"Ауылдық округтер мен кенттердің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы"

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 17/104-VIII шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 73-1, бабына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "1. Абыралы ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 1 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 64 684,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 378,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 62 306,0 мың теңге;

      2) шығындар – 64 684,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 40 477,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      2. "1. Айнабұлақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 4 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 56 928,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1390,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 55 538,0 мың теңге;

      2) шығындар – 56 928,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 37 649,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      3. "1. Ақбұлақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 7 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 63 004,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 396,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 61 608,0 мың теңге;

      2) шығындар – 63 004,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 42 137,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      4. "1. Алғабас ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 10 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 122 043,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 8 290,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 36,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 113 717,0 мың теңге;

      2) шығындар – 122 043,0мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 31 567,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      5. "1. Достық ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 13 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 100 343,0мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 717,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 390,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 98 236,0 мың теңге;

      2) шығындар – 100 343,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 53 423,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      6. "1. Жиеналы ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 16 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 84 974,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 997,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 81 977,0мың теңге;

      2) шығындар 84 974,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 41 711,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      7. "1. Ертіс ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 19 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 52 750,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 6 920,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 45 830,0мың теңге;

      2) шығындар – 52 750,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 38 073,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      8. "1. Қараөлең ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 22 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 103 531,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер –9 254,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 95,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 94 182,0 мың теңге;

      2) шығындар – 103 531,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 76 832,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      9. "1 Көкентау ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 25- қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 153 454,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 9 763,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 143 691,0 мың теңге;

      2) шығындар – 153 454,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 47 489,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      10. "1. Новобаженово ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 28 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –142 069,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 6 033,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 136 036,0 мың теңге;

      2) шығындар – 142 069,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 62 538,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      11. "1. Озерки ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 31 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 85 166,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 6 485,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері –78 681,0 мың теңге;

      2) шығындар – 85 166,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 51 822,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      12. "1. Приречный ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 34 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 87 573,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 12 891,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 74 682,0 мың теңге;

      2) шығындар – 87 573,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 54 347,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      13. "1. Шаған кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 37 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 55 131,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 536,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 54 595,0 мың теңге;

      2) шығындар – 55 131,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 32 190,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      14. "1. Шульбинск кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 40 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 64 980,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 9 867,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 55 113,0 мың теңге;

      2) шығындар – 64 980,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге"

      2. Қалалық бюджеттен 2024 жылға берілетін субвенция көлемі 46 124,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Д. Шәкәрімов

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
1-қосымша

Абыралы ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

64 684,0

1



Салықтық түсiмдер

2 378,0


01


Табыс салығы

100,0



2

Жеке табыс салығы

100,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 664,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,0



3

Жер салығы

2,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 600,0



5

Бірыңғай жер салығы

51,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

614,0
 



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

614,0
 

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

62 306,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 306,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 306,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

64 684,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 253,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 253,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 253,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 253,0
 

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 175,0


3



Елді-мекендерді көркейту

12 175,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 175,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

373,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 802,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 213,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 213,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 213,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 213,0

12




Көлiк және коммуникация

4 043,0


1



Автомобиль көлiгi

4 043,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 043,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 043,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
2-қосымша

Абыралы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

50 338,0

1



Салықтық түсiмдер

2 496,0


01


Табыс салығы

105,0



2

Жеке табыс салығы

105,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 746,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,0



3

Жер салығы

2,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 680,0



5

Бірыңғай жер салығы

53,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

645,0
 



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

645,0
 

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

47 842,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 842,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

47 842,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

50 338,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 261,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 261,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 261,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 261,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 647,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 647,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 647,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

447,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 200,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 996,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

11 996,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 996,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 996,0

12




Көлiк және коммуникация

1 434,0


1



Автомобиль көлiгi

1 434,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 434,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 434,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
3қосымша

Абыралы ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

52 716,0

1



Салықтық түсiмдер

2 617,0


01


Табыс салығы

110,0



2

Жеке табыс салығы

110,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 830,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

12,0



3

Жер салығы

2,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 760,0



5

Бірыңғай жер салығы

56,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

677,0
 



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

677,0
 

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

50 099,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 099,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 099,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

52 716,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 874,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 874,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 874,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 874,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 875,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 875,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 875,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

465,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 410,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 476,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 476,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 476,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 476,0

12




Көлiк және коммуникация

1 491,0


1



Автомобиль көлiгi

1 491,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 491,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 491,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
4-қосымша

Айнабұлақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

56 928,0

1



Салықтық түсiмдер

1 390,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 119,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

117,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

271,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

271,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

55 538,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 538,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

55 538,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

56 928,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 501,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 501,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 501,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 501,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

15 235,0


3



Елді-мекендерді көркейту

15 235,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 235,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 835,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 400,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 851,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 851,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 851,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 851,0

12




Көлiк және коммуникация

1 341,0


1



Автомобиль көлiгi

1 341,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 341,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 341,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
5-қосымша

Айнабұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

44 994,0

1



Салықтық түсiмдер

1 458,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 174,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 050,0



5

Бірыңғай жер салығы

122,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

284,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

284,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

43 536,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

43 536,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43 536,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

44 994,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 498,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 498,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 498,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 498,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

2 977,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 977,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 977,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 977,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 111,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 111,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 111,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 111,0

12




Көлiк және коммуникация

1 408,0


1



Автомобиль көлiгi

1 408,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 408,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 408,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
6-қосымша

Айнабұлақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

46 919,0

1



Салықтық түсiмдер

1 530,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 232,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 102,0



5

Бірыңғай жер салығы

128,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

298,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

298,0
 

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

45 389,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 389,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 389,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

46 919,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 798,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 798,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 798,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 798,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

3 126,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 126,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 126,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 126,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 517,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 517,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 517,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 517,0

12




Көлiк және коммуникация

1 478,0


1



Автомобиль көлiгi

1 478,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 478,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 478,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
7-қосымша

Ақбұлақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

63 004,0

1



Салықтық түсiмдер

1 396,0


01


Табыс салығы

50,0



2

Жеке табыс салығы

50,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 316,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

15,0



3

Жер салығы

1,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

300,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

30,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

30,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

61 608,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61 608,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61 608,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

63 004,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 398,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 398,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 398,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 398,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 750,0


3



Елді-мекендерді көркейту

15 750,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 750,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 600,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 056,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 056,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 056,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 056,0

12




Көлiк және коммуникация

800,0


1



Автомобиль көлiгi

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
8-қосымша

Ақбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

48 135,0

1



Салықтық түсiмдер

1 464,0


01


Табыс салығы

52,0



2

Жеке табыс салығы

52,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 381,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

15,0



3

Жер салығы

1,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 050,0



5

Бірыңғай жер салығы

315,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

31,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

31,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

46 671,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 671,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

46 671,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

48 135,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 001,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 001,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 001,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 001,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 308,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 308,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 308,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 308,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 994,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

7 994,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 994,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

7 994,0

12




Көлiк және коммуникация

832,0


1



Автомобиль көлiгi

832,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

832,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

832,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
9-қосымша

Ақбұлақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

50 062,0

1



Салықтық түсiмдер

1 537,0


01


Табыс салығы

55,0



2

Жеке табыс салығы

55,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 449,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

16,0



3

Жер салығы

1,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 102,0



5

Бірыңғай жер салығы

330,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

33,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

 
33,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

48 525,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 525,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 525,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

50 062,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 061,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 061,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 061,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 061,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 473,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 473,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 473,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 473,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 663,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 663,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 663,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 663,0

12




Көлiк және коммуникация

865,0


1



Автомобиль көлiгi

865,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

865,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

865,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
10-қосымша

Алғабас ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

122 043,0

1



Салықтық түсiмдер

8 290,0


01


Табыс салығы

100,0



2

Жеке табыс салығы

100,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 490,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 300,0



5

Бірыңғай жер салығы

150,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

6 700,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 700,0

2



Салықтық емес түсiмдер

36,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

113 717,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

113 717,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

113 717,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

122 043,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 272,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 272,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 272,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 272,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65 650,0


3



Елді-мекендерді көркейту

65 650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
 

65 650,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

62 650,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 421,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 421,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 421,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 421,0

12




Көлiк және коммуникация

14 700,0


1



Автомобиль көлiгi

14 700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 700,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 

14 700,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)






VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
11-қосымша

Алғабас ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

62 050,0

1



Салықтық түсiмдер

8 704,0


01


Табыс салығы

105,0



2

Жеке табыс салығы

105,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 564,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

42,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 365,0



5

Бірыңғай жер салығы

157,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

7 035,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

7 035,0

2



Салықтық емес түсiмдер

37,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

37,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

37,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

53 309,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 309,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

53 309,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

62 050,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 362,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 362,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 362,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 362,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 150,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 150,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 150,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 150,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 250,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

11 250,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 250,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 250,0

12




Көлiк және коммуникация

15 288,0


1



Автомобиль көлiгi

15 288,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 288,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 288,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
12-қосымша

Алғабас ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

64 886,0

1



Салықтық түсiмдер

9 138,0


01


Табыс салығы

110,0



2

Жеке табыс салығы

110,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 642,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 433,0



5

Бірыңғай жер салығы

165,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

7 386,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

7 386,0

2



Салықтық емес түсiмдер

38,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

55 710,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 710,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

55 710,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

64 886,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 978,0
 


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 978,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 978,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 978,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 308,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 308,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 308,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 308,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 700,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

11 700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 700,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 700,0

12




Көлiк және коммуникация

15 900,0


1



Автомобиль көлiгi

15 900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 900,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
13-қосымша

Достық ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

100 343,0

1



Салықтық түсiмдер

1 717,0


01


Табыс салығы

10,0



2

Жеке табыс салығы

10,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 665,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

80,0



3

Жер салығы

14,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 510,0



5

Бірыңғай жер салығы

61,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

42,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

42,0

2



Салықтық емес түсiмдер

390,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

390,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

390,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

98 236,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

98 236,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

98 236,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

100 343,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 667,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50 667,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 667,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 667,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 750,0


3



Елді-мекендерді көркейту

32 750,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 750,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 135,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 981,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

27 634,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 810,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 810,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 810,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 810,0

12




Көлiк және коммуникация

1 116,0


1



Автомобиль көлiгi

1 116,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 116,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 116,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
14-қосымша

Достық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

62 545,0

1



Салықтық түсiмдер

1 801,0


01


Табыс салығы

10,0



2

Жеке табыс салығы

10,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 747,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

84,0



3

Жер салығы

14,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 585,0



5

Бірыңғай жер салығы

64,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

44,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

44,0

2



Салықтық емес түсiмдер

409,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

409,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

409,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

60 335,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 335,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

60 335,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

62 545,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 109,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 109,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 109,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 109,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 372,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 372,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 372,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 242,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 130,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 892,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 892,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 892,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 892,0

12




Көлiк және коммуникация

1 172,0


1



Автомобиль көлiгi

1 172,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 172,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 172,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
15-қосымша

Достық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

65 037,0

1



Салықтық түсiмдер

1 891,0


01


Табыс салығы

11,0



2

Жеке табыс салығы

11,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 834,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

88,0



3

Жер салығы

15,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 664,0



5

Бірыңғай жер салығы

67,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

46,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

46,0

2



Салықтық емес түсiмдер

429,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

429,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

429,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

62 717,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 717,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 717,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

65 037,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 124,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 124,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 124,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 124,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 641,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 641,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 641,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 354,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 287,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

14 042,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

14 042,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 042,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 042,0

12




Көлiк және коммуникация

1 230,0


1



Автомобиль көлiгi

1 230,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 230,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 230,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
16-қосымша

Жиенәлі ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

84 974,0

1



Салықтық түсiмдер

2 997,0


01


Табыс салығы

112,0



2

Жеке табыс салығы

112,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1285,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



3

Жер салығы

8,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 115,0



5

Бірыңғай жер салығы

122,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 600,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 600,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

81 977,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

81 977,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

81 977,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4


6





II. Шығындар

84 974,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 619,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 619,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 619,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 619,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 937,0


3



Елді-мекендерді көркейту

35 937,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 937,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 336,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

31 601,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 572,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 572,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 572,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 572,0

12




Көлiк және коммуникация

846,0


1



Автомобиль көлiгi

846,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

846,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

846,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
17-қосымша

Жиенәлі ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

53 729,0

1



Салықтық түсiмдер

3 145,0


01


Табыс салығы

117,0



2

Жеке табыс салығы

117,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 348,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

42,0



3

Жер салығы

8,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 170,0



5

Бірыңғай жер салығы

128,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 680,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 680,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

50 584,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 584,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 584,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4


6





II. Шығындар

53 729,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 420,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 420,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 420,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 420,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 553,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 553,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 553,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 403,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 150,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 876,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 876,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 876,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 876,0

12




Көлiк және коммуникация

880,0


1



Автомобиль көлiгi

880,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

880,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

880,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
18-қосымша

Жиенәлі ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

54 426,0

1



Салықтық түсiмдер

3 300,0


01


Табыс салығы

122,0



2

Жеке табыс салығы

122,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1414,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



3

Жер салығы

8,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 228,0



5

Бірыңғай жер салығы

134,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 764,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 764,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

51 126,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 126,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51 126,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4


6





II. Шығындар

54 426,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 615,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 615,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 615,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 615,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 781,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 781,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 781,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 473,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 308,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

16 115,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

16 115,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 115,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

16 115,0

12




Көлiк және коммуникация

915,0


1



Автомобиль көлiгi

915,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

915,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

915,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
19-қосымша

Ертіс ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

52 750,0

1



Салықтық түсiмдер

6 920,0


01


Табыс салығы

325,0



1

Жеке табыс салығы

325,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 195,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

120,0



3

Жер салығы

25,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 960,0



5

Бірыңғай жер салығы

90,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

2 400,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2 400,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

45 830,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 830,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 830,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

52 750,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 992,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 992,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 992,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 992,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 520,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 520,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 520,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 520,0

12




Көлiк және коммуникация

2 238,0


1



Автомобиль көлiгi

2 238,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 238,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 238,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
20-қосымша

Ертіс ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

50 861,0

1



Салықтық түсiмдер

7 264,0


01


Табыс салығы

340,0



1

Жеке табыс салығы

340,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 404,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

126,0



3

Жер салығы

26,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 158,0



5

Бірыңғай жер салығы

94,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

2 520,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2 520,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

43 597,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

43 597,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43 597,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

50 861,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 304,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 304,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 304,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 304,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1040,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1040,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1040,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 167,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

10 167,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 167,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 167,0

12




Көлiк және коммуникация

2 350,0


1



Автомобиль көлiгi

2 350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 350,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 350,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
21-қосымша

Ертіс ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

51 797,0

1



Салықтық түсiмдер

7 622,0


01


Табыс салығы

357,0



1

Жеке табыс салығы

357,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 619,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

132,0



3

Жер салығы

27,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 361,0



5

Бірыңғай жер салығы

99,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

2 646,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2 646,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

44 175,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44 175,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

44 175,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

51 797,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 091,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 091,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 091,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 091,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1082,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1082,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1082,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1082,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 180,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

10 180,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 180,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 180,0

12




Көлiк және коммуникация

2 444,0


1



Автомобиль көлiгi

2 444,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 444,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 444,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
22-қосымша

Қараөлең ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

103 531,0

1



Салықтық түсiмдер

9 254,0


01


Табыс салығы

260,0



2

Жеке табыс салығы

260,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 994,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



3

Жер салығы

4,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 900,0



5

Бірыңғай жер салығы

30


05


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 000,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

95,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

95,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

95,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

94 182,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

94 182,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

94 182,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

103 531,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 468,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 468,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 468,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 468,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 898,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 898,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 898,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 898,0




011

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

51 150,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

51 150,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 150,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

51 150,0

12




Көлiк және коммуникация

8 015,0


1



Автомобиль көлiгi

8 015,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 015,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 015,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)






VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
23-қосымша

Қараөлең ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

92 502,0

1



Салықтық түсiмдер

9 716,0


01


Табыс салығы

273,0



2

Жеке табыс салығы

273,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 143,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63,0



3

Жер салығы

4,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 045,0



5

Бірыңғай жер салығы

31,0


05


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 300,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 300,0

2



Салықтық емес түсiмдер

99,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

99,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

99,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

82 687,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

82 687,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

82 687,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

92 502,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 059,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 059,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 059,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 059,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 993,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 993,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 993,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 993,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

48 694,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

48 694,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 694,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

48 694,0

12




Көлiк және коммуникация

1 756,0


1



Автомобиль көлiгi

1 756,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 756,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 756,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
24-қосымша

Қараөлең ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

97 130,0

1



Салықтық түсiмдер

10 198,0


01


Табыс салығы

286,0



2

Жеке табыс салығы

286,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 297,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

66,0



3

Жер салығы

4,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 195,0



5

Бірыңғай жер салығы

32,0


05


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 615,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 615,0

2



Салықтық емес түсiмдер

104,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

104,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

104,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

86 828,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

86 828,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

86 828,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

97 130,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 065,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 065,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 065,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 065,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 093,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 093,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 093,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 093,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

51 129,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

51 129,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 129,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

51 129,0

12




Көлiк және коммуникация

1 843,0


1



Автомобиль көлiгi

1 843,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 843,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 843,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
25-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

153 454,0

1



Салықтық түсiмдер

9 763,0


01


Табыс салығы

315,0



2

Жеке табыс салығы

315,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 048,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



3

Жер салығы

4,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 411,0



5

Бірыңғай жер салығы

573,0


 
05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 400,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 400,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

143 691,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

143 691,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

143 691,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

153 454,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

101 566,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

101 566,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101 566,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

101 566,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 807,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 400,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 400,0


3



Елді-мекендерді көркейту

33 407,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 407,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 200,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 615,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

23 592,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 731,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 731,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 731,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 731,0

12




Көлiк және коммуникация

2 350,0


1



Автомобиль көлiгi

2 350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 350,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 350,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
26 -қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

62 997,0

1



Салықтық түсiмдер

10 249,0


01


Табыс салығы

330,0



2

Жеке табыс салығы

330,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 199,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63,0



3

Жер салығы

4,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 531,0



5

Бірыңғай жер салығы

601,0


 
05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 720,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 720,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

52 748,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 748,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 748,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

62 997,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 590,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 590,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 590,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 590,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 685,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 570,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 570,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 570,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2115,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2115,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2115,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 254,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 254,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 254,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 254,0

12




Көлiк және коммуникация

2 468,0


1



Автомобиль көлiгi

2 468,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 468,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 468,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
27-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

64 573,0

1



Салықтық түсiмдер

10 755,0


01


Табыс салығы

346,0



2

Жеке табыс салығы

346,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 353,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

66,0



3

Жер салығы

4,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 652,0



5

Бірыңғай жер салығы

631,0


 
05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

7 056,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

7 056,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

53 818,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 818,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

53 818,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

64 573,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 289,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 289,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 289,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 949,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 749,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 749,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 749,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 200,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 744,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 744,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 744,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 744,0

12




Көлiк және коммуникация

1 591,0


1



Автомобиль көлiгi

1 591,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 591,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 591,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
28-қосымша

Новобаженово ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

142 069,0

1



Салықтық түсiмдер

6 033,0


01


Табыс салығы

916,0



2

Жеке табыс салығы

916,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 663,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

220,0



3

Жер салығы

64,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 314,0



5

Бірыңғай жер салығы

65,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

454,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

454,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

136 036,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

136 036,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

136 036,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

142 069,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 803,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 803,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 803,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 803,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 700,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11 700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 700,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 700,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 714,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

23 714,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 714,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 714,0

12




Көлiк және коммуникация

63 852,0


1



Автомобиль көлiгi

63 852,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 852,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

63 852,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
29-қосымша

Новобаженово ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

84 030,0

1



Салықтық түсiмдер

6 332,0


01


Табыс салығы

960,0



2

Жеке табыс салығы

960,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 896,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

231,0



3

Жер салығы

67,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 530,0



5

Бірыңғай жер салығы

68,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

476,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

476,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

77 698,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 698,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

77 698,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

84 030,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 217,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 217,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 217,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 217,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 168,0


3



Елді-мекендерді көркейту

12 168,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 168,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 968,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 200,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

22 445,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

22 445,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 445,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 445,0

12




Көлiк және коммуникация

5 200,0


1



Автомобиль көлiгi

5 200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 200,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 200,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
30-қосымша

Новобаженово ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

87 391,0

1



Салықтық түсiмдер

6 639,0


01


Табыс салығы

1 000,0



2

Жеке табыс салығы

1 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 139,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

242,0



3

Жер салығы

70,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 756,0



5

Бірыңғай жер салығы

71,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

500,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

500,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

80 752,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 752,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

80 752,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

87 391,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 985,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45 985,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 985,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 985,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 655,0


3



Елді-мекендерді көркейту

12 655,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 655,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 247,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 408,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 343,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

23 343,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 343,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 343,0

12




Көлiк және коммуникация

5 408,0


1



Автомобиль көлiгi

5 408,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 408,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 408,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
31-қосымша

Озерки ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

85 166,0

1



Салықтық түсiмдер

6 485,0


01


Табыс салығы

1 900,0



2

Жеке табыс салығы

1 900,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 085,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

43,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 511,0



5

Бірыңғай жер салығы

381,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 500,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 500,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

78 681,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 681,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 681,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)
 
 
 


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

85 166,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

55 489,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

55 489,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 489,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 489,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

8 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19 387,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

19 387,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 387,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 387,0

12




Көлiк және коммуникация

2 290,0


1



Автомобиль көлiгi

2 290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 290,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 290,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
32-қосымша

Озерки ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

66 432,0

1



Салықтық түсiмдер

6 808,0


01


Табыс салығы

1 995,0



2

Жеке табыс салығы

1 995,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 238,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

157,0



3

Жер салығы

45,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 636,0



5

Бірыңғай жер салығы

400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 575,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 575,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

59 624,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

59 624,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

59 624,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)
 
 
 


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

66 432,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 371,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 371,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 371,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 371,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

8 320,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8 320,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 320,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 120,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 200,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19 741,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

19 741,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 741,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 741,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
33-қосымша

