Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 142 852,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 16 615,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 515,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 124 722,0 мың теңге;
2) шығындар – 144 285,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 433,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 433,5 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1433,5 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 07.11.2024 № 209-29/8 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Қалалық бюджеттен Қосшыңырау ауылдық округі бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2024 жылға – 124 831,0 мың теңге, 2025 жылға – 134 950,0 мың теңге, 2026 жылға – 132 699,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
3. 2024 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 108-12/17 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 07.11.2024 № 209-29/8 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Кірістер | 142 852,0 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 615,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 4 300,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 300,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 275,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1000,0 | ||||
3 | Жер салығы | 550,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 100,0 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 625,0 | ||||
05 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 40,0 | ||||
3 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 40,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 515,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 88,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 88,0 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар | 1 427,0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар | 1 427,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 124 722,0 | ||||
03 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 124 722,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 124 722,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 144 285,5 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 964,9 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 62 964,9 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 964,9 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 789,2 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 979,0 | ||||
032 | 'Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 196,7 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 38 360,3 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 38 360,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 360,3 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 29 228,4 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 816,9 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8315,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 35 053,6 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 34 881,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 881,3 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 34 881,3 | ||||
2 | Спорт | 172,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 172,3 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 172,3 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 160,9 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 160,9 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 160,9 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 160,9 | ||||
13 | Басқалар | 3 745,2 | ||||
9 | Басқалар | 3 745,2 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 745,2 | ||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 745,2 | ||||
15 | Трансферттер | 0,6 | ||||
1 | Трансферттер | 0,6 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,6 | ||||
044 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,6 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1433,5 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1433,5 | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1433,5 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1433,5 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1433,5 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1433,5 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 108-12/17 шешіміне 2-қосымша |
2025 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Кірістер | 144 612,0 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 568,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 745,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 745,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 802,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 745,0 | ||||
3 | Жер салығы | 256,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 774,0 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 27,0 | ||||
05 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 21,0 | ||||
3 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 21,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 94,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 94,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 94,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 134 950,0 | ||||
03 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 134 950,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 134 950,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 144 612,0 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 764,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 56 764,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 764,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 764,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 43 855,0 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 43 855,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 855,0 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 37 245,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 275,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 335,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 39 205,0 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 38 999,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 999,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 38 999,0 | ||||
2 | Спорт | 206,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 206,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 206,0 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 349,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 349,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 349,0 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 349,0 | ||||
13 | Басқалар | 4 439,0 | ||||
9 | Басқалар | 4 439,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 439,0 | ||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 4 439,0 | ||||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||||
1 | Трансферттер | 0,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 108-12/17 шешіміне 3-қосымша |
2026 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Кірістер | 142 845,0 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 10 047,0, | ||||
01 | Табыс салығы | 783,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 783,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 242,0, | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 783,0 | ||||
3 | Жер салығы | 268,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 163,0 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 28,0 | ||||
05 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 22,0 | ||||
3 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 22,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 99,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 99,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 99,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 132 699,0 | ||||
03 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 132 699,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 132 699,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 142 845,0 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 291,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 291,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 291,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 291,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 40 798,0 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 40 798,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 798,0 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 39 107,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 339,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 352,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 39 730,0 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 39 514,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 514,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 39 514,0 | ||||
2 | Спорт | 216,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 216,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 216,0 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 366,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 366,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 366,0 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 366,0 | ||||
13 | Басқалар | 4 660,0 | ||||
9 | Басқалар | 4 660,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 660,0 | ||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 4 660,0 | ||||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||||
1 | Трансферттер | 0,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 108-12/17 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі
Атауы |
Денсаулық сақтау |
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |