000,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

375 000,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

375 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

497 200,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 000,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 400,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

430 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

25 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

25 000,0

02



Оборона

82 000,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

82 000,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

20 000,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

37 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

25 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

212 500,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

212 500,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

53 000,0



005

Государственная адресная социальная помощь

13 000,0



006

Оказание жилищной помощи

3 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

78 000,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 000,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

16 000,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

30 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

738 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

738 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

38 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

300 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

300 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

730 884,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

105 884,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

51 000,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

14 884,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

40 000,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

625 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

38 000,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

460 000,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

78 000,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

24 000,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

227 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 000,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

140 000,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 000,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

47 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

47 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

109 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

75 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

75 000,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

34 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

34 000,0

 12



Транспорт и коммуникации

287 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

287 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

27 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

200 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

60 000,0

13



Прочие

150 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

150 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

150 000,0

 14



Обслуживание долга

441 222,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

441 222,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

441 222,0

 15



Трансферты

51 297,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 297,0



007

Бюджетные изъятия

51 297,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0




Поступления займов

0,0

7



Поступления займов

0,0


 01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0




Погашение займов

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

 
  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 31.10.2024 № 237 /32-8 (вводится в действие с 01.01.2024).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

4 911 892,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

4 608 116,0

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

3 973,0

на предоставление услуг санаторно-курортного лечения

237,0

на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

32 587,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

4 571 319,0

Бюджетные кредиты, в том числе:

303 776,0

на реализацию мер социальной поддержки специалистов

303 776,0

 
  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 31.10.2024 № 237 /32-8 (вводится в действие с 01.01.2024).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

16 182 379,9

Целевые текущие трансферты, в том числе:

7 685 112,6

на выплату государственной адресной социальной помощи

25 300,0

на возмещение затрат по единовременным выплатам гражданам, пострадавшим вследствие паводков, содержанию государственного органа и оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 645,6

на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

122 071,2

на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

4 800,0

на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

923,0

на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств

36,9

на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств

1 293,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

75 566,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

52 574,0

на содержание районного дома культуры

435 349,4

на укрепление материально-технической базы Целиноградского районного дома культуры

10 000,0

капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района

150 000,0

инвентаризация надземных и подземных коммуникаций в селе Акмол

19 121,7

обеспечение функционирования автомобильных дорог

20 000,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

5 241 308,7

на обеспечение льготного проезда

13 521,0

функционирование систем водоснабжения и водоотведения

162 201,8

ремонтно-восстановительные работы подстанции "Коянды-Южная" 110/35/10кВ в селе Коянды

490 000,0

на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений

230 999,9

реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

405 773,0

отсыпка и грейдирование дорог села Коянды

100 000,0

текущий ремонт центральной котельной в селе Акмол

100 289,8

благоустройство сквера в селе Рахымжан Кошкарбаева

17 337,6

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

8 497 267,3

на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 557 304,1

на развитие газотранспортной системы

2 524 884,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

582 576,1

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 053 295,1

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

328 851,0

на развитие объектов культуры

0,0

на развитие транспортной инфраструктуры

1 450 357,0

 
  Приложение 6 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 31.10.2024 № 237 /32-8 (вводится в действие с 01.01.2024).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

15 524 968,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

15 524 968,0

на развитие газотранспортной системы

3 900 000,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 443 740,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

6 947 741,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

2 089 151,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

144 336,0