Озерки ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

66 919,0

1



Салықтық түсiмдер

7 148,0


01


Табыс салығы

2 095,0



2

Жеке табыс салығы

2 095,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

165,0



3

Жер салығы

47,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 768,0



5

Бірыңғай жер салығы

420,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 653,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 653,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

59 771,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

59 771,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

59 771,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)
 
 
 


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

66 919,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 361,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 361,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 361,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 361,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

8 653,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8 653,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 653,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 245,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 408,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19 905,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

19 905,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 905,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 905,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
34-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

87 573,0

1



Салықтық түсiмдер

12 891,0


01


Табыс салығы

5600,0



2

Жеке табыс салығы

5600,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 691,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

90,0



3

Жер салығы

876,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3630,0



5

Бірыңғай жер салығы

95,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

2 600,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2 600,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

74 682,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

74 682,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

74 682,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

87 573,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 426,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 426,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 426,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 426,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 247,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13 247,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 247,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 097,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 150,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

29 743,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

29 743,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 743,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

29 743,0

12




Көлiк және коммуникация

3 157,0


1



Автомобиль көлiгi

3 157,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 157,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 157,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
35-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

86 521,0

1



Салықтық түсiмдер

13 534,0


01


Табыс салығы

5 880,0



2

Жеке табыс салығы

5 880,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 924,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

94,0



3

Жер салығы

920,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 810,0



5

Бірыңғай жер салығы

100,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

2 730,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2 730,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

72 987,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 987,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

72 987,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

86 521,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 428,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 428,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 428,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 428,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 777,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13 777,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 777,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 501,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 276,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

27 033,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

27 033,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 033,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

27 033,0

12




Көлiк және коммуникация

3 283,0


1



Автомобиль көлiгi

3 283,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 283,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 283,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
36-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

89 983,0

1



Салықтық түсiмдер

14 203,0


01


Табыс салығы

6 170,0



2

Жеке табыс салығы

6 170,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 168,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

98,0



3

Жер салығы

965,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

105,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

2 865,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2 865,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

75 780,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 780,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

75 780,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

89 983,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 127,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 127,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 127,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 127,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 328,0


3



Елді-мекендерді көркейту

14 328,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 328,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 921,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 407,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

28 113,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

28 113,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 113,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

28 113,0

12




Көлiк және коммуникация

3 415,0


1



Автомобиль көлiгi

3 415,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 415,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 415,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
37-қосымша

Шаған кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

55 131,0

1



Салықтық түсiмдер

536,0


01


Табыс салығы

26,0



2

Жеке табыс салығы

26,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

510,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

30,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

480,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

54 595,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 595,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54 595,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

55 131,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 935,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 935,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 935,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 935,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 076,0


3



Елді-мекендерді көркейту

21 076,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 076,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4015,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 061,0

12




Көлiк және коммуникация

1 120,0


1



Автомобиль көлiгi

1 120,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 120,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 120,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
38-қосымша

Шаған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

38 781,0

1



Салықтық түсiмдер

558,0


01


Табыс салығы

27,0



2

Жеке табыс салығы

27,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

531,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

31,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

500,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 223,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 223,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 223,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

38 781,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 440,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 440,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 440,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 440,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 176,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 176,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 176,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 176,0

12




Көлiк және коммуникация

1 165,0


1



Автомобиль көлiгi

1 165,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 165,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 165,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
39-қосымша

Шаған кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

38 904,0

1



Салықтық түсiмдер

586,0


01


Табыс салығы

28,0



2

Жеке табыс салығы

28,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

558,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

33,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

525,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 318,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 318,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 318,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

38 904,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 350,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 350,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 350,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 343,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 343,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 343,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 343,0

12




Көлiк және коммуникация

1 211,0


1



Автомобиль көлiгi

1 211,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 211,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 211,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
40-қосымша

Шульбинск кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

64 980,0

1



Салықтық түсiмдер

9 867,0


01


Табыс салығы

1 900,0



2

Жеке табыс салығы

1 900,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 900,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

1 600,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 100,0


05 


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

67,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

67,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

55 113,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 113,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

55 113,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

64 980,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 775,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 775,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 775,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 775,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 241,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 241,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 241,0




009


2 241,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 964,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 964,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 964,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 964,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


 5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
41-қосымша

Шульбинск кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

58 579,0

1



Салықтық түсiмдер

10 360,0


01


Табыс салығы

1 995,0



2

Жеке табыс салығы

1 995,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 295,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

210,0



3

Жер салығы

1 680,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 405,0


05 


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

70,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

70,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

48 219,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 219,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 219,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

58 579,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 562,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 562,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 562,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 562,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 331,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 331,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 331,0




009


2 331,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 686,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 686,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 686,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 686,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 17/104-VIII шешiмге
42-қосымша

Шульбинск кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

59 491,0

1



Салықтық түсiмдер

10 876,0


01


Табыс салығы

2 095,0



2

Жеке табыс салығы

2 095,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 708,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

220,0



3

Жер салығы

1 764,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 724,0


05 


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

73,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

73,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

48 615,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 615,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 615,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

59 491,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 365,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43 365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 365,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 365,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 424,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 424,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 424,0




009


2 424,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 702,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 702,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 702,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 702,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


 5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


"О бюджете сельских округов и поселков на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 26 декабря 2023 года № 17/104-VIII

      В соответствии со статьями 73-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:

      1) доходы – 64 684,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 378,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 62 306,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 64 684,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 40 477,0 тысяч тенге.

      2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:

      1) доходы 56 928,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1390,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 55 538,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 56 928,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 37 649,0 тысяч тенге.

      3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:

      1) доходы – 63 004,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 396,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 61 608,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 63 004,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 42 137,0 тысяч тенге.

      4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:

      1) доходы 122 043,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 8 290,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 36,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 113 717,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 122 043,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 31 567,0 тысяч тенге.

      5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:

      1) доходы –100 343,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 717,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 390,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 98 236,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 100 343,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 53 423,0 тысяч тенге.

      6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 16 в следующих объемах:

      1) доходы – 84 974,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 997,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 81 977,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 84 974,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 41 711,0 тысяч тенге.

      7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 19 в следующих объемах:

      1) доходы – 52 750,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 920,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 45 830,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 52 750,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 38 073,0 тысяч тенге.

      8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 22 в следующих объемах:

      1) доходы – 103 531,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 254,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –94 182,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 103 531,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 76 832,0 тысяч тенге.

      9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 25 в следующих объемах:

      1) доходы 153 454,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 763,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 143 691,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 153 454,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 47 489,0 тысяч тенге.

      10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 28 в следующих объемах:

      1) доходы – 142 069,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 033,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 136 036,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 142 069,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 62 538,0 тысяч тенге.

      11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 31 в следующих объемах:

      1) доходы – 85 166,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 485,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –78 681,0 тысяч тенге;

      2) затраты –85 166,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 51 822,0 тысяч тенге.

      12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 34 в следующих объемах:

      1) доходы – 87 573,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 12 891,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 74 682,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 573,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 54 347,0 тысяч тенге.

      13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2024-2026 годы согласно приложению 37 в следующих объемах:

      1) доходы – 55 131,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 536,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 54 595,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 55 131,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 32 190,0 тысяч тенге.

