Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Түпқараған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы №22/132 "2023 – 2025 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесідей көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 1 762 533,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 236 473,8 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 469,4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 517,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 1 520 073,6 мың теңге;
2) шығындар – 1 776 755,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 221,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 14 221,8 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 221,8 мың теңге."
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы | А.Нугманов |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 20 қазандағы | |
№ 7/47 шешіміне | |
1 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№22/132 шешіміне | |
1 қосымша |
2023 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 536 608,0 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 94 490,6 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 17 900,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 17 900,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 76 532,2 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 269,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 7 236,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 68 000,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 27,2 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 58,4 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 58,4 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 877,0 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 1 877,0 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 877,0 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1 000,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 440 240,4 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 440 240,4 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 440 240,4 | ||||||||||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдар лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 538 759,7 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 59 465,7 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 465,7 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 665,7 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 800,0 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 10 249,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 249,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 10 249,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 376 058,3 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 376 058,3 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 263 000,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 50 552,3 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 62 506,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 87 786,7 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 786,7 | ||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 87 786,7 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 5 200,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 200,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 200,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 151,7 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 2 151,7 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 151,7 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 151,7 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 151,7 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 20 қазандағы | |
№ 7/47 шешіміне | |
2 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№22/132 шешіміне | |
4 қосымша |
2023 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 111 264,4 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 17 555,4 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 340,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 340,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10 881,2 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 400,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 763,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 716,5 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1,7 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 334,2 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 334,2 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 0 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 93 709,0 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 93 709,0 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 93 709,0 | ||||||||||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 120 000,3 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 56 297,9 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 297,9 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 057,9 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 240,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 037,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 037,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 7 037,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 53 093,4 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 093,4 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 560,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 054,4 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 23 479,0 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 572,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 572,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 572,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 8 735,9 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 8 735,9 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 8 735,9 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 735,9 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 735,9 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 20 қазандағы | |
№ 7/47 шешіміне | |
3 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 22/132 шешіміне | |
7 қосымша |
2023 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 93 455,2 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 321,4 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 500,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 500,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3 806,4 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 113,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 108,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3 568,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 15,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 15,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 15,0 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 0 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 89 133,8 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 89 133,8 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 133,8 | ||||||||||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 93 507,9 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 28 552,9 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 552,9 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 552,9 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 447,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 447,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 447,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 365,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 365,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 000,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 365,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 000,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 30 143,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 143,0 | ||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 30 143,0 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 000,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 52,7 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 52,7 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 52,7 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 52,7 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 52,7 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 20 қазандағы | |
№ 7/47 шешіміне | |
4 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 22/132 шешіміне | |
10 қосымша |
2023 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 483 472,6 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 50 320,2 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 9 300,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 300,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 40 520,2 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 269,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 768,6 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 38 480,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2,6 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 500,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 500,0 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 540,0 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 1 540,0 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 440,0 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1 100,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 431 612,4 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 431 612,4 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 431 612,4 | ||||||||||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 483 927,2 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 95 922,8 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 95 922,8 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 722,8 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 41 200,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 10 947,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 947,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 10 947,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 357 528,4 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 357 528,4 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 226 399,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 50 812,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 80 317,4 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 249,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 249,0 | ||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 249,0 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 6 280,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 280,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 280,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 454,6 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 454,6 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 454,6 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 454,6 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 454,6 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 20 қазандағы | |
№ 7/47 шешіміне | |
5 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 22/132 шешіміне | |
13 қосымша |
2023 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
1. Кірістер | 110 207,2 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 855,8 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 000,0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 000,0 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 645,4 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 800,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 167,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 654,0 | ||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 24,4 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 210,4 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 210,4 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 426,4 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 426,4 | ||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 426,4 | ||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0 | ||||||||||
1 | Жерді сату | 0 | ||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0 | ||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 95 925,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 95 925,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 95 925,0 | ||||||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 110 682,8 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 49 621,8 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 621,8 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 421,8 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 300,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 5 900,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 5 400,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 400,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 400,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 724,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 724,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 313,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 711,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 700,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 26 537,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 537,0 | ||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 26 537,0 | ||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 400,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 400,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 400,0 | ||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 475,6 | |||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 475,6 | |||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 475,6 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 475,6 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 475,6 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 20 қазандағы | |
№ 7/47 шешіміне | |
6 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсан | |
№ 22/132 шешіміне | |
16 қосымша |
2023 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 427 526,4 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 55 930,4 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 000,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 000,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 38 654,4 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 000,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 446,7 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 29 200,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7,7 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 13 276,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 13 276,0 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 43,0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 43,0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 43,0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 100,0 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2 100,0 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 2 100,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 369 453,0 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 369 453,0 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 369 453,0 | ||||||||||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдар лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 429 877,7 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 70 717,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 717,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 67 117,0 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 600,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 6 447,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 447,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 6 447,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 329 081,7 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 329 081,7 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 165 485,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 47 601,5 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 115 995,2 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 23 632,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 632,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 23 632,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 351,3 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 2 351,3 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 351,3 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 351,3 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 351,3 |