Науырзым аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Мәслихаттың 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 188 "Науырзым ауданы Дәмді ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Дәмді ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 50 484,3 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 648,0 мың теңге;
трансферт түсімдері бойынша – 49836,3 мың теңге;
2) шығындар – 51 484,3 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1000,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1000,0 мың теңге;
Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары - 1000,0 мың тенге.";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың төрағасы | Г. Абенова |
Науырзым аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 05 қыркүйектегі | |
№ 35 шешіміне | |
қосымша | |
Науырзым аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№ 188 шешіміне | |
1-қосымша |
Дәмді ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 50 484,3 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 648,0 | |||
01 | Табыс салығы | 50,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 50,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 598,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 70,0 | |||
3 | Жер салығы | 0,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 528,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 49 836,3 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 836,3 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 836,3 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 51 484,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 30 820,3 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30 820,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 820,3 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 529,3 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 291,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 3689,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3689,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3689,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2531,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1158,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 16 975,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 16 975,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 975,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 16 975,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1000,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1000,0 |