      14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2024-2026 годы согласно приложению 40 в следующих объемах:

      1) доходы – 64 980,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 867,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 55 113,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 64 980,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2024 год в сумме 46 124,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата города Семей Д. Шакаримов

  Приложение 1 к решению
от 26 декабря 2023 года
№ 17/104-VIII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

64 684,0

1



Налоговые поступления

2 378,0


01


Подоходный налог

100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

100,0


04


Налоги на собственность

1 664,0



1

Налоги на имущество

11,0



3

Земельный налог

2,0



4

Налог на транспортные средства

1 600,0



5

Единый земельный налог

51,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

614,0
 



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

614,0
 

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

62 306,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 306,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 306,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

64 684,0

01




Государственные услуги общего характера

35 253,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 253,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 253,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 253,0
 

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 175,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12 175,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 175,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

373,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 802,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 213,0


1



Деятельность в области культуры

13 213,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 213,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 213,0

12




Транспорт и коммуникации

4 043,0


1



Автомобильный транспорт

4 043,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 043,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 043,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

50 338,0

1



Налоговые поступления

2 496,0


01


Подоходный налог

105,0



2

Индивидуальный подоходный налог

105,0


04


Налоги на собственность

1 746,0



1

Налоги на имущество

11,0



3

Земельный налог

2,0



4

Налог на транспортные средства

1 680,0



5

Единый земельный налог

53,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

645,0
 



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

645,0
 

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

47 842,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 842,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47 842,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

50 338,0

01




Государственные услуги общего характера

32 261,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 261,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 261,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 261,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 647,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 647,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 647,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

447,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 200,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 996,0


1



Деятельность в области культуры

11 996,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 996,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 996,0

12




Транспорт и коммуникации

1 434,0


1



Автомобильный транспорт

1 434,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 434,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 434,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

52 716,0

1



Налоговые поступления

2 617,0


01


Подоходный налог

110,0



2

Индивидуальный подоходный налог

110,0


04


Налоги на собственность

1 830,0



1

Налоги на имущество

12,0



3

Земельный налог

2,0



4

Налог на транспортные средства

1 760,0



5

Единый земельный налог

56,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

677,0
 



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

677,0
 

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

50 099,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 099,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 099,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

52 716,0

01




Государственные услуги общего характера

33 874,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 874,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 874,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 874,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 875,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 875,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 875,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

465,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 410,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 476,0


1



Деятельность в области культуры

12 476,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 476,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 476,0

12




Транспорт и коммуникации

1 491,0


1



Автомобильный транспорт

1 491,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 491,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 491,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

56 928,0

1



Налоговые поступления

1 390,0


04


Налоги на собственность

1 119,0



1

Налоги на имущество

2,0



4

Налог на транспортные средства

1 000,0



5

Единый земельный налог

117,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

271,0



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

271,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

55 538,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 538,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

55 538,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

56 928,0

01




Государственные услуги общего характера

31 501,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 501,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 501,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 501,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 235,0


3



Благоустройство населенных пунктов

15 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 235,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 835,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 400,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 851,0


1



Деятельность в области культуры

8 851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 851,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 851,0

12




Транспорт и коммуникации

1 341,0


1



Автомобильный транспорт

1 341,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 341,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 341,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

44 994,0

1



Налоговые поступления

1 458,0


04


Налоги на собственность

1 174,0



1

Налоги на имущество

2,0



4

Налог на транспортные средства

1 050,0



5

Единый земельный налог

122,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

284,0



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

284,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

43 536,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43 536,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43 536,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44 994,0

01




Государственные услуги общего характера

32 498,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 498,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 498,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 498,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 977,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 977,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 977,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 977,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 111,0


1



Деятельность в области культуры

8 111,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 111,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 111,0

12




Транспорт и коммуникации

1 408,0


1



Автомобильный транспорт

1 408,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 408,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 408,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

46 919,0

1



Налоговые поступления

1 530,0


04


Налоги на собственность

1 232,0



1

Налоги на имущество

2,0



4

Налог на транспортные средства

1 102,0



5

Единый земельный налог

128,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

298,0



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

298,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

45 389,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 389,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45 389,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

46 919,0

01




Государственные услуги общего характера

33 798,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 798,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 798,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 798,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 126,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 126,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 126,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 126,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 517,0


1



Деятельность в области культуры

8 517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 517,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 517,0

12




Транспорт и коммуникации

1 478,0


1



Автомобильный транспорт

1 478,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 478,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 478,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

63 004,0

1



Налоговые поступления

1 396,0


01


Подоходный налог

50,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50,0


04


Налоги на собственность

1 316,0



1

Налоги на имущество

15,0



3

Земельный налог

1,0



4

Налог на транспортные средства

1 000,0



5

Единый земельный налог

300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

30,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

61 608,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 608,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61 608,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

63 004,0

01




Государственные услуги общего характера

37 398,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 398,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 398,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 398,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 750,0


3



Благоустройство населенных пунктов

15 750,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 750,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 600,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 056,0


1



Деятельность в области культуры

9 056,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 056,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 056,0

12




Транспорт и коммуникации

800,0


1



Автомобильный транспорт

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 8 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

48 135,0

1



Налоговые поступления

1 464,0


01


Подоходный налог

52,0



2

Индивидуальный подоходный налог

52,0


04


Налоги на собственность

1 381,0



1

Налоги на имущество

15,0



3

Земельный налог

1,0



4

Налог на транспортные средства

1 050,0



5

Единый земельный налог

315,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

31,0



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

31,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

46 671,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 671,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46 671,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

48 135,0

01




Государственные услуги общего характера

36 001,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 001,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 001,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 001,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 308,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 308,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 308,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 308,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 994,0


1



Деятельность в области культуры

7 994,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 994,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

7 994,0

12




Транспорт и коммуникации

832,0


1



Автомобильный транспорт

832,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

832,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

832,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

50 062,0

1



Налоговые поступления

1 537,0


01


Подоходный налог

55,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55,0


04


Налоги на собственность

1 449,0



1

Налоги на имущество

16,0



3

Земельный налог

1,0



4

Налог на транспортные средства

1 102,0



5

Единый земельный налог

330,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

33,0



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

33,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

48 525,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 525,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 525,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

50 062,0

01




Государственные услуги общего характера

37 061,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 061,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 061,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 061,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 473,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 473,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 473,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 473,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 663,0


1



Деятельность в области культуры

8 663,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 663,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 663,0

12




Транспорт и коммуникации

865,0


1



Автомобильный транспорт

865,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

865,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

865,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

122 043,0

1



Налоговые поступления

8 290,0


01


Подоходный налог

100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

100,0


04


Налоги на собственность

1 490,0



1

Налоги на имущество

40,0



4

Налог на транспортные средства

1 300,0



5

Единый земельный налог

150,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 700,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 700,0

2



Неналоговые поступления

36,0


01


Доходы от государственной собственности

36,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

113 717,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

113 717,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

113 717,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

122 043,0

01




Государственные услуги общего характера

29 272,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 272,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 272,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 272,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65 650,0


3



Благоустройство населенных пунктов

65 650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 650,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

62 650,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство
 

12 421,0


1



Деятельность в области культуры

12 421,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 421,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 421,0

12




Транспорт и коммуникации

14 700,0


1



Автомобильный транспорт

14 700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 700,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 700,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета






VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 11 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

62 050,0

1



Налоговые поступления

8 704,0


01


Подоходный налог

105,0



2

Индивидуальный подоходный налог

105,0


04


Налоги на собственность

1 564,0



1

Налоги на имущество

42,0



4

Налог на транспортные средства

1 365,0



5

Единый земельный налог

157,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 035,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 035,0

2



Неналоговые поступления

37,0


01


Доходы от государственной собственности

37,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

53 309,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 309,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 309,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

62 050,0

01




Государственные услуги общего характера

32 362,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 362,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 362,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 362,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 150,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 150,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 150,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 250,0


