Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 501 686,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 061 165,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 317 540,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 95 831,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 027 150,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 091 668,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 120 906,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 325 928,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -710 887,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 710 887,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 325 928,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 238 381,4 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Целиноградского районного маслихата | Л.Конарбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района
Д.Сабырғали
02 декабря 2024 года
Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
А.Беркеева
02 декабря 2024 года
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 02 декабря 2024 года № 263/34-8 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 41 501 686,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 061 165,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 140 604,7 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 655 967,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 484 637,7 | ||
03 | Социальный налог | 3 050 233,3 | ||
1 | Социальный налог | 3 050 233,3 | ||
04 | Hалоги на собственность | 751 347,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 751 347,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 72 166,0 | ||
2 | Акцизы | 6 420,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 18 746,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 46 814,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 46 814,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 317 540,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 400,9 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 190,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 210,9 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 500,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 2 500,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 303 640,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 303 640,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 95 831,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 084,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 084,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 79 747,0 | ||
1 | Продажа земли | 79 747,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 027 150,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 67 716,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 67 716,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 959 433,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 35 959 433,9 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 42 091 668,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 861 520,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56 592,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 55 908,8 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 683,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 350 955,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 336 455,5 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 500,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 425 704,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 77 955,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 858,6 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 287,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 344 602,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 28 266,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 28 266,0 | ||
02 | Оборона | 77 512,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 77 512,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 901,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 33 832,2 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 25 778,8 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 649 021,3 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 635 500,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 56 637,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 22 415,8 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 31 397,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 100,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 241 669,7 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 132,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 43 153,7 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 113 437,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 36 211,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 52 574,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 36 773,1 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 521,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 13 521,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 788 188,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 101 539,8 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 339 134,1 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 706 238,3 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 056 167,4 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 686 648,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 59 653,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 62 524,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 870 609,6 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 71 192,2 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 938,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 244 903,9 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 358 826,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 982 266,8 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 842 653,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 37 168,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 662 909,4 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 101 063,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 31 513,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 107 790,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 50 907,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 15 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 41 883,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 30 443,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6 443,6 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 471,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 18 529,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 379,8 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 0,1 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 1 379,7 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 059 774,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 059 774,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 6 059 774,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 236 998,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 140 000,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 140 000,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 929,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 42 929,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 54 069,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 47 730,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 339,3 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 144 819,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 85 321,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 85 321,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 59 498,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40 377,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 19 121,7 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 327 608,3 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 327 608,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 46 399,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 450 357,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 178 482,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 10 301 717,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 349 451,8 | ||
13 | Прочие | 10 649 548,6 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 150 000,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 824,7 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 47 824,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 523 952,8 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 134 973,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 388 979,8 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 927 771,1 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 61 708,0 | ||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 000 000,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 7 866 063,1 | ||
14 | Обслуживание долга | 300 946,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 300 946,9 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 300 946,9 | ||
15 | Трансферты | 2 013 464,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 013 464,1 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 427 045,6 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 140 391,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 327 323,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,4 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 118 704,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 120 906,0 | |||
Бюджетные кредиты | 325 928,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 325 928,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 325 928,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 325 928,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 205 022,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 205 022,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 205 022,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -710 887,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 710 887,4 | |||
Поступления займов | 325 928,0 | |||
7 | Поступления займов | 325 928,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 325 928,0 | ||
2 | Договоры займа | 325 928,0 | ||
Погашение займов | 1 853 422,0 | |||
16 | Погашение займов | 1 853 422,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 853 422,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 853 422,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 238 381,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 238 381,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 238 381,4 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 02 декабря 2024 года № 263/34-8 |
|
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 5 484 899,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 5 158 971,0 |
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 3 973,0 |
на предоставление услуг санаторно-курортного лечения | 237,0 |
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами | 32 587,0 |
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 5 122 174,0 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 325 928,0 |
на реализацию мер социальной поддержки специалистов | 325 928,0 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 02 декабря 2024 года № 263/34-8 |
|
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 15 275 494,9 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 7 200 826,9 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 25 300,0 |
на возмещение затрат по единовременным выплатам гражданам, пострадавшим вследствие паводков, содержанию государственного органа и оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6 645,6 |
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 144 487,0 |
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 4 800,0 |
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции | 923,0 |
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств | 36,9 |
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств | 1 293,0 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 75 566,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 52 574,0 |
на содержание районного дома культуры | 435 349,4 |
на укрепление материально-технической базы Целиноградского районного дома культуры | 10 000,0 |
капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района | 150 000,0 |
инвентаризация надземных и подземных коммуникаций в селе Акмол | 19 121,7 |
обеспечение функционирования автомобильных дорог | 20 000,0 |
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 5 179 543,6 |
на обеспечение льготного проезда | 13 521,0 |
функционирование систем водоснабжения и водоотведения | 62 524,0 |
ремонтно-восстановительные работы подстанции "Коянды-Южная" 110/35/10кВ в селе Коянды | 550 000,0 |
на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | 224 903,9 |
реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 61 708,0 |
отсыпка и грейдирование дорог села Коянды | 100 000,0 |
текущий ремонт центральной котельной в селе Акмол | 45 192,2 |
благоустройство сквера в селе Рахымжан Кошкарбаева | 17 337,6 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 8 074 668,0 |
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 554 902,2 |
на развитие газотранспортной системы | 2 159 774,0 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 572 182,2 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 053 295,1 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 284 157,5 |
на развитие объектов культуры | 0,0 |
на развитие транспортной инфраструктуры | 1 450 357,0 |