1



Деятельность в области культуры

11 250,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 250,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 250,0

12




Транспорт и коммуникации

15 288,0


1



Автомобильный транспорт

15 288,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 288,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 288,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12 к решению
от 26 декабря 2023 года
№ 17/104-VIII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

64 886,0

1



Налоговые поступления

9 138,0


01


Подоходный налог

110,0



2

Индивидуальный подоходный налог

110,0


04


Налоги на собственность

1 642,0



1

Налоги на имущество

44,0



4

Налог на транспортные средства

1 433,0



5

Единый земельный налог

165,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 386,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 386,0

2



Неналоговые поступления

38,0


01


Доходы от государственной собственности

38,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

55 710,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 710,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

55 710,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

64 886,0

01




Государственные услуги общего характера

33 978,0
 


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 978,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 978,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 978,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 308,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 308,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 308,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 308,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 700,0


1



Деятельность в области культуры

11 700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 700,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 700,0

12




Транспорт и коммуникации

15 900,0


1



Автомобильный транспорт

15 900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

100 343,0

1



Налоговые поступления

1 717,0


01


Подоходный налог

10,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10,0


04


Налоги на собственность

1 665,0



1

Налоги на имущество

80,0



3

Земельный налог

14,0



4

Налог на транспортные средства

1 510,0



5

Единый земельный налог

61,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42,0



3
 

Поступление за использование природных и других ресурсов

42,0

2



Неналоговые поступления

390,0


01


Доходы от государственной собственности

390,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

390,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

98 236,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 236,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 236,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

100 343,0

01




Государственные услуги общего характера

50 667,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 667,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 667,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 667,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32 750,0


3



Благоустройство населенных пунктов

32 750,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 750,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 135,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 981,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27 634,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 810,0


1



Деятельность в области культуры

15 810,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 810,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 810,0

12




Транспорт и коммуникации

1 116,0


1



Автомобильный транспорт

1 116,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 116,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 116,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 14 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

62 545,0

1



Налоговые поступления

1 801,0


01


Подоходный налог

10,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10,0


04


Налоги на собственность

1 747,0



1

Налоги на имущество

84,0



3

Земельный налог

14,0



4

Налог на транспортные средства

1 585,0



5

Единый земельный налог

64,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44,0



3
 

Поступление за использование природных и других ресурсов

44,0

2



Неналоговые поступления

409,0


01


Доходы от государственной собственности

409,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

409,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

60 335,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 335,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60 335,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

62 545,0

01




Государственные услуги общего характера

42 109,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 109,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 109,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 109,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 372,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 372,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 372,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 242,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 130,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 892,0


1



Деятельность в области культуры

13 892,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 892,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 892,0

12




Транспорт и коммуникации

1 172,0


1



Автомобильный транспорт

1 172,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 172,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 172,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

65 037,0

1



Налоговые поступления

1 891,0


01


Подоходный налог

11,0



2

Индивидуальный подоходный налог

11,0


04


Налоги на собственность

1 834,0



1

Налоги на имущество

88,0



3

Земельный налог

15,0



4

Налог на транспортные средства

1 664,0



5

Единый земельный налог

67,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

46,0



3
 

Поступление за использование природных и других ресурсов

46,0

2



Неналоговые поступления

429,0


01


Доходы от государственной собственности

429,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

429,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

62 717,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 717,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 717,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

65 037,0

01




Государственные услуги общего характера

44 124,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 124,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 124,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 124,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 641,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 641,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 641,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 354,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 287,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 042,0


1



Деятельность в области культуры

14 042,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 042,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 042,0

12




Транспорт и коммуникации

1 230,0


1



Автомобильный транспорт

1 230,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 230,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 230,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

84 974,0

1



Налоговые поступления

2 997,0


01


Подоходный налог

112,0



2

Индивидуальный подоходный налог

112,0


04


Налоги на собственность

1285,0



1

Налоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

8,0



4

Налог на транспортные средства

1 115,0



5

Единый земельный налог

122,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 600,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

81 977,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 977,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81 977,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

84 974,0

01




Государственные услуги общего характера

35 619,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 619,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 619,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 619,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35 937,0


3



Благоустройство населенных пунктов

35 937,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 937,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 336,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31 601,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство

12 572,0


1



Деятельность в области культуры

12 572,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 572,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 572,0

12




Транспорт и коммуникации

846,0


1



Автомобильный транспорт

846,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

846,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

846,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 17 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

53 729,0

1



Налоговые поступления

3 145,0


01


Подоходный налог

117,0



2

Индивидуальный подоходный налог

117,0


04


Налоги на собственность

1 348,0



1

Налоги на имущество

42,0



3

Земельный налог

8,0



4

Налог на транспортные средства

1 170,0



5

Единый земельный налог

128,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 680,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 680,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

50 584,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 584,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 584,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

53 729,0

01




Государственные услуги общего характера

32 420,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 420,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 420,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 420,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 553,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 553,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 553,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 403,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство

15 876,0


1



Деятельность в области культуры

15 876,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 876,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 876,0

12




Транспорт и коммуникации

880,0


1



Автомобильный транспорт

880,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

880,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

880,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

54 426,0

1



Налоговые поступления

3 300,0


01


Подоходный налог

122,0



2

Индивидуальный подоходный налог

122,0


04


Налоги на собственность

1414,0



1

Налоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

8,0



4

Налог на транспортные средства

1 228,0



5

Единый земельный налог

134,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 764,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 764,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

51 126,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 126,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 126,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

54 426,0

01




Государственные услуги общего характера

32 615,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 615,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 615,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 615,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 781,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 781,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 781,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 473,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 308,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство

16 115,0


1



Деятельность в области культуры

16 115,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 115,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16 115,0

12




Транспорт и коммуникации

915,0


1



Автомобильный транспорт

915,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

915,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

915,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

52 750,0

1



Налоговые поступления

6 920,0


01


Подоходный налог

325,0



2

Индивидуальный подоходный налог

325,0


04


Налоги на собственность

4 195,0



1

Налоги на имущество

120,0



3

Земельный налог

25,0



4

Налог на транспортные средства

3 960,0



5

Единый земельный налог

90,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 400,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 400,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

45 830,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 830,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45 830,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

52 750,0

01




Государственные услуги общего характера

39 992,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 992,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 992,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 992,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 520,0


1



Деятельность в области культуры

9 520,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 520,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 520,0

12




Транспорт и коммуникации

2 238,0


1



Автомобильный транспорт

2 238,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 238,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 238,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 20 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

50 861,0

1



Налоговые поступления

7 264,0


01


Подоходный налог

340,0



2

Индивидуальный подоходный налог

340,0


04


Налоги на собственность

4 404,0



1

Налоги на имущество

126,0



3

Земельный налог

26,0



4

Налог на транспортные средства

4 158,0



5

Единый земельный налог

94,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 520,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 520,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

43 597,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43 597,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43 597,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

50 861,0

01




Государственные услуги общего характера

37 304,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 304,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 304,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 304,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1040,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1040,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1040,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 167,0


1



Деятельность в области культуры

10 167,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 167,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 167,0

12




Транспорт и коммуникации

2 350,0


1



Автомобильный транспорт

2 350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 350,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 350,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

51 797,0

1



Налоговые поступления

7 622,0


01


Подоходный налог

357,0



2

Индивидуальный подоходный налог

357,0


04


Налоги на собственность

4 619,0



1

Налоги на имущество

132,0



3

Земельный налог

27,0



4

Налог на транспортные средства

4 361,0



5

Единый земельный налог

99,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 646,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 646,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

44 175,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44 175,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

44 175,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

51 797,0

01




Государственные услуги общего характера

38 091,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 091,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 091,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1082,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1082,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1082,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1082,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 180,0


1



Деятельность в области культуры

10 180,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 180,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 180,0

12




Транспорт и коммуникации

2 444,0


1



Автомобильный транспорт

2 444,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 444,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 444,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

103 531,0

1



Налоговые поступления

9 254,0


01


Подоходный налог

260,0



2

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

260,0


04


Налоги на собственность

2 994,0



1

Налоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

4,0



4

Налог на транспортные средства

2 900,0



5

Единый земельный налог

30


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 000,0

2



Неналоговые поступления

95,0


01


Доходы от государственной собственности

95,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

95,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

94 182,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

94 182,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

94 182,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

103 531,0

01




Государственные услуги общего характера

38 468,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 468,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 468,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 468,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 898,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 898,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 898,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

51 150,0


1



Деятельность в области культуры

51 150,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 150,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

51 150,0

12




Транспорт и коммуникации

8 015,0


1



Автомобильный транспорт

8 015,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 015,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 015,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета






VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 23 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

92 502,0

1



Налоговые поступления

9 716,0


01


Подоходный налог

273,0



2

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

273,0


04


Налоги на собственность

3 143,0



1

Налоги на имущество

63,0



3

Земельный налог

4,0



4

Налог на транспортные средства

3 045,0



5

Единый земельный налог

31,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 300,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 300,0

2



Неналоговые поступления

99,0


01


Доходы от государственной собственности

99,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

99,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

82 687,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 687,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 687,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

92 502,0

01




Государственные услуги общего характера

40 059,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 059,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 059,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 059,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 993,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 993,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 993,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 993,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

48 694,0


1



Деятельность в области культуры

48 694,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 694,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

48 694,0

12




Транспорт и коммуникации

1 756,0


1



Автомобильный транспорт

1 756,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 756,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 756,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

97 130,0

1



Налоговые поступления

10 198,0


01


Подоходный налог

286,0



2

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

286,0


04


Налоги на собственность

3 297,0



1

Налоги на имущество

66,0



3

Земельный налог

4,0



4

Налог на транспортные средства

3 195,0



5

Единый земельный налог

32,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 615,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 615,0

2



Неналоговые поступления

104,0


01


Доходы от государственной собственности

104,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

86 828,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

86 828,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

86 828,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

97 130,0

01




Государственные услуги общего характера

42 065,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 065,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 065,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 093,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 093,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 093,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 093,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

51 129,0


1



Деятельность в области культуры

51 129,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 129,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

51 129,0

12




Транспорт и коммуникации

1 843,0


1



Автомобильный транспорт

1 843,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 843,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 843,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

153 454,0

1



Налоговые поступления

9 763,0


01


Подоходный налог

315,0



2

Индивидуальный подоходный налог

315,0


04


Налоги на собственность

3 048,0



1

Налоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

4,0



4

Налог на транспортные средства

2 411,0



5

Единый земельный налог

573,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 400,0



3

Поступления за пользование природных и других ресурсов

6 400,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

143 691,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

143 691,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

143 691,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

153 454,0

01




Государственные услуги общего характера

101 566,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

101 566,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 566,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 566,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36 807,0


2



Коммунальное хозяйство

3 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 400,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 400,0


3



Благоустройство населенных пунктов

33 407,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 407,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 200,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 615,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 592,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 731,0


1



Деятельность в области культуры

12 731,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 731,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 731,0

12




Транспорт и коммуникации

2 350,0


1



Автомобильный транспорт

2 350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 350,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 350,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 26 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

62 997,0

1



Налоговые поступления

10 249,0


01


Подоходный налог

330,0



2

Индивидуальный подоходный налог

330,0


04


Налоги на собственность

3 199,0



1

Налоги на имущество

63,0



3

Земельный налог

4,0



4

Налог на транспортные средства

2 531,0



5

Единый земельный налог

601,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 720,0



3

Поступления за пользование природных и других ресурсов

6 720,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

52 748,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 748,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

52 748,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

62 997,0

01




Государственные услуги общего характера

42 590,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 590,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 590,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 590,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 685,0


2



Коммунальное хозяйство

3 570,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 570,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 570,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2115,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2115,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2115,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 254,0


1



Деятельность в области культуры

12 254,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 254,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 254,0

12




Транспорт и коммуникации

2 468,0


1



Автомобильный транспорт

2 468,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 468,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 468,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2026год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

62 997,0

1



Налоговые поступления

10 249,0


01


Подоходный налог

330,0



2

Индивидуальный подоходный налог

330,0


04


Налоги на собственность

3 199,0



1

Налоги на имущество

63,0



3

Земельный налог

4,0



4

Налог на транспортные средства

2 531,0



5

Единый земельный налог

601,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 720,0



3

Поступления за пользование природных и других ресурсов

6 720,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

52 748,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 748,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

52 748,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

64 573,0

01




Государственные услуги общего характера

44 289,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 289,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 289,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 949,0


2



Коммунальное хозяйство

3 749,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 749,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 749,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 200,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 744,0


1



Деятельность в области культуры

12 744,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 744,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 744,0

12




Транспорт и коммуникации

1 591,0


1



Автомобильный транспорт

1 591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 591,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 591,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




I. Доходы

142 069,0

1



Налоговые поступления

6 033,0


01


Подоходный налог

916,0



2

Индивидуальный подоходный налог

916,0


04


Налоги на собственность

4 663,0



1

Налоги на имущество

220,0



3

Земельный налог

64,0



4

Налог на транспортные средства

4 314,0



5

Единый земельный налог

65,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

454,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

454,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

136 036,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136 036,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136 036,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

142 069,0

01




Государственные услуги общего характера

42 803,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 803,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 803,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 803,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 700,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11 700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 700,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 700,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 714,0


1



Деятельность в области культуры

23 714,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 714,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 714,0

12




Транспорт и коммуникации

63 852,0


1



Автомобильный транспорт

63 852,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 852,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

63 852,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 29 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

84 030,0

1



Налоговые поступления

6 332,0


01


Подоходный налог

960,0



2

Индивидуальный подоходный налог

960,0


04


Налоги на собственность

4 896,0



1

Налоги на имущество

231,0



3

Земельный налог

67,0



4

Налог на транспортные средства

4 530,0



5

Единый земельный налог

68,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

476,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

476,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

77 698,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 698,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

77 698,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

84 030,0

01




Государственные услуги общего характера

44 217,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 217,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 217,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 217,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 168,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12 168,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 168,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 968,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 200,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 445,0


1



Деятельность в области культуры

22 445,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 445,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 445,0

12




Транспорт и коммуникации

5 200,0


1



Автомобильный транспорт

5 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 200,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 30 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

87 391,0

1



Налоговые поступления

6 639,0


01


Подоходный налог

1 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 000,0


04


Налоги на собственность

5 139,0



1

Налоги на имущество

242,0



3

Земельный налог

70,0



4

Налог на транспортные средства

4 756,0



5

Единый земельный налог

71,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

500,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

80 752,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 752,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80 752,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

87 391,0

01




Государственные услуги общего характера

45 985,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 985,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 985,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 985,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 655,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12 655,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 655,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 247,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 408,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 343,0


1



Деятельность в области культуры

23 343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 343,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 343,0

12




Транспорт и коммуникации

5 408,0


1



Автомобильный транспорт

5 408,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 408,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 408,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 31 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Озерского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

85 166,0

1



Налоговые поступления

6 485,0


01


Подоходный налог

1 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 900,0


04


Налоги на собственность

3 085,0



1

Налоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

43,0



4

Налог на транспортные средства

2 511,0



5

Единый земельный налог

381,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 500,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

78 681,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 681,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

78 681,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2

3

4

5

6





II. Затраты

85 166,0

01




Государственные услуги общего характера

55 489,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 489,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 489,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 489,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 387,0


1



Деятельность в области культуры

19 387,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 387,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 387,0

12




Транспорт и коммуникации

2 290,0


1



Автомобильный транспорт

2 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 290,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 290,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


5



V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 32 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Озерского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

66 432,0

1



Налоговые поступления

6 808,0


01


Подоходный налог

1 995,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 995,0


04


Налоги на собственность

3 238,0



1

Налоги на имущество

157,0



3

Земельный налог

45,0



4

Налог на транспортные средства

2 636,0



5

Единый земельный налог

400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 575,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 575,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

59 624,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59 624,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59 624,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2

3

4

5

6





II. Затраты

66 432,0

01




Государственные услуги общего характера

38 371,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 371,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 371,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 371,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 320,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 320,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 320,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 120,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 200,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 741,0


1



Деятельность в области культуры

19 741,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 741,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 741,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 33 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Озерского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

66 919,0

1



Налоговые поступления

7 148,0


01


Подоходный налог

2 095,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 095,0


04


Налоги на собственность

3 400,0



1

Налоги на имущество

165,0



3

Земельный налог

47,0



4

Налог на транспортные средства

2 768,0



5

Единый земельный налог

420,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 653,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 653,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

59 771,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59 771,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59 771,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2

3

4

5

6





II. Затраты

66 919,0

01




Государственные услуги общего характера

38 361,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 361,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 361,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 361,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 653,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 653,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 245,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 408,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 905,0


1



Деятельность в области культуры

19 905,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 905,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 905,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 34 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Приречного сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

87 573,0

1



Налоговые поступления

12 891,0


01


Подоходный налог

5600,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5600,0


04


Налоги на собственность

4 691,0



1

Налоги на имущество

90,0



3

Земельный налог

876,0



4

Налог на транспортные средства

3630,0



5

Единый земельный налог

95,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 600,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

74 682,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

74 682,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

74 682,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

87 573,0

01




Государственные услуги общего характера

41 426,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 426,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 426,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 426,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 247,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13 247,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 247,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 097,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29 743,0


1



Деятельность в области культуры

29 743,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 743,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29 743,0

12




Транспорт и коммуникации

3 157,0


1



Автомобильный транспорт

3 157,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 157,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 157,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 35 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Приречного сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

87 573,0

1



Налоговые поступления

12 891,0


01


Подоходный налог

5600,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5600,0


04


Налоги на собственность

4 691,0



1

Налоги на имущество

90,0



3

Земельный налог

876,0



4

Налог на транспортные средства

3630,0



5

Единый земельный налог

95,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 600,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

74 682,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

74 682,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

74 682,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

86 521,0

01




Государственные услуги общего характера

42 428,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 428,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 428,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 428,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 777,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13 777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 777,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 501,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 276,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

27 033,0


1



Деятельность в области культуры

27 033,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 033,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 033,0

12




Транспорт и коммуникации

3 283,0


1



Автомобильный транспорт

3 283,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 283,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 283,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 36 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет Приречного сельского округа на 2026год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

89 983,0

1



Налоговые поступления

14 203,0


01


Подоходный налог

6 170,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 170,0


04


Налоги на собственность

5 168,0



1

Налоги на имущество

98,0



3

Земельный налог

965,0



4

Налог на транспортные средства

4 000,0



5

Единый земельный налог

105,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 865,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 865,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

75 780,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 780,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 780,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

89 983,0

01




Государственные услуги общего характера

44 127,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 127,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 127,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 127,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 328,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14 328,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 328,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 921,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 407,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 113,0


1



Деятельность в области культуры

28 113,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 113,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

28 113,0

12




Транспорт и коммуникации

3 415,0


1



Автомобильный транспорт

3 415,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 415,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 415,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 37 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет поселка Чаган на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

55 131,0

1



Налоговые поступления

536,0


01


Подоходный налог

26,0



2

Индивидуальный подоходный налог

26,0


04


Налоги на собственность

510,0



1

Налоги на имущество

30,0



4

Налог на транспортные средства

480,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

54 595,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 595,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

54 595,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

55 131,0

01




Государственные услуги общего характера

32 935,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 935,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 935,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 935,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21 076,0


3



Благоустройство населенных пунктов

21 076,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 076,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4015,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 061,0

12




Транспорт и коммуникации

1 120,0


1



Автомобильный транспорт

1 120,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 120,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 120,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 38 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет поселка Чаган на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

38 781,0

1



Налоговые поступления

558,0


01


Подоходный налог

27,0



2

Индивидуальный подоходный налог

27,0


04


Налоги на собственность

531,0



1

Налоги на имущество

31,0



4

Налог на транспортные средства

500,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

38 223,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 223,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

38 223,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38 781,0

01




Государственные услуги общего характера

33 440,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 440,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 440,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 440,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 176,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 176,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 176,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 176,0

12




Транспорт и коммуникации

1 165,0


1



Автомобильный транспорт

1 165,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 165,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 165,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 39 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет поселка Чаган на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

38 781,0

1



Налоговые поступления

558,0


01


Подоходный налог

27,0



2

Индивидуальный подоходный налог

27,0


04


Налоги на собственность

531,0



1

Налоги на имущество

31,0



4

Налог на транспортные средства

500,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

38 223,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 223,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

38 223,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38 904,0

01




Государственные услуги общего характера

33 350,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 350,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 350,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 343,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 343,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 343,0

12




Транспорт и коммуникации

1 211,0


1



Автомобильный транспорт

1 211,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 211,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 211,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 40 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет поселка Шульбинск на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

64 980,0

1



Налоговые поступления

9 867,0


01


Подоходный налог

1 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 900,0


04


Налоги на собственность

7 900,0



1

Налоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

1 600,0



4

Налог на транспортные средства

6 100,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

55 113,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 113,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

55 113,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

64 980,0

01




Государственные услуги общего характера

46 775,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 775,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 775,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 775,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 241,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 241,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 241,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 964,0


1



Деятельность в области культуры

15 964,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 964,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 964,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


 5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 41 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет поселка Шульбинск на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

58 579,0

1



Налоговые поступления

10 360,0


01


Подоходный налог

1 995,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 995,0


04


Налоги на собственность

8 295,0



1

Налоги на имущество

210,0



3

Земельный налог

1 680,0



4

Налог на транспортные средства

6 405,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

70,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

70,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

48 219,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 219,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 219,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

58 579,0

01




Государственные услуги общего характера

42 562,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 562,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 562,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 562,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 331,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 331,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 331,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 331,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 686,0


1



Деятельность в области культуры

13 686,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 686,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 686,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 42 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII

Бюджет поселка Шульбинск на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

59 491,0

1



Налоговые поступления

10 876,0


01


Подоходный налог

2 095,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 095,0


04


Налоги на собственность

8 708,0



1

Налоги на имущество

220,0



3

Земельный налог

1 764,0



4

Налог на транспортные средства

6 724,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

73,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

73,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

48 615,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 615,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 615,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

59 491,0

01




Государственные услуги общего характера

43 365,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 365,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 365,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 424,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 424,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 424,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 424,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 702,0


1



Деятельность в области культуры

13 702,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 702,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 702,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


 5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0